ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2018 г. № 639
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 г. № 304
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской областиот 30апреля 2014 г. № 304 "Об утверждении государственной программы"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечениепожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородскойобласти".
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
Врио Губернатора Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 14 сентября 2018 г. № 639
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся впостановление Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 304 "Об утверждении государственной программы
"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах
Нижегородскойобласти"
1. В преамбулепостановления слова "от 11 июля 2013 года" заменить словами "от11 июля 2013 г.".
2. В государственнойпрограмме "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахНижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "ПаспортПрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 6 891 359,5 тыс. рублей 2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей; 2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 225 886,0тыс. рублей; 2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 429 515,1 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 225 436,9 тыс. рублей; 2018 год - 258 060,5тыс. рублей; 2019 год - 243 055,7 тыс. рублей; 2020 год - 251 090,5 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" -4 709 968,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 755 749,1 тыс. рублей; 2018 год - 759 390,2 тыс. рублей; 2019 год - 809 587,6 тыс. рублей; 2020 год - 837 558,1 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 248 693,4 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 40 237,4 тыс. рублей; 2018 год - 40 980,1 тыс. рублей; 2019 год - 42 531,0 тыс. рублей; 2020 год - 44 176,4 тыс. рублей Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 269 340,3 тыс. рублей*, в т.ч : 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 296,0 тыс. рублей; 2017 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2018 год - 109 959,2 тыс. рублей; 2019 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2020 год - 50 361,7 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 233 842,1 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 8 356,6 тыс. рублей; 2017 год - 45 030,7 тыс. рублей; 2018 год - 57 496,0 тыс. рублей; 2019 год - 57 412,3 тыс. рублей; 2020 год - 59 514,4 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Реализация государственной программы к 2020 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21. 2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75. 3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091. 4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59. 5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%. 6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%". Непосредственные результаты: 1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей. 2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" Индикаторы: 1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98. 2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100. 3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0. Непосредственные результаты: 1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" Индикаторы: 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95. 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65. Непосредственные результаты: 1. Количество пожаров (шт.) - 1459. 2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" Индикаторы: 1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45. 2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54. 3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74. 4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54. Непосредственные результаты: 1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Индикаторы: 1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*. 2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" - 20 ед. Непосредственные результаты: 1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*. 2. Построение сегментов аппаратно - программного комплекса (далее -АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей. - 1 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" Индикаторы: 1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами |
".
2.2.В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. В подразделе2.1 "Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защитынаселения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах":
1) в абзацедвенадцатом:
слова "от 3октября 2007 года" заменить словами "от 3 октября 2007 г.";
слова "от 21февраля 2011 года" заменить словами "от 21 февраля 2011 г.";
2) после абзацадвадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Одной из задачПрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса(далее - АПК) "Безопасный город" с целью автоматизации деятельностиЕДДС муниципальных образований для обеспечения общественной безопасности,правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальныхобразований и Нижегородской области в целом.
В Концепции региональнойинформатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацииот 29 декабря 2014 г. № 2769-р, определено, что в сфере безопасностижизнедеятельности рекомендуется реализовать автоматизированный информационныйобмен между органами государственной власти субъектов Российской Федерации,территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органамиместного самоуправления и администрациями объектов для организации комплексногомониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, координациидействий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации ихпоследствий.
Для решения этойзадачи согласно указанной Концепции должна использоваться региональнаяинформационно-коммуникационная инфраструктура, созданная на основе следующихпринципов:
формированияинтегрированной вычислительной и сетевой среды, совместно используемой органамигосударственной власти и органами местного самоуправления;
построениярегиональных информационных систем по сервисной архитектуре, стандартизации иобеспечения совместимости используемых в регионе информационно-коммуникационныхсистем.
В муниципальныхобразованиях Нижегородской области организованы и функционируют ЕДДС,осуществляющие взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС).Управление вопросами совместных действий при угрозе и (или) возникновениипожаров и чрезвычайных ситуаций, а также в вопросах сбора, обработки и обменаинформацией о пожарах, чрезвычайных ситуациях для всех взаимодействующих дежурно-диспетчерскихслужб является Федеральное казенное учреждение "Центр управления вкризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородскойобласти".
Независимаяразработка, внедрение и эксплуатация компонентов информационно-программногообеспечения функционирования вышеназванных органов управления без учетанеобходимости организации их совместной согласованной деятельности в рядеслучаев может привести к частичному дублированию функций и проводимыхмероприятий, и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетныхсредств.
Разнородность инезависимость названных компонентов затруднят их интеграцию, увеличат общиефинансовые затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию.Снизятся оперативность совместного согласованного функционирования этих органовв процессах антикризисного управления и возможности дальнейшего развития ихавтоматизированного взаимодействия.
Как результат, такая"фрагментарная" информатизация может не привести к ожидаемому уровнюснижения возможных негативных социально-экономических и политическихпоследствий кризисных ситуаций и происшествий.
Во исполнениепоручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросовразработана Концепция построения и развития АПК "Безопасный город",утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р (далее - Концепция).
Целью развития АПК"Безопасный город" является дальнейшее повышение общего уровняобщественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основеразработки единых стандартов функциональных и технических требований и созданияна их основе комплексной информационной системы, обеспечивающейпрогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, атакже контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий наместном уровне.
Базовыми принципамиКонцепции построения и развития АПК "Безопасный город" являются:
- учет полногоспектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности ибезопасности среды обитания;
- максимальноеиспользование существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- обеспечение межведомственноговзаимодействия и интеграции соответствующих систем в едином информационномпространстве.
В соответствии сКонцепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатацииАПК "Безопасный город" будет осуществляться из средств различныхбюджетов в соответствии с принятыми решениями.
При этом планируется,что возможен дополнительный источник для софинансирования создания (развития)АПК "Безопасный город"- новая подпрограмма "Построение иразвитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"государственной программы Российской Федерации "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300, ответственным исполнителем которой является Министерство Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий.
Для обеспеченияэксплуатации АПК "Безопасный город" состав задач, решаемых ЕДДСмуниципальных образований, должен быть расширен, в первую очередь, в интересахэффективного предупреждения возможных кризисных ситуаций и происшествий,обеспечения правоохранительной деятельности и безопасности среды обитания.";
3) в абзаце двадцатьседьмом слова "от 17 апреля 2006 года" заменить словами "от 17апреля 2006 г.".
2.2.2.Подраздел 2.2"Цели, задачи" изложить в следующей редакции:
"2.2. Цели, задачи
В соответствии сперечисленными выше приоритетами государственной политики Нижегородской областицель государственной программы сформулирована следующим образом: минимизациясоциального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике иприродной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение целигосударственной программы требует формирования комплексного подхода кгосударственному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения итерритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатаммероприятий и предусматривает решение следующих задач:
1. Повышение безопасностинаселения от опасностей, возникающих при ведении военных действий иливследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.
2. Дальнейшееповышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественногопорядка и противодействию преступности, смягчению негативных последствийпожаров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий, угрожающих жизни, здоровьюи имуществу граждан, а также по формированию безопасной среды обитания вмуниципальных образованиях и регионе в целом на основе комплекснойинформатизации органов местного самоуправления.
3. Обеспечениенеобходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивогосоциально-экономического развития Нижегородской области.
4. Повышение уровняпожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижениериска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числапогибших и получивших травмы в результате пожаров людей
5. Обеспечениеэффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайныхситуаций мирного и военного времени.
6. Подготовкаспециалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению.
7. Автоматизациядеятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований(далее - ЕДДС), процессов управления экстренными и коммунальными службами,организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности,правопорядка и безопасности среды обитания.
8. Построениесегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасныйгород" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие ихфункциональных и технических возможностей.
9. Внедрение единойинтеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всехавтоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК "Безопасныйгород".
10. Обеспечениедоступа в единое информационное пространство АПК "Безопасный город" всоответствии с установленными правами доступа.".
2.2.3. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 225 886,0 | 1 202 948,3 | 1 242 701,1 | 6 891 359,5 | |||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 258 060,5 | 243 055,7 | 251 090,5 | 1 429 515,1 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 8 764,0 | |
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 15 441,4 | |
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 254 115,9 | 239 111,1 | 247 145,9 | 1 405 309,7 | |
9. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 390,2 | 809 587,6 | 837 558,1 | 4 709 968,6 | ||||
10. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капвложения | 2015 - 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 13 828,0 | |
11. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 809 587,6 | 837 558,1 | 4 696 140,6 | |
15. | Подпрограмма 3"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 40 980,1 | 42 531,0 | 44 176,4 | 248 693,4 | ||||
16. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 40 980,1 | 42 531,0 | 44 176,4 | 248 693,4 | |
17. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,70 | 109 959,2 | 50 361,7 | 50 361,7 | 269 340,3 | ||||
18. | Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | капвложения | 2015-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 50 361,70 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 201 446,8 | |
19. | Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | капвложения | 2016 | Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 | |
20 | Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2018 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 597,5 | 0,0 | 0,0 | 59 597,5 | |
21. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 57 412,3 | 59 514,4 | 233 842,1 | ||||
".
2.2.4. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам) | |||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы энергоэффективности: | ||||||||||||
1. | Удельное потребление тепловой энергии | Гкал/кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,223 | 0,216 | 0,21 | ||
2. | Удельное потребление электрической энергии | кВт*час/ кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,24 | 39,03 | 37,86 | 36,75 | ||
3. | Удельное потребление природного газа | тыс.куб.м./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,097 | 0,094 | 0,091 | ||
4. | Удельное потребление воды | куб.м./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 15,19 | 14,88 | 14,59 | ||
5. | Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 65 | 100 | ||
6. | Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1. | Реальная экономия бюджетных средств* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596,3 | 10648,4 | 13954 | 5699 | ||
2. | Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,28 | 448,6 | 4240,0 | 4684,3 | ||
Подпрограмма 1"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | ||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||
1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
2. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | час. | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | ||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||
1. | Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий | час. | 2,0 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | ||
Подпрограмма 2"Обеспечение пожарной безопасности" | ||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||
1. | Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы | % | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | ||
2. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения | % | 0,96 | 0,85 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||
1. | Количество пожаров | шт. | 3113 | 3113 | 2002 | 1801 | 1883 | 1459 | 1313 | 1182 | ||
2. | Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности | мин. | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | ||
Подпрограмма 3"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||
1. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 16 | 25 | 49 | 74 | 74 | 27 | 30 | 45 | ||
2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | 4 | 9 | 15 | 21 | 21 | 36 | 45 | 54 | ||
3. | Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций | % | - | 22 | 35 | 42 | 42 | 66 | 71 | 74 | ||
4. | Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций | % | 6 | 13 | 19 | 26 | 26 | 40 | 47 | 54 | ||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||
1. | Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 2265 | 2535 | 3255 | 4005 | 4005 | 2595 | 2685 | 3135 | ||
Подпрограмма 4"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||
1. | Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65% | % | 78 | 78 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
2. | Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" | ед | - | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
Непосредственные результаты: | ||||||||||||
1. | Время на оповещение населения области | мин. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
2. | Построение сегментов аппаратно - программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей. | ед |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | ||
Подпрограмма 5"Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||
1. | Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
* прогнозируемаяэкономия, с учетом следующих составляющих:
а) экономии средств,расходуемых на энергопотребление;
б) экономии средств всвязи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения.".
2.2.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы
за счет средств областногобюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Нижегородской области | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | всего: | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 225 886,0 | 1 202 948,3 | 1 242 701,1 | 6 891 359,5 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 225 886,0 | 1 202 948,3 | 1 242 701,1 | 6 891 359,5 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | всего: | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 258 060,5 | 243 055,7 | 251 090,5 | 1 429 515,1 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 258 060,5 | 243 055,7 | 251 090,5 | 1 429 515,1 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | всего: | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 390,2 | 809 587,6 | 837 558,1 | 4 709 968,6 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759,390,2 | 809 587,6 | 837 558,1 | 4 709 968,6 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | всего: | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 40 980,1 | 42 531,0 | 44 176,4 | 248 693,4 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 40 980,1 | 42 531,0 | 44 176,4 | 248 693,4 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего: | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 109 959,2 | 50 361,7 | 50 361,7 | 269 340,3 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 109 959,2 | 50 361,7 | 50 361,7 | 269 340,3 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик-координатор: Департамент | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 57 412,3 | 59 514,4 | 233 842,1 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 225 886,0 | 1 202 948,3 | 1 242 701,1 | 6 891 359,5 | |
| расходы областного бюджета | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 225 886,0 | 1 202 948,3 | 1 242 701,1 | 6 891 359,5 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего, в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 258 060,5 | 243 055,7 | 251 090,5 | 1 429 515,1 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 258 060,5 | 243 055,7 | 251 090,5 | 1 429 515,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 8 764,0 |
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 8 764,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | Всего, в т.ч.: | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 15 441,4 |
|
| расходы областного бюджета | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 15 441,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба) | Всего, в т.ч. | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 254 115,9 | 239 111,1 | 247 145,9 | 1 405 309,7 |
|
| расходы областного бюджета | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 254 115,9 | 239 111,1 | 247 145,9 | 1 405 309,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего, в т.ч. | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,10 | 759 390,2 | 809 587,6 | 837 558,1 | 4 709 968,6 |
|
| расходы областного бюджета | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,10 | 759 390,2 | 809 587,6 | 837 558,1 | 4 709 968,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Всего, в т.ч. | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 13 828,0 |
|
| расходы областного бюджета | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 13 828,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2 | Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 |