ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2017 года № 554
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения в государственную программу "Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287.
2. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 27 июля 2017 года № 554
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮПРОГРАММУ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 757 732,5 | 87 500 | 115 785,8 | 19 480,1 | 219 872,8 | 288 073,2 | 521 586,1 | 505 434,5 |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||
| 11 188,3 | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 |
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||
| 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||
| 3 421,40 | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 |
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||
| 1 053 065,9 | 0 | 95 812,9 | 17 298,6 | 75 391,3 | 114 024,7 | 366 633,6 | 383 904,8 |
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||
| 688 056,9 | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0 | 171 867,0 | 152 771,0 | 118 396,0 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2020 год | |||||
| Индикаторы | |||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий | тнэ/млн. руб. | 18,2 | |||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 44 753,6 | |||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 127 | |||||
| Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 100 | |||||
| Износ энергетических мощностей | % | 51,33 | |||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 | |||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 54,7 | |||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100,5 | |||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 97,5 | |||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | |||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | |||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 85,07 | |||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | |||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 462 583,7 | |||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 339 | |||||
| Непосредственные результаты | |||||||
| Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы) | ед. | 16 | |||||
| Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч. | млн. руб. | 16 144,8 | |||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | |||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 16 144,8 | |||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 1 | |||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 33 | |||||
| Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 41 | |||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 6 | |||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 303 200 | |||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 250 | |||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 | |||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 | |||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 8 | |||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 5 | |||||
| Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | ед. | 1 | |||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 27 778 | |||||
| Количество созданных рабочих мест | ед. | 40 | |||||
| Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч. | млн. руб. | 2 913,03 | |||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 688,06 | |||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 1 755,66 | |||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 466,16 | |||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 3,15 | |||||
| Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч. | млн. руб. | 1 077,86 | |||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | |||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | |||||
| Юридические лица, ИП |
| 1 077,86 |
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Позицию"Подпрограмма 2 "Развитие и модернизации электроэнергетики"изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Подпрограмма 2"Развитие и модернизация электроэнергетики" включает комплексмероприятий, направленных на обеспечение повышения надежности энергоснабженияпотребителей, на улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числеснижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевомкомплексе, на снижение потерь электроэнергии, на предотвращение возникновениятехногенных аварий в результате замены изношенного оборудования.
ЭнергосистемаНижегородской области включает в себя шесть ТЭЦ общего пользованияустановленной электрической и тепловой мощностью 2235 МВт, одну ГЭСустановленной электрической мощностью 520 МВт, а также блок-станцию ФКП"Завод им. Я.М. Свердлова" с установленной электрической мощностью 36МВт; 397 линий электропередачи класса напряжения 110-500 кВ, 205трансформаторных подстанций и распределительных устройств класса напряжения110-500 кВ.
Основнойобъем электрических сетей напряжением 0,4 - 110 кВ принадлежит"Нижновэнерго", филиалу ПАО "МРСК Центра и Приволжья" -единой операционной компании с центром ответственности в г. Нижний Новгород,являющейся основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическомуприсоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской,Нижегородской, Рязанской и Тульской областях, а также в Республике Марий Эл иУдмуртской Республике.
На начало 2017 года натерритории Нижегородской области осуществляют деятельность на розничном рынкепо продаже электрической энергии 25 организаций, в том числе четырегарантирующих поставщика:
- АО"Волгаэнергосбыт";
- АО "ОбеспечениеРФЯЦ-ВНИИЭФ";
- ООО"Русэнергосбыт";
- ПАО "ТНС энергоНижний Новгород".
ЭнергосистемаНижегородской области имеет электрические связи с Владимирской, Костромской,Рязанской и Ивановской энергосистемами ОЭС Центра; Кировской энергосистемой ОЭСУрала; Ульяновской, Чувашской, Мордовской и Марийской энергосистемами ОЭССредней Волги.
Основная электрическаясеть энергосистемы Нижегородской области сформирована с использованием системыноминальных напряжений 110 - 220 - 500 кВ.
Все находящиеся натерритории энергосистемы Нижегородской области электросетевые объектынапряжением 220 - 500 кВ являются объектами единой национальной электрическойсети (ЕНЭС), а их эксплуатация осуществляется филиалом ПАО "ФСК ЕЭС"- МЭС Волги.
Основная частьэлектросетевых объектов напряжением 35-110 кВ является объектами ПАО "МРСКЦентра и Приволжья". У филиала "Нижновэнерго" находится в эксплуатации141 ПС 110 кВ с 272 трансформаторами и 117 ПС 35 кВ с 212 трансформаторами.
По данным филиала ОАО"СО ЕЭС" Нижегородское РДУ в 2016 году выработка электрическойэнергии в Нижегородской области составила - 9 976,5 млн. кВт.ч,потребление - 20 132,1 млн. кВт.ч.
Баланс электрическойэнергии (мощности) обеспечивается за счет собственной выработки электрическойэнергии ТЭС и Нижегородской ГЭС в области, которая составляет не более 50% отэлектропотребления, и сальдированного перетока электроэнергии по магистральнымсетям ПАО "ФСК ЕЭС" от поставщиков оптового рынка электроэнергии(мощности).
Анализ данныхпоказывает, что Нижегородская энергосистема является дефицитной как помощности, так и по объему (количеству) вырабатываемой электроэнергии.
Важнейшейхарактеристикой сети является срок службы оборудования.
Из года в годусиливается тенденция старения электрических сетей, ухудшается их техническоесостояние, что снижает надежность электроснабжения потребителей и качествоотпускаемой им электроэнергии.
Основные проблемы ТЭЦНижегородской области:
- физический износ иморальное старение большей части основного оборудования. Практически на всехТЭЦ области используется малоэффективное оборудование;
-низкая загрузка отборов паровых турбин по теплу, что приводит к увеличеннойдоли выработки электроэнергии по конденсационному циклу и перерасходу топливана ее производство, и, следовательно, снижения конкурентоспособности ТЭЦ нарынках электроэнергии;
- использованиебазового теплофикационного оборудования ТЭЦ в основном полупиковом режимепокрытия суточного графика электрических нагрузок;
- малоэффективноеиспользование теплофикационного ресурса региона из-за использования основногооборудования с низкими показателями выработки электроэнергии на тепловом потреблении.Среднее значение этого показателя по ТЭЦ области составляет 409 кВт.ч/Гкал.
Проблемыэлектросетевого комплекса.
Действующая сеть 110кВ энергосистемы выполняет, в основном, функции распределительной сети и вцелом соответствует требованиям надежного электроснабжения потребителей. Вместес тем в энергосистеме имеется ряд недостатков:
- большое количествоПС 35 - 110 кВ было построено по простейшим схемам первичных соединений сотделителями и короткозамыкателями;
- до настоящеговремени электроснабжение потребителей ряда районов осуществляется от ПС, накоторых установлен один трансформатор или которые присоединяются по одной ВЛ (нет резервирования). Установленные на ПС силовыетрансформаторы морально и физически устарели;
- нарастание объемовстарения оборудования 110 кВ превышает темпы вывода его из работы и замены.
Общие длятопливно-энергетического комплекса региона проблемы:
- Нижегородскаяобласть не обладает собственными первичными энергоресурсами (кроме торфа идревесины) и имеет практически монотопливный баланс, доля газа в которомсоставляет около 80%. Это предъявляет повышенные требования к обеспечениюнадежности газоснабжения региона и требует разработки мероприятий,способствующих обеспечению энергетической безопасности;
- значительный дефицитсобственных генерирующих мощностей, ограничения по пропускной способности инедостаточное развитие системы электрических и газовых сетей значительноснижает уровень энергетической безопасности региона, повышая зависимостьобласти от смежных энергосистем и соседних регионов;
- отсутствие крупныхэлектрогенерирующих установок;
- энергоснабжениеНижегородской области обеспечивается на основе использования моральноустаревших технологий 60 - 70 годов прошлого века и физически изношенногооборудования, что снижает надежность, эффективность работы и производственныевозможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.
Однако в течениепрошедшего десятилетия топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Нижегородскойобласти сохранял свою энергетическую устойчивость и обеспечивал потребностирегиона в топливе и энергии.
Для дальнейшегоразвития топливно-энергетического комплекса Нижегородской области спреодолением вышеуказанных негативных тенденций необходимо произвести работу понаправлениям:
- повышение надежностиэнергоисточников с максимально возможным использованием существующих резервовмощности в нормальных и послеаварийных режимах, обеспечение нормативногорезервирования всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;
- перевооружение иразвитие действующих ТЭЦ с постепенным переходом к парогазовому циклу, ГТУ ТЭЦ,а также развитие когенерации на крупных источниках теплоснабжения;
- ускорение темповзамены и реконструкции энергетического оборудования со сверхнормативным срокомэксплуатации;
- развитие внешнихсистемообразующих связей для расширения возможностей по приему электрическоймощности из смежных энергосистем;
- предотвращениенепроизводительного расходования топливно-энергетических ресурсов, обеспечениеучета производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощьюсовременных средств измерений и передовых образцов учетно-измерительных систем;
- диверсификацияиспользуемых видов энергии и топлива - развитие малой энергетики ииспользование альтернативных видов топлива (торфа, биотоплива и ВИЭ);
- регулярнаяразработка отчетных и перспективных топливно-энергетических балансовНижегородской области, муниципальных районов и городских округов региона;
- повышениеэкономической и экологической эффективности действующихэнергоисточников.".
2.1.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородскойобласти"
Подпрограмма 4 "Расширениеи реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" включает всебя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы газоснабжения игазораспределения Нижегородской области, повышение ее надежности дляобеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.
Газоснабжениепотребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральныхгазопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО"Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО "Газпромгазораспределение Нижний Новгород".
В системугазоснабжения области входят:
- магистральныегазопроводы протяженностью
- 7 компрессорныхстанций;
- 109газораспределительных станций;
- наружныегазораспределительные сети протяженностью
- 1815газорегуляторных пунктов, установок;
- 4 газонаполнительныестанции и сливная эстакада.
В Нижегородскойобласти природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным исжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1января 2017 года составляет 84,41% (в том числе природным газом - 77,29%, СУГ -7,12%).
В настоящее времяприродный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский,Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский, Тоншаевский), а также в городском округегород Шахунья (в 2012 году природный газ появился в Уренском районе).
Модернизация системыгазоснабжения и газораспределения
Нижегородской области,повышение ее надежности
для обеспечения потребителейобласти природным
газом в требуемых объемах
По линии ПАО"Газпром":
Газотранспортнымимагистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные исеверные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород,Дзержинск, Балахна, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 42 лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за техническогосостояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенноерабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление- 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давление ограниченодо 4 МПа.
По итогамсотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО"Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системыгазопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен вэксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- законченостроительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен вэксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- введен вэксплуатацию объект "Газопровод-перемычка между газопроводом Починки - Грязовеци газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу"."Газопровод-перемычка" является связующим звеном между сырьевой базой- магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующимгазопроводом-отводом "Горьковский промузел", а также надежнымисточником газоснабжения Горьковского промузла с учетом растущей перспективыгорода Нижнего Новгорода и Нижегородской области (в том числе городовДзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
Для продолженияреконструкции системы газоснабжения Нижегородской области с обеспечениемпотребителей города Нижнего Новгорода и города Дзержинска природным газом втребуемых объемах необходимо строительство следующих объектов с одновременнымвыносом за пределы городской черты:
-"Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкциягазопровода-отвода и ГРС Митино".
В настоящее времяминистерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с ООО"Газпром межрегионгаз" сформирован проект "Программы развитиягазоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по 2020годы", в рамках которой планируется реализация данных объектов.
По линии ООО "Газпром межрегионгаз":
На территории области,начиная с 2006 года, успешно реализуется Программа газификации регионовРоссийской Федерации, финансируемая ООО "Газпром межрегионгаз".
В рамках даннойпрограммы ООО "Газпром межрегионгаз"планируется:
а) строительство двухобъектов:
- "Газопроводмежпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковского районаНижегородской области";
- "Газопроводмежпоселковый до с. Яковское Сосновского района Нижегородской области";
б) разработкапроектно-сметной документации (продолжение работ) по семи объектамгазоснабжения:
- "Газопроводмежпоселковый от существующих сетей "Новогорьковская ТЭЦ" досуществующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского районаНижегородской области";
-"Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Н.Новгорода и от РС-4 до центра г. Н.Новгорода сустановкой ГРПб";
- "Газопроводвысокого давления от ГРС "Митино" до парогазовой установки с.Федяково Нижегородской области";
- "Газопроводмежпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад до существующих потребителей г. Арзамас";
- "Газопроводвысокого давления до международного аэропорта г.Нижний Новгород";
- "Газопровод межпоселковыйдо котельных ГБУ с. Абрамово, д.Марьевка Арзамасского района";
- "Реконструкциягазопровода-отвода и ГРС "Митино".
Выполнениевышеперечисленных работ структурными подразделениями ПАО "Газпром"предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между ПравительствомНижегородской области и ПАО "Газпром") со строительствомраспределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областногобюджета.
Строительствораспределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областногобюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительствоновых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".
Данное мероприятиевключает средства областного бюджета на газификацию населенных пунктов и напродолжение газификации северных районов Нижегородской области.".
2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основныхмероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,0 | 115 785,8 | 19 480,10 | 219 872,80 | 288 073,2 | 521 586,1 | 505 434,5 | 1 757 732,5 | ||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 | 11 188,3 | ||||
1.1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 | 11 188,3 |
1.2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Прочие расходы | 2017-2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Прочие расходы | 2015 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | 3 421,40 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | 3 421,40 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,9 | 17 298,60 | 75 391,30 | 114 024,70 | 366 633,60 | 383 904,8 | 1 053 065,9 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 94 823,1 | 16 427,60 | 74 520,30 | 113 153,7 | 365 762,60 | 380 393,1 | 1 045 080,4 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 989,8 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 3 511,7 | 7 985,5 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0 | 171 867,0 | 152 771,0 | 118 396,0 | 688 056,9 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0 | 171 867,0 | 152 771,0 | 118 396,0 | 688 056,9 |
5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Капвложения | 2014 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
2.3. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | ||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
1 | Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий | тнэ/ млн. руб. | 23,8 | 22,9 | 22,4 | 21,56 | 20,72 | 19,88 | 19,04 | 18,2 | |
2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 26 883,3 | 29 521,5 | 31 941,1 | 35 199,1 | 37 580,7 | 39 873,1 | 42 106,0 | 44 753,6 | |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
1.1. | Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 139 | 135 | 132 | 132 | 130 | 130 | 127 | 127 | |
1.2. | Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
1.1. | Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
2.1. | Износ энергетических мощностей | % | 54,3 | 53,45 | 51,33 | 51,33 | 51,33 | 51,33 | 51,33 | 51,33 | |
2.2. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 38,58 | 38,85 | 40,5 | 44,6 | 47,3 | 49,8 | 52,1 | 54,7 | |
2.4. | Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,7 | 85,29 | 96,9 | 101,2 | 100 | 100 | 100 | 100,5 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
2.1. | Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 957,34 | 316 840,20 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юридические лица, ИП | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 957,34 | 316 840,20 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | |
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
3.1. | Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | |
3.2. | Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | |
3.3. | Уровень обеспечения топливом потребителей области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
3.1. | Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
3.3. | Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79,47 | 79,72 | 84,09 | 84,87 | 84,92 | 84,97 | 85,02 | 85,07 | |
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 278 316 | 1 283 200 | 1 288 200 | 1 293 200 | 1 298 200 | 1 303 200 | |
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 211 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 239 943 87 | 388 563,08 | 455 925,2 | 460 696,7 | 462 583,7 | |
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 127,77 | 204,8 | 316,6 | 337,6 | 339,0 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 320 | 648 | 657 | 660 | |
5.2. | Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | |
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
5.5. | Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5.6. | Объем реализации компримированного природного газа | млн. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 13 030 | 16 299 | 22 105 | 27 778 | |
5.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | 40 | |
5.8. | Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн. руб. | 0 | 2 040,90 | 2 186,47 | 2 186,47 | 2 328,77 | 2 524,30 | 2 720,36 | 2 913,03 | |
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 87,50 | 102,72 | 102,72 | 245,02 | 416,89 | 569,66 | 688,06 | |
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 1 591,73 | 1 619,40 | 1619,40 | 1 619,40 | 1 641,00 | 1 681,90 | 1 755,66 | |
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 361,67 | 462,74 | 462,74 | 462,74 | 464,12 | 465,65 | 466,16 | |
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,29 | 3,15 | 3,15 | |
5.9. | Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 11,62 | 146,30 | 537,86 | 1 077,86 | 1 077,86 | |
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 11,62 | 146,30 | 537,86 | 1 077,86 | 1 077,86 | |
".
2.4. Таблицу 3"Меры правового регулирования" подраздела 2.6 "Меры правовогорегулирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Мерыправового регулирования
№ п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||
Основное мероприятие: Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | |||||
1 | Приказ министерства энергетики и ЖКХ о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES, реализованных на территории Нижегородской области | О проведении в текущем году регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES, реализованных на территории Нижегородской области, в соответствии с положением о Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES, разрабатываемым Минэнерго России | Министерство энергетики и ЖКХ | Ежегодно, согласно срокам, устанавливаемым Минэнерго России | |
2 | Приказ министерства энергетики и ЖКХ об утверждении состава конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES, реализованных на территории Нижегородской области | Ежегодное утверждение состава конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES, реализованных на территории Нижегородской области | Министерство энергетики и ЖКХ
| Ежегодно, согласно срокам, устанавливаемым Минэнерго России, внесение изменений в течение года по мере необходимости | |
3 | Приказ министерства энергетики и ЖКХ об утверждении состава регионального организационного комитета Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Ежегодное утверждение состава регионального организационного комитета Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Министерство энергетики и ЖКХ
| Ежегодно, согласно срокам, устанавливаемым Минэнерго России, внесение изменений в течение года по мере необходимости | |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация энергетики" | |||||
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | |||||
1. | Приказ министерства энергетики и ЖКХ об ежегодной актуализации Схемы и программ перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на очередной год и плановый период в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" | Ежегодная актуализация программы развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей Нижегородской энергосистемы на очередной год и плановый период с целью корректировки принимаемых решений на основании данных отчетного года для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию, формирования стабильных и благоприятных условий привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории Нижегородской области | Министерство энергетики и ЖКХ | Ежегодно, до конца II квартала | |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||
Основное мероприятие. Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | |||||
1. | Распоряжение Правительства Нижегородской области от 3 июня 2016 года № 773-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду" | Распоряжение направлено на своевременное и качественное обеспечение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства к работе в зимних условиях на источниках теплоэнергоснабжения и системах газового хозяйства | Министерство энергетики и ЖКХ | Ежегодная актуализация при необходимости | |
Основное мероприятие. Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | |||||
1. | Распоряжение Правительства Нижегородской области от 3 июня 2016 года № 773-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду" | Распоряжение направлено на своевременное и качественное обеспечение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического хозяйства к работе в зимних условиях на источниках теплоэнергоснабжения и системах газового хозяйства. | Министерство энергетики и ЖКХ | Ежегодная актуализация при необходимости | |
2 | Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 мая 2016 года № 687-р "О мерах по повышению качества поставляемого топлива для государственных нужд Нижегородской области и муниципальных нужд" | Распоряжение направлено на повышение надежности теплоснабжения, эффективности использования топливных ресурсов и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на теплоэнергетических объектах Нижегородской области. | Министерство энергетики и ЖКХ | Актуализация при необходимости | |
3 | Приказ министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на очередной отопительный период | Приказ направлен на своевременное и в полном объеме обеспечение топливом потребителей области | Министерство энергетики и ЖКХ | Ежегодно | |
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||
Не требует принятия новых нормативных правовых актов | |||||
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||
Информация представлена в подпункте 3.5.2.6 Программы | |||||
".
2.5. Таблицы 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500 | 115 785,8 | 19 480,10 | 219 872,80 | 288 073,20 | 521 586,10 | 505 434,50 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 100 562,9 | 19 480,10 | 77 572,80 | 116 206,20 | 368 815,10 | 387 038,5 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0 | 171 867,0 | 152 771,0 | 118 396,0 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 95 812,9 | 17 298,60 | 75 391,30 | 114 024,70 | 366 633,60 | 383 904,8 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0 | 171 867,0 | 152 771,0 | 118 396,0 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20 036 520,01 | 1 092 640,03 | 768 602,95 | 1 412 180,00 | 10 129 426,90 | 7 871 040,40 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 219 872,8 | 288 073,20 | 521 586,10 | 505 434,50 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 46 565,47 | 5 897,10 | 14 021,50 | 42 450,10 | 107 744,9 | 145 891,70 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 0 | 0 | 1 371,00 | 1 528,20 | 511,6 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,6 | 12 314 563,56 | 595 302,83 | 506 751,31 | 763 445,50 | 9 498 567,70 | 7 219 202,60 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 27 957,34 | 316 840,20 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 261,50 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 261,50 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 261,50 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 261,50 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1.2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 291 526,00 | 621 960,00 | 27 957,34 | 316 840,20 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 27 957,34 | 316 840,20 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 289 526,00 | 621 960,00 | 27 957,34 | 316 840,20 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 471 960,00 | 27 957,34 | 316 840,20 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.2 | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 553,50 | 24 813,99 | 31 306,11 | 30 445,3 | 16 944,50 | 20 074,8 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,3 | 872,20 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 30 809,81 | 29 949,0 | 16 448,2 | 19 202,60 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 30 809,81 | 29 949,0 | 16 448,20 | 19 202,60 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 24 317,69 | 30 809,81 | 29 949,0 | 16 448,20 | 19 202,60 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 379 086,6 | 536 022,66 | 434 226,84 | 430 668,30 | 476 120,00 | 774 740,40 | 456 036,00 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 75 391,30 | 114 024,70 | 366 633,60 | 383 904,8 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 18 902,90 | 5 897,10 | 14 021,5 | 20 839,80 | 66 851,30 | 72 131,2 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086, 60 | 421 306,86 | 411 031,14 | 341 255,50 | 341 255,50 | 341 255,50 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.1 | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 112 736,20 | 21 453,70 | 87 670,8 | 133 122,5 | 431 742,90 | 449 012,60 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,3 | 113 153,7 | 365 762,6 | 380 393,1 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 17 913,10 | 5 026,10 | 13 150,5 | 19 968,8 | 65 980,3 | 68 619,5 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 979,60 | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 7 023,40 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 989,80 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 3 511,70 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 989,80 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 3 511,70 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 4.3 | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 354 086, 60 | 416 306,86 | 261 031,14 | 341 255,50 | 341 255,50 | 341 255,50 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 354 086, 60 | 416 306,86 | 261 031,14 | 341 255,50 | 341 255,50 | 341 255,50 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 |