Постановление Правительства Нижегородской области от 06.06.2017 № 406

О внесении изменений в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную...

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2017 года  № 406

 

О внесении изменений вгосударственную программу

Нижегородской области"Защита населения и

территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение

пожарной безопасности ибезопасности людей на водных

объектах Нижегородскойобласти", утвержденную

постановлением ПравительстваНижегородской области

от 30 апреля 2014 года № 304

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения в государственную программу Нижегородской области"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечениепожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своедействие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

    

    

    

Губернатор                                          В.П.Шанцев

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 6 июня 2017 года № 406

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственнуюпрограмму Нижегородской области

"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей

на водных объектахНижегородской области",

утвержденную постановлением Правительства

Нижегородской области от30 апреля 2014 года № 304

 

1. В разделе 1"Паспорт Программы":

1.1. Позиции"Соисполнители Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программыза счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложитьв следующей редакции:

"

Соисполнители Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

министерство строительства Нижегородской области

";

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 10 961 222,8 тыс. рублей

2015 год - 1 740 207,3 тыс. рублей;

2016 год - 1 852 373,4 тыс. рублей;

2017 год - 2 164 805,3 тыс. рублей;

2018 год - 2 082 080,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 816 279,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 305 477,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 360 073,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 224 450,5 тыс. рублей;

2018 год - 224 763,7 тыс. рублей;

2019 год - 232 950,4 тыс. рублей;

2020 год - 226 037,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 606 454,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,10 тыс. рублей;

2018 год - 757 319,30 тыс. рублей;

2019 год - 781 904,5 тыс. рублей;

2020 год - 763 798,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 242 178,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 40 405,6 тыс. рублей;

2019 год - 40 860,0 тыс. рублей;

2020 год - 39 907,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по   подпрограмме 2015 - 2020 годы - 4 703 503,8 тыс. рублей*, в том числе по годам:

2015 год - 683 594,1 тыс. рублей*;

2016 год - 814 274,3 тыс. рублей*;

2017 год - 1 134 914,2 тыс. рублей*;

2018 год - 1 050 137,7 тыс. рублей*;

2019 год - 751 059,1 тыс. рублей*;

2020 год - 269 524,4 тыс. рублей*.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 49 012,4 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 9 454,10 тыс. рублей;

2018 год - 9 454,10 тыс. рублей;

2019 год - 9 505,4 тыс. рублей;

2020 год - 6 210,1 тыс. рублей

".

1.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" позиции "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

 

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы достижения цели:

1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области - 100%**.

2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы**.

3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%**.

4. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%**.

5. Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112- 52 единицы**.

6. Количество созданных подсистем системы-112* - 6 единиц.

7. Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112* - 49 единиц.

8. Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 27,0%.

Показатели непосредственных результатов:

1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом**.

2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.

3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.

4. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом**.

5. Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112 - 100% к 2017 году**.

6. Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям - 100% к 2017 году**.

7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502**.

8. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14**.

9. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91**.

10. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94**.

11. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут**.

".

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции: 

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 740 207,3

1 852 373,4

2 164 805,3

2 082 080,4

1 816 279,4

1 305 477,0

10 961 222,8

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

224 450,5

224 763,7

232 950,4

226 037,3

1 360 073,4

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Управление;

ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

220 505,9

220 819,1

229 005,8

222 092,7

1 335 868,0

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,10

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 606 454,5

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2020

Управление; ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

770 475,6

763 798,0

755 749,10

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 593 044,5

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2020

Управление

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

683 594,1

814 274,3

1 134 914,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

18.

Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

НИОКР

2015 - 2017

Мининформ, ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию)

95,0

190,0

2 500

0,0

0,0

0,0

2 785,0

19.

Основное мероприятие 4.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

прочие расходы

2016 - 2017

Мининформ; ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию)

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

20.

Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

22 058,1

27 977,9

111 472,1

0,0

0,0

0,0

161 508,1

21.

Основное мероприятие 4.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ; Минздрав; ГКУ (по согласованию); УМЦ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

22.

Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

прочие расходы

2016 - 2017

Мининформ

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

23.

Основное мероприятие 4.6. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112*

прочие расходы

2015 - 2017

Мининформ, ГКУ НО "Служба 112" (по согласованию)

744,5

18 751,4

32 513,9

32 523,1

33 691,3

0,0

118 224,2

24.

Основное мероприятие 4.7.  Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)**

прочие расходы

2015 - 2022

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

127 446,0

127 841,0

37 187,50

44 802,10

44 800,3

74 011,8

456 088,7

25.

Основное мероприятие 4.8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения входящих в состав АПК "Безопасный город"**

прочие расходы

2015-2020

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

29 315,2

261 316,5

569 205,4

595 367,0

293 212,8

0,0

1 748 416,9

26.

Основное мероприятие 4.9. Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

прочие расходы

2015 - 2016

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

54 823,3

72 068,7

101 692,6

101 692,6

101 692,6

78 340,8

510 310,6

27.

Основное мероприятие 4.10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"**

прочие расходы

2015-2016

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

31 251,0

28.

Основное мероприятие 4.11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)**

прочие расходы

2015

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

29.

Основное мероприятие 4.12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**

прочие расходы

2015

Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

700,0

107,1

3 808,9

3 810,7

3 812,5

3 965,0

16 204,2

30.

Основное мероприятие 4.13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО***

капвложения

2015-2020

Управление

0,0

0,0

50 361,70

50 361,7

50 361,7

0,0

151 085,10

31.

Основное мероприятие 4.14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой***

капвложения

2016

Управление

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

32.

Основное мероприятие 4.15.

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)****

прочие расходы

 

2015-2020

 

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

343 801,9

160 442,5

112 500,0

112 500,0

112 500,0

0,0

841 744,4

33.

Основное мероприятие 4.16. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21 литера А в городе Нижний Новгород*

капвложения

2015-2016

Минстрой

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

34.

Основное мероприятие 4.17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"**

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

 

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

35.

Основное мероприятие 4.18.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки**

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

 

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

36.

Основное мероприятие 4.19.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки**

Прочие расходы

2015

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

 

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

37.

Основное мероприятие 4.20. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**

Прочие расходы

2016

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

38.

Основное мероприятие 4.21. Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области**

Прочие расходы

2016

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

463 513,0

39.

Основное мероприятие 4.22. Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

Прочие расходы

2015-2016

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

 

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

40

Основное мероприятие 4.23. Приобретение  комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения**

Прочие расходы

2016

Минтранс,

ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)

 

0,0

30 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 550,0

41.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

9 454,10

9 454,10

9 505,40

6 210,1

49 012,4

* - финансированиеосуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородскойобласти на 2015 - 2017 годы" государственной программы "Информационноеобщество Нижегородской области", утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 30 апреля 2014 года № 300;

** - финансированиеосуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожногодвижения Нижегородской области" государственной программы "Развитиетранспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;

*** - финансированиеосуществляется в рамках настоящей государственной программы;

**** - финансированиеосуществляется в рамках государственной программы "Обеспечениеобщественного порядка и противодействие преступности в Нижегородскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской областиот 31 декабря 2014 года № 981.".

 

2.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" таблицы 2 "Сведения об индикаторахи непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достиженияцели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующейредакции:

"

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области

%

0

0

0

0

100*

-

-

-

2.

Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме

%

0

0

0

0

52*

-

-

-

3.

Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области

%

0

0

0

50

100*

 

 

 

4.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

5.

Количество ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области, интегрированных в систему-112**

единиц

0

0

1

52**

52**

 

 

 

6.

Количество созданных подсистем системы-112***

единиц

0

0

1

4***

6***

 

 

 

7.

Количество муниципальных образований, получивших субсидии из бюджета Нижегородской области на дооснащение ЕДДС с целью интеграции в систему-112*

единиц

0

0

7

49

49

 

 

 

8.

Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений

%

 

 

 

 

28

27,5

27,5

27

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

0

20*

 

 

2.

Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

0

7*

 

 

3.

Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом

%

0

0

0

0

0

7*

 

 

4.

Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году

%

0

0

0

0

0

11*

 

 

5.

Охват муниципальных образований Нижегородской области системой-112

%

0

0

2%

100%

100%

 

 

 

6.

Готовность программно-аппаратного комплекса системы-112 к проведению опытной эксплуатации с использованием короткого номера вызова экстренных оперативных служб "112" и государственным испытаниям

%

0

0

17%

67%

100%

 

 

 

7.

Количество лиц, погибших в результате ДТП

чел.

726

699

517

471

615

575

536

502

8.

Количество детей, погибших в результате ДТП

чел.

22

20

9

15

17

16

15

14

9.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)

чел./100 тыс. населения

22

21,08

15,76

14,5

19,21

16,95

15,56

14,91

10.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)

чел./10 тыс. единиц транспортных средств

6,25

6,08

4,21

3,7

5,39

4,44

4,03

3,94

11.

Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

 

2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов

Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-

координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

всего:

1 740 207,3

1 852 373,4

2 164 805,3

2 082 080,4

1 816 279,4

1 305 477,0

10 961 222,8

 

 

государственный заказчик-

координатор: Управление

1 740 207,3

1 852 373,4

2 164 805,3

2 082 080,4

1 816 279,4

1 305 477,0

10 961 222,8

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего:

225 834,2

226 037,3

224 450,5

224 763,7

232 950,4

226 037,3

1 360 073,4

 

 

государственный заказчик-

координатор: Управление

225 834,2

226 037,3

224 450,5

224 763,7

232 950,4

226 037,3

1 360 073,4

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего:

783 885,6

763 798,0

755 749,1

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 606 454,5

 

 

государственный заказчик-

координатор: Управление

783 885,6

763 798,0

755 749,1

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 606 454,5

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

государственный заказчик-

координатор: Управление

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

Подпрограмма 4

 

 

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего:

683 594,1

814 274,3

1 134 914,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

 

 

Мининформ**

17 534,7

41 918,3

149 135,2

32 523,1

33 691,3

0,0

274 802,6

 

 

Минздрав**

5 682,9

5 001,0

3750,8

0,0

0,0

0,0

14 434,7

 

 

Минтранс*

603 353,0

723 396,8

931 666,5

967 252,9

667 006,1

269 524,4

4 162 199,7

 

 

Минстрой**

57 023,5

35 662,2

0,0

0,0

0,0

0,0

92 685,7

 

 

Управление***

0,0

8 296,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

159 381,1

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации государственной программы

государственный заказчик-

координатор: Управление

6 032,1

8 356,6

9 454,10

9 454,1

9 505,4

6 210,1

49 012,4

* -финансирование осуществляется в рамках подпрограммы "Повышениебезопасности дорожного движения Нижегородской области" государственнойпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области",утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля2014 года № 303, государственной программы "Обеспечение общественногопорядка и противодействие преступности в Нижегородской области",утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря2014 года № 981;

** - финансированиеосуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородскойобласти на 2015 - 2017 годы" государственной программы Нижегородскойобласти "Информационное общество Нижегородской области", утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №303;

*** - финансированиеосуществляется в рамках подпрограммы "Построение и развитиеаппаратно-программного комплекса "Безопасный город" настоящейгосударственной программы.

 

Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию государственной

программы за счет всехисточников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 776 112,5

1  889 916,0

2 165 060,3

2 082 080,4

1 816 279,4

1 305 477,0

11 034 925,6

 

расходы областного бюджета

1 740 207,3

1 852 373,4

2 164 805,3

2 082 080,4

1 816 279,4

1 305 477,0

10 961 222,8

 

расходы местных бюджетов

6 855,2

22 908,2

0,0

0,0

0,0

0,0

29 763,4

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.

225 834,2

226 037,3

224 450,5

224 763,7

232 950,4

226 037,3

1 360 073,4

 

 

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

224 450,5

224 763,7

232 950,4

226 037,3

1 360 073,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

 

 

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

8 764,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

Всего, в т.ч.:

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

 

 

расходы областного бюджета

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

15 441,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.

221 351,8

222 092,7

220 505,9

220 819,1

229 005,8

222 092,7

1 335 868,0

 

 

расходы областного бюджета

221 351,8

222 092,7

220 505,9

220 819,1

229 005,8

222 092,7

1 335 868,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего, в т.ч.

783 885,6

763 798,0

755 749,10

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 606 454,5

 

 

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

755 749,10

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 606 454,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

 

 

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование учебно-

материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

763 798,0

755 749,10

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 593 044,5

 

 

расходы областного бюджета

770 475,6

763 798,0

755 749,10

757 319,3

781 904,5

763 798,0

4 593 044,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

40 405,6

40 860,0

39 907,2

242 178,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

719 499,3

851 816,9

1 134 914,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

 

 

расходы областного бюджета

683 594,1

814 274,3

1 134 914,2

1 050 137,7

751 059,1

269 524,4

4 703 503,8

 

 

расходы местных бюджетов

6 855,2

22 908,2

0,0

0,0

0,0

0,0

29 763,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 923,1

Основное мероприятие 4.1

Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

190,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

 

 

расходы областного бюджета

95,0

190,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

2 785,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0