Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Уточненный
план |
Исполнено |
% |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
|
|
1 382 919,1 |
1 298 674,4 |
93,9 |
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
|
|
1 550,0 |
1 334,6 |
86,1 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
02 |
001 |
00 |
00 |
|
1 550,0 |
1 334,6 |
86,1 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
001 |
00 |
00 |
010 |
1 550,0 |
1 334,6 |
86,1 |
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления |
01 |
03 |
|
|
|
|
35 786,3 |
32 777,7 |
91,6 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
|
35 786,3 |
32 777,7 |
91,6 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
005 |
28 876,0 |
27 326,4 |
94,6 |
Председатель представительного
органа муниципального образования |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
026 |
1 932,5 |
1 610,8 |
83,4 |
Депутаты представительного органа
муниципального образования |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
027 |
4 977,8 |
3 840,5 |
77,2 |
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
01 |
04 |
|
|
|
|
544 134,8 |
522 250,1 |
96,0 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
535 097,9 |
513 362,5 |
95,9 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
212 099,1 |
205 515,3 |
96,9 |
Территориальные органы |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
006 |
311 125,8 |
298 097,8 |
95,8 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
923 |
11 873,0 |
9 749,4 |
82,1 |
Резервные фонды |
01 |
04 |
070 |
00 |
00 |
|
9 036,9 |
8 887,6 |
98,3 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
01 |
04 |
070 |
00 |
00 |
184 |
9 036,9 |
8 887,6 |
98,3 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора |
01 |
06 |
|
|
|
|
85 390,5 |
84 100,6 |
98,5 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
85 390,5 |
84 100,6 |
98,5 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
85 390,5 |
84 100,6 |
98,5 |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
01 |
12 |
|
|
|
|
83 350,4 |
83 350,4 |
100,0 |
Процентные платежи по долговым
обязательствам |
01 |
12 |
065 |
00 |
00 |
|
83 350,4 |
83 350,4 |
100,0 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
01 |
12 |
065 |
00 |
00 |
152 |
83 350,4 |
83 350,4 |
100,0 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
|
|
|
|
14 290,9 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
|
14 290,9 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
184 |
14 290,9 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
15 |
|
|
|
|
618 416,2 |
574 861,0 |
93,0 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
|
80 494,3 |
73 829,7 |
91,7 |
Центральный аппарат |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
005 |
73 547,0 |
67 039,4 |
91,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
327 |
6 947,3 |
6 790,3 |
97,7 |
Резервные фонды |
01 |
15 |
070 |
00 |
00 |
|
14 953,1 |
14 447,2 |
96,6 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
01 |
15 |
070 |
00 |
00 |
184 |
14 953,1 |
14 447,2 |
96,6 |
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью |
01 |
15 |
090 |
00 |
00 |
|
9 920,0 |
9 823,0 |
99,0 |
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности |
01 |
15 |
090 |
00 |
00 |
200 |
9 920,0 |
9 823,0 |
99,0 |
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
80 331,3 |
44 719,7 |
55,7 |
Выполнение других обязательств
государства |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
100 331,3 |
64 719,7 |
64,5 |
Кредиты из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов юридическим лицам |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
811 |
-20 000,0 |
-20 000,0 |
100,0 |
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания |
01 |
15 |
093 |
00 |
00 |
|
40 269,0 |
40 068,7 |
99,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
01 |
15 |
093 |
00 |
00 |
327 |
40 269,0 |
40 068,7 |
99,5 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
01 |
15 |
102 |
00 |
00 |
|
392 448,5 |
391 972,7 |
99,9 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
01 |
15 |
102 |
00 |
00 |
214 |
392 448,5 |
391 972,7 |
99,9 |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
|
|
35 078,9 |
34 455,9 |
98,2 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская
оборона |
03 |
09 |
|
|
|
|
26 145,8 |
25 522,8 |
97,6 |
Резервные фонды |
03 |
09 |
070 |
00 |
00 |
|
16,8 |
16,8 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
03 |
09 |
070 |
00 |
00 |
184 |
16,8 |
16,8 |
100,0 |
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
|
2 742,0 |
2 225,7 |
81,2 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
260 |
2 742,0 |
2 225,7 |
81,2 |
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения |
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
|
23 387,0 |
23 280,3 |
99,5 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
327 |
23 387,0 |
23 280,3 |
99,5 |
Обеспечение противопожарной
безопасности |
03 |
10 |
|
|
|
|
8 933,1 |
8 933,1 |
100,0 |
Воинские формирования (органы,
подразделения) |
03 |
10 |
202 |
00 |
00 |
|
8 933,1 |
8 933,1 |
100,0 |
Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности |
03 |
10 |
202 |
00 |
00 |
253 |
8 933,1 |
8 933,1 |
100,0 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
|
|
1 606 760,0 |
1 598 436,8 |
99,5 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
|
|
1 551 679,7 |
1 544 804,8 |
99,6 |
Резервные фонды |
04 |
08 |
070 |
00 |
00 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
04 |
08 |
070 |
00 |
00 |
184 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
04 |
08 |
102 |
00 |
00 |
|
617 783,3 |
617 782,5 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
04 |
08 |
102 |
00 |
00 |
214 |
617 783,3 |
617 782,5 |
100,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
08 |
315 |
00 |
00 |
|
62 219,5 |
62 212,4 |
100,0 |
Отдельные мероприятия в области
дорожного хозяйства |
04 |
08 |
315 |
00 |
00 |
365 |
62 219,5 |
62 212,4 |
100,0 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
|
365 900,7 |
359 034,5 |
98,1 |
Отдельные мероприятия по другим
видам транспорта |
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
366 |
365 900,7 |
359 034,5 |
98,1 |
Дотации и субвенции |
04 |
08 |
517 |
00 |
00 |
|
22 676,2 |
22 676,2 |
100,0 |
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на
территории соответствующего
субъекта Российской Федерации для
отдельных категорий граждан |
04 |
08 |
517 |
00 |
00 |
616 |
22 676,2 |
22 676,2 |
100,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
08 |
522 |
00 |
00 |
|
483 000,0 |
482 999,2 |
100,0 |
Программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как
основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на
2007 год" |
04 |
08 |
522 |
02 |
00 |
|
483 000,0 |
482 999,2 |
100,0 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
04 |
08 |
522 |
02 |
00 |
213 |
483 000,0 |
482 999,2 |
100,0 |
Связь и информатика |
04 |
09 |
|
|
|
|
25 324,7 |
25 133,1 |
99,2 |
Информационные технологии и связь |
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
|
25 324,7 |
25 133,1 |
99,2 |
Информатика |
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
381 |
25 324,7 |
25 133,1 |
99,2 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
11 |
|
|
|
|
29 755,6 |
28 498,9 |
95,8 |
Резервные фонды |
04 |
11 |
070 |
00 |
00 |
|
1 538,4 |
1 532,9 |
99,6 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
04 |
11 |
070 |
00 |
00 |
184 |
338,4 |
333,3 |
98,5 |
Мероприятия в области застройки
территорий |
04 |
11 |
070 |
00 |
00 |
405 |
1 200,0 |
1 199,6 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
04 |
11 |
102 |
00 |
00 |
|
404,0 |
369,3 |
91,4 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
04 |
11 |
102 |
00 |
00 |
214 |
404,0 |
369,3 |
91,4 |
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства |
04 |
11 |
338 |
00 |
00 |
|
12 763,0 |
12 749,0 |
99,9 |
Мероприятия в области застройки
территорий |
04 |
11 |
338 |
00 |
00 |
405 |
12 763,0 |
12 749,0 |
99,9 |
Реализация государственных функций
в области национальной экономики |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
|
12 317,5 |
11 392,7 |
92,5 |
Выполнение других обязательств
государства |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
216 |
4 080,5 |
3 663,0 |
89,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
327 |
5 807,0 |
5 318,7 |
91,6 |
Субсидирование процентных ставок по
привлеченным кредитам в российских
кредитных организациях |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
340 |
2 430,0 |
2 411,0 |
99,2 |
Малый бизнес и предпринимательство |
04 |
11 |
345 |
00 |
00 |
|
1 110,0 |
844,1 |
76,0 |
Государственная поддержка малого
предпринимательства |
04 |
11 |
345 |
00 |
00 |
521 |
1 110,0 |
844,1 |
76,0 |
Региональные целевые программы |
04 |
11 |
522 |
00 |
00 |
|
1 622,7 |
1 610,9 |
99,3 |
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию |
04 |
11 |
522 |
00 |
00 |
406 |
1 622,7 |
1 610,9 |
99,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
|
|
4 032 359,3 |
3 849 128,8 |
95,5 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
|
|
995 233,2 |
902 469,9 |
90,7 |
Резервные фонды |
05 |
01 |
070 |
00 |
00 |
|
10 961,9 |
10 098,0 |
92,1 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
05 |
01 |
070 |
00 |
00 |
184 |
9 911,9 |
9 298,0 |
93,8 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
05 |
01 |
070 |
00 |
00 |
214 |
1 050,0 |
800,0 |
76,2 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
80 049,0 |
80 045,1 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
80 049,0 |
80 045,1 |
100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
|
793 264,9 |
714 913,5 |
90,1 |
Субсидии |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
197 |
125,0 |
95,0 |
76,0 |
Мероприятия в области жилищного
хозяйства |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
410 |
735 375,5 |
666 355,7 |
90,6 |
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
801 |
57 764,4 |
48 462,8 |
83,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
05 |
01 |
520 |
00 |
00 |
|
20 767,0 |
19 291,4 |
92,9 |
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов |
05 |
01 |
520 |
00 |
00 |
688 |
20 304,0 |
19 291,4 |
95,0 |
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда |
05 |
01 |
520 |
00 |
00 |
689 |
463,0 |
0,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
90 190,4 |
78 121,9 |
86,6 |
Программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как
основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на
2007 год" |
05 |
01 |
522 |
02 |
00 |
|
86 000,0 |
73 955,0 |
86,0 |
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов |
05 |
01 |
522 |
02 |
00 |
688 |
86 000,0 |
73 955,0 |
86,0 |
Программа "Молодой семье доступное жилье" на 2004 - 2010
годы |
05 |
01 |
522 |
04 |
05 |
|
4 190,4 |
4 166,9 |
99,4 |
Мероприятия в области жилищного
хозяйства |
05 |
01 |
522 |
04 |
05 |
410 |
1 595,4 |
1 595,4 |
100,0 |
Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья |
05 |
01 |
522 |
04 |
05 |
661 |
2 595,0 |
2 571,5 |
99,1 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
|
|
2 950 079,6 |
2 864 056,8 |
97,1 |
Резервные фонды |
05 |
02 |
070 |
00 |
00 |
|
7 042,7 |
7 010,6 |
99,5 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
05 |
02 |
070 |
00 |
00 |
184 |
7 042,7 |
7 010,6 |
99,5 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
05 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
293 336,5 |
292 041,2 |
99,6 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
05 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
293 336,5 |
292 041,2 |
99,6 |
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй этап) |
05 |
02 |
104 |
00 |
00 |
|
13 600,0 |
13 600,0 |
100,0 |
Реконструкция дюкерного перехода
через р. Оку в районе Канавинского
моста в г. Н.Новгороде.
Восстановление трассы
Автозаводского коллектора N 1.
Замена одной из трех ниток
существующего дюкера методом
микротоннелирования, г. Нижний
Новгород |
05 |
02 |
104 |
31 |
38 |
|
6 600,0 |
6 600,0 |
100,0 |
Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры |
05 |
02 |
104 |
31 |
38 |
663 |
6 600,0 |
6 600,0 |
100,0 |
Строительство водовода диаметром
1000 мм от Московского шоссе до
водопроводной насосной станции в
Ленинском районе г. Н.Новгорода |
05 |
02 |
104 |
32 |
45 |
|
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0 |
Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры |
05 |
02 |
104 |
32 |
45 |
663 |
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
436 901,3 |
421 886,4 |
96,6 |
Субсидии |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
197 |
145,3 |
145,3 |
100,0 |
Мероприятия в области коммунального
хозяйства |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
411 |
416 667,2 |
405 558,3 |
97,3 |
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
803 |
20 088,8 |
16 182,8 |
80,6 |
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
522 |
00 |
00 |
|
70 500,0 |
65 500,0 |
92,9 |
Программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как
основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на
2007 год" |
05 |
02 |
522 |
02 |
00 |
|
70 500,0 |
65 500,0 |
92,9 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
05 |
02 |
522 |
02 |
00 |
213 |
14 000,0 |
14 000,0 |
100,0 |
Мероприятия в области коммунального
хозяйства |
05 |
02 |
522 |
02 |
00 |
411 |
56 500,0 |
51 500,0 |
91,2 |
Благоустройство |
05 |
02 |
600 |
00 |
00 |
|
2 128 699,1 |
2 064 018,6 |
97,0 |
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и
поселений |
05 |
02 |
600 |
00 |
00 |
412 |
141 756,9 |
140 903,5 |
99,4 |
Уличное освещение |
05 |
02 |
600 |
00 |
00 |
806 |
262 807,0 |
259 172,5 |
98,6 |
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и поселений в
рамках благоустройства |
05 |
02 |
600 |
00 |
00 |
807 |
1 457 043,5 |
1 399 074,4 |
96,0 |
Озеленение |
05 |
02 |
600 |
00 |
00 |
808 |
262 388,7 |
260 165,5 |
99,2 |
Организация и содержание мест
захоронения |
05 |
02 |
600 |
00 |
00 |
809 |
4 703,0 |
4 702,7 |
100,0 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
|
|
|
|
87 046,5 |
82 602,1 |
94,9 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
80 610,0 |
78 728,4 |
97,7 |
Центральный аппарат |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
15 894,0 |
15 132,4 |
95,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
327 |
64 716,0 |
63 596,0 |
98,3 |
Резервные фонды |
05 |
04 |
070 |
00 |
00 |
|
6 436,5 |
3 873,7 |
60,2 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
05 |
04 |
070 |
00 |
00 |
184 |
6 436,5 |
3 873,7 |
60,2 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
|
|
105 410,8 |
97 303,5 |
92,3 |
Охрана растительных и животных
видов и среды их обитания |
06 |
02 |
|
|
|
|
105 410,8 |
97 303,5 |
92,3 |
Состояние окружающей среды и
природопользования |
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
|
97 880,8 |
89 827,0 |
91,8 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
443 |
97 880,8 |
89 827,0 |
91,8 |
Природоохранные учреждения |
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
|
7 530,0 |
7 476,5 |
99,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
327 |
7 530,0 |
7 476,5 |
99,3 |
Образование |
07 |
|
|
|
|
|
4 573 240,3 |
4 504 838,7 |
98,5 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
|
|
1 313 692,9 |
1 299 607,1 |
98,9 |
Резервные фонды |
07 |
01 |
070 |
00 |
00 |
|
5 646,6 |
5 634,8 |
99,8 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
07 |
01 |
070 |
00 |
00 |
184 |
4 646,6 |
4 635,2 |
99,8 |
Государственная поддержка в сфере
образования |
07 |
01 |
070 |
00 |
00 |
285 |
1 000,0 |
999,6 |
100,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
|
1 308 046,3 |
1 293 972,3 |
98,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
327 |
1 297 091,6 |
1 283 395,6 |
98,9 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
900 |
2 443,3 |
2 220,2 |
90,9 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
923 |
8 511,4 |
8 356,5 |
98,2 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
|
|
2 672 693,7 |
2 629 163,1 |
98,4 |
Резервные фонды |
07 |
02 |
070 |
00 |
00 |
|
13 179,0 |
13 100,5 |
99,4 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
07 |
02 |
070 |
00 |
00 |
184 |
13 179,0 |
13 100,5 |
99,4 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
07 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
90 450,0 |
89 999,7 |
99,5 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
07 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
90 450,0 |
89 999,7 |
99,5 |
Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
|
1 699 879,4 |
1 681 260,7 |
98,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
327 |
406 062,7 |
393 499,9 |
96,9 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
900 |
21 065,6 |
19 166,9 |
91,0 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
923 |
1 272 751,1 |
1 268 593,9 |
99,7 |
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
|
39 051,9 |
38 216,9 |
97,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
327 |
17 900,7 |
17 164,1 |
95,9 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
900 |
40,2 |
40,2 |
100,0 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
923 |
21 111,0 |
21 012,6 |
99,5 |
Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
|
476 184,3 |
467 880,6 |
98,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
327 |
473 615,1 |
465 423,8 |
98,3 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
900 |
2 569,2 |
2 456,8 |
95,6 |
Детские дома |
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
|
47,0 |
0,0 |
0,0 |
Материальное обеспечение приемной
семьи |
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
422 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
Специальные (коррекционные)
учреждения |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
|
171 214,7 |
167 494,3 |
97,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
327 |
8 708,7 |
6 986,9 |
80,2 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
900 |
831,8 |
777,2 |
93,4 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
923 |
161 674,2 |
159 730,2 |
98,8 |
Фонд компенсаций |
07 |
02 |
519 |
00 |
00 |
|
3 724,0 |
3 046,2 |
81,8 |
Материальное обеспечение приемной
семьи |
07 |
02 |
519 |
00 |
00 |
422 |
3 724,0 |
3 046,2 |
81,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
07 |
02 |
520 |
00 |
00 |
|
100 500,4 |
89 743,1 |
89,3 |
Внедрение инновационных
образовательных программ в
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
520 |
00 |
00 |
621 |
24 600,0 |
24 600,0 |
100,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство |
07 |
02 |
520 |
00 |
00 |
623 |
75 900,4 |
65 143,1 |
85,8 |
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 |
00 |
00 |
|
78 463,0 |
78 421,1 |
99,9 |
Программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как
основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на
2007 год" |
07 |
02 |
522 |
02 |
00 |
|
78 463,0 |
78 421,1 |
99,9 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
07 |
02 |
522 |
02 |
00 |
213 |
78 463,0 |
78 421,1 |
99,9 |
Переподготовка и повышение
квалификации |
07 |
05 |
|
|
|
|
1 693,0 |
1 693,0 |
100,0 |
Резервные фонды |
07 |
05 |
070 |
00 |
00 |
|
250,0 |
250,0 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
07 |
05 |
070 |
00 |
00 |
184 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
Учебные заведения и курсы по
переподготовке кадров |
07 |
05 |
429 |
00 |
00 |
|
1 443,0 |
1 443,0 |
100,0 |
Переподготовка и повышение
квалификации кадров |
07 |
05 |
429 |
00 |
00 |
450 |
1 443,0 |
1 443,0 |
100,0 |
Молодежная политика и оздоровление
детей |
07 |
07 |
|
|
|
|
18 729,7 |
18 573,6 |
99,2 |
Резервные фонды |
07 |
07 |
070 |
00 |
00 |
|
472,8 |
472,6 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
07 |
07 |
070 |
00 |
00 |
184 |
472,8 |
472,6 |
100,0 |
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
|
18 256,9 |
18 101,0 |
99,1 |
Оздоровление детей |
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
452 |
18 256,9 |
18 101,0 |
99,1 |
Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
|
|
|
|
566 431,0 |
555 801,9 |
98,1 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
07 |
09 |
001 |
00 |
00 |
|
13 102,4 |
11 153,5 |
85,1 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
001 |
00 |
00 |
005 |
13 102,4 |
11 153,5 |
85,1 |
Резервные фонды |
07 |
09 |
070 |
00 |
00 |
|
9 285,7 |
9 279,0 |
99,9 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
07 |
09 |
070 |
00 |
00 |
184 |
9 285,7 |
9 279,0 |
99,9 |
Мероприятия в области образования |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
|
388 769,0 |
383 905,7 |
98,7 |
Государственная поддержка в сфере
образования |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
285 |
388 769,0 |
383 905,7 |
98,7 |
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
|
109 119,1 |
107 548,2 |
98,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
327 |
107 424,7 |
105 959,0 |
98,6 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
900 |
1 694,4 |
1 589,2 |
93,8 |
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
522 |
00 |
00 |
|
22 451,4 |
20 490,0 |
91,3 |
Государственная поддержка в сфере
образования |
07 |
09 |
522 |
00 |
00 |
285 |
243,1 |
132,6 |
54,5 |
Программа "Пожарная безопасность" |
07 |
09 |
522 |
30 |
00 |
|
22 208,3 |
20 357,4 |
91,7 |
Программа "Пожарная безопасность в
Нижегородской области" |
07 |
09 |
522 |
30 |
05 |
|
22 208,3 |
20 357,4 |
91,7 |
Государственная поддержка в сфере
образования |
07 |
09 |
522 |
30 |
05 |
285 |
22 208,3 |
20 357,4 |
91,7 |
Целевые программы муниципальных
образований |
07 |
09 |
795 |
00 |
00 |
|
23 703,4 |
23 425,5 |
98,8 |
Городская программа "Молодежь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011
годы |
07 |
09 |
795 |
16 |
00 |
|
23 703,4 |
23 425,5 |
98,8 |
Проведение мероприятий для детей и
молодежи |
07 |
09 |
795 |
16 |
00 |
447 |
23 703,4 |
23 425,5 |
98,8 |
Культура, кинематография и средства
массовой информации |
08 |
|
|
|
|
|
314 568,8 |
310 035,0 |
98,6 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
|
|
269 183,7 |
265 835,0 |
98,8 |
Резервные фонды |
08 |
01 |
070 |
00 |
00 |
|
19 149,4 |
19 011,1 |
99,3 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
08 |
01 |
070 |
00 |
00 |
184 |
19 149,4 |
19 011,1 |
99,3 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
08 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
7 573,4 |
7 573,4 |
100,0 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
08 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
7 573,4 |
7 573,4 |
100,0 |
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации |
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
|
11 889,0 |
10 810,9 |
90,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
327 |
11 037,7 |
10 632,4 |
96,3 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
900 |
851,3 |
178,5 |
21,0 |
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
|
2 066,8 |
2 048,4 |
99,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
327 |
2 066,8 |
2 048,4 |
99,1 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
|
97 084,9 |
96 067,8 |
99,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
327 |
96 333,1 |
95 397,5 |
99,0 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
900 |
751,8 |
670,3 |
89,2 |
Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских
искусств |
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
|
40 591,6 |
39 537,1 |
97,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
327 |
40 251,6 |
39 437,8 |
98,0 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
900 |
340,0 |
99,3 |
29,2 |
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
|
67 963,1 |
67 920,8 |
99,9 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
453 |
67 963,1 |
67 920,8 |
99,9 |
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
22 557,0 |
22 557,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
01 |
522 |
00 |
00 |
453 |
2 033,0 |
2 033,0 |
100,0 |
Программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как
основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на
2007 год" |
08 |
01 |
522 |
02 |
00 |
|
20 524,0 |
20 524,0 |
100,0 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
08 |
01 |
522 |
02 |
00 |
213 |
20 524,0 |
20 524,0 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных
образований |
08 |
01 |
795 |
00 |
00 |
|
308,5 |
308,5 |
100,0 |
Городская программа "Молодежь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011
годы |
08 |
01 |
795 |
16 |
00 |
|
308,5 |
308,5 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
01 |
795 |
16 |
00 |
453 |
308,5 |
308,5 |
100,0 |
Кинематография |
08 |
02 |
|
|
|
|
10 539,8 |
10 311,0 |
97,8 |
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
|
10 539,8 |
10 311,0 |
97,8 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
453 |
9 553,6 |
9 359,2 |
98,0 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
900 |
986,2 |
951,8 |
96,5 |
Телевидение и радиовещание |
08 |
03 |
|
|
|
|
6 289,2 |
6 289,2 |
100,0 |
Резервные фонды |
08 |
03 |
070 |
00 |
00 |
|
59,2 |
59,2 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
08 |
03 |
070 |
00 |
00 |
184 |
59,2 |
59,2 |
100,0 |
Телерадиокомпании |
08 |
03 |
453 |
00 |
00 |
|
6 230,0 |
6 230,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
03 |
453 |
00 |
00 |
453 |
6 230,0 |
6 230,0 |
100,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
|
|
12 331,4 |
12 331,4 |
100,0 |
Резервные фонды |
08 |
04 |
070 |
00 |
00 |
|
807,3 |
807,3 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
08 |
04 |
070 |
00 |
00 |
184 |
807,3 |
807,3 |
100,0 |
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
|
11 524,1 |
11 524,1 |
100,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
327 |
9 064,1 |
9 064,1 |
100,0 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
453 |
2 460,0 |
2 460,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
08 |
06 |
|
|
|
|
16 224,7 |
15 268,4 |
94,1 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
08 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
7 792,5 |
7 503,5 |
96,3 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
7 792,5 |
7 503,5 |
96,3 |
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
08 |
06 |
450 |
00 |
00 |
|
8 432,2 |
7 764,9 |
92,1 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
08 |
06 |
450 |
00 |
00 |
453 |
8 432,2 |
7 764,9 |
92,1 |
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
|
|
|
|
1 613 744,0 |
1 513 743,0 |
93,8 |
Здравоохранение |
09 |
01 |
|
|
|
|
1 359 152,6 |
1 262 160,6 |
92,9 |
Резервные фонды |
09 |
01 |
070 |
00 |
00 |
|
5 008,0 |
5 000,0 |
99,8 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
09 |
01 |
070 |
00 |
00 |
184 |
5 008,0 |
5 000,0 |
99,8 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
22 416,8 |
22 321,3 |
99,6 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
22 416,8 |
22 321,3 |
99,6 |
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
|
486 401,5 |
454 381,4 |
93,4 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
327 |
409 927,4 |
401 015,6 |
97,8 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
900 |
8 217,1 |
7 048,8 |
85,8 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
923 |
68 257,0 |
46 317,0 |
67,9 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
|
182 856,1 |
142 354,6 |
77,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
327 |
90 924,2 |
88 322,5 |
97,1 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
900 |
4 229,9 |
3 974,8 |
94,0 |
Расходы за счет субвенций на
выполнение передаваемых полномочий |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
923 |
87 702,0 |
50 057,3 |
57,1 |
Родильные дома |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
|
26 054,4 |
24 811,2 |
95,2 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
327 |
24 984,1 |
24 166,4 |
96,7 |
Расходы за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
900 |
1 070,3 |
644,8 |
60,2 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
|
231 558,1 |
230 537,4 |
99,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
327 |
231 558,1 |
230 537,4 |
99,6 |
Реализация государственных функций
в области здравоохранения, спорта и
туризма |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
|
283 553,6 |
281 462,8 |
99,3 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
455 |
226 322,1 |
225 310,7 |
99,6 |
Централизованные закупки
медикаментов и медицинского
оборудования |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
457 |
57 231,5 |
56 152,1 |
98,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
09 |
01 |
520 |
00 |
00 |
|
67 788,1 |
49 728,2 |
73,4 |
Высокотехнологичные виды
медицинской помощи |
09 |
01 |
520 |
00 |
00 |
456 |
5 580,0 |
5 580,0 |
100,0 |
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи |
09 |
01 |
520 |
00 |
00 |
624 |
62 208,1 |
44 148,2 |
71,0 |
Региональные целевые программы |
09 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
53 466,0 |
51 514,1 |
96,3 |
Программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как
основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на
2007 год" |
09 |
01 |
522 |
02 |
00 |
|
31 485,0 |
31 485,0 |
100,0 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
09 |
01 |
522 |
02 |
00 |
213 |
30 166,0 |
30 166,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
01 |
522 |
02 |
00 |
455 |
1 319,0 |
1 319,0 |
100,0 |
Программа "Пожарная безопасность" |
09 |
01 |
522 |
30 |
00 |
|
21 981,0 |
20 029,1 |
91,1 |
Программа "Пожарная безопасность в
Нижегородской области" |
09 |
01 |
522 |
30 |
05 |
|
21 981,0 |
20 029,1 |
91,1 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
01 |
522 |
30 |
05 |
455 |
21 981,0 |
20 029,1 |
91,1 |
Целевые программы муниципальных
образований |
09 |
01 |
795 |
00 |
00 |
|
50,0 |
49,6 |
99,2 |
Городская программа "Молодежь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011
годы |
09 |
01 |
795 |
16 |
00 |
|
50,0 |
49,6 |
99,2 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
01 |
795 |
16 |
00 |
455 |
50,0 |
49,6 |
99,2 |
Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
|
|
|
|
225 734,7 |
225 171,4 |
99,8 |
Резервные фонды |
09 |
02 |
070 |
00 |
00 |
|
6 445,2 |
6 443,6 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
09 |
02 |
070 |
00 |
00 |
184 |
6 445,2 |
6 443,6 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
09 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
206 743,0 |
206 241,8 |
99,8 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
09 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
206 743,0 |
206 241,8 |
99,8 |
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
|
11 796,5 |
11 736,0 |
99,5 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
455 |
11 796,5 |
11 736,0 |
99,5 |
Целевые программы муниципальных
образований |
09 |
02 |
795 |
00 |
00 |
|
750,0 |
750,0 |
100,0 |
Городская программа "Молодежь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011
годы |
09 |
02 |
795 |
16 |
00 |
|
750,0 |
750,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
02 |
795 |
16 |
00 |
455 |
750,0 |
750,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
09 |
04 |
|
|
|
|
28 856,7 |
26 411,0 |
91,5 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
27 117,7 |
24 972,1 |
92,1 |
Центральный аппарат |
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
27 117,7 |
24 972,1 |
92,1 |
Резервные фонды |
09 |
04 |
070 |
00 |
00 |
|
7,0 |
7,0 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
09 |
04 |
070 |
00 |
00 |
184 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
Поддержка туристической
деятельности |
09 |
04 |
513 |
00 |
00 |
|
832,0 |
832,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
04 |
513 |
00 |
00 |
455 |
832,0 |
832,0 |
100,0 |
Целевые программы муниципальных
образований |
09 |
04 |
795 |
00 |
00 |
|
900,0 |
599,9 |
66,7 |
Городская программа "Молодежь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011
годы |
09 |
04 |
795 |
16 |
00 |
|
900,0 |
599,9 |
66,7 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 |
16 |
00 |
455 |
900,0 |
599,9 |
66,7 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
|
|
683 475,2 |
613 105,2 |
89,7 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
|
|
4 679,6 |
4 608,0 |
98,5 |
Пенсии |
10 |
01 |
490 |
00 |
00 |
|
4 679,6 |
4 608,0 |
98,5 |
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
490 |
00 |
00 |
714 |
4 679,6 |
4 608,0 |
98,5 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
|
|
271,0 |
197,7 |
73,0 |
Учреждения социального обслуживания
населения |
10 |
02 |
506 |
00 |
00 |
|
271,0 |
197,7 |
73,0 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
10 |
02 |
506 |
00 |
00 |
327 |
271,0 |
197,7 |
73,0 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
|
|
669 827,7 |
599 848,9 |
89,6 |
Резервные фонды |
10 |
03 |
070 |
00 |
00 |
|
7 262,8 |
7 262,2 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
10 |
03 |
070 |
00 |
00 |
184 |
562,8 |
562,2 |
99,9 |
Субсидии |
10 |
03 |
070 |
00 |
00 |
197 |
6 700,0 |
6 700,0 |
100,0 |
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй этап) |
10 |
03 |
104 |
00 |
00 |
|
40 352,9 |
21 810,3 |
54,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" |
10 |
03 |
104 |
20 |
00 |
|
40 352,9 |
21 810,3 |
54,0 |
Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
104 |
20 |
00 |
661 |
40 352,9 |
21 810,3 |
54,0 |
Меры социальной поддержки граждан |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
|
115 091,5 |
110 256,9 |
95,8 |
Субсидии |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
197 |
36 876,2 |
33 646,7 |
91,2 |
Оказание социальной помощи |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
483 |
78 215,3 |
76 610,2 |
97,9 |
Реализация государственных функций
в области социальной политики |
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
|
15 478,8 |
15 215,8 |
98,3 |
Мероприятия в области социальной
политики |
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
482 |
15 478,8 |
15 215,8 |
98,3 |
Фонд компенсаций |
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
|
422 506,8 |
378 322,3 |
89,5 |
Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг |
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
572 |
356 943,5 |
349 916,4 |
98,0 |
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан |
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
613 |
65 563,3 |
28 405,9 |
43,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
10 |
03 |
520 |
00 |
00 |
|
47 594,9 |
46 091,6 |
96,8 |
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
10 |
03 |
520 |
00 |
00 |
421 |
47 594,9 |
46 091,6 |
96,8 |
Целевые программы муниципальных
образований |
10 |
03 |
795 |
00 |
00 |
|
21 540,0 |
20 889,8 |
97,0 |
Городская программа "Молодежь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011
годы |
10 |
03 |
795 |
16 |
00 |
|
21 540,0 |
20 889,8 |
97,0 |
Мероприятия в области социальной
политики |
10 |
03 |
795 |
16 |
00 |
482 |
21 540,0 |
20 889,8 |
97,0 |
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
10 |
04 |
|
|
|
|
3 896,9 |
3 696,0 |
94,8 |
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке и
попечительству |
10 |
04 |
511 |
00 |
00 |
|
328,0 |
328,0 |
100,0 |
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних |
10 |
04 |
511 |
00 |
00 |
481 |
328,0 |
328,0 |
100,0 |
Фонд компенсаций |
10 |
04 |
519 |
00 |
00 |
|
3 568,9 |
3 368,0 |
94,4 |
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью |
10 |
04 |
519 |
00 |
00 |
424 |
3 568,9 |
3 368,0 |
94,4 |
Другие вопросы в области социальной
политики |
10 |
06 |
|
|
|
|
4 800,0 |
4 754,6 |
99,1 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
10 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
4 800,0 |
4 754,6 |
99,1 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
4 800,0 |
4 754,6 |
99,1 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
|
|
|
|
|
148,4 |
148,4 |
100,0 |
Финансовая помощь бюджетам других
уровней |
11 |
01 |
|
|
|
|
148,4 |
148,4 |
100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
11 |
01 |
520 |
00 |
00 |
|
148,4 |
148,4 |
100,0 |
Средства, передаваемые для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти
другого уровня |
11 |
01 |
520 |
00 |
00 |
522 |
148,4 |
148,4 |
100,0 |
ВСЕГО |
14 347 704,8 |
13 819 869,7 |
96,3 |