Постановление Правительства Нижегородской области от 05.06.2018 № 416

О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2018 года № 416

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской

области", утвержденную постановлением Правительства

Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287.

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

И.о. временно исполняющего

обязанности Губернатора                                                 Е.Б.Люлин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 5 июня 2018 года № 416

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬИ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014ГОДА № 287

 

1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1 056 597,70

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

266 604,40

223 643,40

125 041,40

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

10 278,80

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

3 421,40

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

367 116,00

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,7

 

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

 

673 781,50

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,00

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2020 год

 

Индикаторы

 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий

тнэ/млн. руб.

18,2

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической  деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

44 753,6

 

Экономия топлива на тыс. рублей  субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

127

 

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от  общего количества указанных учреждений

%

100

 

Износ энергетических мощностей

%

51,33

 

Коэффициент обновления основных  фондов по виду экономической  деятельности: производство  электроэнергии

%

2

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду  экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

54,7

 

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году

%

100,5

 

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

97,5

 

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

15

 

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

 

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

85,38

 

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

 

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

462 583,7

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году

тонн

339

 

Непосредственные результаты

 

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)

ед.

16

 

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 г.г., в т. ч.

млн. руб.

16 169,3

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

16 169,3

 

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

1

 

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

33

 

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

41

 

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)

штук

6

 

Количество газифицированных квартир природным газом

штук

1 303 200

 

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

штук

200

 

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

660

 

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

12

 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

6

 

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

1

 

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

27 778

 

Количество созданных рабочих мест

ед.

24

 

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч.

млн. руб.

4 071,59

 

Областной бюджет

млн. руб.

673,78

 

Местный бюджет

млн. руб.

2 930,56

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

464,78

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

2,47

 

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.

млн. руб.

447,26

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

 

Юридические лица, ИП

 

447,26

".

 

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" исноску к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87

500,00

115 785,80

19 480,10

218

542,60

266

604,40

223

643,40

125

041,40

1 056

597,70

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

1 685,20

2 261,50

10 278,80

1.1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

1 685,20

2 261,50

10 278,80

1.2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2017-2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,00

0

0

0

0

0

2 000,00

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Прочие расходы

2015

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

2 000,00

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

3 421,40

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

3 421,40

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

367 116,0

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвложения

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

105 984,6

67 819,9

0

359 575,5

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

7 540,50

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Капвложения

2015 - 2020

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Капвложения

2015 - 2020

ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,00

15 222,9

0

142 300,0*

157 591,60

152 771,0

118 396,0

673 781,50

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,00

673 781,50

5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Капвложения

2014 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

* Финансированиепланируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.".

 

2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":

2.2.1. Позиции"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" и "Подпрограмма 5 "Развитие рынкагазомоторного топлива" таблицы 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

79,47

79,72

84,09

84,87

85,23

85,28

85,33

85,38

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 253 572

1 266 268

1 278 316

1 283 200

1 288 200

1 293 200

1 298 200

1 303 200

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

170

180

190

200

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943 87

452 793,15

741 871,82

460 696,7

462 583,7

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,77

229,0

369,0

337,6

339,0

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

542

657

660

5.2.

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

0

11

12

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

4

5

6

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

5.6.

Объем реализации компримированного природного газа

млн. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

12 151

16 299

22 105

27 778

5.7.

Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

24

24

5.8.

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2 040,90

145,56

0

142,30*

1 395,72

175,24

171,86

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

15,22

0

142,30*

157,59

152,77

118,40

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

27, 66

0

0

1 238,13

20,08

52,95

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

101,08

0

0

0

1,53

0,51

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

0

0

0

0,86

0

5.9.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19**

99,70

136,70

0

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19**

99,70

136,70

0

".

2.2.2. Сноску"**" изложить в следующей редакции:

"** Объеминвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительствообъектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретениеобъектов инфраструктуры.".

 

2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов

 

Информация поресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областногобюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице5.

 

Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации

государственной программы засчет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

266 604,40

223 643,40

125 041,40

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

100 562,90

19 480,10

76 242,60

109 012,80

70 872,40

6 645,40

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00

157 591,6

152 771,00

118 396,00

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,6

152 771,00

118 396,00

*Финансирование планируется осуществитьза счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря2016 года № 839.

 

Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 036 520,01

1 092 640,03

1 125 163,14

2 360 903,23

9 357 151,80

7 401 215,5

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

266 604,40

223 643,40

125 041,40

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

1 270 872,40

36 708,20

56 459,90

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

1 528,20

511,60

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12 314 563,56

595 302,83

864 714,08

470 951,00

9 095 272,00

7 219 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

352 475,43

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

1 685,20

2 261,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

24 813,99

96 481,64

30 445,30

16 944,50

20 074,80

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

434 226,84

658 058,64

492 334,40

426 573,30

7 023,40

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

106 855,60

68 690,90

3 511,70

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

13 576,50

32 742,40

16 626,90

3 511,70

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086, 60

421 306,86

411 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

11 480,90

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

21 453,70

87 670,80

149 336,9

83 575,8

0,0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

105 984,6

67 819,9

0,0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

13 150,5

31 871,4

15 755,9

0,0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

11 480,9

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

852,00

1 742,00

1 742,00

7 023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

261 031,14

569 535,84

341 255,50

341 255,50

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231,85

9 954,00

341 492,90

1 495 468,10

311 948,80

171 855,80

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00**

157 591,60

152 771,0

118 396,00

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

1 238 130,00

20 081,30

52 948,20

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

1 528,20

511,60

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

199 192,90***

99 746,50

137 568,30

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

0

142 300,00**

1 395 721,60

170 151,30

170 150,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00**

157 591,60

152 771,00

118 396,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

0

0

1 238 130,00

17 380,30

51 754,50

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,452

98 800,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,750

0

0

0

5 093,20

1 705,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,568

0

0

0

2 701,00

1 193,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,182

0

0

0

1 528,20

511,60

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,0

0

0

0

864,00

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90***

99 746,50

136 704,30

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

199 192,90***

99 746,50

136 704,30

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

*Мероприятие 4.4"Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и созданиедополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется врамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО"Газпром" (ганкт-Петербург). Данные пофинансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.

** Финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.

*** Объем инвестицийуточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектовгазозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектовинфраструктуры.".

 

3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":

3.1. В подразделе 3.1"Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности":

3.1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить вследующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета

2015 год - 2186,0 тыс. руб.;

2016 год - 1685,2 тыс. руб.;

2017 год - 800,0 тыс. руб.;

2018 год - 1660,9 тыс. руб.;

2019 год - 1685,2 тыс. руб.;

2020 год - 2261,5 тыс. руб.

".

3.1.2. В пункте 3.1.2"Текстовая часть подпрограммы":

3.1.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение"подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий ПодпрограммыЭнергосбережение" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

Подпрограммы Энергосбережение

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020 годы

Министерство энергетики и ЖКХ

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2

2261,5

10 278,8

2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2016 - 2020 годы

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

".

3.1.2.2. Таблицу 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счетсредств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходовна реализацию Подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы

Энергосбережение за счетсредств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

2 186,0

1 685,2

800,0

1 660,9

1 685,2