ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2017 года № 304
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу "Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 мая 2017 года № 304
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
| 1 172 398,5 | 87 500 | 115 785,8 | 19 480,1 | 77 572,80 | 116 206,20 | 368 815,1 | 387 038,5 | |||||||||
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||||||
| 11 188,3 | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 | |||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||||||||
| 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||||||||||
| 3 421,40 | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | |||||||||
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||||||||
| 1 053 065,9 | 0 | 95 812,9 | 17 298,6 | 75 391,3 | 114 024,7 | 366 633,6 | 383 904,8 | |||||||||
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||||||||
| 102 722,9 | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2020 год |
| |||||||||||||
| Индикаторы |
| |||||||||||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий | тнэ/млн. руб. | 18,2 |
| |||||||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 44 753,6 |
| |||||||||||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 127 |
| |||||||||||||
| Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области | % | 68 |
| |||||||||||||
| Износ энергетических мощностей | % | 23,4 |
| |||||||||||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 |
| |||||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 54,7 |
| |||||||||||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100,5 |
| |||||||||||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 97,5 |
| |||||||||||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 |
| |||||||||||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 |
| |||||||||||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 84,4 |
| |||||||||||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 |
| |||||||||||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 462 583,7 |
| |||||||||||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 339 |
| |||||||||||||
| Непосредственные результаты |
| |||||||||||||||
| Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы) | ед. | 16 |
| |||||||||||||
| Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | % | 68 |
| |||||||||||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 1 |
| |||||||||||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 33 |
| |||||||||||||
| Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 41 |
| |||||||||||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 6 |
| |||||||||||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 320 000 |
| |||||||||||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 390 |
| |||||||||||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 |
| |||||||||||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 |
| |||||||||||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 8 |
| |||||||||||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 5 |
| |||||||||||||
| Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | ед. | 1 |
| |||||||||||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 27 778 |
| |||||||||||||
| Количество созданных рабочих мест | ед. | 40 |
| |||||||||||||
| Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч. | млн. руб. | 3 477,67 |
| |||||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 102,72 |
| |||||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 2 490,68 |
| |||||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 856,90 |
| |||||||||||||
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 27,36 |
| |||||||||||||
| Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч. | млн. руб. | 1 077,86 |
| |||||||||||||
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 |
| |||||||||||||
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 |
| |||||||||||||
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 |
| |||||||||||||
| Юридические лица, ИП |
| 1 077,86 |
| |||||||||||||
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":
2.1.1. В позиции"Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использованиятопливных ресурсов":
1) абзац шестнадцатыйизложить в следующей редакции:
"В настоящеевремя на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станциядля заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станций и 40 многотопливныхавтозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном.";
2) абзац двадцатыйизложить в следующей редакции:
"Вцелях выявления и пресечения нарушений законодательства в сференефтепродуктообеспечения в 2015 году должностными лицами Приволжскогомежрегионального территориального управления Федерального агентства потехническому регулированию и метрологии в Нижегородской области проведено 128проверок субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих производство,хранение и реализацию моторного топлива, в том числе 42 проверки совместно сорганами прокуратуры во исполнение поручения Президента Российской Федерации от18 мая 2015 года № Пр-981. В результате 39,8% проведенных проверок вНижегородской области в 2015 году установлены нарушения требований нормативныхдокументов. В целом по Приволжскому федеральному округу процент отрицательныхпроверок нефтепродуктов составил 46,8%.";
3) после абзацадвадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Проведениепроверок совместно с органами прокуратуры во исполнение поручения ПрезидентаРоссийской Федерации от 18 мая 2015 года № Пр-981 позволило значительно снизитьпроцент некачественного топлива на рынке Нижегородской области к концу 2015года. Если в первом полугодии процент нарушителей составил 67%, то в третьемквартале он был 33%, а в четвертом квартале уже составил 26%.";
4) абзац двадцатьседьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящеевремя есть ряд предприятий и организаций, у которых РТХ находятся вненадлежащем состоянии: ПАО "Завод Красная Этна", ОАО "Оргсинтез", ОАО "Мельинвест",ОАО "Вимм-Билль-Данн", АО "КрасныйЯкорь", ОАО "Рикор-Электроникс", ОАО "Коммаш", ЗАО "Хромтан".".
2.1.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородскойобласти"
Подпрограмма 4"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородскойобласти" включает в себя комплекс мероприятий, направленных намодернизацию системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области,повышение ее надежности для обеспечения потребителей области природным газом втребуемых объемах.
Газоснабжениепотребителей Нижегородской области обеспечивается через систему магистральныхгазопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном ООО"Газпром трансгаз Нижний Новгород" и ПАО"Газпром газораспределение Нижний Новгород".
В системугазоснабжения области входят:
- магистральныегазопроводы протяженностью
- 7 компрессорныхстанций;
- 109газораспределительных станций;
- наружныегазораспределительные сети протяженностью
- 1839газорегуляторных пунктов, установок;
- 4 газонаполнительныестанции и сливная эстакада.
В Нижегородскойобласти природный газ присутствует в 46 районах области и городских округах из52, уровень газификации жилого фонда Нижегородской области природным исжиженным газом в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1января 2016 года составляет 84,51% (в том числе природным газом - 77,34%, СУГ -7,17%).
В настоящее времяприродный газ отсутствует в пяти северных районах области (Шарангский,Ветлужский, Варнавинский, Тонкинский,Тоншаевский), а также в городском округе городШахунья (в 2012 году природный газ пришел в Уренскийрайон).".
2.1.3. Позицию"Модернизация системы газоснабжения и газораспределения Нижегородской области"изложить в следующей редакции:
"Модернизация системыгазоснабжения и газораспределения
Нижегородской области,повышение ее надежности
для обеспечения потребителейобласти природным
газом в требуемых объемах
По линии ПАО"Газпром":
Газотранспортнымимагистралями, обеспечивающими подачу природного газа в центральные, южные исеверные районы Нижегородской области, в том числе города: Нижний Новгород,Дзержинск, Балахну, Бор, Заволжье, Семенов, являются системы газопроводов:
- Пермь - Горький 1,2 Ду 1220 (ввод 1974 год и 1979 год - срок эксплуатации 46лет и 37 год);
- Саратов - Горький Ду 820 (ввод 1960 год - срок эксплуатации 56 лет).
Из-за техническогосостояния газопроводов при сложившемся режиме работы снижено разрешенноерабочее давление в газопроводе Саратов - Горький до 3,5 МПа (проектное давление- 5,4 МПа), а в газопроводе Пермь - Горький 1 разрешенное рабочее давлениеограничено до 4 МПа.
По итогамсотрудничества между Правительством Нижегородской области и ПАО"Газпром" в течение ряда последних лет для расширения системыгазопроводов Нижегородской области реализованы следующие мероприятия:
- введен вэксплуатацию магистральный газопровод Красные Баки - Урень;
- законченостроительство "Газопровода-отвода и ГРС "Выкса";
- введен вэксплуатацию магистральный газопровод Починки - Грязовец;
- построена линейнаячасть "Газопровода-перемычки между газопроводом Починки - Грязовец игазопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу".Газопровод-перемычка является связующим звеном между сырьевой базой -магистральный газопровод "Починки - Грязовец" и действующимгазопроводом-отводом "Горьковский промузел",а также надежным источником газоснабжения Горьковского промузлас учетом растущей перспективы города Нижнего Новгорода и Нижегородской области(в том числе городов Дзержинск, Балахна, Бор и северных районов области).
Для продолженияреконструкции системы газоснабжения Нижегородской области с обеспечениемпотребителей города Нижнего Новгорода и города Дзержинска природным газом втребуемых объемах необходимо строительство следующих объектов с одновременнымвыносом за пределы городской черты:
-"Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка";
- "Реконструкциягазопровода-отвода и ГРС Митино".
В настоящее времяминистерством энергетики и ЖКХ совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" сформирован проект "Программыразвития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период с 2016 по2020 годы", в рамках которой планируется реализация данных объектов.
По линии ООО "Газпром межрегионгаз":
ООО "Газпром межрегионгаз" на территории области, начиная с 2006года, успешно реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации,финансируемая ОАО "Газпром межрегионгаз".
В рамках даннойпрограммы на 2016 год ООО "Газпром межрегионгаз"было запланировано выделение инвестиций в объеме 214,0 млн. рублей:
а) на началостроительства двух объектов:
- "Газопроводмежпоселковый Красные Баки - п. Ветлужский Краснобаковскогорайона Нижегородской области";
- "Газопроводмежпоселковый до с. Яковское Сосновского районаНижегородской области";
б) на разработкупроектно-сметной документации (продолжение работ) по семи объектамгазоснабжения:
- "Газопроводмежпоселковый от существующих сетей "НовогорьковскаяТЭЦ" до существующих сетей ГРС "Зеленый город" Кстовского района Нижегородской области";
-"Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до центра г. Н.Новгорода и от РС-4 до центра г. Н.Новгорода сустановкой ГРПб";
- "Газопроводвысокого давления от ГРС "Митино" до парогазовой установки с. Федяково Нижегородской области";
- "Газопроводмежпоселковый от сетей ГРС Кузьмин Усад досуществующих потребителей г. Арзамас";
- "Газопроводвысокого давления до международного аэропорта г.Нижний Новгород";
- "Газопроводмежпоселковый до котельных ГБУ с. Абрамово, д. Марьевка Арзамасскогорайона";
- "Реконструкциягазопровода-отвода и ГРС "Митино".
Выполнениевышеперечисленных работ структурными подразделениями ПАО "Газпром"предусматривает синхронизацию (план-график синхронизации между ПравительствомНижегородской области и ПАО "Газпром") со строительствомраспределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областногобюджета.
Строительствораспределительных газопроводов по населенным пунктам за счет средств областногобюджета предусмотрено основным мероприятием подпрограммы "Строительствоновых и реконструкция существующих газораспределительных сетей".
Данное мероприятиевключает средства областного бюджета на окончание газификации населенныхпунктов и на продолжение газификации северных районов Нижегородской области.".
2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.Перечень основных мероприятий государственной программы
№№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,0 | 115 785,8 | 19 480,10 | 77 572,80 | 116 206,20 | 368 815 ,10 | 387 038,5 | 1 172 398,5 | ||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 | 11 188,3 | ||||
1.1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 | 11 188,3 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию), ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию), ОАО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Прочие расходы | 2015 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | 3 421,40 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | 3 421,40 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,9 | 17 298,60 | 75 391,30 | 114 024,70 | 366 633,60 | 383 904,8 | 1 053 065,9 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 94 823,1 | 16 427,60 | 74 520,30 | 113 153,7 | 365 762,60 | 380 393,1 | 1 045 080,4 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 989,8 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 3 511,7 | 7 985,5 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 722,9 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 722,9 |
5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Капвложения | 2014 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
2.3. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
№п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | ||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
1 | Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий | тнэ/ млн. руб. | 23,8 | 22,9 | 22,4 | 21,56 | 20,72 | 19,88 | 19,04 | 18,2 | |
2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 26 883,3 | 29 521,5 | 31 941,1 | 35 199,1 | 37 580,7 | 39 873,1 | 42 106,0 | 44 753,6 | |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
1.1. | Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 139 | 135 | 132 | 132 | 130 | 130 | 127 | 127 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
1.1. | Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
2.1. | Доля собственной генерации в балансе энергомощности области | % | 39,5 | 36,7 | 47,7 | 49,9 | 61 | 61 | 68 | 68 | |
2.2. | Износ энергетических мощностей | % | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | |
2.3. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 38,58 | 38,85 | 40,5 | 44,6 | 47,3 | 49,8 | 52,1 | 54,7 | |
2.5. | Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,7 | 85,29 | 96,9 | 101,2 | 100 | 100 | 100 | 100,5 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
2.1. | Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС | % | 40 | 42 | 47 | 47 | 61 | 61 | 68 | 68 | |
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
3.1. | Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | |
3.2. | Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | |
3.3. | Уровень обеспечения топливом потребителей области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
3.1. | Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
3.3. | Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79,47 | 79,72 | 84,09 | 84,19 | 84,29 | 84,35 | 84,38 | 84,4 | |
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 278 316 | 1 283 700 | 1 293 800 | 1 300 900 | 1 310 000 | 1 320 000 | |
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||||||
Индикаторы | |||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 239 943 87 | 424 990,87 | 455 925,2 | 460 696,7 | 462 583,7 | |
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 127,77 | 224,04 | 316,6 | 337,6 | 339,0 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 350 | 648 | 657 | 660 | |
5.2. | Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
5.5. | Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5.6. | Объем реализации компримированного природного газа | млн куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 13 030 | 16 299 | 22 105 | 27 778 | |
5.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 | 40 | |
5.8. | Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн. руб. | 0 | 2 040,90 | 2 186,47 | 2 186,47 | 3 382,4 | 3 432,78 | 3 467,35 | 3 477,67 | |
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 87,50 | 102,72 | 102,72 | 102,72 | 102,72 | 102,72 | 102,72 | |
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 1 591,73 | 1 619,40 | 1619,40 | 2 449,20 | 2 472,47 | 2 483,46 | 2 490,68 | |
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 361,67 | 462,74 | 462,74 | 828,32 | 843,43 | 853,81 | 856,90 | |
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,60 | 1,60 | 2,15 | 14,15 | 27,36 | 27,36 | |
5.9. | Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 11,62 | 146,30 | 537,86 | 1 077,86 | 1 077,86 | |
| Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 11,62 | 146,30 | 537,86 | 1 077,86 | 1 077,86 | |
".
2.4. Таблицы 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации
государственной программы засчет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500 | 115 785,8 | 19 480,10 | 77 572,80 | 116 206,20 | 368815,10 | 387 038,5 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 100 562,9 | 19 480,10 | 77 572,80 | 116 206,20 | 368815,10 | 387 038,5 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 261,5 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 |
|
| Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 95 812,9 | 17 298,60 | 75 391,30 | 114 024,70 | 366 633,60 | 383 904,8 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы |