НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 26 июля 2018 года № 60-З
О внесении изменений в ЗаконНижегородской области
"Об областном бюджетена 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020годов"
Принят Законодательным Собранием | 26 июля 2018 года |
Статья 1
Внести в ЗаконНижегородской области от 22декабря 2017 года № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными законамиобласти от 26 февраля 2018 года № 5-З, от 2 апреля 2018 года № 14-З, от 25апреля 2018 года № 27-З, от 8 июня 2018 года № 41-З, от 28 июня 2018 года №48-З) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1изложить в следующей редакции:
"1. Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходовв сумме 150 148 484,3 тыс. рублей;
2) общий объемрасходов в сумме 153 104 688,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита всумме 2 956 204,4 тыс. рублей.";
2) в пункте 1 статьи 4цифры "125 867 294,9" заменить цифрами "126 128 375,4",цифры "114 928 409,6" заменить цифрами "115 189 490,1";
3) в пункте 1 статьи 5цифры "23 406 471,4" заменить цифрами "23 460 378,2", цифры"17 403 064,8" заменить цифрами "17 403 300,6";
4) в части 2 статьи 12цифры "605 296,8" заменить цифрами "620 892,6";
5) в части 1 статьи 13цифры "18 462 476,9" заменить цифрами "18 459 415,9";
6) в статье 20 цифры"55 307 092,7" заменить цифрами "55 521 021", цифры"47 929 525,5" заменить цифрами "47 952 333,9";
7) в статье 22:
а) в части 1 цифры"12 052 441,9" заменить цифрами "12 266 370,2", цифры"5 554 406,8" заменить цифрами "5 577 215,2";
б) пункт 64 части 2изложить в следующей редакции:
"64) наорганизацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательныхорганизаций, включая финансирование работ по строительству объектов за счетсредств областного бюджета;";
8) пункт 10 части 2статьи 24 изложить в следующей редакции:
"10) нафинансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей ввозрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, за счет средств федерального бюджета;";
9) в пункте 16 статьи29 слова "жилья экономического класса" заменить словами "стандартногожилья";
10) часть 1 статьи 36изложить в следующей редакции:
"1. Установитьпредельный объем государственного долга Нижегородской области:
1) на 2018 год в сумме94 596 281,6 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме97 361 578,7 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме100 844 554,1 тыс. рублей.";
11) в приложении 3:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 126 128 375,4 | 129 815 438,3 | 134 459 405,4 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. Налоги на прибыль, доходы | 83 814 080,1 | 85 976 900,6 | 89 469 815,2 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.2. Налог на доходы физических лиц | 43 760 295,0 | 45 185 839,4 | 47 618 186,4 |
|
1 03 00000 00 0000 000 | 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 14 545 056,5 | 15 348 077,1 | 15 701 787,3 |
|
1 03 02000 01 0000 110 | 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 14 545 056,5 | 15 348 077,1 | 15 701 787,3 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | 1.9. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 341 623,5 | 99 506,7 | 72 710,9 |
|
1 13 02000 00 0000 130 | 1.9.2. Доходы от компенсации затрат государства | 313 467,2 | 71 887,1 | 44 117,9 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 24 020 108,9 | 11 130 115,3 | 11 625 766,3 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 23 460 378,2 | 11 130 115,3 | 11 625 766,3 |
|
2 02 10000 00 0000 151 | 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 057 077,6 | 266 794,0 | 297 703,0 |
|
2 02 20000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 878 620,3 | 4 262 104,5 | 5 226 993,8 |
|
2 04 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 2 748,6 |
|
|
|
2 04 02000 02 0000 180 | 2.1.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 748,6 |
|
|
|
| ВСЕГО доходов | 150 148 484,3 | 140 945 553,6 | 146 085 171,7 | ; |
12) в приложении 8:
(тыс. рублей)
Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -183 943,1 | 395 532,0 | -53 233,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | -450 000,0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 2 956 204,4 | -186 806,6 | -1 753 528,7 |
; |
13) в приложении 9:
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |
| Целевая статья расходов | Вид расходов |
|
|
|
|
Всего расходов |
|
| 153 104 688,7 | 140 758 747,0 | 144 331 643,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 38 430 288,7 | 38 059 863,8 | 37 132 084,5 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 30 878 485,6 | 31 071 310,7 | 31 095 171,7 |
|
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01 1 05 00000 | 000 | 36 226,8 | 36 352,6 | 36 987,5 |
|
Дистанционное образование детей-инвалидов | 01 1 05 25210 | 000 | 36 226,8 | 36 352,6 | 36 987,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 05 25210 | 100 | 33 175,2 | 33 297,9 | 33 929,6 |
|
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 611 250,6 | 575 883,8 | 585 959,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 01 1 07 21590 | 000 | 29 449,7 | 30 046,8 | 30 532,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 21590 | 100 | 18 057,4 | 17 977,9 | 18 319,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 07 22590 | 000 | 266 505,0 | 227 520,5 | 232 439,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 22590 | 600 | 266 505,0 | 227 520,5 | 232 439,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений | 01 1 07 26590 | 000 | 315 295,9 | 318 316,5 | 322 987,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 26590 | 100 | 235 200,5 | 235 537,6 | 240 011,4 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 01 2 00 00000 | 000 | 554 557,9 | 564 498,9 | 577 034,1 |
|
Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | 01 2 01 00000 | 000 | 197 497,0 | 201 132,8 | 205 142,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 01 2 01 23590 | 000 | 197 437,7 | 201 083,5 | 205 083,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 01 23590 | 600 | 197 437,7 | 201 083,5 | 205 083,1 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 00000 | 000 | 322 851,6 | 328 937,5 | 337 250,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных организаций отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 44590 | 000 | 55 705,7 | 54 370,0 | 55 315,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 44590 | 600 | 55 705,7 | 54 370,0 | 55 315,2 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 4 503 861,2 | 4 468 123,6 | 4 576 311,0 |
|
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание регионального детского технопарка "Нижегородский кванториум" | 01 3 02 00000 | 000 | 109 492,9 | 46 243,0 | 57 276,0 |
|
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | 01 3 02 R5360 | 000 | 109 492,9 | 46 243,0 | 57 276,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 02 R5360 | 600 | 109 492,9 | 46 243,0 | 57 276,0 |
|
Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными образовательными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | 01 3 10 00000 | 000 | 4 325 903,3 | 4 390 768,7 | 4 487 927,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 10 27590 | 000 | 3 883 938,4 | 3 937 598,6 | 4 025 140,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 27590 | 600 | 3 883 938,4 | 3 937 598,6 | 4 025 140,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений высшего образования | 01 3 10 40590 | 000 | 439 164,5 | 450 314,5 | 459 866,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 40590 | 600 | 439 164,5 | 450 314,5 | 459 866,9 |
|
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 1 255 370,6 | 244 507,3 | 249 383,0 |
|
Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 01 6 01 00000 | 000 | 189 780,2 | 193 396,7 | 197 353,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных институтов повышения квалификации | 01 6 01 28590 | 000 | 189 780,2 | 193 396,7 | 197 353,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 01 28590 | 600 | 189 780,2 | 193 396,7 | 197 353,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 01 6 06 00000 | 000 | 528 096,3 |
|
|
|
Субсидии на капитальный ремонт объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 01 6 06 72350 | 000 | 92 996,1 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 01 6 06 72350 | 500 | 92 996,1 |
|
|
|
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 00000 | 000 | 23 233,4 | 23 894,3 | 24 382,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 6 07 46590 | 100 | 11 824,4 | 12 278,0 | 12 753,0 |
|
Подпрограмма "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области на период до 2023 года" | 01 8 00 00000 | 000 | 632 307,6 | 1 094 789,0 | 3 335,8 |
|
Организация работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 01 8 04 00000 | 000 | 628 949,8 | 1 091 442,2 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01 8 04 51590 | 000 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 04 51590 | 500 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Субсидии на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 01 8 04 72590 | 000 | 16 417,2 | 417 442,5 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 04 72590 | 500 | 16 417,2 | 417 442,5 |
|
|
Финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 01 8 04 R1590 | 000 | 612 532,6 | 673 999,7 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 01 8 04 R1590 | 500 | 612 532,6 | 673 999,7 |
|
|
Подпрограмма "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | 01 9 00 00000 | 000 | 381 816,6 | 386 648,3 | 394 108,9 |
|
Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | 01 9 02 00000 | 000 | 288 229,9 | 289 434,4 | 293 121,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01 9 02 24590 | 000 | 287 646,5 | 288 851,0 | 292 537,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 02 24590 | 100 | 189 120,9 | 186 215,1 | 189 760,4 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" | 02 0 00 00000 | 000 | 24 348 227,6 | 23 690 725,5 | 24 313 620,9 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 02 1 00 00000 | 000 | 949 423,8 | 606 146,4 | 615 021,2 |
|
Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области | 02 1 03 00000 | 000 | 245 976,9 | 7 614,0 | 7 685,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 1 03 04590 | 000 | 7 537,3 | 7 614,0 | 7 685,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 03 04590 | 600 | 7 537,3 | 7 614,0 | 7 685,4 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области | 02 1 07 00000 | 000 | 624 932,9 | 517 162,4 | 523 005,0 |
|
Капитальные вложения в объекты здравоохранения | 02 1 07 20200 | 000 | 43 774,5 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 1 07 20200 | 400 | 43 774,5 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности фельдшерско-акушерских пунктов | 02 1 07 20590 | 000 | 503 979,9 | 517 162,4 | 523 005,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 07 20590 | 600 | 503 979,9 | 517 162,4 | 523 005,0 |
|
Расходы на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек | 02 1 07 56720 | 000 | 11 367,3 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 1 07 56720 | 400 | 11 367,3 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 07 56720 | 600 | 0,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 18 860 402,9 | 19 345 814,0 | 19 954 243,9 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 02 2 01 00000 | 000 | 1 430 436,3 | 1 455 610,8 | 1 474 288,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 01 03590 | 000 | 1 274 725,9 | 1 299 480,5 | 1 316 232,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 03590 | 600 | 1 274 725,9 | 1 299 480,5 | 1 316 232,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 2 01 04590 | 000 | 0,0 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 01 04590 | 600 | 0,0 |
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для больных туберкулезом | 02 2 01 06590 | 000 | 130 105,3 | 130 495,5 | 132 392,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 2 01 06590 | 100 | 88 986,5 | 89 579,1 | 90 219,5 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным | 02 2 03 00000 | 000 | 554 387,1 | 561 515,9 | 568 289,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 03 03590 | 000 | 554 387,1 | 561 515,9 | 568 289,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 03 03590 | 600 | 554 387,1 | 561 515,9 | 568 289,5 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | 02 2 04 00000 | 000 | 1 104 341,3 | 1 121 763,5 | 1 136 727,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 04 03590 | 000 | 1 103 433,4 | 1 120 841,0 | 1 135 791,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 04 03590 | 600 | 1 103 433,4 | 1 120 841,0 | 1 135 791,1 |
|
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 13 666 387,7 | 14 011 568,0 | 14 526 381,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 02 2 12 00590 | 800 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 12 02590 | 000 | 488 970,9 | 490 991,9 | 496 088,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 02590 | 600 | 410 282,2 | 417 678,9 | 422 268,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 12 03590 | 000 | 1 132 286,5 | 1 011 763,2 | 1 020 754,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 03590 | 600 | 1 132 286,5 | 1 011 763,2 | 1 020 754,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 2 12 04590 | 000 | 56 489,0 | 52 550,2 | 53 118,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 04590 | 600 | 56 489,0 | 52 550,2 | 53 118,9 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 02 4 00 00000 | 000 | 1 033 913,3 | 706 991,0 | 720 690,2 |
|
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка | 02 4 01 00000 | 000 | 1 033 913,3 | 706 991,0 | 720 690,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 4 01 02590 | 000 | 18 602,9 | 18 993,8 | 19 280,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 02590 | 600 | 18 602,9 | 18 993,8 | 19 280,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 01 03590 | 000 | 220 377,1 | 185 344,4 | 188 005,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 03590 | 600 | 220 377,1 | 185 344,4 | 188 005,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 4 01 04590 | 000 | 111 579,1 | 92 129,7 | 92 968,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 04590 | 600 | 111 579,1 | 92 129,7 | 92 968,3 |
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 02 4 01 26000 | 000 | 9 986,5 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 26000 | 600 | 9 986,5 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 02 5 00 00000 | 000 | 542 413,8 | 548 029,6 | 556 300,7 |
|
Мероприятия, направленные на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 02 5 01 00000 | 000 | 542 413,8 | 548 029,6 | 556 300,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 5 01 03590 | 000 | 255 172,1 | 261 068,2 | 264 814,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 03590 | 600 | 255 172,1 | 261 068,2 | 264 814,5 |
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 02 6 00 00000 | 000 | 708 997,0 | 603 406,2 | 611 683,0 |
|
Мероприятия по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям | 02 6 01 00000 | 000 | 708 997,0 | 603 406,2 | 611 683,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 6 01 03590 | 000 | 593 384,3 | 602 408,6 | 610 678,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 6 01 03590 | 600 | 593 384,3 | 602 408,6 | 610 678,1 |
|
Расходы в целях развития паллиативной медицинской помощи | 02 6 01 56760 | 000 | 114 623,7 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 6 01 56760 | 200 | 5 000,0 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 6 01 56760 | 600 | 109 623,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 02 7 00 00000 | 000 | 283 979,0 | 288 041,2 | 291 038,6 |
|
Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение системы здравоохранения | 02 7 01 00000 | 000 | 283 979,0 | 288 041,2 | 291 038,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 02 7 01 27590 | 000 | 209 869,0 | 212 777,1 | 215 629,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 7 01 27590 | 600 | 209 869,0 | 212 777,1 | 215 629,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке кадров | 02 7 01 29590 | 000 | 20 110,0 | 20 264,1 | 20 409,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 7 01 29590 | 600 | 20 110,0 | 20 264,1 | 20 409,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 02 8 00 00000 | 000 | 1 745 392,3 | 1 273 497,6 | 1 316 522,3 |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 02 8 01 00000 | 000 | 1 745 392,3 | 1 273 497,6 | 1 316 522,3 |
|
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 02 8 01 26000 | 000 | 199,8 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 02 8 01 26000 | 800 | 199,8 |
|
|
|
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 27 572 018,1 | 27 802 026,8 | 28 526 286,9 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | 03 2 00 00000 | 000 | 7 890 580,4 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 |
|
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 7 888 810,4 | 7 920 021,5 | 8 037 766,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 7 864 410,4 | 7 895 621,5 | 8 013 366,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 01 00590 | 100 | 1 473 753,5 | 1 506 704,9 | 1 553 816,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 01 00590 | 200 | 210 018,4 | 185 529,5 | 189 051,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 00590 | 600 | 6 172 176,1 | 6 194 926,3 | 6 262 037,9 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 03 4 00 00000 | 000 | 18 251 711,4 | 18 806 648,2 | 19 365 663,1 |
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | 03 4 01 00000 | 000 | 4 914 586,0 | 4 630 753,0 | 4 686 481,3 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 03 4 01 30090 | 000 | 672,0 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 30090 | 300 | 672,0 |
|
|
|
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 03 4 01 52200 | 000 | 389 984,5 | 402 449,7 | 418 565,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 01 52200 | 200 | 5 763,2 | 4 331,5 | 4 504,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 52200 | 300 | 384 221,3 | 398 118,2 | 414 060,9 |
|
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 03 4 01 52500 | 000 | 3 175 797,3 | 3 239 905,8 | 3 239 722,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 4 01 52500 | 200 | 41 421,8 | 38 920,1 | 38 917,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 03 4 01 52500 | 300 | 3 134 375,5 | 3 200 985,7 | 3 200 804,4 |
|
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 0 00 00000 | 000 | 2 765 551,0 | 1 356 828,0 | 1 131 618,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области" | 04 2 00 00000 | 000 | 41 872,6 | 26 360,1 | 18 446,7 |
|
Обеспечение перечисления средств в органы местного самоуправления, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 04 2 01 00000 | 000 | 40 672,6 | 25 299,4 | 17 246,7 |
|
Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 04 2 01 R4970 | 000 | 40 672,6 | 25 299,4 | 17 246,7 |
|
Межбюджетные трансферты | 04 2 01 R4970 | 500 | 40 672,6 | 25 299,4 | 17 246,7 |
|
Компенсация части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при рождении детей | 04 2 02 00000 | 000 | 1 200,0 | 1 060,7 | 1 200,0 |
|
Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета | 04 2 02 72140 | 000 | 1 200,0 | 1 060,7 | 1 200,0 |
|
Межбюджетные трансферты | 04 2 02 72140 | 500 | 1 200,0 | 1 060,7 | 1 200,0 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" на 2015-2020 годы | 04 7 00 00000 | 000 | 34 011,8 |
| 2 364,0 |
|
Оказание государственной поддержки реализации проектов, направленных на обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, для строительства стандартного жилья на территории региона | 04 7 01 00000 | 000 | 34 011,8 |
| 2 364,0 |
|
Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства стандартного жилья | 04 7 01 66100 | 000 |
|
| 2 364,0 |
|
Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства стандартного жилья | 04 7 01 R0210 | 000 | 34 011,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие строительства стандартного жилья в Нижегородской области" | 04 А 00 00000 | 000 | 928 465,6 | 162 927,5 |
|
|
Оказание государственной поддержки реализации проектов комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья на обеспечение данных территорий объектами социальной и дорожной инфраструктуры | 04 А 02 00000 | 000 | 928 465,6 | 162 927,5 |
|
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 М 00 00000 | 000 | 413 262,0 | 143 296,4 | 132 062,5 |
|
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | 04 М 12 00000 | 000 | 3 840,9 | 0,0 |
|
|
Расходы на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | 04 М 12 24600 | 000 | 3 840,9 | 0,0 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 М 12 24600 | 300 | 3 840,9 | 0,0 |
|
|
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области" | 06 0 00 00000 | 000 | 839 735,3 | 882 764,7 | 905 017,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 06 3 00 00000 | 000 | 312 017,2 | 321 860,1 | 333 326,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 06 3 02 00000 | 000 | 312 017,2 | 321 860,1 | 333 326,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 06 3 02 00590 | 000 | 312 017,2 | 321 860,1 | 333 326,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 3 02 00590 | 100 | 258 221,2 | 267 157,4 | 277 843,7 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | 07 0 00 00000 | 000 | 4 238 813,0 | 1 322 205,6 | 1 176 516,0 |
|
Подпрограмма "Биологическое разнообразие" | 07 4 00 00000 | 000 | 22 424,1 | 22 111,6 | 22 910,6 |
|
Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | 07 4 03 00000 | 000 | 21 448,0 | 22 111,6 | 22 910,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 4 03 00590 | 000 | 21 448,0 | 22 111,6 | 22 910,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 4 03 00590 | 600 | 21 448,0 | 22 111,6 | 22 910,6 |
|
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области" | 08 0 00 00000 | 000 | 652 989,2 | 576 549,2 | 560 982,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 08 1 00 00000 | 000 | 578 944,9 | 501 263,8 | 484 067,8 |
|
Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений | 08 1 04 00000 | 000 | 311 408,5 | 321 865,2 | 321 117,2 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 08 1 04 51290 | 000 | 311 408,5 | 321 865,2 | 321 117,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 04 51290 | 200 | 46 180,5 | 47 295,0 | 42 724,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 08 1 04 51290 | 800 | 3,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в сфере лесного хозяйства" | 08 2 00 00000 | 000 | 69 142,4 | 70 312,3 | 71 755,1 |
|
Оказание государственной услуги среднего и дополнительного профессионального образования | 08 2 01 00000 | 000 | 66 144,4 | 67 194,4 | 68 512,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 08 2 01 00590 | 000 | 66 144,4 | 67 194,4 | 68 512,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 2 01 00590 | 600 | 66 144,4 | 67 194,4 | 68 512,5 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | 09 0 00 00000 | 000 | 1 875 304,9 | 1 816 633,1 | 1 718 073,8 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 09 1 00 00000 | 000 | 339 908,4 | 84 794,3 | 11 428,6 |
|
Строительство и реконструкция муниципальных домов культуры | 09 1 01 00000 | 000 | 151 746,6 |
|
|
|
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета | 09 1 01 72450 | 000 | 139 274,1 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 09 1 01 72450 | 500 | 139 274,1 |
|
|
|
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | 09 1 02 00000 | 000 | 54 474,1 | 9 684,0 | 9 684,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | 09 1 02 43590 | 000 | 34 499,2 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 1 02 43590 | 600 | 34 499,2 |
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | 09 1 06 00000 | 000 | 67 841,3 | 31 869,6 |
|
|
Субсидии на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | 09 1 06 72150 | 000 | 67 841,3 | 31 869,6 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 09 1 06 72150 | 500 | 67 841,3 | 31 869,6 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка профессионального искусства, образования" | 09 2 00 00000 | 000 | 1 074 287,1 | 1 322 624,1 | 1 286 519,7 |
|
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | 09 2 05 00000 | 000 | 53 020,5 | 309 148,0 | 302 291,0 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 09 2 05 25220 | 000 | 53 020,5 | 41 598,0 | 34 741,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 05 25220 | 600 | 50 536,0 | 38 621,0 | 31 764,0 |
|
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | 09 2 09 00000 | 000 | 266 726,6 | 267 974,4 | 271 749,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 09 2 09 27590 | 000 | 266 726,6 | 267 974,4 | 271 749,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 09 27590 | 600 | 266 726,6 | 267 974,4 | 271 749,1 |
|
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | 11 0 00 00000 | 000 | 541 975,5 | 496 835,3 | 515 681,3 |
|
Подпрограмма "Электронное правительство" | 11 3 00 00000 | 000 | 86 977,3 | 26 212,2 | 29 277,6 |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 11 3 01 00000 | 000 | 24 446,1 | 4 615,3 | 6 310,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 01 29400 | 000 | 24 446,1 | 4 615,3 | 6 310,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 3 01 29400 | 200 | 20 600,0 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 3 01 29400 | 600 | 3 846,1 | 4 615,3 | 6 310,0 |
|
Приобретение (обновление) и адаптация программных продуктов и систем и обеспечение их обслуживания | 11 3 09 00000 | 000 | 210,0 |
|
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 09 29400 | 000 | 210,0 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 3 09 29400 | 600 | 210,0 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" | 12 0 00 00000 | 000 | 2 700 092,7 | 2 110 505,2 | 1 816 555,1 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 12 1 00 00000 | 000 | 843 921,8 | 1 151 304,8 | 770 182,7 |
|
Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является министерство спорта Нижегородской области, государственных заданий по оказанию услуг и иных целевых мероприятий | 12 1 02 00000 | 000 | 678 330,6 | 670 904,3 | 672 314,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 02 87590 | 000 | 678 330,6 | 670 904,3 | 672 314,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 02 87590 | 600 | 678 330,6 | 670 904,3 | 672 314,4 |
|
Обеспечение медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в Нижегородской области | 12 1 03 00000 | 000 | 32 126,6 | 33 107,8 | 34 197,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 03 87590 | 000 | 32 126,6 | 33 107,8 | 34 197,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 03 87590 | 600 | 32 126,6 | 33 107,8 | 34 197,2 |
|
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 12 1 11 00000 | 000 | 8 356,7 |
|
|
|
Субсидии на ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 12 1 11 72360 | 000 | 8 356,7 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты | 12 1 11 72360 | 500 | 8 356,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 12 2 00 00000 | 000 | 814 587,0 | 920 883,8 | 1 006 653,7 |
|
Обеспечение подготовки спортивного резерва | 12 2 02 00000 | 000 | 616 935,4 | 540 194,1 | 555 907,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 12 2 02 23590 | 000 | 49 258,5 | 50 848,0 | 52 403,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 23590 | 600 | 49 258,5 | 50 848,0 | 52 403,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 12 2 02 27590 | 000 | 118 260,0 | 115 727,8 | 119 968,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 27590 | 600 | 118 260,0 | 115 727,8 | 119 968,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 2 02 87590 | 000 | 434 748,8 | 373 618,3 | 383 535,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 87590 | 600 | 434 748,8 | 373 618,3 | 383 535,4 |
|
Организация учебно-тренировочной работы и отдыха воспитанников детских спортивных школ в летнее время | 12 2 05 00000 | 000 | 5 348,9 | 5 377,9 | 5 511,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 2 05 87590 | 000 | 5 348,9 | 5 377,9 | 5 511,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 05 87590 | 600 | 5 348,9 | 5 377,9 | 5 511,8 |
|
Капитальные вложения в объекты спорта высших достижений | 12 2 06 00000 | 000 | 51 900,0 | 255 992,5 | 325 915,5 |
|
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 12 2 06 28950 | 000 | 51 900,0 | 255 992,5 | 325 915,5 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 2 06 28950 | 400 | 51 900,0 | 255 992,5 | 325 915,5 |
|
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 13 0 00 00000 | 000 | 4 049 542,6 | 3 581 035,5 | 6 317 171,4 |
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года | 13 1 00 00000 | 000 | 3 145 787,2 | 2 705 983,4 | 5 082 120,8 |
|
Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса | 13 1 04 00000 | 000 | 70 654,0 | 74 440,0 | 74 440,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области | 13 1 04 28100 | 000 | 33 369,4 | 37 155,4 | 37 155,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 1 04 28100 | 200 | 33 369,4 | 37 155,4 | 37 155,4 |
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 13 7 00 00000 | 000 | 451 644,2 | 443 961,2 | 455 244,1 |
|
Оказание (выполнение) государственных услуг в рамках реализации государственной программы | 13 7 02 00000 | 000 | 253 580,7 | 240 033,1 | 243 927,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 13 7 02 00590 | 000 | 253 580,7 | 240 033,1 | 243 927,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 13 7 02 00590 | 600 | 247 356,6 | 233 600,6 | 237 278,4 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 0 00 00000 | 000 | 17 307 434,7 | 14 286 809,8 | 14 708 128,1 |
|
Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 14 1 00 00000 | 000 | 8 946 625,4 | 8 531 052,6 | 7 000 767,2 |
|
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 01 00000 | 000 | 2 782 665,6 | 3 127 491,3 | 3 245 559,8 |
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 01 20500 | 000 | 2 782 665,6 | 3 127 491,3 | 3 245 559,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 01 20500 | 200 | 2 756 865,6 | 3 110 891,3 | 3 227 859,8 |
|
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 02 00000 | 000 | 3 824 116,1 | 4 502 485,4 | 3 029 160,7 |
|
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 02 20600 | 000 | 3 824 116,1 | 4 502 485,4 | 3 029 160,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 02 20600 | 200 | 3 824 116,1 | 4 502 485,4 | 3 029 160,7 |
|
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | 14 1 03 00000 | 000 | 520 274,9 | 527 147,5 | 548 637,4 |
|
Повышение безопасности дорожного движения | 14 1 03 20700 | 000 | 520 274,9 | 527 147,5 | 548 637,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 03 20700 | 200 | 520 274,9 | 527 147,5 | 548 637,4 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 04 00000 | 000 | 1 589 662,5 | 249 411,4 |
|
|
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 04 72210 | 000 | 789 662,5 | 249 411,4 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 14 1 04 72210 | 500 | 789 662,5 | 249 411,4 |
|
|
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 14 2 00 00000 | 000 | 2 551 212,6 | 2 566 469,9 | 4 506 055,2 |
|
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 14 2 01 00000 | 000 | 389 029,1 | 1 126 484,6 | 3 289 808,9 |
|
Развитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 14 2 01 20800 | 000 | 389 029,1 | 1 126 484,6 | 3 289 808,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 2 01 20800 | 400 | 389 029,1 | 1 126 484,6 | 3 289 808,9 |
|
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижний Новгород в 2018 году | 14 2 05 00000 | 000 | 577 822,8 |
|
|
|
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в г.Нижний Новгород в 2018 году | 14 2 05 20850 | 000 | 577 822,8 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 2 05 20850 | 400 | 577 822,8 |
|
|
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 7 00 00000 | 000 | 3 551 279,8 | 2 225 979,8 | 2 224 372,0 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | 14 7 04 00000 | 000 | 1 065 834,3 | 1 073 674,6 | 1 073 792,6 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | 14 7 04 20950 | 000 | 1 065 834,3 | 1 073 674,6 | 1 073 792,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 7 04 20950 | 300 |