Постановление Правительства Нижегородской области от 14.05.2018 № 339

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2018 года  № 339

 

О внесении изменений впостановление Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в постановление ПравительстваНижегородской области от 30апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программы"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечениепожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородскойобласти".

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

Врио Губернатора                                                         Г.С.Никитин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 14 мая 2018 года № 339

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся впостановление Правительства Нижегородской

области от 30 апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной

программы "Защитанаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей

на водных объектахНижегородской области"

 

1. В пункте 5 слова"Р.В.Антонова" заменить словами "Н.Е.Никитина".

2. В государственнойпрограмме "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечениепожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородскойобласти", утвержденной постановлением:

2.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "ПаспортПрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 6 822 590,5 тыс. рублей

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 157 117,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей;

2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 421 451,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 249 996,9 тыс. рублей;

2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;

2020 год - 251 090,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 710 996,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 760 418,2 тыс. рублей;

2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;

2020 год - 837 558,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 248 662,4 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 40 949,1 тыс. рублей;

2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;

2020 год - 44 176,4 тыс. рублей

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 209 742,8 тыс. рублей*, в т :

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2019 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2020 год - 50 361,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 231 737,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 55 391,1 тыс. рублей;

2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;

2020 год - 59 514,4 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация государственной программы к 2020 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21.

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75.

3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091.

4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59.

5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.

6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей.

2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Непосредственные результаты:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.

Непосредственные результаты:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности (мин.) - 10/20.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Непосредственные результаты:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.

Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

".

2.2.. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

 

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 056 613,2

1046 395,1

1 116 815,8

1157 117,0

1202 948,3

1242 701,1

6 822 590,5

 

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

249 996,9

243 055,7

251 090,5

1 421 451,5

 

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 052,3

239 111,1

247 145,9

1 397 246,1

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 710 996,6

 

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2020

Департамент; ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

 

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 697 586,6

 

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

50 361,7

209 742,8

 

18.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2015-2020

Департамент

0,0

0,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

50 361,7

201 446,8

 

19.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

20

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного  комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

капвложения

2018 2020

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

21.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

55 391,1

57 412,3

59 514,4

231 737,2

 

22

Подпрограмма 6 "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

".

2.2.2. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах

 

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам)

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Индикаторы энергоэффективности:

1.

Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м.

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

2.

Удельное потребление электрической энергии

кВт*час/кв. м.

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

3.

Удельное потребление природного газа

тысуб.м./чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

4.

Удельное потребление воды

куб.м./чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

5.

Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений.

%

0

0

0

0

5

30

65

100

6.

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Реальная экономия бюджетных средств*

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

2.

Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

2.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

1,75

2,0

Непосредственные результаты:

1.

Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,25

1,0

0,75

0,5

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1.

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

98

98

98

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Непосредственные результаты:

1.

Количество пожаров

шт.

3113

3113

2002

1801

1621

1459

1313

1182

2.

Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/ в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

100

27

30

45

2.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

29

36

45

54

3.

Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

56

66

71

74

4.

Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

33

40

47

54

Непосредственные результаты:

1.

Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2265

2535

3255

4005

4725

2595

2685

3135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

Непосредственные результаты:

1.

Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1.

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* прогнозируемаяэкономия, с учетом следующих составляющих:

а) экономии средств,расходуемых на энергопотребление;

б) экономии средств всвязи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетяхэнергоснабжения.".

 

2.2.3. Таблицу 3"Сведения об основных мерах правового регулирования" подраздела 2.6"Меры правового регулирования" дополнить позицией следующегосодержания:

"

Основное мероприятие 4.3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

Мер правового регулирования не предусмотрено

".

2.2.4. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов

 

Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной

программы за счет средствобластного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

всего:

1056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 157 117,0

1 202 948,3

1 242 701,1

6 822 590,5

 

 

государственный заказчик- координатор:

Департамент

1056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 157 117,0

1 202 948,3

1 242 701,1

6 822 590,5

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего:

225 834,2

226 037,3

225 436,9

249 996,9

243 055,7

251 090,5

1 421 451,5

 

 

государственный заказчик- координатор:

Департамент

225 834,2

226 037,3

225 436,9

249 996,9

243 055,7

251 090,5

1 421 451,5

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего:

783 885,6

763 798,0

755 749,1

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 710 996,6

 

 

государственный заказчик- координатор:

Департамент

783 885,6

763 798,0

755 749,1

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 710 996,6

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

 

государственный заказчик- координатор:

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего:

0,0

8 296,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

209 742,8

 

 

государственный заказчик- координатор:

Департамент

0,0

8 296,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

209 742,8

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации государственной программы

государственный заказчик- координатор:

Департамент

6 032,1

8 356,6

45 030,7

55 391,1

57 412,3

59 514,4

231 737,

 

Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 157 117,0

1 202 948,3

1 242 701,1

6 822 590,5

 

расходы областного бюджета

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 157 117,0

1 202 948,3

1 242 701,1

6 822 590,5

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.

225 834,2

226 037,3

225 436,9

249 996,9

243 055,7

251 090,5

1 421 451,5

 

 

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

225 436,9

249 996,9

243 055,7

251 090,5

1 421 451,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

 

 

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

Всего, в т.ч.:

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

 

 

расходы областного бюджета

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 052,3

239 111,1

247 145,9

1 397 246,1

 

 

расходы областного бюджета

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 052,3

239 111,1

247 145,9

1 397 246,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего, в т.ч.

783 885,6

763 798,0

755 749,10

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 710 996,6

 

 

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

755 749,10

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 710 996,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

 

 

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

763 798,0

755 749,10

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 697 586,6

 

 

расходы областного бюджета

770 475,6

763 798,0

755 749,10

760 418,2

809 587,6

837 558,1

4 697 586,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 949,1

42 531,0

44 176,4

248 662,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

209 742,8

 

 

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

209 742,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

201 446,8

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

201 446,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3

Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0