ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2019 г. № 324
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективность иразвитие
энергетики Нижегородскойобласти", утвержденную
постановлением ПравительстваНижегородской области
от 28 апреля 2014 г. № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 г. № 287.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 мая 2019 г. № 324
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 947 110,6 | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 504 375,40 | 402 032,30 | 283 390,00 |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||
| 13 041,00 | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,7 |
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||
| 6 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||
| 3 541,80 | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||
| 1 250 746,30 | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,60 | 344 690,90 | 280 871,00 | 280 871,00 |
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||
| 673 781,50 | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | 0 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2021 год | ||||||
| Индикаторы | ||||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) | кг у.т./тыс. руб. | 24,2 | ||||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | руб. | 46 230,0 | ||||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 130 | ||||||
| Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 100 | ||||||
| Износ энергетических мощностей | % | 53 | ||||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 68,0 | ||||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100,0 | ||||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 98,0 | ||||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | ||||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | ||||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 86,21 | ||||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | ||||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 1 774 935,48 | ||||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году | тонн | 920,1 | ||||||
| Непосредственные результаты | ||||||||
| Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее | ед. | 5 | ||||||
| Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015 - 2021 годы | ед. | 10 | ||||||
| Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 год, в т. ч.: | млн. руб. | 19 683,8 | ||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 19 683,8 | ||||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области | шт. | 2 | ||||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 34 | ||||||
| Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 35 | ||||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 7 | ||||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 309 350 | ||||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 180 | ||||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 | ||||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 | ||||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 5 | ||||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 2 | ||||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 22 425 | ||||||
| Количество созданных рабочих мест | ед. | 24 | ||||||
| Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в т. ч. | млн. руб. | 2 989,11 | ||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 673,78 | ||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 1 850,12 | ||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 462,74 | ||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 2,47 | ||||||
| Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в т.ч. | млн. руб. | 576,55 | ||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 576,55 |
* Финансирование в 2017году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Переченьосновных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски кней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |||
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 504 375,40 | 402 032,30 | 283 390,00 | 1 947 110,60 | |||||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,2 | 2 269,0 | 2 022,7 | 13 041,0 | |||||||
1.1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,2 | 2 269,0 | 2 022,7 | 13 041,0 | |||
1.2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 | |||||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 годы* | Прочие расходы | 2015 -2019 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 | |||
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,30 | 496,30 | 3 541,80 | |||||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 3 541,80 | |||
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,6 | 344 690,9 | 280 871,0 | 280 871,0 | 1 250 746,3 | |||||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,30 | 155 984,6 | 343 819,9 | 280 000,0 | 280 000, 0 | 1 245 575,5 | |||
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 271,0 | 871,00 | 871,00 | 871,0 | 5 170,8 | |||
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Капвложения | 2015 - 2021 | ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Капвложения | 2015 - 2021 | ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0** | 157 591,60 | 152 771,0 | 118 396,0 | 0 | 673 781,50 | |||||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00** | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | 0 | 673 781,50 | |||
5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.3. | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Капвложения | 2014 - 2021 | Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
*До 2019 годаосновное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы ипрограммы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".
** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.".
2.2. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах
и непосредственныхрезультатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снижение энергоемкости ВРП | кг у.т./ тыс. руб. | 34 | 32,7 | 31,4 | 30,1 | 28,8 | 27,5 | 26,2 | 24,9 | 24,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | руб. | 27 133,5* | 29 863,6* | 31 527,3* | 33 809,1* | 36 772,9 | 39 016,0 | 41 201,0 | 43 665,0 | 46 230,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 139 | 135 | 132 | 132 | 130 | 130 | 127 | 127 | 130 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 0 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия | ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Износ энергетических мощностей | % | 54,3 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 43,5 | 41,2 | 44,9 | 47,4 | 48,9 | 59,7 | 62,7 | 65,3 | 68,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,9 | 85,3 | 97,1 | 101,5 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021г.г., в т. ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 329,96 | 167 770,5 | 487 700,3 | 9 000 000 | 10000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридические лица, ИП | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 329,96 | 167 770,5 | 487 700,3 | 9 000 000 | 10000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 15,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Уровень обеспечения топливом потребителей области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79, 47 | 79, 72 | 84, 09 | 84, 87 | 85, 23 | 85, 91 | 86, 01 | 86, 11 | 86, 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 278 316 | 1 283 200 | 1 288 200 | 1 294 350 | 1 299 350 | 1 304 350 | 1 309 350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 211 | 170 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 239 943 87 | 452 793,15 | 757 906,73 | 1 164 708,31 | 1 469 821,9 | 1 774 935,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 127,77 | 229,0 | 369,0 | 552,79 | 736,4 | 920,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 320 | 420 | 657 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. | Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. | Объем реализации компримированного природного газа | единиц | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 12 151 | 13 800 | 14 800 | 19 550 | 22 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. | Количество созданных рабочих мест | млн. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. | Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн. руб. | 0 | 2040,90 | 145,56 | 0 | 142,30** | 157,69 | 173,72 | 171,34 | 157,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 87,50 | 15, 22 | 0 | 142,30** | 157,59 | 152, 77 | 118,40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 1 591,73 | 27,66 | 0 | 0 | 0, 099 | 20,08 | 52,95 | 157,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 361,67 | 101,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. | Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19*** | 67, 94 | 89, 34 | 208,46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9, 95 | 199,19*** | 67,94 | 89,34 | 208,46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Среднемесячнаязаработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности:производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.
*** Объем инвестицийуточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектовгазозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектовинфраструктуры.".
2.3. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средствобластного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложитьв следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500, 00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 504 375,40 | 402 032,30 | 283 390,00 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 100 562,90 | 19 480,10 | 76 242,60 | 158 412,80 | 351 604,40 | 283 636,30 | 283 390,00 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00 | 157 591,6 | 152 771,00 | 118 396,00 | 0 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 156 255,60 | 344 690,9 | 280 871,0 | 280 871,0 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,6 | 152 771,00 | 118 396,00 | 0 |
* Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20036 520,01 | 1 092 640,03 | 1 125 163,14 | 1 165 625,93 | 1 749 850,3 | 10 278 839,03 | 11 038 007,25 |
| |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 316 004,40 | 504 375,40 | 402 032,30 | 283 390,00 |
| |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 46 565,47 | 5 897,10 | 13 576,50 | 42 616,90 | 117 520,05 | 128 275, 55 | 227 810,54 |
| |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,60 | 12314 563,56 | 595 302,83 | 864 714,08 | 632 434,03 | 944 254,55 | 9 748 531,18 | 10 526 806,70 |
| |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526, 00 | 471 960, 00 | 28 329, 96 | 174 570, 60 | 183 700, 30 | 0 | 0 |
| |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 |
| |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 |
| |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Основное мероприятие 1.1 | Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 |
|
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 2 417,20 | 2 269,00 | 2 022,70 |
|
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Основное мероприятие 1.2 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19291 526,00 | 621 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 487 700,3 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 |
| |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 300 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 183 700,3 | 0 | 0 |
| |
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19289 526,00 | 621 960,00 | 28 329,96 | 167 770,5 | 483 700,3 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|
|
| (1) р |