ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2020 г. № 819
О внесении изменений вгосударственную программу
"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей
на водных объектахНижегородской области", утвержденную
постановлением ПравительстваНижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 304
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородскойобласти "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахНижегородской области", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 г. № 304.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 октября 2020 г. № 819
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных
объектах Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением
ПравительстваНижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304
1. В разделе 1"Паспорт Программы":
1.1. Позиции"Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетныхассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке поподпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015-2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 11 028 533,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей; 2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 640 254,3 тыс. рублей 2021 год - 1 593 838,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 646 506,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 2 088 027,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 225 436,9 тыс. рублей; 2018 год - 250 657,1 тыс. рублей; 2019 год - 276 785,9 тыс. рублей; 2020 год - 282 877,2 тыс. рублей; 2021 год - 295 649,2 тыс. рублей; 2022 год - 304 749,8 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 7 101 526,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 755 749,1 тыс. рублей; 2018 год - 759 236,8 тыс. рублей; 2019 год - 843 771,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 057 084,4 тыс. рублей; 2021 год - 1 049 079,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 088 921,2 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 373 103,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 40 237,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 030,8 тыс. рублей; 2019 год - 45 483,9 тыс. рублей; 2020 год - 56 082,0 тыс. рублей; 2021 год - 53 700,7 тыс. рублей; 2022 год - 55 800,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме - 1 156 149,7 тыс. рублей*, в т.ч : 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 296,0 тыс. рублей; 2017 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2018 год - 204 563,8 тыс. рублей; 2019 год - 390 355,2 тыс. рублей; 2020 год - 199 631,2 тыс. рублей; 2021 год - 150 716,8 тыс. рублей; 2022 год - 152 225,0 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 309 726,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 8 356,6 тыс. рублей; 2017 год - 45 030,7 тыс. рублей; 2018 год - 57 496,0 тыс. рублей; 2019 год - 58 728,5 тыс. рублей; 2020 год - 44 579,5 тыс. рублей; 2021 год - 44 692,6 тыс. рублей; 2022 год - 44 810,2 тыс. рублей. |
".
1.2. В абзаце первомпозиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1"Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защитынаселения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах":
1) абзац сорок пятыйизложить в новой редакции:
"В соответствиисо Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21декабря 2018 г. № 889, в рамках государственной программы определены и будутдостигнуты следующие цели государственной политики Нижегородской областипо:";
2) абзацы сорокседьмой - сорок восьмой изложить в новой редакции:
"2. Повышениюуровня предупреждения и оперативности раннего обнаружения пожаров, в том числес использованием современных технологий.
3. Развитию системыоповещения о чрезвычайных ситуациях.".
2.2. В подразделе 2.3"Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2021" заменитьцифрами "2022".
2.3. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | ||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 | |||
2. | Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
9. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 | |||
10. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капитальные вложения | 2015-2022 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 42 330,5 | 0,0 | 0,0 | 77 345,7 |
11. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | капитальные вложения | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1014 753,9 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 024 180,5 |
15. | Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 | |||
16. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
17. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 | |||
18. | Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | капвложения | 2017-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 0,0 | 201 446,8 |
19. | Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | капвложения | 2016 | Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
20 | Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2018 2022 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 152 225,0 | 655 950,4 |
21 | Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | капвложения | 2018-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 456,5 |
22. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 | 309 726,2 |
".
2.4. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы энергоэффективности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Удельное потребление тепловой энергии | Гкал/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,223 | 0,216 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Удельное потребление электрической энергии | кВт.час/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,24 | 39,03 | 37,86 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Удельное потребление природного газа | тыс. куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,097 | 0,094 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Удельное потребление воды | куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 15,19 | 14,88 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Реальная экономия бюджетных средств* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596,3 | 10 648,4 | 13 954 | 5 699 | 5 699 | 5 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,28 | 448,6 | 4 240,0 | 4 684,3 | 4 684,3 | 4 684,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | час. | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий | час. | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы | % | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | % | 0,96 | 0,85 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Количество пожаров | шт. | 3 113 | 3 113 | 2 002 | 1 801 | 1 883 | 1 459 | 1 313 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин. | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 16 | 25 | 49 | 74 | 74 | 27 | 30 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 4 | 9 | 15 | 21 | 21 | 36 | 45 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | - | 22 | 35 | 42 | 42 | 66 | 71 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций | % | 6 | 13 | 19 | 26 | 26 | 40 | 47 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 2 265 | 2 535 | 3 255 | 4 005 | 4 005 | 2 595 | 2 685 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65% | % | 78 | 78 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" | ед. | - | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения | % |
|
|
|
|
| 65 | 65 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Время на оповещение населения области | мин. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Прогнозируемаяэкономия, с учетом следующих составляющих:
а) экономии средств,расходуемых на энергопотребление;
б) экономии средств всвязи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетяхэнергоснабжения.".
2.5. В позиции"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" таблицы 3 "Сведения об основныхмерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правовогорегулирования":
1) наименованиепозиции "Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведениеработ по реконструкции РАСЦО" изложить в следующей редакции:
"Основноемероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкцииРАСЦО
Мер правовогорегулирования не требуется";
2) пункты 1 и 2исключить.
2.6. В подразделе 2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета" слова "в 2018году" заменить словами "в 2018 и в 2019 году".
2.7. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной
программы за счет средствобластного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего : | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего : | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего : | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1057 084,4 | 1049 079,6 | 1088 921,2 | 7 101 526,2 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего : | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 53 700,7 | 55 800,0 | 373 103,3 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего : | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 152 225,0 | 1 156 149,7 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик-координатор: Департамент | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 44 579,5 | 44 692,6 | 44 810,2 | 309 726,2 |
Таблицу 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего , в т.ч. | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1 116 815,8 | 1414 411,5 | 1665 345,5 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11180 180,5 | |
| расходы областного бюджета | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1 116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1640 254,3 | 1593 838,9 | 1646 506,2 | 11028 533,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего , в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 282 877,2 | 295 649,2 | 304 749,8 | 2 088 027,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего , в т.ч. | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 11 620,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего , в т.ч.: | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
|
| расходы областного бюджета | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 20 474,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | Всего , в т.ч. | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
|
| расходы областного бюджета | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 278 932,6 | 291 704,6 | 300 805,2 | 2 055 933,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |