Постановление от 24.11.2004 г № 729
О внесении изменений в постановление городской Думы от 22.03.2004 N 620 «О городском бюджете на 2004 год»
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Дзержинске Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы от 09.10.2001 N 106, городская Дума постановляет:
1.Внести в постановление городской Думы от 22.03.2004 N 620 "О городском бюджете на 2004 год" следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской бюджет на 2004 год по расходам в сумме 1272321,0 тыс. руб., по доходам в сумме 1166646,0 тыс. руб. и предельный размер дефицита 105675,0 тыс. руб.".
1.2.Пункт 6 изложить в следующей редакции:
Пункт "6. Учесть в городском бюджете поступления доходов по основным источникам в следующих размерах:
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Классификация│ Наименование групп, подгрупп │ Сумма, │
│ │ и статей доходов │тыс. руб.│
├─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1000000 │1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 747995 │
│ 1010000 │1.1. Налоги на прибыль │ 554426 │
│ 1010100 │1.1.1. Налог на прибыль организаций │ 145217 │
│ 1010102 │1.1.1.1. Налог на прибыль организаций,│ 115722 │
│ │зачисляемый в бюджеты субъектов Российской│ │
│ │Федерации │ │
│ 1010110 │1.1.1.2. Налог на прибыль организаций,│ 29495 │
│ │зачисляемый в местные бюджеты │ │
│ 1010200 │1.1.2. Налог на доходы физических лиц │ 402849 │
│ 1010400 │1.1.3. Налог на игорный бизнес │ 6360 │
│ 1020000 │1.2. Налоги на товары и услуги.│ 4761 │
│ │Лицензионные и регистрационные сборы │ │
│ 1020200 │1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам│ 1017 │
│ │(продукции) и отдельным видам минерального│ │
│ │сырья, производимым на территории│ │
│ │Российской Федерации │ │
│ 1020215 │1.2.1.1. Вина │ 255 │
│ 1020220 │1.2.1.2. Алкогольная продукция с объемной│ 611 │
│ │долей этилового спирта свыше 25 процентов│ │
│ │(за исключением вин) │ │
│ 1020230 │1.2.1.3. Алкогольная продукция с объемной│ 99 │
│ │долей этилового спирта свыше 9 до 25│ │
│ │процентов включительно (за исключением вин)│ │
│ 1020250 │1.2.1.4. Алкогольная продукция с объемной│ 52 │
│ │долей этилового спирта свыше 9 процентов│ │
│ │(за исключением вин) в части сумм по│ │
│ │расчетам за 2003 год │ │
│ 1020700 │1.2.2. Налог с продаж (в части сумм по│ 3744 │
│ │расчетам за 2003 год и погашения│ │
│ │задолженности прошлых лет) │ │
│ 1030000 │1.3. Налоги на совокупный доход │ 32783 │
│ 1030100 │1.3.1. Единый налог, взимаемый в связи с│ 8787 │
│ │применением упрощенной системы│ │
│ │налогообложения │ │
│ 1030200 │1.3.2. Единый налог на вмененный доход для│ 23996 │
│ │отдельных видов деятельности │ │
│ 1040000 │1.4. Налоги на имущество │ 85091 │
│ 1040100 │1.4.1. Налог на имущество физических лиц │ 2900 │
│ 1040200 │1.4.2. Налог на имущество организаций │ 50286 │
│ 1040300 │1.4.3. Налог с имущества, переходящего в│ 326 │
│ │порядке наследования или дарения │ │
│ 1040600 │1.4.4. Налог на имущество предприятий (в│ 31579 │
│ │части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003│ │
│ │год, и погашения задолженности прошлых лет)│ │
│ 1050000 │1.5. Платежи за пользование природными│ 60582 │
│ │ресурсами │ │
│ 1050300 │1.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых │ 400 │
│ 1050700 │1.5.2. Земельный налог │ 60182 │
│ 1050701 │1.5.2.1. Земельный налог за земли│ 38 │
│ │сельскохозяйственного назначения │ │
│ 1050702 │1.5.2.2. Земельный налог за земли городов и│ 55667 │
│ │поселков │ │
│ 1050703 │1.5.2.3. Земельный налог за другие земли│ 4477 │
│ │несельскохозяйственного назначения │ │
│ 1400000 │1.6. Прочие налоги, пошлины и сборы │ 10352 │
│ 1400100 │1.6.1. Государственная пошлина │ 5661 │
│ 1400500 │1.6.2. Местные налоги и сборы │ 4691 │
│ 1400502 │1.6.2.1. Целевые сборы с граждан и│ 1599 │
│ │предприятий, учреждений и организаций на│ │
│ │содержание милиции, благоустройство│ │
│ │территорий, на нужды образования и другие│ │
│ │цели (в части погашения задолженности│ │
│ │прошлых лет) │ │
│ 1400503 │1.6.2.2. Налог на рекламу │ 3092 │
│ 2000000 │2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 132621 │
│ 2010000 │2.1. Доходы от использования имущества,│ 127765 │
│ │находящегося в государственной и│ │
│ │муниципальной собственности, или от│ │
│ │деятельности государственных и│ │
│ │муниципальных организаций │ │
│ 2010200 │2.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества,│ 106767 │
│ │находящегося в государственной и│ │
│ │муниципальной собственности │ │
│ 2010202 │2.1.1.1. Арендная плата за земли городов и│ 69000 │
│ │поселков │ │
│ 2010240 │2.1.1.2. Прочие доходы от сдачи в аренду│ 37767 │
│ │имущества, находящегося в государственной и│ │
│ │муниципальной собственности │ │
│ 2010800 │2.1.2. Платежи от государственных и│ 6035 │
│ │муниципальных организаций │ │
│ 2010833 │2.1.2.1. Перечисление части прибыли,│ 6035 │
│ │остающейся после уплаты налогов и иных│ │
│ │обязательных платежей муниципальных│ │
│ │унитарных предприятий │ │
│ 2015600 │2.1.3. Плата за негативное воздействие на│ 6518 │
│ │окружающую среду (с зачислением средств в│ │
│ │городской экологический фонд) │ │
│ 2019030 │2.1.4. Прочие поступления от имущества,│ 8445 │
│ │находящегося в муниципальной собственности,│ │
│ │а также поступления от разрешенных видов│ │
│ │деятельности организаций, зачисляемые в│ │
│ │местные бюджеты │ │
│ 2070000 │2.2. Штрафные санкции, возмещение ущерба │ 4856 │
│ 3000000 │3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ │ 279512 │
│ 3020000 │3.1. От других бюджетов бюджетной системы │ 286030 │
│ 3020100 │3.1.1. Дотации от других бюджетов бюджетной│ 6906 │
│ │системы Российской Федерации │ │
│ 3020200 │3.1.2. Субвенции от других бюджетов│ 279124 │
│ │бюджетной системы Российской Федерации │ │
│ 3060000 │3.2. Средства, передаваемые в целевые│ -6518 │
│ │бюджетные фонды │ │
│ 4000000 │4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ │ 6518 │
│ 4200000 │4.1. Целевые бюджетные фонды субъектов│ 6518 │
│ │Российской Федерации │ │
│ │5. ВСЕГО ДОХОДОВ │ 1166646 │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┘".
1.3.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
Пункт "11. Утвердить расходы городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:
┌────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────────┐
│ Функц. │ Наименование расходов │ Сумма в │ В том числе │
│классиф.│ │тыс. руб.├───────┬────────┤
│ │ │ │текущие│капитал.│
├────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 0100 │1. Государственное управление│ 106301 │ 100641│ 5660 │
│ │и местное самоуправление │ │ │ │
│ 0106 │1.1. Городская Дума │ 10215 │ 9659│ 556 │
│ 0106 │1.2. Администрация города │ 96086 │ 90982│ 5104 │
│ 0500 │2. Правоохранительная│ 2700 │ │ 2700 │
│ │деятельность и обеспечение│ │ │ │
│ │безопасности государства │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ 0501 │- программа "Повышение│ 2700 │ │ 2700 │
│ │эффективности борьбы с│ │ │ │
│ │преступностью и материально-│ │ │ │
│ │технического обеспечения│ │ │ │
│ │деятельности УВД г. Дзержинска│ │ │ │
│ │на 2004 г." │ │ │ │
│ 0700 │3. Промышленность, энергетика│ 12794 │ │ 12794 │
│ │и строительство │ │ │ │
│ 0707 │3.1. Ипотечное кредитование │ 1376 │ │ 1376 │
│ 0707 │3.2. Государственные│ 11418 │ │ 11418 │
│ │капитальные вложения │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Организация│ 500 │ │ 500 │
│ │работы наземного пассажирского│ │ │ │
│ │транспорта на период 2003 -│ │ │ │
│ │2006 гг." │ │ │ │
│ 0800 │4. Сельское хозяйство │ 941 │ 941│ │
│ 0802 │4.1. Земельные ресурсы (КУМИ) │ 250 │ 250│ │
│ 0805 │4.2. ГУНО "Госветуправление г.│ 691 │ 691│ │
│ │Дзержинска" │ │ │ │
│ 1000 │5. Транспорт, дорожное│ 39190 │ 39190│ │
│ │хозяйство, связь и информатика│ │ │ │
│ 1001 │5.1. Автомобильный транспорт │ 14470 │ 14470│ │
│ 1004 │5.2. Водный транспорт │ 300 │ 300│ │
│ 1005 │5.3. Электротранспорт │ 24220 │ 24220│ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Организация│ 2000 │ 2000│ │
│ │работы наземного пассажирского│ │ │ │
│ │транспорта на период 2003 -│ │ │ │
│ │2006 гг." │ │ │ │
│ 1006 │5.4. Связь │ 200 │ 200│ │
│ 1200 │6. Жилищно-коммунальное│ 268292 │ 248956│ 19336 │
│ │хозяйство │ │ │ │
│ 1201 │6.1. Жилищное хозяйство │ 20491 │ 12155│ 8336 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Техническое│ 4460 │ │ 4460 │
│ │оснащение лифтового│ │ │ │
│ │жилищно-коммунального │ │ │ │
│ │хозяйства г. Дзержинска│ │ │ │
│ │системами диспетчеризации и│ │ │ │
│ │диагностики "Обь" на 2004 -│ │ │ │
│ │2005 гг." │ │ │ │
│ 1202 │6.2. Коммунальное хозяйство │ 247801 │ 236801│ 11000 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- Программа совершенствования│ 3140 │ 3140│ │
│ │дорожных условий и внедрения│ │ │ │
│ │технических средств│ │ │ │
│ │регулирования дорожного│ │ │ │
│ │движения в г. Дзержинске на│ │ │ │
│ │2003 - 2005 гг. │ │ │ │
│ 1300 │7. Предупреждение и ликвидация│ 4949 │ 4849│ 100 │
│ │последствий чрезвычайных│ │ │ │
│ │ситуаций и стихийных бедствий │ │ │ │
│ 1302 │7.1. Предупреждение и│ 3008 │ 2908│ 100 │
│ │ликвидация последствий│ │ │ │
│ │чрезвычайных ситуаций и│ │ │ │
│ │стихийных бедствий │ │ │ │
│ │7.1.1. Содержание аварийно-│ 2508 │ 2408│ 100 │
│ │спасательного отряда при│ │ │ │
│ │управлении ГО и ЧС │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Развитие│ 200 │ 200│ │
│ │гражданской обороны, снижение│ │ │ │
│ │рисков и последствий│ │ │ │
│ │чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ │природного и техногенного│ │ │ │
│ │характера и обеспечение│ │ │ │
│ │пожарной безопасности г.│ │ │ │
│ │Дзержинска на 2004 - 2006 гг."│ │ │ │
│ │7.1.2. Расходы на создание│ 500 │ 500│ │
│ │целевого финансового резерва│ │ │ │
│ │для предупреждения и│ │ │ │
│ │ликвидации чрезвычайных│ │ │ │
│ │ситуаций │ │ │ │
│ 1304 │7.2. 2-й отряд Государственной│ 1941 │ 1941│ │
│ │противопожарной службы │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Развитие│ 692 │ 692│ │
│ │гражданской обороны, снижение│ │ │ │
│ │рисков и последствий│ │ │ │
│ │чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ │природного и техногенного│ │ │ │
│ │характера и обеспечение│ │ │ │
│ │пожарной безопасности г.│ │ │ │
│ │Дзержинска на 2004 - 2006 гг."│ │ │ │
│ 1400 │8. Образование │ 475580 │ 451923│ 23657 │
│ 01 │8.1. Дошкольное образование, в│ 146092 │ 142108│ 3984 │
│ │т.ч. детские дошкольные│ │ │ │
│ │учреждения │ │ │ │
│ 02, 07 │8.2. Общее образование и│ 278001 │ 260779│ 17222 │
│ │прочие расходы в области│ │ │ │
│ │образования │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Жилье - сиротам│ 500 │ 500│ │
│ │на 2004 - 2006 гг." │ │ │ │
│02, 04, │8.3. Образовательные│ 25268 │ 24318│ 950 │
│ 07 │учреждения отдела культуры │ │ │ │
│ 02, 07 │8.4. Образовательные│ 15261 │ 14185│ 1076 │
│ │учреждения отдела молодежи │ │ │ │
│ 02, 07 │8.5. Образовательные│ 10958 │ 10533│ 425 │
│ │учреждения отдела физической│ │ │ │
│ │культуры и спорта │ │ │ │
│ 1500 │9. Культура, искусство и│ 18189 │ 17883│ 306 │
│ │кинематография │ │ │ │
│ 1501, │9.1. Культура и искусство │ 10559 │ 10253│ 306 │
│ 1503 │в том числе: │ │ │ │
│ 1503 │- программа "Перспективное│ 1100 │ 930│ 170 │
│ │развитие библиотек ЦБС г.│ │ │ │
│ │Дзержинска на 2003 - 2005 гг."│ │ │ │
│ 1501 │9.2. Театры │ 7580 │ 7580│ │
│ 1502 │9.3. Кинематография │ 50 │ 50│ │
│ 1700 │10. Здравоохранение и│ 211456 │ 204075│ 7381 │
│ │физическая культура │ │ │ │
│ 1701 │10.1. Здравоохранение │ 207891 │ 200510│ 7381 │
│ 1703 │10.2. Физическая культура и│ 3565 │ 3565│ │
│ │спорт │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- поддержка футбольной команды│ 2900 │ 2900│ │
│ │"Сибур-Химик" │ │ │ │
│ 1800 │11. Социальная политика │ 31214 │ 30764│ 450 │
│ 1801 │11.1. Учреждения социального│ 24306 │ 23856│ 450 │
│ │обеспечения │ │ │ │
│ 1802 │11.2. Социальная помощь │ 5578 │ 5578│ │
│ 1803 │11.3. Молодежная политика │ 450 │ 450│ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Молодежь│ 450 │ 450│ │
│ │Дзержинска на 2004 - 2007 гг."│ │ │ │
│ 1806 │11.4. Убытки по│ 880 │ 880│ │
│ │сверхгарантированному перечню│ │ │ │
│ │ритуальных услуг │ │ │ │
│ 1900 │12. Обслуживание│ 19344 │ 19344│ │
│ │государственного и│ │ │ │
│ │муниципального долга │ │ │ │
│ 1901 │12.1. Обслуживание│ 19344 │ 19344│ │
│ │государственного и│ │ │ │
│ │муниципального внутреннего│ │ │ │
│ │долга │ │ │ │
│ │12.1.1. Выплата процентов по│ 9718 │ 9718│ │
│ │кредитам, полученным внутри│ │ │ │
│ │страны │ │ │ │
│ │12.1.2. Выплата процентов по│ 9626 │ 9626│ │
│ │бюджетным кредитам (бюджетным│ │ │ │
│ │ссудам), займам,│ │ │ │
│ │предоставленным бюджетами│ │ │ │
│ │других уровней │ │ │ │
│ 3000 │13. Прочие расходы │ 65483 │ 37283│ 28200 │
│ 3001 │13.1. Резервный фонд │ 3000 │ 3000│ │
│ 3004 │13.2. Прочие расходы, не│ 62483 │ 34283│ 28200 │
│ │отнесенные к другим│ │ │ │
│ │подразделам │ │ │ │
│ │13.2.1. Горвоенкомат │ 824 │ 824│ │
│ │13.2.2. Комитет по управлению│ 35199 │ 9499│ 25700 │
│ │муниципальным имуществом │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- расходы на содержание КУМИ │ 3914 │ 3814│ 100 │
│ │- исполнение функций│ 5685 │ 5685│ │
│ │арендодателя │ │ │ │
│ │- расходы по ремонту объектов│ 25000 │ │ 25000 │
│ │теплоснабжения │ │ │ │
│ │- целевые расходы по ремонту│ 600 │ │ 600 │
│ │стадиона "Химик" │ │ │ │
│ │13.2.3. МУП "Архитектурно-│ 579 │ 579│ │
│ │производственное бюро" │ │ │ │
│ │13.2.4. МУ КС "Строитель" │ 513 │ 513│ │
│ │13.2.5. Инспекция│ 797 │ 797│ │
│ │"Государственный │ │ │ │
│ │архитектурно-строительный │ │ │ │
│ │надзор" │ │ │ │
│ │13.2.6. Отдел молодежи │ 779 │ 779│ │
│ │13.2.7. Управление архитектуры│ 2463 │ 963│ 1500 │
│ │и градостроительства │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- генеральный план города │ 1500 │ 0│ 1500 │
│ │13.2.8. Расходы на│ 495 │ 495│ │
│ │финансирование положения│ │ │ │
│ │"Почетный гражданин г.│ │ │ │
│ │Дзержинска" │ │ │ │
│ │13.2.9. Расходы на│ 32 │ 32│ │
│ │финансирование Положения о│ │ │ │
│ │старосте поселка г. Дзержинска│ │ │ │
│ │13.2.10. Финансовая поддержка│ 50 │ 50│ │
│ │городской организации│ │ │ │
│ │ветеранов │ │ │ │
│ │13.2.11. Финансовая поддержка│ 50 │ 50│ │
│ │городского отделения│ │ │ │
│ │Всероссийского общества│ │ │ │
│ │инвалидов │ │ │ │
│ │13.2.12. Фонд поддержки│ 1200 │ 1200│ │
│ │избирательных округов │ │ │ │
│ │13.2.13. Резерв на│ 1000 │ │ 1000 │
│ │приобретение приборов учета│ │ │ │
│ │энергоснабжения для бюджетных│ │ │ │
│ │учреждений в счет Лизингового│ │ │ │
│ │фонда │ │ │ │
│ │13.2.14. Финансовая поддержка│ 1000 │ 1000│ │
│ │налоговых органов │ │ │ │
│ │13.2.15. Погашение│ 2400 │ 2400│ │
│ │задолженности по земельному│ │ │ │
│ │налогу в федеральный бюджет │ │ │ │
│ │13.2.16. Выплата процентных│ 14900 │ 14900│ │
│ │платежей за привлеченные│ │ │ │
│ │денежные средства │ │ │ │
│ │13.2.17. МУ "Городской архив"│ 202 │ 202│ │
│ 3100 │14. Целевые бюджетные фонды │ 15888 │ 15888│ │
│ 3112 │14.1. Городской экологический│ 15888 │ 15888│ │
│ │фонд │ │ │ │
│ │ВСЕГО РАСХОДОВ │ 1272321 │1171737│ 100584 │
│ │в том числе расходы по│ 26275 │ 25462│ 813 │
│ │поселковым администрациям: │ │ │ │
│ │Бабинская │ 4944 │ 4940│ 4 │
│ │Гавриловская │ 1505 │ 1501│ │
│ │Горбатовская │ 9129 │ 8498│ 631 │
│ │Желнинская │ 3558 │ 3413│ 145 │
│ │Пырская │ 7139 │ 7106│ 33 │
└────────┴──────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘".
1.4.Пункт 12 изложить в следующей редакции:
Пункт "12. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Код бюджетной│ Наименование источников │ Сумма │
│классификации│ │ │
│ │ │ │
│ │Источники финансирования дефицита бюджета │ 105675 │
│ │в том числе: │ │
│ │Источники внутреннего финансирования│ 105675 │
│ │дефицита бюджета │ │
│ 02000 │Прочие источники внутреннего финансирования│ 155217 │
│ │дефицита бюджета │ │
│ 02001 │Привлечение средств │ 155217 │
│ 02002 │Погашение основной суммы задолженности │ 0 │
│ 03000 │Кредитные соглашения и договоры │ 41166 │
│ 03030 │Кредитные соглашения и договоры,│ 41166 │
│ │заключенные от имени муниципальных│ │
│ │образований │ │
│ 03031 │Получение кредитов │ 86394 │
│ 03032 │Погашение основной суммы задолженности │ 45228 │
│ 04000 │Поступления от продажи имущества,│ 23500 │
│ │находящегося в государственной и│ │
│ │муниципальной собственности │ │
│ 04130 │Поступления от продажи имущества,│ 20500 │
│ │находящегося в муниципальной собственности │ │
│ 04330 │Поступления от продажи земельных участков,│ 3000 │
│ │на которых расположены иные объекты│ │
│ │недвижимого имущества, зачисляемые в│ │
│ │местные бюджеты │ │
│ 08000 │Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов│ -123578 │
│ │других уровней │ │
│ 08001 │Получение бюджетных ссуд │ 30000 │
│ 08002 │Погашение основной суммы задолженности │ 153578 │
│ 10000 │Изменение остатков средств бюджета │ 9370 │
│ 10010 │Остатки средств бюджета на начало отчетного│ 21923 │
│ │периода │ │
│ 10020 │Остатки средств бюджета на конец отчетного│ 12553 │
│ │периода │ │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘".
1.5.Приложение 3 "Функциональная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год" к постановлению городской Думы от 22.03.2004 N 620 изложить в следующей редакции:
"┌────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│ │ Функциональная │Целевая│ Вид │ Сумма │
│ ├──────┬─────────┤статья │расходов│ │
│ │Раздел│Подраздел│ │ │ │
├────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┤
│Местное самоуправление 01 00 000 000 106301│
│Функционирование органов 01 06 000 000 106301│
│местного самоуправления │
│Содержание органов местного 01 06 026 000 81239│
│самоуправления │
│Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 81239│
│Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 25062│
│местного самоуправления │
│Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 25062│
│ │
│Правоохранительная деятельность 05 00 000 000 2700│
│и обеспечение безопасности │
│государства │
│Органы внутренних дел 05 01 000 000 2700│
│Средства бюджетов субъектов РФ 05 01 522 000 2700│
│на реализацию целевых программ │
│Прочие расходы, не отнесенные к 05 01 522 397 2700│
│другим видам расходов │
│ │
│Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 12794│
│строительство │
│Строительство, архитектура 07 07 000 000 12794│
│Государственные капитальные 07 07 313 000 11418│
│вложения │
│Государственные капитальные 07 07 313 198 11418│
│вложения на безвозвратной основе │
│Государственная поддержка 07 07 314 000 1376│
│строительства │
│Прочие расходы, не отнесенные к 07 07 314 397 1376│
│другим видам расходов │
│ │
│Сельское хозяйство 08 00 000 000 941│
│Земельные ресурсы 08 02 000 000 250│
│Мероприятия по улучшению 08 02 344 000 250│
│землеустройства и │
│землепользования │
│Ведение государственного 08 02 344 213 250│
│кадастра, мониторинга земель и │
│землеустройства │
│Прочие мероприятия в области 08 05 000 000 691│
│сельского хозяйства │
│Прочие расходы в области 08 05 342 000 691│
│сельского хозяйства │
│Содержание подведомственных 08 05 342 075 691│
│структур │
│ │
│Транспорт, дорожное хозяйство, 10 00 000 000 39190│
│связь и информатика │
│Автомобильный транспорт 10 01 000 000 14470│
│Государственная поддержка 10 01 372 000 14470│
│автомобильного транспорта │
│Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 14470│
│Водный транспорт 10 04 000 000 300│
│Государственная поддержка 10 04 375 000 300│
│речного транспорта │
│Целевые субсидии и субвенции 10 04 375 290 300│
│Прочие виды транспорта 10 05 000 000 24220│
│Государственная поддержка других 10 05 380 000 24220│
│видов транспорта │
│Целевые субсидии и субвенции 10 05 380 290 24220│
│Связь 10 06 000 000 200│
│Государственная поддержка 10 06 377 000 200│
│отрасли связи │
│Целевые субсидии и субвенции 10 06 377 290 200│
│ │
│Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 268292│
│Жилищное хозяйство 12 01 000 000 20491│
│Государственная поддержка 12 01 310 000 20491│
│жилищного хозяйства │
│Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 12155│
│Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 8336│
│другим видам расходов │
│Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 247801│
│Государственная поддержка 12 02 311 000 212286│
│коммунального хозяйства │
│Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 196891│
│населению электро- и │
│теплоснабжающими организациями в │
│субъектах РФ │
│Субсидии на услуги, 12 02 311 442 15395│
│предоставляемые населению │
│организациями водоснабжения и │
│канализации │
│Расходы на благоустройство 12 02 550 000 35515│
│городских и сельских поселений и │
│округов │
│Расходы на уличное освещение 12 02 550 492 9460│
│Расходы по строительству и 12 02 550 493 22116│
│содержанию автомобильных дорог и │
│инженерных сооружений на них в │
│границах городских и сельских │
│поселений и округов │
│Расходы на озеленение 12 02 550 494 3180│
│Расходы по организации и 12 02 550 495 759│
│содержанию мест захоронения │
│ │
│Предупреждение и ликвидация 13 00 000 000 4949│
│последствий чрезвычайных │
│ситуаций и стихийных бедствий │
│Предупреждение и ликвидация 13 02 000 000 3008│
│последствий чрезвычайных │
│ситуаций │
│Целевой финансовый резерв для 13 02 399 000 500│
│предупреждения и ликвидации │
│чрезвычайных ситуаций │
│Целевой финансовый резерв 13 02 399 254 500│
│Обеспечение личного состава 13 02 601 000 2308│
│войск │
│Содержание подведомственных 13 02 601 075 2308│
│структур │
│Средства бюджетов субъектов РФ 13 02 522 000 200│
│на реализацию целевых программ │
│Прочие расходы, не отнесенные к 13 02 522 397 200│
│другим видам расходов │
│Противопожарная служба 13 04 000 000 1941│
│Обеспечение личного состава 13 04 601 000 1249│
│войск │
│Содержание подведомственных 13 04 601 075 1249│
│структур │
│Средства бюджетов субъектов РФ 13 04 522 000 692│
│на реализацию целевых программ │
│Прочие расходы, не отнесенные к 13 04 522 397 692│
│другим видам расходов │
│ │
│Образование 14 00 000 000 475580│
│Дошкольное образование 14 01 000 000 146092│
│Ведомственные расходы на 14 01 400 000 146092│
│образование │
│Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 146092│
│Общее образование 14 02 000 000 278771│
│Ведомственные расходы на 14 02 400 000 278771│
│образование │
│Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 201874│
│начальные, неполные средние и │
│средние │
│Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 1241│
│образовательные школы │
│Учреждения по внешкольной работе 14 02 400 264 52940│
│с детьми │
│Детские дома 14 02 400 265 22716│
│Среднее профессиональное 14 04 000 000 6724│
│образование │
│Ведомственные расходы на среднее 14 04 400 000 6724│
│профессиональное образование │
│Средние специальные учебные 14 04 400 268 6724│
│заведения │
│Прочие расходы в области 14 07 000 000 43993│
│образования │
│Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 43208│
│области образования │
│Прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 40408│
│в области образования │
│Финансирование мероприятий по 14 07 400 319 2780│
│организации оздоровительной │
│кампании детей и подростков │
│Расходы бюджетов субъектов РФ и 14 07 400 500 20│
│муниципальных образований по │
│опеке и попечительству │
│Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 285│
│другим целевым статьям │
│Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 285│
│образований на компенсацию льгот │
│по оплате ЖКУ отдельным │
│категориям граждан, работающих и │
│проживающих в сельской местности │
│Средства бюджетов субъектов РФ 14 07 522 000 500│
│на реализацию целевых программ │
│Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 522 397 500│
│другим видам расходов │
│ │
│Культура, искусство и 15 00 000 000 18189│
│кинематография │
│Культура и искусство 15 01 000 000 17031│
│Ведомственные расходы на 15 01 410 000 8074│
│культуру и искусство │
│Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 671│
│Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 432│
│Библиотеки 15 01 410 284 6971│
│Государственная поддержка 15 01 411 000 7580│
│театров │
│Театры, концертные организации 15 01 411 281 7580│
│Прочие ведомственные расходы в 15 01 412 000 1377│
│области культуры и искусства │
│Прочие учреждения и мероприятия 15 01 412 287 1377│
│в области культуры и искусства │
│Кинематография 15 02 000 000 50│
│Государственная поддержка 15 02 415 000 50│
│кинематографии │
│Организации кинематографии 15 02 415 282 50│
│Прочие мероприятия в области 15 03 000 000 1108│
│культуры и искусства │
│Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 515 000 8│
│другим целевым статьям │
│Расходы бюджета муниципальных 15 03 515 386 8│
│образований на компенсацию льгот │
│по оплате ЖКУ отдельным │
│категориям граждан, работающих и │
│проживающих в сельской местности │
│Средства бюджетов субъектов РФ 15 03 522 000 1100│
│на реализацию целевых программ │
│Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 522 397 1100│
│другим видам расходов │
│ │
│Здравоохранение и физическая 17 00 000 000 211456│
│культура │
│Здравоохранение 17 01 000 000 207891│
│Ведомственные расходы на 17 01 430 000 207766│
│здравоохранение │
│Родильные дома 17 01 430 295 7677│
│Больницы 17 01 430 300 136288│
│Поликлиники 17 01 430 301 21254│
│Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 543│
│Станции переливания крови 17 01 430 303 11421│
│Дома ребенка 17 01 430 304 15166│
│Санатории для детей и подростков 17 01 430 307 6873│
│Прочие учреждения и мероприятия 17 01 430 310 8544│
│в области здравоохранения │
│Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 515 000 125│
│другим целевым статьям │
│Расходы бюджета муниципальных 17 01 515 386 125│
│образований на компенсацию льгот │
│по оплате ЖКУ отдельным │
│категориям граждан, работающих и │
│проживающих в сельской местности │
│Физическая культура и спорт 17 03 000 000 3565│
│Ведомственные расходы на 17 03 434 000 3565│
│физическую культуру и спорт │
│Мероприятия в области физической 17 03 434 293 3565│
│культуры и спорта │
│ │
│Социальная политика 18 00 000 000 31214│
│Учреждения социального 18 01 000 000 24306│
│обеспечения │
│Ведомственные расходы в области 18 01 440 000 24306│
│социального обеспечения │
│Территориальные центры и 18 01 440 318 11957│
│отделения оказания социальной │
│помощи на дому │
│Прочие учреждения и мероприятия 18 01 440 323 12349│
│в области социальной политики │
│Социальная помощь 18 02 000 000 5578│
│Ведомственные расходы в области 18 02 440 000 1000│
│социального обеспечения │
│Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 1000│
│Выплата пенсий и пособий другим 18 02 442 000 4578│
│категориям граждан │
│Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 4578│
│Молодежная политика 18 03 000 000 450│
│Государственная поддержка в 18 03 446 000 450│
│области молодежной политики │
│Прочие учреждения и мероприятия 18 03 446 323 450│
│в области социальной политики │
│Прочие мероприятия в области 18 06 000 000 880│
│социальной политики │
│Прочие ведомственные расходы в 18 06 445 000 880│
│области социальной политики │
│Прочие учреждения и мероприятия 18 06 445 323 880│
│в области социальной политики │
│ │
│Обслуживание государственного и 19 00 000 000 19344│
│муниципального долга │
│Обслуживание государственного и 19 01 000 000 19344│
│муниципального внутреннего долга │
│Процентные платежи по 19 01 462 000 19344│
│муниципальному долгу │
│Выплаты процентов по 19 01 462 331 19344│
│муниципальному долгу │
│ │
│Прочие расходы 30 00 000 000 65483│
│Резервные фонды 30 01 000 000 3000│
│Резервные фонды 30 01 510 000 3000│
│Резервные фонды исполнительных 30 01 510 435 3000│
│органов власти субъектов РФ, │
│резервные фонды органов местного │
│самоуправления │
│Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 62483│
│другим подразделам │
│Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 62483│
│другим целевым статьям │
│Обеспечение деятельности военных 30 04 515 381 824│
│комиссариатов в субъектах РФ │
│Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 61659│
│другим видам расходов │
│ │
│Целевые бюджетные фонды 31 00 000 000 15888│
│Целевые бюджетные фонды 31 30 000 000 15888│
│субъектов РФ │
│Расходы за счет целевого фонда, 31 30 520 000 15888│
│консолидируемого в бюджете │
│Прочие расходы, не отнесенные к 31 30 520 397 15888│
│другим видам расходов │
│ │
│ВСЕГО РАСХОДОВ 1272321│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘".
1.6.Приложение 4 "Ведомственная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год" к постановлению городской Думы от 22.03.2004 N 620 изложить в следующей редакции:
"┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ N │ │ Классификация бюджета г. Дзержинска │ Сумма │
│п/п│ ├─────────────┬────────────────┬───────┬────────┤ │
│ │ │Ведомственная│ Функциональная │Целевая│ Вид │ │
│ │ │ ├──────┬─────────┤статья │расходов│ │
│ │ │ │Раздел│Подраздел│ │ │ │
├───┼──────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┤
│1. │Расходы городского 000 45157│
│ │бюджета, не распределенные │
│ │по прямым получателям: │
│ │Возмещение процентной 1376│
│ │ставки по ипотечному │
│ │кредитованию │
│ │Промышленность, энергетика 07 00 000 000 1376│
│ │и строительство │
│ │Строительство, архитектура 07 07 000 000 1376│
│ │Государственная поддержка 07 07 314 000 1376│
│ │строительства │
│ │Прочие расходы, не 07 07 314 397 1376│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│ │Льготники по жилищно- 1057│
│ │коммунальным услугам │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 1057│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1057│
│ │Государственная поддержка 12 01 000 000 1057│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 1057│
│ │субвенции │
│ │ЖСК - содержание жилфонда 380│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 380│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 380│
│ │Государственная поддержка 12 01 000 000 380│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 380│
│ │субвенции │
│ │Возмещение разницы в цене 500│
│ │по теплоэнергии │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 500│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 500│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 500│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 500│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями в субъектах │
│ │РФ │
│ │Обслуживание 19344│
│ │государственного и │
│ │муниципального долга │
│ │Обслуживание 19 00 000 000 19344│
│ │государственного и │
│ │муниципального долга │
│ │Обслуживание 19 01 000 000 19344│
│ │государственного и │
│ │муниципального внутреннего │
│ │долга │
│ │Процентные платежи по 19 01 462 000 19344│
│ │муниципальному долгу │
│ │Выплата процентов по 19 01 462 331 19344│
│ │муниципальному долгу │
│ │Резервные фонды 3000│
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 3000│
│ │Резервные фонды 30 01 510 000 3000│
│ │Резервные фонды 30 01 510 000 3000│
│ │Формирование резервных 30 01 510 435 3000│
│ │фондов исполнительных │
│ │органов субъектов РФ │
│ │Фонд поддержки 1200│
│ │избирательных округов │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 1200│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 1200│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 1200│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 1200│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│ │Резерв на приобретение 1000│
│ │приборов учета │
│ │энергосбережения для │
│ │бюджетных учреждений в │
│ │счет Лизингового фонда │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 1000│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 1000│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 1000│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 1000│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│ │Сумма возмещения затрат, 14900│
│ │понесенных на выплату │
│ │процентных платежей за │
│ │кредиты │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 14900│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 14900│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 14900│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 14900│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│ │Погашение задолженности по 2400│
│ │земельному налогу в │
│ │федеральный бюджет │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 2400│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 2400│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 2400│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 2400│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│2. │Администрация города 001 70906│
│ │Дзержинска Нижегородской │
│ │области │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 68443│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 68443│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 52023│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 52023│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 16420│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 16420│
│ │аппарата │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 2463│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 2463│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 2463│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 2463│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов, в том числе: │
│ │генеральный план города 1500│
│3. │Администрация города 002 627│
│ │Дзержинска - мероприятия │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 627│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 627│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 627│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 627│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│4. │Городская Дума города 003 10215│
│ │Дзержинска │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 10215│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 10215│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 7805│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 7805│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 2410│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 2410│
│ │аппарата │
│5. │Управление здравоохранения 054 204325│
│ │Здравоохранение и 17 00 000 000 204325│
│ │физическая культура │
│ │Здравоохранение 17 01 000 000 204325│
│ │Ведомственные расходы на 17 01 430 000 204325│
│ │здравоохранение │
│ │Родильные дома 17 01 430 295 7677│
│ │Больницы 17 01 430 300 134046│
│ │Поликлиники 17 01 430 301 20533│
│ │Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 65│
│ │пункты │
│ │Станции переливания крови 17 01 430 303 11421│
│ │Дома ребенка 17 01 430 304 15166│
│ │Санатории для детей и 17 01 430 307 6873│
│ │подростков │
│ │Прочие учреждения и 17 01 430 310 8544│
│ │мероприятия в области │
│ │здравоохранения │
│6. │Отдел культуры 056 35415│
│ │Образование 14 00 000 000 25268│
│ │Общее образование 14 02 000 000 18136│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 18136│
│ │образование │
│ │Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 18136│
│ │работе с детьми │
│ │Среднее профессиональное 14 04 000 000 6724│
│ │образование │
│ │Ведомственные расходы на 14 04 400 000 6724│
│ │среднее профессиональное │
│ │образование │
│ │Средние специальные 14 04 400 268 6724│
│ │учебные заведения │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 408│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 408│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 408│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 10147│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 9047│
│ │Ведомственные расходы на 15 01 410 000 7670│
│ │культуру и искусство │
│ │Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 484│
│ │Музеи и постоянные 15 01 410 283 432│
│ │выставки │
│ │Библиотеки 15 01 410 284 6754│
│ │Прочие ведомственные 15 01 412 000 1377│
│ │расходы в области культуры │
│ │и искусства │
│ │Прочие учреждения и 15 01 412 287 1377│
│ │мероприятия в области │
│ │культуры и искусства │
│ │Прочие мероприятия в 15 03 000 000 1100│
│ │области культуры и │
│ │искусства │
│ │Средства бюджетов 15 03 522 000 1100│
│ │субъектов РФ на реализацию │
│ │целевых программ │
│ │Прочие расходы, не 15 03 522 397 1100│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│7. │Дзержинский театр кукол 057 3234│
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 3234│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 3234│
│ │Государственная поддержка 15 01 411 000 3234│
│ │театров │
│ │Театры, концертные 15 01 411 281 3234│
│ │организации │
│8. │Дзержинский театр драмы 058 4346│
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 4346│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 4346│
│ │Государственная поддержка 15 01 411 000 4346│
│ │театров │
│ │Театры, концертные 15 01 411 281 4346│
│ │организации │
│9. │Экологический фонд города 069 15888│
│ │Дзержинска │
│ │Целевые бюджетные фонды 31 00 000 000 15888│
│ │Целевые бюджетные фонды 31 30 000 000 15888│
│ │субъектов РФ │
│ │Расходы за счет целевого 31 30 520 000 15888│
│ │фонда, консолидируемого в │
│ │бюджете │
│ │Прочие расходы, не 31 30 520 397 15888│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│10.│Управление образования 075 251438│
│ │Образование 14 00 000 000 251438│
│ │Общее образование 14 02 000 000 229605│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 229605│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 400 260 187190│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 1241│
│ │образовательные школы │
│ │Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 18458│
│ │работе с детьми │
│ │Детские дома 14 02 400 265 22716│
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 21833│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 21328│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 18608│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Финансирование мероприятий 14 07 400 319 2700│
│ │по организации │
│ │оздоровительной кампании │
│ │детей и подростков │
│ │Расходы бюджетов субъектов 14 07 400 500 20│
│ │РФ и муниципальных │
│ │образований по опеке и │
│ │попечительству │
│ │Прочие расходы, не 14 07 515 000 5│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 14 07 515 386 5│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│ │Средства бюджетов 14 07 522 000 500│
│ │субъектов РФ на реализацию │
│ │целевых программ │
│ │Прочие расходы, не 14 07 522 397 500│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│11.│Управление детских 076 155318│
│ │дошкольных учреждений │
│ │Образование 14 00 000 000 155318│
│ │Дошкольное образование 14 01 000 000 141728│
│ │Ведомственные расходы на 14 01 400 000 141728│
│ │образование │
│ │Детские дошкольные 14 01 400 259 141728│
│ │учреждения │
│ │Общее образование 14 02 000 000 3621│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 3621│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 400 260 3621│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 9969│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 9969│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 9969│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│12.│ФГУП "Почта России" 078 200│
│ │Транспорт, дорожное 10 00 000 000 200│
│ │хозяйство, связь и │
│ │информатика │
│ │Связь 10 06 000 000 200│
│ │Государственная поддержка 10 06 377 000 200│
│ │отрасли связи │
│ │Целевые субсидии и 10 06 377 290 200│
│ │субвенции │
│13.│ГУНО "Госветуправление 082 691│
│ │города Дзержинска" │
│ │Сельское хозяйство 08 00 000 000 691│
│ │Прочие мероприятия в 08 05 000 000 691│
│ │области сельского │
│ │хозяйства │
│ │Прочие расходы в области 08 05 342 000 691│
│ │сельского хозяйства │
│ │Содержание 08 05 342 075 691│
│ │подведомственных структур │
│14.│Управление финансов 092 10007│
│ │администрации города │
│ │Дзержинска │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 10007│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 10007│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 6247│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 6247│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 3760│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 3760│
│ │аппарата │
│15.│ОАО "Дзержинскхиммаш" 105 300│
│ │Транспорт, дорожное 10 00 000 000 300│
│ │хозяйство, связь и │
│ │информатика │
│ │Водный транспорт 10 04 000 000 300│
│ │Государственная поддержка 10 04 375 000 300│
│ │речного транспорта │
│ │Целевые субсидии и 10 04 375 290 300│
│ │субвенции │
│16.│МУП "ДТТУ" 106 4763│
│ │Промышленность, энергетика 07 00 000 000 207│
│ │и строительство │
│ │Строительство, архитектура 07 07 000 000 207│
│ │Государственные 07 07 313 000 207│
│ │капитальные вложения │
│ │Государственные 07 07 313 198 207│
│ │капитальные вложения на │
│ │безвозвратной основе │
│ │Транспорт, дорожное 10 00 000 000 4556│
│ │хозяйство, связь и │
│ │информатика │
│ │Прочие виды транспорта 10 05 000 000 4556│
│ │Государственная поддержка 10 05 380 000 4556│
│ │других видов транспорта │
│ │Целевые субсидии и 10 05 380 290 4556│
│ │субвенции │
│17.│МУП ВКХ "Исток" 107 15395│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 15395│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 15395│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 15395│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 442 15395│
│ │предоставляемые населению │
│ │организациями │
│ │водоснабжения и │
│ │канализации │
│18.│МУП "Ритуальные услуги" 110 1560│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 680│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 680│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 680│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы по организации и 12 02 550 495 680│
│ │содержанию мест │
│ │захоронения │
│ │Социальная политика 18 00 000 000 880│
│ │Прочие мероприятия в 18 06 000 000 880│
│ │области социальной │
│ │политики │
│ │Прочие ведомственные 18 06 445 000 880│
│ │расходы в области │
│ │социальной политики │
│ │Прочие учреждения и 18 06 445 323 880│
│ │мероприятия в области │
│ │социальной политики │
│19.│МУП "Жилсервис-7" 117 2572│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 2572│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 510│
│ │Государственная поддержка 12 01 310 000 510│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 315│
│ │субвенции │
│ │Прочие расходы, не 12 01 310 397 195│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 2062│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 2062│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 2062│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│20.│МУ ДСБТС "Город" 120 1000│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 1000│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1000│
│ │Государственная поддержка 12 01 310 000 1000│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 1000│
│ │субвенции │
│21.│МУП ЖКХ "ДЕЗ" 121 172107│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 172107│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 8451│
│ │Государственная поддержка 12 01 310 000 8451│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 5098│
│ │субвенции │
│ │Прочие расходы, не 12 01 310 397 3353│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов, в том числе: │
│ │программа "Техническое 1400│
│ │оснащение лифтового │
│ │жилищно-коммунального │
│ │хозяйства г. Дзержинска │
│ │системами диспетчеризации │
│ │и диагностики "Обь" на │
│ │2004 - 2005 гг." │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 163656│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 163656│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 163656│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│22.│МУП "Жилсервис-9" 122 5156│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 5156│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 5156│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 753│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 753│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 4403│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 4403│
│ │освещение │
│23.│МУП "Теплоэнерго" 131 4193│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 4193│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 4193│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 4193│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 4193│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│24.│МУП "ДПАП" 132 3200│
│ │Транспорт, дорожное 10 00 000 000 3200│
│ │хозяйство, связь и │
│ │информатика │
│ │Автомобильный транспорт 10 01 000 000 3200│
│ │Государственная поддержка 10 01 372 000 3200│
│ │автомобильного транспорта │
│ │Целевые субсидии и 10 01 372 290 3200│
│ │субвенции │
│25.│Управление дорожного 133 2300│
│ │строительства и │
│ │благоустройства │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 2300│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 2300│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 2300│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 437│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 1671│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов, в том числе: │
│ │Программа 337│
│ │совершенствования │
│ │дорожных условий и │
│ │внедрения технических │
│ │средств регулирования │
│ │дорожного движения г. │
│ │Дзержинска на 2003 - 2005 │
│ │гг. │
│ │Расходы на озеленение 12 02 550 494 192│
│26.│Управление капитального 134 2918│
│ │строительства │
│ │Промышленность, энергетика 07 00 000 000 2918│
│ │и строительство │
│ │Строительство, архитектура 07 07 000 000 2918│
│ │Государственные 07 07 313 000 2918│
│ │капитальные вложения │
│ │Государственные 07 07 313 198 2918│
│ │капитальные вложения на │
│ │безвозвратной основе │
│27.│МП ДС "Кинотеатр "Спутник" 137 50│
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 50│
│ │кинематография │
│ │Кинематография 15 02 000 000 50│
│ │Государственная поддержка 15 02 415 000 50│
│ │кинематографии │
│ │Организации кинематографии 15 02 415 282 50│
│28.│МУП "Экспресс" 139 27457│
│ │Промышленность, энергетика 07 00 000 000 7793│
│ │и строительство │
│ │Строительство, архитектура 07 07 000 000 7793│
│ │Государственные 07 07 313 000 7793│
│ │капитальные вложения │
│ │Государственные 07 07 313 198 7793│
│ │капитальные вложения на │
│ │безвозвратной основе │
│ │Транспорт, дорожное 10 00 000 000 19664│
│ │хозяйство, связь и │
│ │информатика │
│ │Прочие виды транспорта 10 05 000 000 19664│
│ │Государственная поддержка 10 05 380 000 19664│
│ │других видов транспорта │
│ │Целевые субсидии и 10 05 380 290 19664│
│ │субвенции, в том числе: │
│ │программа "Организация 2000│
│ │работы наземного │
│ │пассажирского транспорта │
│ │на период 2003 - 2006 гг." │
│29.│МП "Жилград" 140 11043│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 11043│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 4229│
│ │Государственная поддержка 12 01 310 000 4229│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 1987│
│ │субвенции │
│ │Прочие расходы, не 12 01 310 397 2242│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов, в том числе: │
│ │программа "Техническое 1700│
│ │оснащение лифтового │
│ │жилищно-коммунального │
│ │хозяйства г. Дзержинска │
│ │системами диспетчеризации │
│ │и диагностики "Обь" на │
│ │2004 - 2005 гг." │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 6814│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 6814│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 6814│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│30.│МП "Жилкомцентр" 141 16822│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 16822│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 4299│
│ │Государственная поддержка 12 01 310 000 4299│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 2183│
│ │субвенции │
│ │Прочие расходы, не 12 01 310 397 2116│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов, в том числе: │
│ │программа "Техническое 1360│
│ │оснащение лифтового │
│ │жилищно-коммунального │
│ │хозяйства г. Дзержинска │
│ │системами диспетчеризации │
│ │и диагностики "Обь" на │
│ │2004 - 2005 гг." │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 12523│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 12523│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 12523│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│31.│Управление дорожного 142 36178│
│ │строительства, транспорта │
│ │и связи │
│ │Промышленность, энергетика 07 00 000 000 500│
│ │и строительство │
│ │Строительство, архитектура 07 07 000 000 500│
│ │Государственные 07 07 313 000 500│
│ │капитальные вложения │
│ │Государственные 07 07 313 198 500│
│ │капитальные вложения на │
│ │безвозвратной основе, в │
│ │том числе: │
│ │программа "Организация 500│
│ │работы наземного │
│ │пассажирского транспорта │
│ │на период 2003 - 2006 гг." │
│ │Транспорт, дорожное 10 00 000 000 11270│
│ │хозяйство, связь и │
│ │информатика │
│ │Автомобильный транспорт 10 01 000 000 11270│
│ │Государственная поддержка 10 01 372 000 11270│
│ │автомобильного транспорта │
│ │Целевые субсидии и 10 01 372 290 11270│
│ │субвенции │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 24408│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 24408│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 24408│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 2217│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 19431│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов, в том числе: │
│ │Программа 2803│
│ │совершенствования │
│ │дорожных условий и │
│ │внедрения технических │
│ │средств регулирования │
│ │дорожного движения г. │
│ │Дзержинска на 2003 - │
│ │2005 гг. │
│ │Расходы на озеленение 12 02 550 494 2760│
│32.│МП "Жилкомсервис" 143 6955│
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 6955│
│ │хозяйство │
│ │Жилищное хозяйство 12 01 000 000 565│
│ │Государственная поддержка 12 01 310 000 565│
│ │жилищного хозяйства │
│ │Целевые субсидии и 12 01 310 290 135│
│ │субвенции │
│ │Прочие расходы, не 12 01 310 397 430│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 6390│
│ │Государственная поддержка 12 02 311 000 6390│
│ │коммунального хозяйства │
│ │Субсидии на услуги, 12 02 311 440 6390│
│ │оказываемые населению │
│ │электро- и │
│ │теплоснабжающими │
│ │организациями │
│33.│Управление социальной 148 38637│
│ │защиты населения │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 8753│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 8753│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 7163│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 7163│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 1590│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 1590│
│ │аппарата │
│ │Социальная политика 18 00 000 000 29884│
│ │Учреждения социального 18 01 000 000 24306│
│ │обеспечения │
│ │Ведомственные расходы в 18 01 440 000 24306│
│ │области социального │
│ │обеспечения │
│ │Территориальные центры и 18 01 440 318 11957│
│ │отделения оказания │
│ │социальной помощи на дому │
│ │Прочие учреждения и 18 01 440 323 12349│
│ │мероприятия в области │
│ │социальной политики │
│ │Социальная помощь 18 02 000 000 5578│
│ │Ведомственные расходы в 18 02 440 000 1000│
│ │области социального │
│ │обеспечения │
│ │Пособия и социальная 18 02 440 322 1000│
│ │помощь │
│ │Выплата пенсий и пособий 18 02 442 000 4578│
│ │другим категориям граждан │
│ │Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 4578│
│34.│Комитет по управлению 163 43096│
│ │муниципальным имуществом │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 7647│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 7647│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 7647│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 7647│
│ │аппарата │
│ │Сельское хозяйство 08 00 000 000 250│
│ │Земельные ресурсы 08 02 000 000 250│
│ │Мероприятия по улучшению 08 02 344 000 250│
│ │землеустройства и │
│ │землепользования │
│ │Ведение государственного 08 02 344 213 250│
│ │кадастра, мониторинга │
│ │земель и землеустройства │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 35199│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 35199│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 35199│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 35199│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│35.│Отдел физической культуры 164 14523│
│ │и спорта │
│ │Образование 14 00 000 000 10958│
│ │Общее образование 14 02 000 000 1425│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 1425│
│ │образование │
│ │Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 1425│
│ │работе с детьми │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 9533│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 9533│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 9533│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Здравоохранение и 17 00 000 000 3565│
│ │физическая культура │
│ │Мероприятия по физической 17 03 000 000 3565│
│ │культуре │
│ │Ведомственные расходы на 17 03 434 000 3565│
│ │физическую культуру и │
│ │спорт │
│ │Мероприятия в области 17 03 434 293 3565│
│ │физической культуры и │
│ │спорта │
│36.│Аварийно-спасательный 177 3008│
│ │отряд при управлении │
│ │ГО и ЧС │
│ │Предупреждение и 13 00 000 000 3008│
│ │ликвидация последствий │
│ │чрезвычайных ситуаций │
│ │Предупреждение и 13 02 000 000 3008│
│ │ликвидация последствий │
│ │чрезвычайных ситуаций │
│ │Целевой финансовый резерв 13 02 399 000 500│
│ │для предупреждения и │
│ │ликвидации чрезвычайных │
│ │ситуаций │
│ │Целевой финансовый резерв 13 02 399 254 500│
│ │Содержание и оснащение 13 02 601 000 2308│
│ │войск │
│ │Текущее содержание 13 02 601 075 2308│
│ │подведомственных структур │
│ │Средства бюджетов 13 02 522 000 200│
│ │субъектов РФ на реализацию │
│ │целевых программ │
│ │Прочие расходы, не 13 02 522 397 200│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│37.│Инспекция Министерства 181 1000│
│ │по налогам и сборам по г. │
│ │Дзержинску │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 1000│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 1000│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 1000│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 1000│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│38.│Горвоенкомат 187 824│
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 824│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 824│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 824│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Обеспечение деятельности 30 04 515 381 824│
│ │военных комиссариатов в │
│ │субъектах РФ │
│39.│Управление внутренних дел 188 2700│
│ │города Дзержинска │
│ │Правоохранительная 05 00 000 000 2700│
│ │деятельность и обеспечение │
│ │безопасности государства │
│ │Органы внутренних дел 05 01 000 000 2700│
│ │Средства бюджетов 05 01 522 000 2700│
│ │субъектов РФ на реализацию │
│ │целевых программ │
│ │Прочие расходы, не 05 01 522 397 2700│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│40.│2-й отряд Государственной 190 1941│
│ │противопожарной службы │
│ │Предупреждение и 13 00 000 000 1941│
│ │ликвидация последствий │
│ │чрезвычайных ситуаций │
│ │Противопожарная служба 13 04 000 000 1941│
│ │Обеспечение личного 13 04 601 000 1249│
│ │состава войск │
│ │Содержание 13 04 601 075 1249│
│ │подведомственных структур │
│ │Средства бюджетов 13 04 522 000 692│
│ │субъектов РФ на реализацию │
│ │целевых программ │
│ │Прочие расходы, не 13 04 522 397 692│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│41.│Отдел по делам молодежи 262 16490│
│ │Образование 14 00 000 000 15261│
│ │Общее образование 14 02 000 000 14921│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 14921│
│ │образование │
│ │Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 14921│
│ │работе с детьми │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 340│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 340│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 340│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Социальная политика 18 00 000 000 450│
│ │Молодежная политика 18 03 000 000 450│
│ │Государственная поддержка 18 03 446 000 450│
│ │в области молодежной │
│ │политики │
│ │Прочие мероприятия в 18 03 446 323 450│
│ │области социальной │
│ │политики, в том числе: │
│ │программа "Молодежь 450│
│ │Дзержинска на 2004 - │
│ │2007 гг." │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 779│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 779│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 779│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 779│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│42.│МУП "Архитектурно- 320 579│
│ │производственное бюро" │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 579│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 579│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 579│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 579│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│43.│Инспекция "Государственный 321 797│
│ │архитектурно-строительный │
│ │надзор" │
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 797│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 797│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 797│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 797│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│44.│МУ КС "Строитель" 322 513│
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 513│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 513│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 513│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 513│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│45.│МУ "Городской архив" 323 202│
│ │Прочие расходы 30 00 000 000 202│
│ │Прочие расходы, не 30 04 000 000 202│
│ │отнесенные к другим │
│ │подразделам │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 000 202│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Прочие расходы, не 30 04 515 397 202│
│ │отнесенные к другим видам │
│ │расходов │
│46.│Бабинская поселковая 400 4944│
│ │администрация │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 278│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 278│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 119│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 119│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 159│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 159│
│ │аппарата │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 855│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 855│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 855│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 719│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 109│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов │
│ │Расходы на озеленение 12 02 550 494 27│
│ │Образование 14 00 000 000 2972│
│ │Общее образование 14 02 000 000 2645│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 2645│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 400 260 2645│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 327│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 300│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 300│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Прочие расходы, не 14 07 515 000 27│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 14 07 515 386 27│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 110│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 110│
│ │Ведомственные расходы на 15 01 410 000 110│
│ │культуру и искусство │
│ │Библиотеки 15 01 410 284 110│
│ │Здравоохранение и 17 00 000 000 729│
│ │физическая культура │
│ │Здравоохранение 17 01 000 000 729│
│ │Ведомственные расходы на 17 01 430 000 721│
│ │здравоохранение │
│ │Поликлиники 17 01 430 301 721│
│ │Прочие расходы, не 17 01 515 000 8│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 17 01 515 386 8│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│47.│Гавриловская поселковая 401 1505│
│ │администрация │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 162│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 162│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 15│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 15│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 147│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 147│
│ │аппарата │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 527│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 527│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 527│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 401│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 15│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов │
│ │Расходы на озеленение 12 02 550 494 85│
│ │Расходы по организации и 12 02 550 495 26│
│ │содержанию мест │
│ │захоронения │
│ │Образование 14 00 000 000 557│
│ │Общее образование 14 02 000 000 361│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 361│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 400 260 361│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 196│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 189│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 189│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Прочие расходы, не 14 07 515 000 7│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 14 07 515 386 7│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 105│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 105│
│ │Ведомственные расходы на 15 01 410 000 105│
│ │культуру и искусство │
│ │Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 80│
│ │Библиотеки 15 01 410 284 25│
│ │Здравоохранение и 17 00 000 000 154│
│ │физическая культура │
│ │Здравоохранение 17 01 000 000 154│
│ │Ведомственные расходы на 17 01 430 000 154│
│ │здравоохранение │
│ │Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 154│
│ │пункты │
│48.│Горбатовская поселковая 402 9129│
│ │администрация │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 352│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 352│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 99│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 99│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 253│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 253│
│ │аппарата │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 1064│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 1064│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 1064│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 457│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 506│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов │
│ │Расходы на озеленение 12 02 550 494 75│
│ │Расходы по организации и 12 02 550 495 26│
│ │содержанию мест │
│ │захоронения │
│ │Образование 14 00 000 000 7545│
│ │Дошкольное образование 14 01 000 000 2073│
│ │Ведомственные расходы на 14 01 400 000 2073│
│ │образование │
│ │Детские дошкольные 14 01 400 259 2073│
│ │учреждения │
│ │Общее образование 14 02 000 000 4843│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 4843│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 400 260 4843│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 629│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 472│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 392│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Финансирование мероприятий 14 07 400 319 80│
│ │по организации │
│ │оздоровительной кампании │
│ │детей и подростков │
│ │Прочие расходы, не 14 07 515 000 157│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 14 07 515 386 157│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 168│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 160│
│ │Ведомственные расходы на 15 01 410 000 160│
│ │культуру и искусство │
│ │Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 107│
│ │Библиотеки 15 01 410 284 53│
│ │Прочие мероприятия в 15 03 000 000 8│
│ │области культуры и │
│ │искусства │
│ │Прочие расходы, не 15 03 515 000 8│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 15 03 515 386 8│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│49.│Желнинская поселковая 403 3558│
│ │администрация │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 290│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 290│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 91│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 91│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 199│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 199│
│ │аппарата │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 504│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 504│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 504│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 369│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 94│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов │
│ │Расходы на озеленение 12 02 550 494 41│
│ │Образование 14 00 000 000 2532│
│ │Дошкольное образование 14 01 000 000 1312│
│ │Ведомственные расходы на 14 01 400 000 1312│
│ │образование │
│ │Детские дошкольные 14 01 400 259 1312│
│ │учреждения │
│ │Общее образование 14 02 000 000 923│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 400 000 923│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 400 260 923│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 297│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 400 000 297│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 400 272 297│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 23│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 23│
│ │Ведомственные расходы на 15 01 410 000 23│
│ │культуру и искусство │
│ │Библиотеки 15 01 410 284 23│
│ │Здравоохранение и 17 00 000 000 209│
│ │физическая культура │
│ │Здравоохранение 17 01 000 000 209│
│ │Ведомственные расходы на 17 01 430 000 165│
│ │здравоохранение │
│ │Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 165│
│ │пункты │
│ │Прочие расходы, не 17 01 515 000 44│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 17 01 515 386 44│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│50.│Пырская поселковая 404 7139│
│ │администрация │
│ │Местное самоуправление 01 00 000 000 154│
│ │Функционирование органов 01 06 000 000 154│
│ │местного самоуправления │
│ │Содержание органов 01 06 026 000 30│
│ │местного самоуправления │
│ │Денежное содержание 01 06 026 027 30│
│ │аппарата │
│ │Обеспечение деятельности 01 06 027 000 124│
│ │органов местного │
│ │самоуправления │
│ │Расходы на содержание 01 06 027 029 124│
│ │аппарата │
│ │Жилищно-коммунальное 12 00 000 000 774│
│ │хозяйство │
│ │Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 774│
│ │Расходы на благоустройство 12 02 550 000 774│
│ │городских и сельских │
│ │поселений и округов │
│ │Расходы на уличное 12 02 550 492 457│
│ │освещение │
│ │Расходы по строительству и 12 02 550 493 290│
│ │содержанию автомобильных │
│ │дорог и инженерных │
│ │сооружений на них в │
│ │границах городских и │
│ │сельских поселений и │
│ │округов │
│ │Расходы по организации и 12 02 550 495 27│
│ │содержанию мест │
│ │захоронения │
│ │Образование 14 00 000 000 3731│
│ │Дошкольное образование 14 01 000 000 979│
│ │Ведомственные расходы на 14 01 400 000 979│
│ │образование │
│ │Детские дошкольные 14 01 400 259 979│
│ │учреждения │
│ │Общее образование 14 02 000 000 2291│
│ │Ведомственные расходы на 14 02 401 000 2291│
│ │образование │
│ │Школы - детские сады, 14 02 401 260 2291│
│ │школы начальные, неполные │
│ │средние и средние │
│ │Прочие расходы в области 14 07 000 000 461│
│ │образования │
│ │Прочие ведомственные 14 07 407 000 372│
│ │расходы в области │
│ │образования │
│ │Прочие учреждения и 14 07 407 272 372│
│ │мероприятия в области │
│ │образования │
│ │Прочие расходы, не 14 07 515 000 89│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 14 07 515 386 89│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│ │Культура, искусство и 15 00 000 000 6│
│ │кинематография │
│ │Культура и искусство 15 01 000 000 6│
│ │Ведомственные расходы на 15 01 410 000 6│
│ │культуру и искусство │
│ │Библиотеки 15 01 410 284 6│
│ │Здравоохранение и 17 00 000 000 2474│
│ │физическая культура │
│ │Здравоохранение 17 01 000 000 2474│
│ │Ведомственные расходы на 17 01 430 000 2401│
│ │здравоохранение │
│ │Больницы 17 01 430 300 2242│
│ │Фельдшерско-акушерские 17 01 430 302 159│
│ │пункты │
│ │Прочие расходы, не 17 01 515 000 73│
│ │отнесенные к другим │
│ │целевым статьям │
│ │Расходы бюджета 17 01 515 386 73│
│ │муниципальных образований │
│ │на компенсацию льгот по │
│ │оплате ЖКУ отдельным │
│ │категориям граждан, │
│ │работающих и проживающих в │
│ │сельской местности │
│ │ВСЕГО 1272321│
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘".
1.7.Пункт 30 изложить в следующей редакции:
Пункт "30. Установить верхний предел муниципального долга города Дзержинска на 1 января 2005 года в объеме годовой суммы доходов городского бюджета, без учета финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
Признать муниципальный долг города Дзержинска, подлежащий возврату в 2004 году, в сумме 198806 тыс. руб.:
┌──────────────────────────────┬─────────┐
│ Наименование показателей │ Сумма, │
│ │тыс. руб.│
├──────────────────────────────┼─────────┤
│Бюджетные ссуды, выделенные из│ 73231 │
│областного бюджета │ │
├──────────────────────────────┼─────────┤
│Бюджетные кредиты, выданные из│ 80347 │
│областного бюджета │ │
├──────────────────────────────┼─────────┤
│Займы │ 5228 │
│в том числе: │ │
│ОАО "Сибур-Нефтехим" │ 5228 │
├──────────────────────────────┼─────────┤
│Кредиты в коммерческих банках │ 40000 │
│в том числе: │ │
│ОАО "АКБ "Саровбизнесбанк" │ 40000 │
└──────────────────────────────┴─────────┘
Утвердить на 2004 год лимит предоставления поручительств (муниципальных гарантий) за счет средств городского бюджета в размере 30 процентов верхнего предела муниципального долга города.
Изменение верхнего предела муниципального долга города производится по представлению администрации города и осуществляется после внесения соответствующих изменений в постановление.".
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР