ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2018 года № 76
О внесении изменений вгосударственную программу "Развитие
транспортной системыНижегородской области", утвержденную
постановлением ПравительстваНижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
И.о.временноисполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 7 февраля 2018 года № 76
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу
"Развитиетранспортной системы Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от30 апреля 2014 года № 303
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 104 203 076,5 |
| 2015 год | 10 150 558,1 |
| 2016 год | 12 083 307,7 |
| 2017 год | 15 768 681,5 |
| 2018 год | 14 064 170,3 |
| 2019 год | 13 436 217,5 |
| 2020 год | 13 834 076,0 |
| 2021 год | 12 590 896,7 |
| 2022 год | 12 275 168,7 |
| подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 48 910 138,1 |
| 2015 год | 4 005 632,4 |
| 2016 год | 4 795 707,5 |
| 2017 год | 6 916 605,1 |
| 2018 год | 7 244 721,3 |
| 2019 год | 8 409 055,7 |
| 2020 год | 6 829 621,5 |
| 2021 год | 5 354 397,3 |
| 2022 год | 5 354 397,3 |
| подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 26 839 426,0 |
| 2015 год | 4 102 279,0 |
| 2016 год | 3 789 042,5 |
| 2017 год | 4 105 848,3 |
| 2018 год | 2 047 911,1 |
| 2019 год | 1 837 874,5 |
| 2020 год | 3 803 148,8 |
| 2021 год | 3 576 660,9 |
| 2022 год | 3 576 660,9 |
| подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 5 443 041,8 |
| 2015 год | 259 551,1 |
| 2016 год | 562 954,3 |
| 2017 год | 797 445,7 |
| 2018 год | 1 063 387,0 |
| 2019 год | 909 767,8 |
| 2020 год | 921 413,9 |
| 2021 год | 500 561,2 |
| 2022 год | 427 960,8 |
| подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 7 379 885,3 |
| 2015 год | 630 830,0 |
| 2016 год | 1 888 115,3 |
| 2017 год | 1 901 280,0 |
| 2018 год | 356 186,0 |
| 2019 год | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 |
| 2021 год | 1 301 737,0 |
| 2022 год | 1 301 737,0 |
| подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 |
| подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 1 512 083,9 |
| 2015 год | 1 143 265,6 |
| 2016 год | 47 119,1 |
| 2017 год | 49 964,3 |
| 2018 год | 51 635,8 |
| 2019 год | 53 539,7 |
| 2020 год | 55 519,8 |
| 2021 год | 55 519,8 |
| 2022 год | 55 519,8 |
| прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 14 118 501,4 |
| 2015 год | 9 000,0 |
| 2016 год | 1 000 369,0 |
| 2017 год | 1 997 538,1 |
| 2018 год | 3 300 329,1 |
| 2019 год | 2 225 979,8 |
| 2020 год | 2 224 372,0 |
| 2021 год | 1 802 020,5 |
| 2022 год | 1 588 892,9 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,53%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 20,36%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2022 годы - - протяженность отремонтированных мостов за 2013-2022 годы - 3 431,32 п.м.; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2022 годы, - 55 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015-2022 годы - Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 502; - количество детей, погибших в результате ДТП - 14; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году |
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":
абзац седьмой изложитьв следующей редакции:
"Протяженностьавтодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области,составляет
абзац девятый изложитьв следующей редакции:
"Автомобильныедороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районыНижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условийтранспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенныхпунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожнымстанциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задачдля развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечениенаселенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом вприоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностьюжителей не менее 50 человек.";
абзац двадцать второйизложить в следующей редакции:
"В рамкахприоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенногов перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерациидо
2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам)областного бюджета | ||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10150 558,1 | 12083 307,7 | 15 768 681,5 | 14064 170,3 | 13436 217,5 | 13834 076,0 | 12590 896,7 | 12275 168,7 | 104203 076,5 | ||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4005 632,4 | 4795 707,5 | 6 916 605,1 | 7244 721,3 | 8409 055,7 | 6829 621,5 | 5354 397,3 | 5354 397,3 | 48910 138,1 | ||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2308 566,0 | 2370 604,4 | 2 534 206,4 | 2889 382,9 | 3020 329,4 | 3152 998,7 | 3252 400,0 | 3252 400,0 | 22780 887,8 |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 1426 642,0 | 1425 806,2 | 2 761 391,0 | 3137 335,5 | 4737 061,8 | 2950 576,1 | 1740 467,3 | 1740 467,3 | 19919 747,2 |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 504 853,9 | 527 147,5 | 548 637,4 | 361 530,0 | 361 530,0 | 3 157 703,8 |
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 205 971,1 | 599 470,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 483 719,2 |
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 113 678,8 | 124 517,0 | 177 409,3 | 0,0 | 0,0 | 556 039,3 |
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4102 279,0 | 3789 042,5 | 4 105 848,3 | 2047 911,1 | 1837 874,5 | 3803 148,8 | 3576 660,9 | 3576 660,9 | 26839 426,0 | ||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3124 617,8 | 2518 452,4 | 2 298 933,8 | 458 908,1 | 1020 100,0 | 3000 000,0 | 3056 660,9 | 3056 660,9 | 18534 333,9 |
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 530 037,2 | 569 234,8 | 590 581,8 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 281 832,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015 - 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 267 443,2 | 328 948,4 | 47 054,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 626 283,8 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015 - 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 996 516,7 | 461 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 695 940,1 |
Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 150,8 |
Основное мероприятие 2.7. | Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности | Капитальные вложения | 2016 - 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.8 | Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. | Капитальные вложения | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 213,1 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 1063 387,0 | 909 767,8 | 921 413,9 | 500 561,2 | 427 960,8 | 5 443 041,8 | ||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 139 385,1 | 193 519,0 | 318 601,2 | 318 601,2 | 318 601,2 | 318 601,2 | 1 862 595,9 |
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 100 287,8 | 101 692,6 | 101 692,6 | 101 692,6 | 101 692,6 | 101 692,6 | 735 642,8 |
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 773,6 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 54 456,6 |
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/ капитальные вложения | 2015 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 408 921,0 | 645 533,4 | 365 813,2 | 377 187,0 | 72 600,4 | 0,0 | 2 160 686,7 |
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,7 |
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2015 - 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 365,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015 - 2018 | Приволжское МУГАДН* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016 - 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16. | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 109 969,4 | 113 975,0 | 115 543,8 | 115 816,1 | 0,0 | 0,0 | 499 173,0 |
Основное мероприятие 3.17. | Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2016 - 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 14 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 650,0 |
Основное мероприятие 3.18. | Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 |
Основное мероприятие 3.19. | Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1888 115,3 | 1 901 280,0 | 356 186,0 | 0,0 | 0,0 | 1301 737,0 | 1301 737,0 | 7 379 885,3 | ||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014 - 2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1888 115,3 | 1 901 280,0 | 356 186,0 | 0,0 | 0,0 | 1301 737,0 | 1301 737,0 | 7 379 885,3 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 53 539,7 | 55 519,8 | 55 519,8 | 55 519,8 | 1 512 083,9 | ||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 1000 369,0 | 1 997 538,1 | 3300 329,1 | 2225 979,8 | 2224 372,0 | 1802 020,5 | 1558 892,9 | 14118 501,4 | ||||
1. | Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 616,5 |
1.1. | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г.Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г.Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
1.2. | Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 |
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1000 369,0 | 393 927,6 | 245 723,8 | 228 448,5 | 236 316,1 | 207 573,6 | 207 573,6 | 2 519 932,2 |
3. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 305 364,3 | 286 195,9 | 286 218,7 | 286 100,7 | 281 740,6 | 277 526,7 | 1 723 146,9 |
3.1. | Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 236 242,0 | 220 414,2 | 224 774,7 | 228 661,8 | 228 661,8 | 228 661,8 | 1 367 416,3 |
3.2. | Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 7 702,9 | 8 265,2 | 8 653,5 | 9 051,4 | 9 051,4 | 9 051,4 | 51 775,8 |
3.3. | Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 23 727,9 | 19 825,0 | 15 099,0 | 10 696,0 | 6 335,9 | 2 122,0 | 77 805,8 |
3.4. | Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании** | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 226 149,0 |
4. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 1143 697,4 | 1073 674,6 | 1073 792,6 | 1073 792,6 | 1073 792,6 | 6 466 602,7 |
4.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017 - 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 1143 697,4 | 1073 674,6 | 1073 792,6 | 1073 792,6 | 1073 792,6 | 6 466 602,7 |
5. | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017 - 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 261 904,0 | 500 696,0 | 393 622,0 | 384 146,6 | 238 913,7 | 0,0 | 1 779 282,3 |
5.1. | Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017 - 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 216 910,0 | 0,0 | 1 522 154,0 |
5.2. | Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017 - 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 37 094,0*** | 47 376,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 22 003,7 | 0,0 | 144 128,3 |
5.3. | Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017 - 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 43 000,0 | 0,0 |
|
|
| 113 000,0 |
6. | Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,8 |
7. | Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558) | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 365 052,5 **** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. | Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 016,0 | 244 016,0 | 244 016,0 |
|
| 732 048,0 |
8.1. | Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации пассажирского городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 016,0 | 244 016,0 | 244 016,0 |
|
| 732 048,0 |
9. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 880 000,0 |
9.1. | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Дзержинск Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г.Дзержинска Нижегородской области* |
|
|
| 80 000,0 |
|
|
|
| 80 000,0 |
9.2. | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* |
|
|
| 800 000,0 |
|
|
|
| 800 000,0 |
* - посогласованию;
** - приусловии участия;
*** - финансирование за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839;
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20августа 2014 года № 558.".
2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":
2.2.1. После абзацатретьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год |
|
содержание | 19,313 |
ремонт | 17,266 |
кап. ремонт | 0,130 |
2016 год |
|
содержание | 19,189 |
ремонт | 13,594 |
кап. ремонт | 0,857 |
2017 год |
|
содержание | 19,538 |
ремонт | 30,207 |
кап. ремонт | 0,207 |
2018 год |
|
содержание | 21,333 |
ремонт | 28,862 |
кап. ремонт | 0,000 |
2019 год |
|
содержание | 21,367 |
ремонт | 44,609 |
кап. ремонт | 0,000 |
2020 год |
|
содержание | 21,519 |
ремонт | 26,911 |
кап. ремонт | 0,000 |
2021 год |
|
содержание | 17,509 |
ремонт | 14,992 |
кап. ремонт | 0,929 |
2022 год |
|
содержание | 16,787 |
ремонт | 14,238 |
кап. ремонт | 0,883 |
".
2.2.2. В таблице 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах":
2.2.2.1. Позиции"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограммы 2"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложитьв следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | |||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,53 | 29,03 | 29,53 | 30,03 | 30,53 | 31,03 | 31,53 | |
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % |
|
| 3,16 | 4,68 | 8,85 | 12,48 | 15,32 | 17,07 | 18,72 | 20,36 | |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км |
|
| 410,94 | 607,94 | 1 153,33 | 1 627,99 | 1 999,01 | 2 227,06 | 2 446,34 | 2 663,26 | |
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п.м |
|
| 436,00 | 462,00 | 1 579,90 | 2 826,32 | 2 976,32 | 3 126,32 | 3 276,32 | 3 431,32 | |
3. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности. | шт. |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | |||||||||||||
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 294,20 | 353,81 | 245,68 | 96,92 | 197,30 | 121,21 | 121,21 | |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 38,83 | 46,70 | 32,43 | 12,56 | 26,67 | 16,00 | 16,00 | |
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 16,80 | 42,43 | 75,94 | 95,17 | 94,53 | 108,00 | 110,80 | 113,60 | |
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. |
|
| 8 | 13 | 25 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
".
2.2.2.2. Дополнитьпозицией "Прочие мероприятия в рамках государственной программы"следующего содержания:
"
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | ||||||||
| Непосредственные результаты | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | Закупка подвижного состава, капитально-восстановительный ремонт (модернизация) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | количество приобретаемых вагонов метро, шт. | 23 |
|
|
|
|
|
|
| количество вагонов метро, прошедших капитально - восстановительный ремонт, шт. | 34 |
|
|
|
|
|
2. | Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | количество приобретаемых автобусов, шт. | 50 |
|
|
|
|
|
".
2.3. В абзаце третьемподраздела 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных районов и городских округов Нижегородской области" слова"Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортнымжильем" заменить словами "Развитие жилищного строительства игосударственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территорииНижегородской области".
2.4. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации государственной
программы за счет средствобластного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10150 558,1 | 12083 307,7 | 15 768 681,5 | 14064 170,3 | 13 436 217,5 | 13 834 076,0 | 12590 896,7 | 12 275 168,7 | 104203 076,5 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 10195 192,4 | 13 867 401,5 | 13707 984,3 | 13 436 217,5 | 13 834 076,0 | 11289 159,7 | 10 973 431,7 | 96 823 191,2 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 356 186,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 7 379 885,3 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 7 244 721,3 | 8 409 055,7 | 6 829 621,5 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 48 910 138,1 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 7 244 721,3 | 8 409 055,7 | 6 829 621,5 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 48 910 138,1 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 2 047 911,1 | 1 837 874,5 | 3 803 148,8 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 26 839 426,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 2 047 911,1 | 1 837 874,5 | 3 803 148,8 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 26 839 426,0 |
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 1 063 387,0 | 909 767,8 | 921 413,9 | 500 561,2 | 427 960,8 | 5 443 041,8 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 1 063 387,0 | 909 767,8 | 921 413,9 | 500 561,2 | 427 960,8 | 5 443 041,8 |
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 356 186,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 7 379 885,3 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 356 186,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 7 379 885,3 |
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 53 539,7 | 55 519,8 | 55 519,8 | 55 519,8 | 1 512 083,9 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 53 539,7 | 55 519,8 | 55 519,8 | 55 519,8 | 1 495 759,1 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 300 329,1 | 2 225 979,8 | 2 224 372,0 | 1 801 984,5 | 1 558 856,9 | 14 118 429,4 | |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 300 329,1 | 2 225 979,8 | 2 224 372,0 | 1 801 984,5 | 1 558 856,9 | 14 118 429,4 |
Таблица 4 Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 16037 963,9 | 21367 708,1 | 23 267 811,5 | 17174 478,6 | 14197 108,1 | 14631 645,3 | 14191 082,0 | 14114 268,1 | 134982 065,6 |
|
| расходы областного бюджета | 10150 558,1 | 12083 307,7 | 15 768 681,5 | 14064 170,3 | 13436 217,5 | 13834 076,0 | 12590 896,7 | 12275 168,7 | 104203 076,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 264 583,2 | 154 322,7 | 2 215 768,9 | 374 303,0 | 394 706,8 | 1 598 965,3 | 1 837 879,4 | 6 999 385,1 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 5 722 289,1 | 9 015 802,2 | 7 341 816,8 | 890 981,5 | 385 341,6 | 401 616,5 | 0,0 | 0,0 | 23 757 847,7 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 2 990,5 | 3 557,9 | 1 246,0 | 1 246,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 21 756,3 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 5 294 761,7 | 8 173 432,1 | 8 110 059,5 | 8 438 704,7 | 6 859 592,5 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 51 599 890,5 |
|
| расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 7 244 721,3 | 8 409 055,7 | 6 829 621,5 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 48 910 138,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 151 919,3 | 56 827,0 | 65 338,2 | 29 649,0 | 29 971,0 |
|
| 342 617,5 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 2 347 134,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 889 382,9 | 3 020 329,4 | 3 152 998,7 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 22 780 887,8 |
|
| расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 889 382,9 | 3 020 329,4 | 3 152 998,7 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 22 780 887,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 1 772 941,1 | 2 761 391,0 | 3 137 335,5 | 4 737 061,8 | 2 950 576,1 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 20 266 882,1 |
|
| расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 761 391,0 | 3 137 335,5 | 4 737 061,8 | 2 950 576,1 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 19 919 747,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 347 134,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 504 853,9 | 527 147,5 | 548 637,4 | 361 530,0 | 361 530,0 | 3 157 703,8 |
|
| расходы областного бюджета | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 504 853,9 | 527 147,5 | 548 637,4 | 361 530,0 | 361 530,0 | 3 157 703,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 26 558,6 | 807 391,2 | 2 462 798,1 | 1 464 808,4 | 29 649,0 | 29 971,0 | 0,0 | 0,0 | 4 821 176,3 |
|
| расходы областного бюджета | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 205 971,1 | 599 470,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 483 719,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 146 758,9 | 56 827,0 | 65 338,2 | 29 649,0 | 29 971,0 |
|
| 337 457,1 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 2 000 000,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Всего | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 113 678,8 | 124 517,0 | 177 409,3 |
|
| 556 039,3 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 113 678,8 | 124 517,0 | 177 409,3 |
|
| 556 039,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |