24.04.2018 №1108
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251 |
В соответствии
состатьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от13.12.2017 № 257 «О внесении изменений в решение городской Думы городаНижнего Новгорода
от21.12.2016
№ 262
«
Обюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019годов», решением городской Думы городаНижнего Новгорода от 18.10.2017 № 195 «О согласовании проекта постановленияадминистрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251», постановлениемадминистрации города Нижнего Новгорода от08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методическихрекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города НижнегоНовгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортнойинфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы, утвержденнуюпостановлением администрации города Нижнего Новгорода от14.12.2016 № 4251, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Таблицу 3 подраздела2.8 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.8 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Паспорт подпрограммы1 подраздела 3.1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.
1.3.2. Паспорт подпрограммы2 подраздела 3.2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.
2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города НижнегоНовгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящегопостановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете«День города. Нижний Новгород».
3. Департаментуправового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации городаНижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городаНижнего Новгорода Герасименко А.А.
Глава города | В.А.Панов |
Е.А.Кузнецова
246 82 81
Приложение № 1 |
к постановлению администрации |
города |
от 24.04.2018 № 1108 |
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС) | ||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС) Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») | ||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | ||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | ||||
Задачи Программы | Развитие наземного транспорта Развитие метрополитена Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | ||||
Ответственный исполни-тель, соисполнители | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 7 424 111 486,20 | 2 722 877 369,53 | 2 359 768 623,04 | 12 506 757 478,77 | |
ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 3 100 279 090,42 | |
ДТиС (КУГИиЗР) | 1 388 971 588,52 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 | 3 527 388 526,09 | |
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 4 639 130 307,26 | 389 381 355,00 | 84 627 500,00 | 5 113 139 162,26 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | 765 950 700,00 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | |||||
Целевые индикаторы Программы | 1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390 млн. человек 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) – 90% 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут 4. Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн. пассажиров в год 5.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 6.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,35 % 7.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,5 % |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 24.04.2018 № 1108
2.8. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городаНижнего Новгорода
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы |
| ||||||||
2017 | 2018 | 2019 |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего | 7 424 111 486,20 | 2 722 877 369,53 | 2 359 768 623,04 |
| |||||||
ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ||||||||
ДТиС (КУГИиЗР) | 1 388 971 588,52 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 |
| ||||||||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 4 639 130 307,26 | 389 381 355,00 | 84 627 500,00 |
| ||||||||
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 |
| ||||||||
1. | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего | 7 128 380 986,20 | 2 487 767 269,53 | 2 124 658 523,04 |
| ||||||
ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ||||||||
ДТиС (КУГИиЗР) | 1 388 971 588,52 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 |
| ||||||||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 4 639 130 307,26 | 389 381 355,00 | 84 627 500,00 |
| ||||||||
1.1. | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | ДТиС (КУГИиЗР) | 1 385 577 301,82 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 |
| ||||||
1.2. | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ||||||
1.3. | Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене | ДТиС (КУГИиЗР) | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
1.4. | Развитие метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДС) | 4 639 130 307,26 | 389 381 355,00 | 84 627 500,00 |
| ||||||
1.5. | Возмещение затрат по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена, для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года | ДТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
2. | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | всего | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 |
| ||||||
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 |
| ||||||||
2.1. | Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| ||||||
2.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | | ||||||
2.3. | Создание и обслуживание платных городских парковок | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| ||||||
2.4. | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 199 120 400,00 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 |
| ||||||
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 24.04.2018 № 1108
Таблица4
Прогнозная оценка расходов нареализацию Программыза счет всех источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 424 111 486,20 | 2 764 097 369,53 | 2 359 768 623,04 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 2 180 469 988,86 | 1 923 000 411,53 | 1 928 736 327,04 | ||
ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 720 209 288,52 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 64 251 109,92 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 2 970 449 197,34 | 841 096 958,00 | 431 032 296,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4)прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 128 380 986,20 | 2 528 987 269,53 | 2 124 658 523,04 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 884 739 488,86 | 1 687 890 311,53 | 1 693 626 227,04 | ||
ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 720 209 288,52 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 64 251 109,92 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
(2)средства областного бюджета, в том числе: | 2 970 449 197,34 | 841 096 958,00 | 431 032 296,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 385 577 301,82 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 716 815 001,82 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 716 815 001,82 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС | 1 100 279 090,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Развитие метрополитена | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 4 639 130 307,26 | 430 601 355,00 | 84 627 500,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 64 251 109,92 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 64 251 109,92 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Возмещение затрат по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена, для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 295 730 500,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1 | Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3 | Создание и обслуживание платных городских парковок | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4 | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 199 120 400,00 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 199 120 400,00 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 199 120 400,00 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
11
Приложение № 4
к постановлению администрации
города
от 24.04.2018 № 1108
3. Подпрограммы Программы
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | ДТиС | |||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ДС (МКУ «ГУММиД) КУГИиЗР | |||||||||||||||||||||||||
Задача Подпрограммы 1 | Развитие наземного транспорта Развитие метрополитена | |||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2017-2019 годы, деление на этапы не предусмотрено | |||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.
| |||||||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы Подпрограммы 1 | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) – 90% Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн.пассажиров в год |
Приложение № 5
к постановлению администрации
города
от 24.04.2018 № 1108
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | ДТиС | |||||||||||||||
Соисполнители Подпрограммы 2 | МКУ «ЦОДД» | |||||||||||||||
Задача Подпрограммы 2 | Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||||||||||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2017-2019 годы, деление на этапы не предусмотрено | |||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.
| |||||||||||||||
Целевые индикаторы Подпрограммы 2 | Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,35 % Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс.населения) снизится и составит 4,5 % |