Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 24.04.2018 № 1108

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

24.04.2018                                                                                                 №1108

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251

 

 

В соответствии состатьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от13.12.2017 № 257 «О внесении изменений в решение городской Думы городаНижнего Новгорода от21.12.2016
№ 262
«
Обюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019годов», решением городской Думы городаНижнего Новгорода от 18.10.2017 № 195 «О согласовании проекта постановленияадминистрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251», постановлениемадминистрации города Нижнего Новгорода от08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методическихрекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города НижнегоНовгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортнойинфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы, утвержденнуюпостановлением администрации города Нижнего Новгорода от14.12.2016 № 4251, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. Таблицу 3 подраздела2.8 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.8 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.

1.3. В разделе 3:

1.3.1. Паспорт подпрограммы1 подраздела 3.1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.

1.3.2. Паспорт подпрограммы2 подраздела 3.2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.

2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города НижнегоНовгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящегопостановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете«День города. Нижний Новгород».

3. Департаментуправового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации городаНижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городаНижнего Новгорода Герасименко А.А.

 

 

 

Глава города

В.А.Панов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Кузнецова

246 82 81

Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от 24.04.2018  № 1108

 

1. Паспорт Программы

 

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС)

Соисполнители Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД»)

Подпрограммы Программы

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Цель Программы

Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Развитие наземного транспорта

Развитие метрополитена

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполни-тель, соисполнители

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Всего, в том числе:

7 424 111 486,20

2 722 877 369,53

2 359 768 623,04

12 506 757 478,77

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

3 100 279 090,42

ДТиС (КУГИиЗР)

1 388 971 588,52

1 098 385 914,53

1 040 031 023,04

3 527 388 526,09

МКУ «ГУММиД» (ДС)

4 639 130 307,26

389 381 355,00

84 627 500,00

5 113 139 162,26

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

765 950 700,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Целевые индикаторы Программы

1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390 млн. человек

2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) – 90%

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут

4. Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн. пассажиров в год

5.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.

6.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,35 %

7.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от 24.04.2018  № 1108

 

 

2.8. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городаНижнего Новгорода

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (руб.), годы

 

2017

2018

2019

 

1

2

3

4

5

6

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

Всего

7 424 111 486,20

2 722 877 369,53

2 359 768 623,04

 

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

 

ДТиС

(КУГИиЗР)

1 388 971 588,52

1 098 385 914,53

1 040 031 023,04

 

МКУ «ГУММиД» (ДС)

4 639 130 307,26

389 381 355,00

84 627 500,00

 

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

 

1.

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

Всего

7 128 380 986,20

2 487 767 269,53

2 124 658 523,04

 

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

 

ДТиС

(КУГИиЗР)

1 388 971 588,52

1 098 385 914,53

1 040 031 023,04

 

МКУ «ГУММиД» (ДС)

4 639 130 307,26

389 381 355,00

84 627 500,00

 

1.1.

Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

ДТиС

(КУГИиЗР)

1 385 577 301,82

1 098 385 914,53

1 040 031 023,04

 

1.2.

Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

 

1.3.

Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене

ДТиС 

(КУГИиЗР)

3 394 286,70

0,00

0,00

 

1.4.

Развитие метрополитена

МКУ «ГУММиД» (ДС)

4 639 130 307,26

389 381 355,00

84 627 500,00

 

1.5.

Возмещение затрат по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена, для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года

ДТиС

0,00

0,00

0,00

 

2.

Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

всего

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

 

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

 

2.1.

Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

7 500 000,00

3 000 000,00

0,00

 

2.2.

Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

75 110 100,00

75 110 100,00

75 110 100,00

 

2.3.

Создание и обслуживание платных городских парковок

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

14 000 000,00

10 000 000,00

13 000 000,00

 

2.4.

Материально-техническое обеспечение дорожного процесса

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

199 120 400,00

147 000 000,00

147 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению администрации

города

от 24.04.2018  № 1108

 

 

Таблица4

Прогнозная оценка расходов нареализацию Программыза счет всех источников

 п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования, участник

Объем финансового обеспечения, руб.

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

7 424 111 486,20

2 764 097 369,53

2 359 768 623,04

(1) собственные городские средства, в том числе:

2 180 469 988,86

1 923 000 411,53

1 928 736 327,04

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

ДТиС (КУГИиЗР)

720 209 288,52

613 474 956,53

608 998 727,04

МКУ «ГУММиД» (ДС)

64 251 109,92

74 415 355,00

84 627 500,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

2 970 449 197,34

841 096 958,00

431 032 296,00

ДТиС (КУГИиЗР)

668 762 300,00

484 910 958,00

431 032 296,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2 301 686 897,34

356 186 000,00

0,00

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

2 273 192 300,00

0,00

0,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2 273 192 300,00

0,00

0,00

(4)прочие источники:

0,00

0,00

0,00

1

 

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

7 128 380 986,20

2 528 987 269,53

2 124 658 523,04

(1) собственные городские средства, в том числе:

1 884 739 488,86

1 687 890 311,53

1 693 626 227,04

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

ДТиС (КУГИиЗР)

720 209 288,52

613 474 956,53

608 998 727,04

МКУ «ГУММиД» (ДС)

64 251 109,92

74 415 355,00

84 627 500,00

(2)средства областного бюджета, в том числе:

2 970 449 197,34

841 096 958,00

431 032 296,00

ДТиС (КУГИиЗР)

668 762 300,00

484 910 958,00

431 032 296,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2 301 686 897,34

356 186 000,00

0,00

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

2 273 192 300,00

0,00

0,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2 273 192 300,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

1.1

Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

1 385 577 301,82

1 098 385 914,53

1 040 031 023,04

(1) собственные городские средства, в том числе:

716 815 001,82

613 474 956,53

608 998 727,04

ДТиС (КУГИиЗР)

716 815 001,82

613 474 956,53

608 998 727,04

(2) средства областного бюджета, в том числе:

668 762 300,00

484 910 958,00

431 032 296,00

ДТиС (КУГИиЗР)

668 762 300,00

484 910 958,00

431 032 296,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

1.2

Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

1.3

Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

3 394 286,70

0,00

0,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

3 394 286,70

0,00

0,00

ДТиС (КУГИиЗР)

3 394 286,70

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

1.4

Развитие метрополитена

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

4 639 130 307,26

430 601 355,00

84 627 500,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

64 251 109,92

74 415 355,00

84 627 500,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

64 251 109,92

74 415 355,00

84 627 500,00

(2) средства областного бюджета, в том числе:

2 301 686 897,34

356 186 000,00

0,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2 301 686 897,34

356 186 000,00

0,00

(3) средства федерального бюджета, в том числе:

2 273 192 300,00

0,00

0,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2 273 192 300,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

1.5

Возмещение затрат по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена, для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

0,00

0,00

0,00

(1) собственные городские средства:

0,00

0,00

0,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

2.1

Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

7 500 000,00

3 000 000,00

0,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

7 500 000,00

3 000 000,00

0,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

7 500 000,00

3 000 000,00

0,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

2.2

Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

75 110 100,00

75 110 100,00

75 110 100,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

75 110 100,00

75 110 100,00

75 110 100,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

75 110 100,00

75 110 100,00

75 110 100,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

2.3

Создание и обслуживание платных городских парковок

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

14 000 000,00

10 000 000,00

13 000 000,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

14 000 000,00

10 000 000,00

13 000 000,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

14 000 000,00

10 000 000,00

13 000 000,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

2.4

Материально-техническое обеспечение дорожного процесса

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

199 120 400,00

147 000 000,00

147 000 000,00

(1) собственные городские средства, в том числе:

199 120 400,00

147 000 000,00

147 000 000,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

199 120 400,00

147 000 000,00

147 000 000,00

(2) средства областного бюджета:

0,00

0,00

0,00

(3) средства федерального бюджета:

0,00

0,00

0,00

(4) прочие источники:

0,00

0,00

0,00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11

Приложение № 4

к постановлению администрации

города

от 24.04.2018  № 1108

 

3. Подпрограммы Программы

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

ДТиС

Соисполнители подпрограммы

ДС (МКУ «ГУММиД)

КУГИиЗР

Задача Подпрограммы 1

Развитие наземного транспорта

Развитие метрополитена

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2017-2019 годы, деление на этапы не предусмотрено

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Всего, в том числе:

7 128 380 986,20

2 487 767 269,53

2 124 658 523,04

11 740 806 778,77

ДТиС

1 100 279 090,42

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

3 100 279 090,42

ДТиС

(КУГИиЗР)

1 388 971 588,52

1 098 385 914,53

1 040 031 023,04

3 527 388 526,09

МКУ «ГУММИД»

(ДС)

4 639 130 307,26

389 381 355,00

84 627 500,00

5 113 139 162,26

Целевые индикаторы Подпрограммы 1

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) – 90%

Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн.пассажиров в год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к постановлению администрации

города

от 24.04.2018  № 1108

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

ДТиС

Соисполнители Подпрограммы 2

МКУ «ЦОДД»

Задача Подпрограммы 2

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода

Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2017-2019 годы, деление на этапы не предусмотрено

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

 

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Всего, в том числе:

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

765 950 700,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

295 730 500,00

235 110 100,00

235 110 100,00

765 950 700,00

Целевые индикаторы Подпрограммы 2

Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,35 %

Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс.населения) снизится и составит 4,5 %