ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 года № 416
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 5 июня 2018 года № 416
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬИ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014ГОДА № 287
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
| 1 056 597,70 | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 266 604,40 | 223 643,40 | 125 041,40 | ||||||
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||||||
| 10 278,80 | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||||||||
| 2 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||||||||
| 3 421,40 | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 | ||||||
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||||||||
| 367 116,00 | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 106 855,60 | 68 690,90 | 3 511,7 | ||||||
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||||||||
| 673 781,50 | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | ||||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2020 год | |||||||||||
| Индикаторы | |||||||||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий | тнэ/млн. руб. | 18,2 | |||||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 44 753,6 | |||||||||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 127 | |||||||||||
| Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 100 | |||||||||||
| Износ энергетических мощностей | % | 51,33 | |||||||||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 | |||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 54,7 | |||||||||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100,5 | |||||||||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 97,5 | |||||||||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | |||||||||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | |||||||||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 85,38 | |||||||||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | |||||||||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 462 583,7 | |||||||||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 339 | |||||||||||
| Непосредственные результаты | |||||||||||||
| Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы) | ед. | 16 | |||||||||||
| Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по | млн. руб. | 16 169,3 | |||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | |||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 16 169,3 | |||||||||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 1 | |||||||||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 33 | |||||||||||
| Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 41 | |||||||||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 6 | |||||||||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 303 200 | |||||||||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 200 | |||||||||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 | |||||||||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 | |||||||||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 6 | |||||||||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 1 | |||||||||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 27 778 | |||||||||||
| Количество созданных рабочих мест | ед. | 24 | |||||||||||
| Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч. | млн. руб. | 4 071,59 | |||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 673,78 | |||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 2 930,56 | |||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 464,78 | |||||||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 2,47 | |||||||||||
| Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч. | млн. руб. | 447,26 | |||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | |||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||||||||
| Юридические лица, ИП |
| 447,26 | |||||||||||
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" исноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 266 604,40 | 223 643,40 | 125 041,40 | 1 056 597,70 | ||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 1 685,20 | 2 261,50 | 10 278,80 | ||||
1.1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 1 685,20 | 2 261,50 | 10 278,80 |
1.2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Прочие расходы | 2017-2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | Прочие расходы | 2015 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | 3 421,40 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 | 3 421,40 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 106 855,60 | 68 690,90 | 3 511,70 | 367 116,0 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,30 | 105 984,6 | 67 819,9 | 0 | 359 575,5 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 871,00 | 871,00 | 3 511,70 | 7 540,50 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,00 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0* | 157 591,60 | 152 771,0 | 118 396,0 | 673 781,50 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | 673 781,50 |
5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Капвложения | 2014 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Финансированиепланируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":
2.2.1. Позиции"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" и "Подпрограмма 5 "Развитие рынкагазомоторного топлива" таблицы 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79,47 | 79,72 | 84,09 | 84,87 | 85,23 | 85,28 | 85,33 | 85,38 | |
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 278 316 | 1 283 200 | 1 288 200 | 1 293 200 | 1 298 200 | 1 303 200 | |
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 211 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 239 943 87 | 452 793,15 | 741 871,82 | 460 696,7 | 462 583,7 | |
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 127,77 | 229,0 | 369,0 | 337,6 | 339,0 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 320 | 542 | 657 | 660 | |
5.2. | Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | |
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5.6. | Объем реализации компримированного природного газа | млн. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 12 151 | 16 299 | 22 105 | 27 778 | |
5.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 24 | |
5.8. | Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн. руб. | 0 | 2 040,90 | 145,56 | 0 | 142,30* | 1 395,72 | 175,24 | 171,86 | |
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 87,50 | 15,22 | 0 | 142,30* | 157,59 | 152,77 | 118,40 | |
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 1 591,73 | 27, 66 | 0 | 0 | 1 238,13 | 20,08 | 52,95 | |
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 361,67 | 101,08 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 0,51 | |
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | |
5.9. | Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19** | 99,70 | 136,70 | 0 | |
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19** | 99,70 | 136,70 | 0 | |
".
2.2.2. Сноску"**" изложить в следующей редакции:
"** Объеминвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительствообъектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретениеобъектов инфраструктуры.".
2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов
Информация поресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областногобюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице5.
Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 266 604,40 | 223 643,40 | 125 041,40 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 100 562,90 | 19 480,10 | 76 242,60 | 109 012,80 | 70 872,40 | 6 645,40 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00 | 157 591,6 | 152 771,00 | 118 396,00 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 106 855,60 | 68 690,90 | 3 511,70 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,6 | 152 771,00 | 118 396,00 |
*Финансирование планируется осуществитьза счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря2016 года № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20 036 520,01 | 1 092 640,03 | 1 125 163,14 | 2 360 903,23 | 9 357 151,80 | 7 401 215,5 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 266 604,40 | 223 643,40 | 125 041,40 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 46 565,47 | 5 897,10 | 13 576,50 | 1 270 872,40 | 36 708,20 | 56 459,90 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 0 | 1 528,20 | 511,60 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,60 | 12 314 563,56 | 595 302,83 | 864 714,08 | 470 951,00 | 9 095 272,00 | 7 219 202,60 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 352 475,43 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1.2 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 291 526,00 | 621 960,00 | 28 329,96 | 340 994,53 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 340 994,53 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 289 526,00 | 621 960,00 | 28 329,96 | 340 994,53 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 28 329,96 | 340 994,53 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.2 | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 553,50 | 24 813,99 | 96 481,64 | 30 445,30 | 16 944,50 | 20 074,80 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 29 949,00 | 16 448,20 | 19 202,60 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 29 949,00 | 16 448,20 | 19 202,60 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 95 985,34 | 29 949,00 | 16 448,20 | 19 202,60 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 379 086,6 | 536 022,66 | 434 226,84 | 658 058,64 | 492 334,40 | 426 573,30 | 7 023,40 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 106 855,60 | 68 690,90 | 3 511,70 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 18 902,90 | 5 897,10 | 13 576,50 | 32 742,40 | 16 626,90 | 3 511,70 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086, 60 | 421 306,86 | 411 031,14 | 569 535,84 | 341 255,50 | 341 255,50 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480,90 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.1 | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 112 736,20 | 21 453,70 | 87 670,80 | 149 336,9 | 83 575,8 | 0,0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,30 | 105 984,6 | 67 819,9 | 0,0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 17 913,10 | 5 026,10 | 13 150,5 | 31 871,4 | 15 755,9 | 0,0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480,9 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 979,60 | 1 742,00 | 852,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 7 023,40 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 871,00 | 871,00 | 3 511,70 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 871,00 | 871,00 | 3 511,70 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.3 | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 354 086,60 | 416 306,86 | 261 031,14 | 569 535,84 | 341 255,50 | 341 255,50 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 354 086,60 | 416 306,86 | 261 031,14 | 569 535,84 | 341 255,50 | 341 255,50 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.4 | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)* | 25 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели* | 25 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 147 231,85 | 9 954,00 | 341 492,90 | 1 495 468,10 | 311 948,80 | 171 855,80 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00** | 157 591,60 | 152 771,0 | 118 396,00 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 27 662,57 | 0 | 0 | 1 238 130,00 | 20 081,30 | 52 948,20 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 0 | 1 528,20 | 511,60 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 3 267,20 | 9 954,00 | 199 192,90*** | 99 746,50 | 137 568,30 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5.1 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 140 166,90 | 0 | 142 300,00** | 1 395 721,60 | 170 151,30 | 170 150,50 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00** | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 26 144,00 | 0 | 0 | 1 238 130,00 | 17 380,30 | 51 754,50 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 361 666,452 | 98 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 5 402,750 | 0 | 0 | 0 | 5 093,20 | 1 705,30 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 1 518,568 | 0 | 0 | 0 | 2 701,00 | 1 193,70 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 2 279,182 | 0 | 0 | 0 | 1 528,20 | 511,60 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 1 605,0 | 0 | 0 | 0 | 864,00 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.3 | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 662,20 | 9 954,00 | 199 192,90*** | 99 746,50 | 136 704,30 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 1 662,20 | 9 954,00 | 199 192,90*** | 99 746,50 | 136 704,30 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Мероприятие 4.4"Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и созданиедополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется врамках Программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств ПАО"Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные пофинансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.
** Финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.
*** Объем инвестицийуточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектовгазозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектовинфраструктуры.".
3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1"Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности":
3.1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета | 2015 год - 2186,0 тыс. руб.; 2016 год - 1685,2 тыс. руб.; 2017 год - 800,0 тыс. руб.; 2018 год - 1660,9 тыс. руб.; 2019 год - 1685,2 тыс. руб.; 2020 год - 2261,5 тыс. руб. |
".
3.1.2. В пункте 3.1.2"Текстовая часть подпрограммы":
3.1.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение"подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий ПодпрограммыЭнергосбережение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
Подпрограммы Энергосбережение
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 годы | Министерство энергетики и ЖКХ | 2 186,0 | 1 685,2 | 800,0 | 1 660,9 | 1 685,2 | 2261,5 | 10 278,8 |
2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Прочие расходы | 2016 - 2020 годы | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
3.1.2.2. Таблицу 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счетсредств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходовна реализацию Подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы
Энергосбережение за счетсредств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 2 186,0 | 1 685,2 | 800,0 | 1 660,9 | 1 685,2 |