Постановление Правительства Нижегородской области от 23.08.2018 № 606

О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274

ДОКУМЕНТ НЕ СВЕРЕН, ТАК КАК ОТСУТСТВУЕТ БУМАЖНЫЙ ВАРИАНТ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2018 года №606

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Развитиездравоохранения Нижегородской области

на 2013-2020 годы",утвержденную постановлением

Правительства Нижегородскойобласти

от 26 апреля 2013 года № 274

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля2013 года № 274.

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

ВриоГубернатора                                           Г.С.Никитин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 23 августа 2018 года № 606

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся вгосударственную программу "Развитие

здравоохраненияНижегородской области на 2013-2020 годы",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от26 апреля 2013 года № 274

 

1. Позиции"Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 кнастоящей Программе)" и "Ожидаемые результаты реализацииПрограммы" раздела "Паспорт Программы" изложить в следующейредакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб.

(приложение 2 к настоящей Программе)

398 589 345,82 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

8 884 609,90тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства областного бюджета по предварительной оценке:

151 975 895,61 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

236 668 362,31 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства юридических лиц по предварительной оценке:

1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства из иных источников по предварительной оценке:

0 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в том числе:

26338 167,12

38160 819,55

52325 634,95

49954 096,11

50644 190,80

59280 975,19

59907 515,50

61977 946,60

 

федеральный бюджет

776 050,70

2 023 161,93

1 691 527,83

1 296 346,64

896 898,10

1 341 675,50

429 442,10

429 507,10

 

областной бюджет

5 211 438,60

12506 511,50

22351 850,62

20792 226,50

20966 414,90

23002 056,29

23261 283,40

23884 113,80

 

ТФ ОМС

20350 677,82

23631 146,12

27221 778,50

27865 522,97

28780 877,80

34937 243,40

36216 790,00

37664 325,70

 

юридические лица

0,00

0,00

1 060 478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";

всего: 104 260 357,07 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

всего: 195 414 354,40 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). 

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства";

всего: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка";

всего: 38 405 641,75 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы). 

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям";

всего: 7 457 296,88 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям";

всего: 4 043 637,49 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";

всего: 1 907 871,10 тыс. руб.  (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";

всего: 10 974 797,86 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении";

всего: 654 850,65 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области";

всего: 34 410 060,62 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).

Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности здравоохранения Нижегородской области"; всего: 0,00 тыс. руб. (с 2017 по 2020 годы)

Ожидаемые результаты реализации Программы

снижение смертности от всех причин с 16,10 до 9,8 на 1000 населения;

снижение материнской смертности с 10,3 до 5,0случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми;

снижение младенческой смертности с 8,8 до 5,0 на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения с 987,7 до 630,00 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 8,8 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 225,9 до 178,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от туберкулеза с 10,8 до 2,15 на 100 тыс. населения;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 17,5 до 6,0 литра на душу населения в год;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 38,5% до 24,8%;

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,0% до 15,0%;

снижение заболеваемости туберкулезом с 52,3 до 32,0 на 100 тыс. населения;

увеличение обеспеченности врачами с 32,9 до 33,9 на 10 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,65 до 1:3,0;

повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Нижегородской области с 124,10% до 200%;

повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области с 63,60% до 100%;

повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Нижегородской области с 38,20 до 100%;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 68,98 до 76,00 лет

".

2. В Подпрограмме 1"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитиепервичной медико-санитарной помощи":

2.1. Позиции 1.8"Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)" и1.10 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатовПодпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1" изложить вследующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)

всего: 104 260 357,07 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 77 178,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства областного бюджета по предварительной оценке: 4 541 957,41 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства ТФ ОМС по предварительной оценке: 99 641 221,16 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);

средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за период реализации Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 313 525,50

11747 111,59

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,75

15151 179,30

15298 444,30

15851 515,70

104 260 357,07

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

37 200,00

596 449,49

774 544,26

540 276,48

503 201,09

869 118,50

606 146,40

615 021,20

4 541 957,41

 

ТФ ОМС

9 276 326,10

11150 662,50

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14692 297,90

15236 494,50

99 641 221,16

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,30% до 98,50%;

увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 97,50% до 98,50%;

увеличение охвата диспансеризацией подростков с 97,40% до 98,50%;

снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) с 4,31% до 3,00%;

снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 9,20%;

снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,30% до 13,00%;

снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения с 80,60% до 30,00%;

снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения с 61,90% до 50,00%;

увеличение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения с 35,00% до 15,00%;

увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. с 44,20% до 58,00%;

увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 59,10% до 68,1%;

снижение заболеваемости дифтерией с 0,03 до 0,01;

снижение заболеваемости корью с 1,20 до менее 1 случая;

снижение заболеваемости краснухой с 0,06 до менее 1 случая;

снижение заболеваемости эпидемическим паротитом с 0,06 до менее 1 случая;

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 1,74 до 0,50;

охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95,40%;

охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 97,60%;

охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки не менее 97,70%;

охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки не менее 97,60%;

охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 97,60%;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 77,00% до 86,70%;

снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27,70% до 17,70%;

снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 22,50% до 19,80%;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) не менее 99,99%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), не менее 100%;

снижение смертности от самоубийств с 16,10% до 9,10%

".

2.2. Подраздел 2.4"Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2"Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

 

"2.4. Системапрограммных мероприятий Подпрограммы 1

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования по годам в разрезе источников

(тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Источник финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за период реализации Программы

Цель Подпрограммы 1: увеличение продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе уменьшения уровня распространенности курения, факторов риска, связанных с питанием, повышения уровня физической активности, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, выявления факторов риска и профилактики основных хронических неинфекционных заболеваний, снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи

 

Всего, в т.ч.

9 313 525,50

11747 111,58

12788 400,97

11894 475,97

12215 703,75

15151 179,30

15298 444,30

15851 515,70

104 260 357,07

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

37 200,00

596 449,48

774 544,26

540 276,48

503 201,09

869 118,50

606 146,40

615 021,20

4 541 957,41

 

территориальный фонд ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14692 297,90

15236 494,50

99 641 221,16

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: повышение информированности различных групп населения, в том числе детей и подростков:

1.1. О вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе.

1.2. О поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания.

1.3. О необходимости увеличения физической активности.

1.4. О раннем распознавании признаков суицидального поведения и оказания помощи

 

Всего, в т.ч.

1000,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

245 959,5

7 614,00

7 685,40

283 528,9

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областной бюджет

1000,00

4 731,90

5 006,10

4 717,00

6 815,00

245 959,5

7 614,00

7 685,40

283 528,9

 

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 2: развитие службы медицинской профилактики:

2.1. Развитие инфраструктуры службы медицинской профилактики для организации помощи в преодолении потребления табака, при избыточной массе тела и ожирении, а также для занятий населения физической культурой, включая:

2.1.1. Развитие наркологической помощи.

2.1.2. Расширение сети отделений и кабинетов медицинской профилактики в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с учетом текущих нормативных требований, расширение сети центров здоровья.

2.2. Внедрение в государственных медицинских организациях эффективных технологий профилактики неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского населения.

2.3. Профилактика и снижение уровня распространенности вредных привычек среди работающих в организованных коллективах государственных и муниципальных учреждений и организаций, включая детей и подростков.

2.4. Развитие инфраструктуры для повышения физической активности населения.

2.5. Развитие инфраструктуры для организации суицидологической помощи населению

Всего, в т.ч.

558,00

3 685,30

6 803,90

9 413,10

8 744,50

9 149,20

9 230,60

9 305,80

56 890,4

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областной бюджет

558,00

3 685,30

6 803,90

9 413,10

8 744,50

9 149,20

9 230,60

9 305,80

56 890,4

 

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 3: подготовка кадров для обеспечения помощи:

3.1. Для кабинетов и отделений медицинской профилактики, включая вопросы прекращения курения, профилактики факторов риска, связанных с питанием, консультативную помощь населению по вопросам физической активности, в том числе у детей и подростков.

3.2. Обучение медицинских работников и специалистов других ведомств (педагогов, социальных работников, средств массовой информации и др.) эффективным технологиям проведения профилактики неинфекционных заболеваний среди населения.

3.3. Для обеспечения суицидологической помощи

Всего, в т.ч.

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

 

федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

областной бюджет

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

 

территориальный фонд ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 4: развитие первичной медико-санитарной помощи:

4.1. Совершенствование системы оказания помощи сельскому населению.

4.2. Модернизация существующих учреждений и их подразделений.

4.3. Выстраивание потоков пациентов с формированием единых принципов маршрутизации.

4.4. Развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы.

4.5. Развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений.

4.6. Совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

4.7. Проведение диспансеризации граждан определенных групп взрослого населения, застрахованных в рамках обязательного медицинского страхования, а также детского населения

Всего, в т.ч. (мероприятия будут осуществляться в рамках текущего финансирования)

9 276 325,50

11702 135,38

12671 644,67

11816 314,79

12162 360,45

14826 705,80

15209 460,3

15759 499,5

103 424 446,39

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

551 473,28

657 787,96

462 115,30

449 857,79

544 645,00

517 162,40

523 005,00

3 706 046,73

 

территориальный фонд ОМС

9 276 325,50

11150 662,10

12013 856,71

11354 199,49

11712 502,66

14204 882,30

14692 297,90

15236 494,50

99 641 221,16

 

юридические лица

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

иные источники

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

Задача 5: достижение высокого уровня защиты населения по эпидемическим показаниям, совершенствование работы по туберкулинодиагностике, а также совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок

Всего, в т.ч.

34 142,00

36 559,00

104 946,30

57 833,40

37 783,80

69 364,80

72 139,40

75 025,00

487 793,7

 

федеральный бюджет

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

областной бюджет

34 142,00

36 559,00

104 946,30

57 833,40

37 783,80

69 364,80

72 139,40

75 025,00

487 793,7

 

территориальный фонд ОМС

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

юридические лица

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

 

иные источники

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих мероприятий

 

".

2.3. В Мероприятии 3Подпрограммы 1 "Повышение уровня физической активности населенияНижегородской области" позицию 1.10 "Индикаторы достижения цели ипоказатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1"Паспорт Мероприятия 3" изложить в следующей редакции:

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения с 80,60% до 30,00%

".

2.4. В Мероприятии 5Подпрограммы 1 "Выявление и профилактика факторов риска основныххронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарнойпомощи Нижегородской области" позицию 1.10 "Индикаторы достиженияцели и показатели непосредственных результатов Мероприятия" раздела 1"Паспорт Мероприятия 5" изложить в следующей редакции:

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 9,20%;

- снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения с 18,30% до 13,00%;

- увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. с 44,20% до 58,00%;

- снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27,70% до 17,70%;

- снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 22,50% до 19,80%

".

2.5. В разделе 1"Паспорт Мероприятия 6" Мероприятия 6 Подпрограммы 1"Комплексные меры помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальнымповедением в Нижегородской области":

2.5.1. Абзац седьмойпозиции 1.2 "Основание для разработки Мероприятия" изложить вследующей редакции:

"- постановлениеПравительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 "Обутверждении государственной программы Российской Федерации "Развитиездравоохранения";".

2.5.2. Позицию 1.10"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатовМероприятия" изложить в следующей редакции:

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение смертности от самоубийств от 16,10 до 9,10

 

".

2.6. В Мероприятии 7 Подпрограммы 1"Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, втом числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской областина 2017-2019 годы":

2.6.1. Позиции 1.8"Объемы и источники финансирования Мероприятия (тысяч рублей)" и 1.10"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатовМероприятия" раздела 1 "Паспорт Мероприятия 7" изложить вследующей редакции:

"

1.8. Объемы и источники финансирования Мероприятия

(тысяч рублей)

всего: 102 710 293,26 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 77 178,50 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 706 046,74 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 98 927 068,02 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства юридических лиц по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы);

средства из иных источников по предварительной оценке: 0,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы)

тыс. руб.

Наименование государственного заказчика

Источник финансирования

Годы

Всего за период реализации Программы

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11609 718,19

12591 929,99

11738 876,13

12083 845,75

14729 824,80

15109 254,90

15655 582,50

102 710 293,26

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

544 645,00

517 162,40

523 005,00

3 706 046,74

 

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11934 142,03

11276 760,83

11633 987,96

14108 001,30

14592 092,50

15132 577,50

98 927 068,02

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"

1.10. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Мероприятия

- снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения с 9,91% до 9,2%;

- увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. с 44,2% до 58,00%

 

".

2.6.3. Подраздел 2.4 "Системапрограммных мероприятий Мероприятия 7" раздела 2 "Текст Мероприятия7" изложить в следующей редакции:

 

"2.4. Системапрограммных мероприятий Мероприятия 7

 

Наименование

мероприятия

Категория  расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования по годам в разрезе источников

(тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Мероприятия: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11609 718,19

12 591 929,99

11738 876,13

12 083 845,75

14729 824,80

15109 254,90

15655 582,50

102 710 293,26

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

551 473,29

657 787,96

462 115,30

449 857,79

544 645,00

517 162,40

523 005,00

3 706 046,74

 

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11 934 142,03

11276 760,83

11 633 987,96

14108 001,30

14592 092,50

15132 577,50

98 927 068,02

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1: совершенствование системы оказания помощи сельскому населению (повышение укомплектованности медицинским персоналом, проведение диспансеризации населения, развитие новых форм оказания медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, развитие института врачей общей практики, развитие медико-санитарной помощи)

Всего, в т.ч.

9 191 261,00

11571 482,30

12 530 956,86

11694 603,83

12 075 408,06

14620 212,20

15109 254,90

15655 582,50

102 448 761,65

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

областной бюджет

0,00

513 237,40

596 814,83

417 843,00

441 420,10

512 210,90

517 162,40

523 005,00

3 521 693,63

 

ТФ ОМС

9 191 261,00

11058 244,90

11 934 142,03

11276 760,83

11 633 987,96

14108 001,30

14592 092,50

15132 577,50

98 927 068,02

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: улучшение материально технической базы существующих учреждений и их подразделений

Всего, в т.ч.

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

109 612,60

0,00

0,00

261 531,60

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 178,50

0,00

0,00

77 178,50

 

областной бюджет

0,00

38 235,89

60 973,13

44 272,30

8 437,69

32 434,10

0,00

0,00

184 353,10

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Приобретение оборудования

Прочие расходы

2013 - 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

477,06

5 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 667,06

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий ГБУЗ НО "Арзамасская ЦРБ"

Прочие расходы

2014 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

477,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,06

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская больница № 37 Автозаводского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 51 Канавинского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 1 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Оснащение кабинета врача общей практики ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 50 Приокского района г. Н.Новгорода"

Прочие расходы

2015- 2020 годы

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

818,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Бутурлинская ЦРБ"

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение автотранспортных средств

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

7 618,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 618,87

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

Приобретение автотранспортных средств для ГБУЗ НО "Кулебакская ЦРБ"

Прочие расходы

2015 год

Минздрав НО, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

областной бюджет

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

 

 

 

 

 

ТФ ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00