ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 г. № 1129
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективность иразвитие энергетики
Нижегородской области",утвержденную постановлением
Правительства Нижегородскойобласти
от 28 апреля 2014 г. № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 г. № 287.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2020 г. № 1129
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬИ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| 2 900 293,77 | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 512 144,26 | 332 351,81 | 781 817,50 | 516 667,30 | |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||
| 15 063,70 | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 | |
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||
| 8 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||||
| 4 038,10 | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | |
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||
| 1 387 584,57 | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,60 | 352 459,76 | 145 908,61 | 267 082,90 | 277 819,90 | |
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||
| 1 485 607,40 | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,60 | 152 771,00 | 181 677,90 | 512 215,60 | 236 328,40 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2022 год | ||||||||
| Индикаторы | ||||||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) | кгу.т./ тыс. руб. | 23,5 | ||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | руб. | 47 247,45 | ||||||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кгу.т./ тыс. руб. | 130 | ||||||||
| Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 100 | ||||||||
| Износ энергетических мощностей | % | 53 | ||||||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 (на 2019 год) | ||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 70,0 | ||||||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100,0 | ||||||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача, распределение электроэнергии | % | 3 | ||||||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 98,5 | ||||||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | ||||||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | ||||||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 87,09 | ||||||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | ||||||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 2 231 291,96 | ||||||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году | тонн | 1 209,34 | ||||||||
| Непосредственные результаты | ||||||||||
| Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее | ед. | 5 | ||||||||
| Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2022 годов | ед. | 11 | ||||||||
| Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 годы, в том числе: | млн руб. | 266,9 | ||||||||
| Областной бюджет | млн руб. | 0 | ||||||||
| Местный бюджет | млн руб. | 0 | ||||||||
| Федеральный бюджет | млн руб. | 0 | ||||||||
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 266,9 | ||||||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области | шт. | 1 | ||||||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | шт. | 35 | ||||||||
| Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | шт. | 35 | ||||||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (нарастающим итогом) | шт. | 7 (на 2019 год) | ||||||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 309 350 | ||||||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 1646 | ||||||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 745 | ||||||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 15 | ||||||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 27 | ||||||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 2 | ||||||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 54 000 | ||||||||
| Количество созданных рабочих мест | ед. | 115 | ||||||||
| Объем инвестиций на приобретение* и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в том числе: | млн руб. | 3 719,74 | ||||||||
| Областной бюджет | млн руб. | 1 284,01 | ||||||||
| Местный бюджет | млн руб. | 1 821,11 | ||||||||
| Федеральный бюджет | млн руб. | 613,02 | ||||||||
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 1,61 | ||||||||
| Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в том числе: | млн руб. | 2 571,12 | ||||||||
| Областной бюджет | млн руб. | 201,60 | ||||||||
| Местный бюджет | млн руб. | - | ||||||||
| Федеральный бюджет | млн руб. | 678,40 | ||||||||
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 1 691,12 | ||||||||
* Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1 Позицию"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" подраздела 2.1 "Характеристика текущегосостояния" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородскойобласти"
Газоснабжениепотребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральныхгазопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых, в основном, ООО"Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпромгазораспределение Нижний Новгород".
В системугазоснабжения области входят:
- магистральныегазопроводы протяженностью 4 336,9 км;
- компрессорныестанции - 7 шт.;
-газораспределительные станции - 109 шт.;
- наружныегазораспределительные сети протяженностью 25 372,35 км;
- газорегуляторныепункты, установки - 1 866 шт.;
- газонаполнительныестанции - 3 шт.
В Нижегородскойобласти природный газ присутствует в 46 районах области, муниципальных игородских округах из 52, уровень газификации населения Нижегородской областиприродным и сжиженным углеводородным газом в соответствии с техническимпаспортом газового хозяйства Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 г. составил 84,29% (в том числе природным газом - 77,32%, СУГ - 6,97%). Уровень потенциальнойгазификации природным газом населения Нижегородской области на 1 января 2020 г. составляет 86,79% (в городах и поселках городского типа - 96,09%, в сельской местности -63,97%).
В настоящее времяприродный газ отсутствует в нескольких северных районах области районахобласти, а именно:
- Варнавинский,Ветлужский, Тонкинский и Шарангский муниципальные районы;
- Тоншаевскиймуниципальный округ;
- городской округгород Шахунья.
В 2012 году природныйгаз поступил потребителям Уренского муниципального района.
Модернизация системыгазоснабжения и газораспределения
Нижегородской области,повышение ее надежности для обеспечения
потребителей областиприродным газом в требуемых объемах
По линии ПАО"Газпром":
Газотранспортнымимагистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные исеверные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород,Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 года и 37 лет);
- Саратов - ГорькийДу 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за техническогосостояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенноерабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление- 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давлениеограничено до 4 МПа.
По итогамсотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО"Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системыгазопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен вэксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- законченостроительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен вэксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- введен вэксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки -Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу"."Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой- магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующимгазопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежнымисточником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективыгорода Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городов Дзержинск,Балахна, Бор и северных районов области).
По результатампроведенной работы Правительством Нижегородской области и ПАО"Газпром" в Программу развития газоснабжения и газификацииНижегородской области на 2021-2025 годы включены следующие объекты:
- "Газопровод-отводи ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкциягазопровода-отвода и ГРС Митино".
В рамках Программыразвития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2016-2020 годыООО "Газпром межрегионгаз":
а) завершеностроительство четырех объектов газификации:
- "Газопроводмежпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского районаНижегородской области" протяженностью 12,5 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 9 октября 2018 г.;
- "Газопроводмежпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области"протяженностью 13 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 5 июля 2018 г.;
- "Газопроводмежпоселковый от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" досуществующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородскойобласти" протяженностью 8,8 км. Пуск газа в указанный газопроводосуществлен 16 мая 2019 г.;
- "Газопроводмежпоселковый от ГРС "Зеленый город" до котельной ООО "СанаторийВЦСПС" Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" протяженность 3,7 км. Пуск газа в указанный газопровод осуществлен 16 мая 2019 г.;
б) ведутсястроительно-монтажные работы по объекту "Газопровод межпоселковый от сетейГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас с отводом намикрорайон Солнечный с. Хватовка Арзамасского района Нижегородскойобласти" протяженностью 8,6 км;
в) ведутся работы поразработке проектно-сметной документации (продолжение работ) по пяти объектамгазоснабжения:
- "Газопроводмежпоселковый высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово Городецкогорайона Нижегородской области" протяженностью 15,7 км;
-"Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центраг.Нижний Новгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,8 км;
-"Распределительный газопровод высокого давления РС-4 до центра г. НижнийНовгород с установкой ГРПб" протяженностью 7,2 км;
- "Газопроводмежпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасского районаНижегородской области" протяженностью 9 км;
- "Газопроводвысокого давления к котельной международного аэропорта г. Нижний Новгород"протяженностью 4 км.
Выполнениевышеперечисленных работ структурными подразделениями ПАО "Газпром"предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между ПравительствомНижегородской области и ПАО "Газпром") со строительствомраспределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областногои местного бюджетов.
Строительствораспределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областногои местного бюджетов предусмотрено основным мероприятием "Строительствоновых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"подпрограммы.
Данное мероприятиевключает средства областного бюджета на газификацию населенных пунктовНижегородской области.".
2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" исноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий |
| Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 512 144,26 | 332 351,81 | 781 817,50 | 516 667,30 | 2 900 293,77 | ||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,2 | 2 269,0 | 2 022,7 | 2 022,7 | 15 063,70 | ||||
1.1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,2 | 2 269,0 | 2 022,7 | 2 022,7 | 15 063,70 |
1.2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы* | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 8 000,00 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 4 038,10 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 4 038,10 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015-2022 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,6 | 352 459,76 | 145 908,61 | 267 082,90 | 277 819,90 | 1 387 584,57 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,30 | 155 984,6 | 352 320,2 | 145 843,30 | 266 211,90 | 276 948,90 | 1 383 079,9 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 271,0 | 139,56 | 65,31 | 871,0 | 871,0 | 4 504,67 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Капвложения | 2015-2021 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Капвложения | 2015-2021 | ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 142 300,00 ** | 157 591,60 | 152 771,00 | 181 677,90 | 512 215,60 | 236 328,40 | 1 485 607,40 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00 ** | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | 412 280,00 | 144 080,00 | 1 230 141,50 |
5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Прочие расходы | 2014-2022 | Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600,00 | 83 200,00 | 76 800,0 | 201 600,00 |
5.4. | Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | Прочие расходы | 2019-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 681,90 | 16 735,60 | 15 448,40 | 53 865,90 |
* До 2019 годаосновное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы ипрограммы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.".
2.3. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах
и непосредственныхрезультатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
1 | Снижение энергоемкости ВРП | кгу.т./ тыс. руб. | 34 | 32,7 | 31,4 | 30,1 | 28,8 | 27,5 | 26,2 | 24,9 | 24,2 | 23,5 |
2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | руб. | 27 133,5 * | 29 863,6 * | 31 527,3 * | 33 809,1 * | 36 772,9 | 39 927,8 | 42 002,81 | 43 682,92 | 45 430,24 | 47 247,45 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
1.1. | Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кгу.т./ тыс. руб. | 139 | 135 | 132 | 132 | 130 | 130 | 127 | 127 | 130 | 130 |
1.2. | Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 0 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
1.1. | Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия | ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
1.2. | Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2022 годов | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
2.1. | Износ энергетических мощностей | % | 54,3 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
2.2. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
2.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 43,5 | 41,2 | 44,9 | 47,4 | 48,9 | 59,7 | 62,2 | 64,7 | 67,3 | 70,0 |
2.4. | Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,9 | 85,3 | 97,1 | 101,5 | 102 | 100 | 95,3 | 100 | 100 | 100 |
2.5. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача, распределение электроэнергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
2.1. | Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 гг., в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 329,96 | 167 770,5 | 70 802,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юридические лица, ИП | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 329,96 | 167 770,5 | 70 802,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
3.1. | Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 |
3.2. | Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |
3.3. | Уровень обеспечения топливом потребителей области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
3.1. | Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 |
3.3. | Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
4.1. | Уровень потенциальной газификации населения Нижегородской области природным газом** | % | 79,47 | 79,72 | 84,09 | 84,87 | 85,23 | 85,91 | 86,79 | 86,89 | 86,99 | 87,09 |
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1253 572 | 1 266 268 | 1 278 316 | 1 283 200 | 1 288 200 | 1 294 350 | 1 303 950 | 1 308 950 | 1 313 950 | 1 318 950 |
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 211 | 170 | 150 | 58 | 70 | 80 | 90 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 239 943,87 | 452 793,15 | 757 906,73 | 1 202 422,85 | 1 769 998,74 | 1 774 935,48 | 2 231 291,96 |
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 127,77 | 229,0 | 369,0 | 559,47 | 848,73 | 920,1 | 1 209,34 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 320 | 420 | 661 | 745 | 745 | 745 |
5.2. | Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (суммарно) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.5. | Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 12 151 | 13 800 | 24 620 | 34 267 | 44 000 | 54 000 |
5.6. | Количество вновь созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 19 | 24 | 24 |
5.7. | Объем инвестиций на приобретение и переоборудование транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн руб. | 0 | 2 040,90 | 145,56 | 0 | 142,30 *** | 157,69 | 157,59 | 233,00 | 634,24 | 208,45 |
| Областной бюджет | млн руб. | 0 | 87,50 | 15,22 | 0 | 142,30 *** | 157,59 | 152,77 | 140,08 | 429,02 | 159,53 |
| Местный бюджет | млн руб. | 0 | 1 591,73 | 27,66 | 0 | 0 | 0,099 | 4,82 | 39, 2 | 157,59 | 0 |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 0 | 361,67 | 101,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,72 | 47,63 | 48,92 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8. | Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19 **** | 67,94 | 292,38 | 400,0 | 800,00 | 800,00 |
| Областной бюджет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,60 | 83,20 | 76,80 |
| Местный бюджет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 118,40 | 236,80 | 243,20 |
| Юридические лица, ИП | млн руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19 **** | 67,94 | 212,38 | 240,00 | 480,00 | 480,00 |
* Среднемесячнаязаработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности:производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
** До 01.01.2020индикатор 4.1 "Уровень потенциальной газификации населения Нижегородскойобласти природным газом" назывался "Уровень газификации природнымгазом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации".
*** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.
**** Объем инвестицийуточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектовгазозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектовинфраструктуры.".
2.4. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средствобластного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложитьв следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 512 144,26 | 332 351,81 | 781 817,50 | 516 667,30 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 100 562,90 | 19 480,10 | 76 242,60 | 158 412,80 | 359 373,26 | 192 273,91 | 352 801,90 | 357 138,90 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00 | 157 591,6 | 152 771,00 | 140 077,90 | 429 015,60 | 159 528,40 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,60 | 352 459,76 | 145 908,61 | 267 082,90 | 277 819,90 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | всего | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,6 | 152 771,00 | 181 677,90 | 512 215,60 | 236 328,40 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600,00 | 83 200,00 | 76 800,00 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,6 | 152 771,00 | 140 077,90 | 429 015,60 | 159 528,40 |
* Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20 036 520,01 | 1 092 640,03 | 1 125 163,14 | 1 165 625,93 | 1 474 011,75 | 1 331 656,74 | 2 373 647,55 | 2 025 712,91 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 512 144,26 | 332 351,81 | 781 817,50 | 516 667,30 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 46 565,47 | 5 897,10 | 13 576,50 | 42 616,90 | 87 330,68 | 69 667,12 | 243 327,64 | 78 025,75 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 172 123,00 | 284 432,00 | 292 120,00 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,60 | 12 314 563,56 | 595 302,83 | 864 714,08 | 632 434,03 | 723 734,82 | 757 514,81 | 1 064 070,41 | 1138 899,86 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 174 570,60 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 | 2 022,70 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1.2 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENESи фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 291 526,00 | 621 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 74 802,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 289 526,00 | 621 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.2 | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020-2024 годы* | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 553,50 | 24 813,99 | 96 481,64 | 107 227,73 | 100 806,89 | 110 477,57 | 112 628,79 | 112 628,79 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 112 132,49 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 106 731,43 | 100 310,59 | 109 981,27 | 112 132,49 | 112 132,49 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 379 086,6 | 536 022,66 | 434 226,84 | 658 058,64 | 663 336,20 | 846 013,08 | 583 912,68 | 824 755,87 | 902 613,02 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,60 | 352 459,76 | 145 908,61 | 267 082,90 | 277 819,90 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 18 902,90 | 5 897,10 | 13 576,50 | 42 517,90 | 82 509,09 | 30 470,53 | 85 735,05 | 78 025,75 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,60 | 421 306,86 | 411 031,14 | 569 535,84 | 457 762,60 | 411 044,23 | 407 533,54 | 471 937,92 | 546 767,37 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.1 | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 112 736,20 | 21 453,70 | 87 670,80 | 205 031,6 | 434 794,4 | 176 297,5 | 351 729,2 | 354 756,7 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,30 | 155 984,6 | 352 320,2 | 145 843,3 | 266 211,9 | 276 948,9 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 17 913,10 | 5 026,10 | 13 150,5 | 42 246,9 | 82 474,2 | 30 454,2 | 85 517,3 | 77 808,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 979,60 | 1 742,00 | 852,00 | 542,0 | 174,45 | 81,64 | 1 088,75 | 1 088,75 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 271,00 | 139,56 | 65,31 | 871,00 | 871,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 271,00 | 34,89 | 16,33 | 217,75 | 217,75 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.3 | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 354 086,60 | 416 306,86 | 261 031,14 | 569 535,84 | 457 762,60 | 411 044,23 | 407 533,54 | 471 937,92 | 546 767,37 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 354 086,60 | 416 306,86 | 261 031,14 | 569 535,84 | 457 762,60 | 411 044,23 | 407 533,54 | 471 937,92 | 546 767,37 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.4 | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)** | 25 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели** | 25 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 147 231,85 | 9 954,00 | 341 492,90 | 225 630,60 | 449 972,59 | 632 997,49 | 1 434 240,19 | 1 008 448,40 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00 *** | 157 591,60 | 152 771,00 | 181 677,90 | 512 215,60 | 236 328,40 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 27 662,57 | 0 | 0 | 99,00 | 4 821,59 | 39 196,59 | 157 592,59 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 172 123,00 | 284 432,00 | 292 120,00 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 3 267,20 | 9 954,00 | 199 192,90 **** | 67 940,00 | 212 380,00 | 240 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5.1 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 140 166,90 | 0 | 142 300,00 *** | 157 690,60 | 157 592,59 | 157 592,59 | 569 872,59 | 144 080,00 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00 *** | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | 412 280,00 | 144 080,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 26 144,00 | 0 | 0 | 99,00 | 4 821,59 | 39 196,59 | 157 592,59 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 361 666,452 | 98 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 5 402,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 1 518,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 2 279,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 1 605,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.3 | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 662,20 | 9 954,00 | 199 192,90 **** | 67 940,00 | 292 380,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600,00 | 83 200,00 | 76 800,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 118 400,00 | 236 800,00 | 243 200,00 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 1 662,20 | 9 954,00 | 199 192,90 **** | 67 940,00 | 212 380,00 | 240 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.4 | Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 404,90 | 64 367,60 | 64 368,40 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 681,90 | 16 735,60 | 15 448,40 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 723,00 | 47 632,00 | 48 920,00 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* До 2019 годаосновное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы ипрограммы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Основноемероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующихгазопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природнымгазом" финансируется в рамках Программы газификации регионов РоссийскойФедерации за счет средств ПАО "Газпром" (г. Санкт-Петербург). Данныепо финансированию на 2017-2021 годы ПАО "Газпром" не представлены.
*** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.
**** Объем инвестицийуточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектовгазозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектовинфраструктуры.".
3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":
3.1. В семнадцатомабзаце подпункта 3.1.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта3.1.2 "Текстовая часть программы" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" слова"Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р," заменить словами "Энергетической стратегии Российской Федерации напериод до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р,".
3.2. В подразделе 3.2"Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики ":
3.2.1. Позицию"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие имодернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели подпрограммы: 1. Износ энергетических мощностей 53% в 2022 году. 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2019 году. 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 70,0 млрд. руб. в 2022 году. 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100% к предыдущему году в 2022 году. 5. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии 3% в 2022 году. Непосредственные результаты реализации подпрограммы: 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 годы -266,9 млн руб. 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области - 1 шт. |
".
3.2.2. В пункте 3.2.2"Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики":
3.2.2.1. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах
и непосредственныхрезультатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | Индикатор 1. Износ энергетических мощностей | % | 54,3 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ||||||||||||
2 | Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||
3 | Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 43,5 | 41,2 | 44,9 | 47,4 | 48,9 | 59,7 | 62,2 | 64,7 | 67,3 | 70,0 |
| ||||||||||||
4 | Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,9 | 85,3 | 97,1 | 101,5 | 102 | 100 | 95,3 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||
5 | Индикатор 5. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| ||||||||||||
6 | Непосредственный результат 1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2022 годы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 329,96 | 167 770,5 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| Местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| Юридические лица, ИП | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 329,96 | 167 770,50 | 70 802,00 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
7 | Непосредственный результат 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
".
3.2.2.2. Таблицу 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетиказа счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объемафинансовых ресурсов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная оценкарасходов
на реализацию ПодпрограммыЭлектроэнергетика
за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация электроэнергетики | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 19291 526,0 | 621 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 74 802,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |