Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2020 № 819

О внесении изменений в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2020 г. № 819

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей

на водных объектахНижегородской области", утвержденную

постановлением ПравительстваНижегородской области

от 30 апреля 2014 г. № 304

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородскойобласти "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахНижегородской области", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 г. № 304.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальномуопубликованию.

 

 

 

Губернатор                                      Г.С.Никитин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 6 октября 2020 г. № 819

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся вгосударственную программу

"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных

объектах Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением

ПравительстваНижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304

 

1. В разделе 1"Паспорт Программы":

1.1. Позиции"Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетныхассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке поподпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап.

Период реализации Программы - 2015-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 11 028 533,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 640 254,3 тыс. рублей

2021 год - 1 593 838,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 646 506,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 2 088 027,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;

2019 год - 276 785,9 тыс. рублей;

2020 год - 282 877,2 тыс. рублей;

2021 год - 295 649,2 тыс. рублей;

2022 год - 304 749,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 7 101 526,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 759 236,8 тыс. рублей;

2019 год - 843 771,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 057 084,4 тыс. рублей;

2021 год - 1 049 079,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 088 921,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 373 103,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;

2019 год - 45 483,9 тыс. рублей;

2020 год - 56 082,0 тыс. рублей;

2021 год - 53 700,7 тыс. рублей;

2022 год - 55 800,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего  по подпрограмме - 1 156 149,7 тыс. рублей*, в т.ч :

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 год - 204 563,8 тыс. рублей;

2019 год - 390 355,2 тыс. рублей;

2020 год - 199 631,2 тыс. рублей;

2021 год - 150 716,8 тыс. рублей;

2022 год - 152 225,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 309 726,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;

2019 год - 58 728,5 тыс. рублей;

2020 год - 44 579,5 тыс. рублей;

2021 год - 44 692,6 тыс. рублей;

2022 год - 44 810,2 тыс. рублей.

".

1.2. В абзаце первомпозиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" цифры "2021" заменить цифрами "2022".

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. В подразделе 2.1"Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защитынаселения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах":

1) абзац сорок пятыйизложить в новой редакции:

"В соответствиисо Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21декабря 2018 г. № 889, в рамках государственной программы определены и будутдостигнуты следующие цели государственной политики Нижегородской областипо:";

2) абзацы сорокседьмой - сорок восьмой изложить в новой редакции:

"2. Повышениюуровня предупреждения и оперативности раннего обнаружения пожаров, в том числес использованием современных технологий.

3. Развитию системыоповещения о чрезвычайных ситуациях.".

2.2. В подразделе 2.3"Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2021" заменитьцифрами "2022".

2.3. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1056 613,2

1046 395,1

1116 815,8

1312 984,5

1615 125,0

1640 254,3

1593 838,9

1646 506,2

11028 533,0

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

282 877,2

295 649,2

304 749,8

2 088 027,6

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015-2022

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015-2022

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015-2022

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015-2022

Департамент;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015-2022

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

11 620,4

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

прочие расходы

2015-2022

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

20 474,2

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015-2022

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

272 841,3

278 932,6

291 704,6

300 805,2

2 055 933,0

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 236,8

843 771,5

1057 084,4

1049 079,6

1088 921,2

7 101 526,2

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капитальные вложения

2015-2022

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

264,6

21 340,6

42 330,5

0,0

0,0

77 345,7

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

капитальные вложения

2015-2022

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015-2022

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015-2022

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015-2022

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

758 972,2

822 430,9

1014 753,9

1049 079,6

1088 921,2

7 024 180,5

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

53 700,7

55 800,0

373 103,3

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015-2022

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

53 700,7

55 800,0

373 103,3

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,7

204 563,8

390 355,2

199 631,2

150 716,8

152 225,0

1 156 149,7

18.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2017-2020

Департамент

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

0,0

201 446,8

19.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

20

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

прочие расходы

2018 2022

Департамент

0,0

0,0

0,0

55 858,6

147 880,5

149 269,5

150 716,8

152 225,0

655 950,4

21

Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

капвложения

2018-2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

98 343,5

192 113,0

0,0

0,0

0,0

290 456,5

22.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

58 728,5

44 579,5

44 692,6

44 810,2

309 726,2

".

2.4. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах

 

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Индикаторы энергоэффективности:

1.

Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

0,21

0,21

2.

Удельное потребление электрической энергии

кВт.час/кв. м

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

36,75

36,75

3.

Удельное потребление природного газа

тыс. куб. м/чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

0,091

0,091

4.

Удельное потребление воды

куб. м/чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

14,59

14,59

5.

Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений

%

0

0

0

0

5

30

65

100

100

100

6.

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Реальная экономия бюджетных средств*

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

5 699

5 699

2.

Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

4 684,3

4 684,3

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

2.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,5

1,5

1,75

2,0

2,0

2,0

Непосредственные результаты:

1.

Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,0

1,0

0,75

0,5

0,5

0,5

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1.

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

95

95

95

95

95

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,85

0,81

0,66

0,68

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Непосредственные результаты:

1.

Количество пожаров

шт.

3 113

3 113

2 002

1 801

1 883

1 459

1 313

1 182

1 182

1 182

2.

Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

74

27

30

45

45

45

2.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

21

36

45

54

54

54

3.

Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

42

66

71

74

74

74

4.

Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

26

40

47

54

54

54

Непосредственные результаты:

1.

Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2 265

2 535

3 255

4 005

4 005

2 595

2 685

3 135

3 135

3 135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

65

65

2.

Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город"

ед.

-

-

4

6

8

10

15

20

20

20

3.

Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения

%

 

 

 

 

 

65

65

 

 

 

Непосредственные результаты:

1.

Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

2.

Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей

ед.

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1.

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* Прогнозируемаяэкономия, с учетом следующих составляющих:

а) экономии средств,расходуемых на энергопотребление;

б) экономии средств всвязи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетяхэнергоснабжения.".

 

2.5. В позиции"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" таблицы 3 "Сведения об основныхмерах правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правовогорегулирования":

1) наименованиепозиции "Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведениеработ по реконструкции РАСЦО" изложить в следующей редакции:

"Основноемероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкцииРАСЦО

Мер правовогорегулирования не требуется";

2) пункты 1 и 2исключить.

2.6. В подразделе 2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета" слова "в 2018году" заменить словами "в 2018 и в 2019 году".

2.7. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной

программы за счет средствобластного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего :

1056 613,2

1046 395,1

1116 815,8

1312 984,5

1615 125,0

1640 254,3

1593 838,9

1646 506,2

11028 533,0

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

1056 613,2

1046 395,1

1116 815,8

1312 984,5

1615 125,0

1640 254,3

1593 838,9

1646 506,2

11028 533,0

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего :

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

282 877,2

295 649,2

304 749,8

2 088 027,6

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

282 877,2

295 649,2

304 749,8

2 088 027,6

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего :

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 236,8

843 771,5

1057 084,4

1049 079,6

1088 921,2

7 101 526,2

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 236,8

843 771,5

1057 084,4

1049 079,6

1088 921,2

7 101 526,2

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего :

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

53 700,7

55 800,0

373 103,3

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

45 483,9

56 082,0

53 700,7

55 800,0

373 103,3

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Всего :

0,0

8 296,0

50 361,7

204 563,8

390 355,2

199 631,2

150 716,8

152 225,0

1 156 149,7

 

 

государственный заказчик-координатор:

Департамент

0,0

8 296,0

50 361,7

204 563,8

390 355,2

199 631,2

150 716,8

152 225,0

1 156 149,7

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации государственной программы

государственный заказчик-координатор:

Департамент

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

58 728,5

44 579,5

44 692,6

44 810,2

309 726,2

 

Таблицу 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего , в т.ч.

1056 613,2

1046 395,1

1 116 815,8

1414 411,5

1665 345,5

1640 254,3

1593 838,9

1646 506,2

11180 180,5

 

расходы областного бюджета

1056 613,2

1046 395,1

1 116 815,8

1312 984,5

1615 125,0

1640 254,3

1593 838,9

1646 506,2

11028 533,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

101 427,0

50 220,5

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего , в т.ч.

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

282 877,2

295 649,2

304 749,8

2 088 027,6

 

 

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

276 785,9

282 877,2

295 649,2

304 749,8

2 088 027,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего , в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего , в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего , в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего , в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего , в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

11 620,4

 

 

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

11 620,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

Всего , в т.ч.:

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

20 474,2

 

 

расходы областного бюджета

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

20 474,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего , в т.ч.

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

272 841,3

278 932,6

291 704,6

300 805,2

2 055 933,0

 

 

расходы областного бюджета

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

272 841,3

278 932,6

291 704,6

300 805,2

2 055 933,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0