ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2019 г. № 108
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитие транспортнойсистемы Нижегородскй области",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 303
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденнуюпостановление Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 303.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 февраля 2019 г. № 108
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся впостановление Правительства
Нижегородской области от30 апреля 2014 г. № 303
"Об утверждениигосударственной программы
"Развитиетранспортной системы Нижегородской области"
1. Пункт 4 изложить вследующей редакции:
"4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора,заместителя Председателя Правительства Нижегородской областиС.Э.Морозова.".
2. В государственнойпрограмме "Развитие транспортной системы Нижегородской области",утвержденной постановлением:
2.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 127 947 613,6 |
| 2015 год | 10 150 558,10 |
| 2016 год | 12 083 307,70 |
| 2017 год | 15 768 681,50 |
| 2018 год | 16 075 325,20 |
| 2019 год | 15 661 603,10 |
| 2020 год | 18 138 219,90 |
| 2021 год | 20 069 626,70 |
| 2022 год | 20 000 291,4 |
| подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 70 289 339,5 |
| 2015 год | 4 005 632,4 |
| 2016 год | 4 795 707,5 |
| 2017 год | 6 916 605,1 |
| 2018 год | 8 949 564,6 |
| 2019 год | 9 410 766,2 |
| 2020 год | 10 623 935,9 |
| 2021 год | 13 199 126,8 |
| 2022 год | 12 388 001,0 |
| подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 26 449 934,0 |
| 2015 год | 4 102 279,0 |
| 2016 год | 3 789 042,5 |
| 2017 год | 4 105 848,3 |
| 2018 год | 1 721 526,3 |
| 2019 год | 2 647 576,8 |
| 2020 год | 3 285 930,5 |
| 2021 год | 3 221 069,7 |
| 2022 год | 3 576 660,9 |
| подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 6 282 526,3 |
| 2015 год | 259 551,1 |
| 2016 год | 562 954,3 |
| 2017 год | 797 445,7 |
| 2018 год | 999 153,2 |
| 2019 год | 1 011 514,3 |
| 2020 год | 1 076 906,1 |
| 2021 год | 951 411,8 |
| 2022 год | 623 589,8 |
| подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 6 219 756,4 |
| 2015 год | 630 830,0 |
| 2016 год | 1 888 115,3 |
| 2017 год | 1 901 280,0 |
| 2018 год | 497 794,1 |
| 2019 год | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 |
| 2022 год | 1 301 737,0 |
| подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 |
| подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 1 497 254,0 |
| 2015 год | 1 143 265,6 |
| 2016 год | 47 119,1 |
| 2017 год | 49 964,3 |
| 2018 год | 51 635,8 |
| 2019 год | 51 317,3 |
| 2020 год | 51 317,3 |
| 2021 год | 51 317,3 |
| 2022 год | 51 317,3 |
| Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 17 208 803,4 |
| 2015 год | 9 000,0 |
| 2016 год | 1 000 369,0 |
| 2017 год | 1 997 538,1 |
| 2018 год | 3 855 651,2 |
| 2019 год | 2 540 428,5 |
| 2020 год | 3 100 130,1 |
| 2021 год | 2 646 701,1 |
| 2022 год | 2 058 985,4 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -36,90%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 26,33% Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 3 444,74 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 4 055,05 п. м; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 59 шт. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 129,89 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 42 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015 - 2022 годы - 235,49 км. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты Подпрограммы: на конец отчетного года: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 386; - количество детей, погибших в результате ДТП - 13; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск), - 11,93; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск), - 3,09. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году |
".
2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Подраздел 2.1"Характеристика текущего состояния" дополнить абзацем следующегосодержания:
"В целяхреализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильныедороги" 14 декабря 2018 г. Губернатором Нижегородской области,Председателем Правительства утвержден Региональный проект Нижегородскойобласти, Нижегородской агломерации и Дзержинской агломерации на 2019-2024 годы "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожногохозяйства", который по предложению Министерства транспорта РоссийскойФедерации, изложенному в письме первого заместителя Министра транспортаРоссийской Федерации И.С.Алафинова от 16 ноября 2018 г. № ИА-24/17053, включен в настоящую Программу в качестве аналитического приложения 3(справочно) к государственной программе.".
2.2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечания к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) областного бюджета |
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ||||||||||||||||
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 150 558,1 | 12083 307,7 | 15 768 681,5 | 16075 325,2 | 15 661 603,1 | 18 138 219,9 | 20 069 626,7 | 20 000 291,4 | 127947 613,6 |
| ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 8 949 564,6 | 9 410 766,2 | 10 623 935,9 | 13 199 126,8 | 12 388 001,0 | 70 289 339,5 |
| ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 711 281,1 | 3 135 267,5 | 3 276 723,7 | 3 424 082,6 | 3 252 400,0 | 23 013 131,7 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 761 391,0 | 4 878 310,5 | 4 589 811,1 | 5 931 502,3 | 8 413 071,9 | 8 774 071,0 | 38 200 606,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 528 421,1 | 526 928,8 | 547 795,7 | 361 530,0 | 3 281 040,4 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 205 971,1 | 763 279,0 | 249 236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 896 764,4 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 228 030,1 | 888 781,1 | 814 176,6 | 0,0 | 2 135 563,6 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 547,6 | 680 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709 547,6 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.8 | Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.9***** | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" | Прочие расходы | 2019 - 2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД", ОМСУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 871 132,0 | 5 702 246,8 | 7 659 916,8 | 8 774 071,0 | 26 007 366,6 |
| ||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 1 721 526,3 | 2 647 576,8 | 3 285 930,5 | 3 221 069,7 | 3 576 660,9 | 26 449 934,0 |
| ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 298 933,8 | 341 881,2 | 1 508 207,2 | 2 471 300,7 | 2 700 000,0 | 3 056 660,9 | 18 020 054,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 416 880,5 | 602 062,8 | 300 000,0 | 520 000,0 | 3 549 864,7 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 267 443,2 | 446 509,2 | 328 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 025 536,5 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 221 069,7 | 0,0 | 825 742,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 996 516,7 | 506 533,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 741 288,9 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 74 416,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 567,7 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7. | Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности | Капитальные вложения | 2016-2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.8 | Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2018-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 039,6 | 117 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194 880,2 |
| ||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 999 153,2 | 1 011 514,30 | 1 076 906,10 | 951 411,80 | 623 589,8 | 6 282 526,3 |
| ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования, науки и молодежной политики НО, УГИБДД*, ОМСУ**, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 018,9 | 1 018,9 | 1 018,9 | 0,0 | 4 056,7 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 139 385,1 | 136 746,4 | 203 030,6 | 232 015,5 | 524 206,6 | 318 601,2 | 1 809 272,4 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 100 287,8 | 100 502,9 | 187 217,8 | 187 217,8 | 187 217,8 | 187 217,8 | 1 076 553,9 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 773,6 | 4 915,3 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 51 704,9 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/ капитальные вложения | 2015-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 408 921,0 | 471 858,0 | 353 804,6 | 366 030,9 | 62 579,5 | 63 505,4 | 2 017 331,1 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,1 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.13. | Проектирование, развитие и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 16 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 965,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015-2018 | Приволжское МУГАДН* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016-2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.16. | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 109 969,4 | 111 630,6 | 116 827,8 | 116 876,5 | 0,0 | 0,0 | 499 173,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.17. | Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2016-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 14 100,0 | 172 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217 150,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.18. | Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.19. | Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.20. | Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области (региональный сегмент) | Прочие расходы | 2019-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 186,30 | 166 079,50 | 168 722,00 | 46 598,40 | 494 586,20 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.21. | Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 161,3 |
| ||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,4 |
| ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014-2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,4 |
| ||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 1 497 254,0 |
| ||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 855 651,2 | 2 540 428,5 | 3 100 130,1 | 2 646 701,1 | 2 058 985,4 | 17 208 803,4 |
| ||||||||||||||||||||
1. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015-2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 15 958,8 | 12 870,0 | 0,0 | 45 445,3 | |||||||||||||||||
1.1. | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |||||||||||||||||
1.2. | Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | |||||||||||||||||
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 000 369,0 | 393 927,6 | 245 723,8 | 242 715,6 | 242 715,6 | 242 715,6 | 207 573,6 | 2 575 740,8 | |||||||||||||||||
3. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД", ОАО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 305 364,3 | 303 706,4 | 284 845,3 | 365 267,6 | 304 176,3 | 304 823,3 | 1 868 183,2 | |||||||||||||||||
3.1. | Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 236 242,0 | 250 721,9 | 224 774,7 | 224 774,7 | 224 774,7 | 228 661,8 | 1 389 949,8 | |||||||||||||||||
3.2. | Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 7 702,9 | 7 428,6 | 8 653,5 | 8 653,5 | 8 653,5 | 9 051,4 | 50 143,4 | |||||||||||||||||
3.3. | Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 23 727,9 | 18 457,0 | 13 725,6 | 9 722,9 | 5 760,0 | 2 122,0 | 73 515,4 | |||||||||||||||||
3.4. | Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании** | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 27 098,9 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 215 556,4 | |||||||||||||||||
3.5 | Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга) | Прочие расходы | 2018-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 425,0 | 27 296,6 | 27 296,6 | 139 018,2 | |||||||||||||||||
4. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 994 976,4 | 1 375 229,6 | 1 375 229,6 | 1 375 229,6 | 1 073 792,6 | 7 222 310,7 | |||||||||||||||||
4.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 994 976,4 | 1 375 229,6 | 1 375 229,6 | 1 375 229,6 | 1 073 792,6 | 7 222 310,7 | |||||||||||||||||
5. | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 261 904,0 | 819 755,4 | 393 622,0 | 384 146,6 | 238 913,7 | 0,0 | 2 098 341,7 | |||||||||||||||||
5.1. | Субсидии на закупку подвижного состава, капитально-восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода** | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 216 910,0 | 0,0 | 1 522 154,0 | |||||||||||||||||
5.2. | Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода** | 0,0 | 0,0 | 37 094,0*** | 42 471,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 22 003,7 | 0,0 | 139 223,3 | |||||||||||||||||
5.3. | Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 317 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 664,1 | |||||||||||||||||
5.4. | Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,2 | |||||||||||||||||
5.5. | Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,1 | |||||||||||||||||
5.6. | Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,0 | |||||||||||||||||
6. | Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,8 | |||||||||||||||||
7. | Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558) | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 365 052,5 **** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
8. | Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 | |||||||||||||||||
8.1 | Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 | |||||||||||||||||
9. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | |||||||||||||||||
9.1 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Дзержинск* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | |||||||||||||||||
9.2 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | |||||||||||||||||
10. | Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | |||||||||||||||||
10.1. | Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | |||||||||||||||||
10.2. | Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | |||||||||||||||||
11. | Представление субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 472 795,9 | 472 795,9 | 472 795,9 | 1 418 387,7 | |||||||||||||||||
11.1 | Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 472 795,9 | 472 795,9 | 472 795,9 | 1 418 387,7 | |||||||||||||||||
* - по согласованию;
** - при условииучастия;
*** - финансированиеза счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839;
**** - финансированиеза счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотреннойпостановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558;
***** - финансирование за счет средствобластного бюджета осуществляется в рамках основных мероприятий 1.2 и1.9.".
2.2.3. В подразделе2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":
2.2.3.1. В абзацетретьем слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на2015-2022 годы".
2.2.3.2. Таблицупосле абзаца третьего изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год |
|
содержание | 19,313 |
ремонт | 17,266 |
кап. ремонт | 0,130 |
2016 год |
|
содержание | 19,189 |
ремонт | 13,594 |
кап. ремонт | 0,857 |
2017 год |
|
содержание | 19,538 |
ремонт | 30,244 |
кап. ремонт | 0,196 |
2018 год |
|
содержание | 19,886 |
ремонт | 50,479 |
кап. ремонт | 0,000 |
2019 год |
|
содержание | 23,102 |
ремонт | 66,796 |
кап. ремонт | 0,000 |
2020 год |
|
содержание | 22,830 |
ремонт | 74,018 |
кап. ремонт | 0,000 |
2021 год |
|
содержание | 22,960 |
ремонт | 88,894 |
кап. ремонт | 0,000 |
2022 год |
|
содержание | 17,261 |
ремонт | 16,111 |
кап. ремонт | 1,002 |
".
2.2.3.3. Позиции"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них", Подпрограмма 2"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области","Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственнойпрограммы" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственныхрезультатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
| ||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ||||||||||||
1. | Доля автомобильных дорог Нижегородской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,53 | 29,03 | 29,90 | 34,70 | 35,40 | 36,10 | 36,90 |
| ||||||||||||
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % | 0,0 | 0,0 | 3,16 | 4,68 | 8,85 | 13,86 | 19,59 | 21,58 | 24,65 | 26,33 |
| ||||||||||||
3. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,9 | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,9 |
| ||||||||||||
4. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 92,1 | 84,1 | 76,2 | 68,3 | 60,3 |
| ||||||||||||
5. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 64,9 | 76,0 | 78,6 | 80,2 | 81,9 |
| ||||||||||||
6. | Доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 69,5 | 79,3 | 81,1 | 82,0 | 82,8 |
| ||||||||||||
7. | Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 32,4 | 52,4 | 60,5 | 67,5 | 75,5 |
| ||||||||||||
8. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 17,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| ||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 410,94 | 607,94 | 1 152,86 | 1 807,33 | 2 556,06 | 2 816,24 | 3 221,38 | 3 444,74 |
| ||||||||||||
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п. м | 0,0 | 0,0 | 436,00 | 462,00 | 1 579,90 | 1 904,46 | 3 600,05 | 3 750,05 | 3 900,05 | 4 055,05 |
| ||||||||||||
3. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 29 | 59 | 59 |
| ||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
| ||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ||||||||||||
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 294,20 | 268,45 | 118,60 | 213,07 | 442,81 | 98,51 | 121,21 |
| ||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 38,83 | 35,44 | 15,65 | 28,13 | 58,45 | 13,00 | 16,00 |
| ||||||||||||
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 16,80 | 42,43 | 64,67 | 67,12 | 82,04 | 127,29 | 127,09 | 129,89 |
| ||||||||||||
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. | 0,0 | 0,0 | 8 | 13 | 18 | 18 | 29 | 37 | 38 | 42 |
| ||||||||||||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Непосредственные результаты/год |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ||||||||||||
1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП* | чел. | 726,00 | 699,00 | 517,00 | 471,00 | 407,00 | 386,00 | 536,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 |
| ||||||||||||
2. | Количество детей, погибших в результате ДТП* | чел. | 22,00 | 20,00 | 9,00 | 15,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| ||||||||||||
3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* | чел./100 тыс. населения | 22,00 | 21,08 | 15,76 | 14,50 | 12,48 | 11,93 | 15,56 | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
| ||||||||||||
4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* | чел./10 тыс. единиц транспортных средств | 6,25 | 6,08 | 4,21 | 3,70 | 3,31 | 3,09 | 4,03 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| ||||||||||||
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 годы справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе. | |||||||||||||||||||||||||
";
"
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | ||||||||||||
| Непосредственные результаты/год | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1 | Количество приобретаемых вагонов метро | шт. |
|
|
|
| 23,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Количество вагонов метро, прошедших капитально- восстановительный ремонт | шт. |
|
|
|
| 0,00 | 34,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Количество приобретаемых автобусов | шт. |
|
|
|
| 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Количество приобретаемых автобусов, работающих на компримированном природном газе | шт. |
|
|
|
| 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Количество приобретаемых единиц подвижного состава | шт. |
|
|
|
| 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Снижение кредиторской задолженности предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | % |
|
|
|
| 0,0 | до 10 | до 10 | до 10 | 0,0 | 0,0 |
7 | Количество стационарных и мобильных подъемных устройств, размещенных на станциях метро | шт. |
|
|
|
| 0,0 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Количество информационного продукта для маршрутного ориентирования | шт. |
|
|
|
| 0,0 | 3 333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с бесплатной перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | % |
|
|
|
| 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Количество колл-центров, функционирующих в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | шт |
|
|
|
| 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
2.2.4. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет
средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10150 558,1 | 12083 307,7 | 15768 681,5 | 16075 325,2 | 15661 603,1 | 18138 219,9 | 20069 626,7 | 20000 291,4 | 127947 613,6 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 10195 192,4 | 13867 401,5 | 15577 081,1 | 15661 134,2 | 18137 751,0 | 20069 157,8 | 18698 554,4 | 121726 000,5 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,40 |
|
| министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 0,0 | 1 856,70 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 8 949 564,6 | 9 410 766,2 | 10623 935,9 | 13199 126,8 | 12388 001,0 | 70 289 339,5 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 8 949 564,6 | 9 410 766,2 | 10623 935,9 | 13199 126,8 | 12388 001,0 | 70 289 339,5 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 1 721 526,3 | 2 647 576,8 | 3 285 930,5 | 3 221 069,7 | 3 576 660,9 | 26 449 934,00 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 1 721 526,3 | 2 647 576,8 | 3 285 930,5 | 3 221 069,7 | 3 576 660,9 | 26 449 934,00 |
| из них: выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
|
|
|
| 3 871 132,0 | 5 702 246,8 | 7 659 916,8 | 8 774 071,4 | 26 007 366,6 |
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 999 153,2 | 1 011 514,3 | 1 076 906,1 | 951 411,8 | 623 589,8 | 6 282 526,3 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 998 703,2 | 1 011 045,4 | 1 076 437,2 | 950 942,9 | 623 589,8 | 6 280 669,6 |
|
| министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 468,9 | 468,9 | 468,9 | 0,0 | 1 856,70 |
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,40 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 6 219 756,40 |
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 1 497 254,00 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 51 317,3 | 1 497 254,00 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 855 651,2 | 2 540 428,5 | 3 100 130,1 | 2 646 701,1 | 2 058 985,4 | 17 208 803,4 | |
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 855 651,2 | 2 540 428,5 | 3 100 130,1 | 2 646 701,1 | 2 058 985,4 | 17 208 803,4 |
Таблица 4 Прогнозная оценкарасходов
на реализацию государственнойпрограммы
за счет всех источников
Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 16 037 963,9 | 21 367 708,1 | 23 267 811,5 | 20518 692,2 | 20729 480,6 | 20954 893,4 | 22559 303,1 | 23 525 716,2 | 168961 569,0 |
|
| Расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 768 681,5 | 16075 325,2 | 15661 603,1 | 18138 219,9 | 20069 626,7 | 20 000 291,4 | 127947 613,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 264 583,2 | 154 322,7 | 1 670 112,6 | 2 078 244,0 | 1 102 573,6 | 551 543,6 | 2 101 224,8 | 8 081 460,3 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 5 722 289,1 | 9 015 802,2 | 7 341 816,8 | 2 770 116,5 | 2 988 807,5 | 1 712 873,9 | 1 936 932,8 | 1 423 000,0 | 32911 638,8 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 2 990,5 | 3 137,9 | 826,0 | 1 226,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 20 856,3 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 5 294 761,7 | 8 173 432,1 | 9 829 705,5 | 13024 582,4 | 12081 516,4 | 14657 009,0 | 13 844 380,4 | 80919 932,9 |
|
| расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 8 949 564,6 | 9 410 766,2 | 10623 935,9 | 13199 126,8 | 12 388 001,0 | 70289 339,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 151 919,3 | 56 827,0 | 80 140,9 | 842 547,6 | 34 580,5 | 34 882,2 | 33 379,4 | 1 243 189,9 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 2 771 268,6 | 1 423 000,0 | 1 423 000,0 | 1 423 000,0 | 9 387 403,5 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 711 281,1 | 3 135 267,5 | 3 276 723,7 | 3 424 082,6 | 3 252 400,0 | 23013 131,7 |
|
| расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 711 281,1 | 3 135 267,5 | 3 276 723,7 | 3 424 082,6 | 3 252 400,0 | 23013 131,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 1 772 941,1 | 2 761 391,0 | 4 878 310,5 | 6 358 303,4 | 6 741 598,0 | 8 774 281,6 | 9 076 714,0 | 41790 181,6 |
|
| расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 761 391,0 | 4 878 310,5 | 4 589 811,1 | 5 931 502,3 | 8 413 071,9 | 8 774 071,0 | 38200 606,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 1 768 492,3 | 810 095,7 | 361 209,7 | 302 643,0 | 3589 575,6 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 528 421,1 | 526 928,8 | 547 795,7 | 361 530,0 | 3 281 040,4 |
|
| расходы областного бюджета | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 528 421,1 | 526 928,8 | 547 795,7 | 361 530,0 | 3 281 040,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 26 558,6 | 807 391,2 | 2 462 798,1 | 1 643 121,4 | 1 290 633,8 | 647 484,8 | 1 096 672,5 | 1 153 736,4 | 9 128 396,8 |
|
| расходы областного бюджета | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 205 971,1 | 763 279,0 | 249 236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 896 764,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 146 758,9 | 56 827,0 | 79 842,4 | 38 621,1 | 34 580,5 | 34 882,2 | 33 379,4 | 433 804,5 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 1 002 776,3 | 612 904,3 | 1 061 790,3 | 1 120 357,0 | 5 797 827,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Всего | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 228 030,1 | 888 781,1 | 814 176,6 | 0,0 | 2 135 563,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 228 030,1 | 888 781,1 | 814 176,6 | 0,0 | 2 135 563,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,0 | 17 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 201,2 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 160,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 846,1 | 1 483 926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 513 772,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 547,6 | 680 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709 547,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,5 | 803 926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804 225,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.8 | Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприя-тие 1.9*** | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 674 986,4 | 7 159 827,3 | 9 117 799,0 | 10 230 450,4 | 33 183 063,1 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 871 132,0 | 5 702 246,8 | 7 659 916,8 | 8 774 071,0 | 26 007 366,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 585,8 | 34 580,5 | 34 882,2 | 33 379,4 | 135 427,9 |
|
| Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 771 268,6 | 1 423 000,0 | 1 423 000,0 | 1 423 000,0 | 7 040 268,6 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 7 467 654,0 | 10 777 289,5 | 7 902 709,5 | 3 261 253,3 | 3 126 189,5 | 3 742 491,4 | 3 919 072,2 | 3 576 660,9 | 43 773 320,3 |
|
| расходы областного бюджета | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 1 721 526,3 | 2 647 576,8 | 3 285 930,5 | 3 221 069,7 | 3 576 660,9 | 26 449 934,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 7 353,4 | 39 958,3 | 215 110,5 | 261 073,8 | 212 567,0 | 221 069,7 | 0,0 | 1 092 624,1 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 3 229 883,6 | 6 980 893,6 | 3 756 902,9 | 1 324 616,5 | 217 538,9 | 243 993,9 | 476 932,8 | 0,0 | 16 230 762,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 253 692,7 | 6 511 641,5 | 2 748 933,8 | 1 426 881,2 | 1 508 207,2 | 2 471 300,7 | 2 923 184,0 | 3 056 660,9 | 26 900 502,0 |
|
| расходы областного бюджета | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 298 933,8 | 341 881,2 | 1 508 207,2 | 2 471 300,7 | 2 700 000,0 | 3 056 660,9 | 18 020 054,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 3 993 189,1 | 450 000,0 | 1 085 000,0 | 0,0 | 0,0 | 223 184,0 | 0,0 | 8 880 448,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 555 038,7 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 416 880,5 | 602 062,8 | 300 000,0 | 520 000,0 | 3 650 673,4 |
|
| расходы областного бюджета | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 416 880,5 | 602 062,8 | 300 000,0 | 520 000,0 | 3 549 864,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |