ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2017 года № 220
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 апреля 2017 года № 220
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №303
1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
1.1. Абзац четвертыйпозиции "Соисполнители государственной программы" изложить вследующей редакции:
"- департаментрегиональной безопасности Нижегородской области".
1.2. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам:" и "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 99 824 356,1 | |
| 2015 год | 10 150 558,1 | |
| 2016 год | 12 083 307,7 | |
| 2017 год | 15 763 603,6 | |
| 2018 год | 12 578 563,8 | |
| 2019 год | 12 788 959,5 | |
| 2020 год | 12 421 730,5 | |
| 2021 год | 12 015 624,3 | |
| 2022 год | 12 022 008,6 | |
| подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 44 082 125,3 | |
| 2015 год | 4 005 632,4 | |
| 2016 год | 4 795 707,5 | |
| 2017 год | 5 970 533,4 | |
| 2018 год | 7 148 929,8 | |
| 2019 год | 6 298 130,3 | |
| 2020 год | 5 154 397,3 | |
| 2021 год | 5 354 397,3 | |
| 2022 год | 5 354 397,3 | |
| подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 30 698 723,0 | |
| 2015 год | 4 102 279,0 | |
| 2016 год | 3 789 042,5 | |
| 2017 год | 4 903 558,6 | |
| 2018 год | 2 652 361,4 | |
| 2019 год | 4 321 498,8 | |
| 2020 год | 3 776 660,9 | |
| 2021 год | 3 576 660,9 | |
| 2022 год | 3 576 660,9 | |
| подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 4 101 319,9 | |
| 2015 год | 259 551,1 | |
| 2016 год | 562 954,3 | |
| 2017 год | 953 050,6 | |
| 2018 год | 854 752,9 | |
| 2019 год | 554 506,1 | |
| 2020 год | 574 111,0 | |
| 2021 год | 168 004,8 | |
| 2022 год | 174 389,1 | |
| подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 8 681 622,3 | |
| 2015 год | 630 830,0 | |
| 2016 год | 1 888 115,3 | |
| 2017 год | 1 942 500,0 | |
| 2018 год | 314 966,0 | |
| 2019 год | 0,0 | |
| 2020 год | 1 301 737,0 | |
| 2021 год | 1 301 737,0 | |
| 2022 год | 1 301 737,0 | |
| подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 0,0 | |
| 2015 год | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |
| 2018 год | 0,0 | |
| 2019 год | 0,0 | |
| 2020 год | 0,0 | |
| 2021 год | 0,0 | |
| 2022 год | 0,0 | |
| подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 1 473 794,9 | |
| 2015 год | 1 143 265,6 | |
| 2016 год | 47 119,1 | |
| 2017 год | 46 990,3 | |
| 2018 год | 46 990,3 | |
| 2019 год | 47 357,4 | |
| 2020 год | 47 357,4 | |
| 2021 год | 47 357,4 | |
| 2022 год | 47 357,4 | |
| Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 10 786 770,7 | |
| 2015 год | 9 000,0 | |
| 2016 год | 1 000 369,0 | |
| 2017 год | 1 946 970,7 | |
| 2018 год | 1 560 563,4 | |
| 2019 год | 1 567 466,9 | |
| 2020 год | 1 567 466,9 | |
| 2021 год | 1 567 466,9 | |
| 2022 год | 1 567 466,9 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,63%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,00%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 2 221,1.п. м; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 47 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 502; - количество детей, погибших в результате ДТП - 14; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году | ||
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам)областного бюджета | ||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 763 603,6 | 12 578 563,8 | 12 788 959,5 | 12 421 730,5 | 12 015 624,3 | 12 022 008,6 | 99 824 356,1 | ||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 5 970 533,4 | 7 148 929,8 | 6 298 130,3 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 082 125,3 | ||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 643 360,1 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 029 561,2 |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 1 774 317,7 | 2 819 582,1 | 2 546 502,3 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 15 014 252,2 |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 263 019,9 | 360 239,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 618 367,2 |
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 099 450,0 | 977 554,3 | 325 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 080 791,0 |
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 93 166,6 | 93 701,8 | 76 640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327 112,9 |
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 903 558,6 | 2 652 361,4 | 4 321 498,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 698 723,0 | ||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 380 592,6 | 1 199 142,9 | 3 579 855,6 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 21 960 077,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 498 971,1 | 540 157,9 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 151 107,2 |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 259 079,1 | 212 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 454 056,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 |
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 1 720 932,3 | 551 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 510 659,7 |
Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 150,8 |
Основное мероприятие 2.7. | Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности | Капитальные вложения | 2016- 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 953 050,6 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 101 319,9 | ||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 176 068,2 | 44 802,1 | 44 800,3 | 74 011,8 | 76 898,3 | 79 820,4 | 751 688,1 |
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 101 692,6 | 101 692,6 | 101 692,6 | 78 340,8 | 81 396,1 | 84 489,2 | 676 195,9 |
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П" | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 7 667,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 381,0 | 5 590,8 | 5 803,3 | 45 138,1 |
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/капитальные вложения | 2015- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 565 524,7 | 595 367,0 | 293 212,8 | 304 586,6 | 0,0 | 0,0 | 2 049 322,8 |
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 3 810,7 | 3 812,5 | 3 965,0 | 4 119,6 | 4 276,2 | 20 791,1 |
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2015- 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 365,0 |
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015- 2018 | ПУГАДН ФСНСТ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016- 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 |
Основное мероприятие 3.16. | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 102 098,1 | 103 906,5 | 105 813,9 | 107 825,8 | 0,0 | 0,0 | 463 513,0 |
3.17 | Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 550,0 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | ||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014- 2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 46 990,3 | 46 990,3 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 473 794,9 | ||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 946 970,7 | 1 560 563,4 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 10 786 770,7 | ||||
1. | Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 616,5 |
1.1. | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
1.2. | Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 |
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 000 369,0 | 387 556,9 | 200 670,1 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 2 418 890,4 |
3. | Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 1 657 175,4 |
3.1. | Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 1 262 485,2 |
3.2. | Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 34 540,2 |
3.3. | Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 134 001,0 |
3.4. | Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании** | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 226 149,0 |
4. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 |
4.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 |
5. | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 |
5.1. | Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 |
_______________
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":
1) после абзацатретьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год |
|
содержание | 19,313 |
ремонт | 17,266 |
кап. ремонт | 0,130 |
2016 год |
|
содержание | 19,189 |
ремонт | 13,594 |
кап. ремонт | 0,857 |
2017 год |
|
содержание | 20,385 |
ремонт | 19,766 |
кап. ремонт | 0,207 |
2018 год |
|
содержание | 21,247 |
ремонт | 29,898 |
кап. ремонт | 0,000 |
2019 год |
|
содержание | 21,092 |
ремонт | 25,330 |
кап. ремонт | 0,000 |
2020 год |
|
содержание | 19,139 |
ремонт | 16,655 |
кап. ремонт | 0,453 |
2021 год |
|
содержание | 18,350 |
ремонт | 15,817 |
кап. ремонт | 0,981 |
2022 год |
|
содержание | 17,593 |
ремонт | 15,021 |
кап. ремонт | 0,932 |
";
2) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" и сноску кней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах
и непосредственных результатах
| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области " | |||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) | руб. | 26 719,00 | 27 389,60 | 29 076,80 | 29 900,00 | 31 923,00 | 33 870,30 | 35 767,00 | 38 016,00 | 40 373,00 | 42 916,50 | |||||||
2. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) | млрд. руб. | 17,70 | 16,90 | 25,50 | 27,60 | 30,30 | 32,00 | 34,00 | 36,20 | 38,40 | 40,80 | |||||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | |||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,53 | 29,04 | 29,55 | 30,06 | 30,58 | 31,09 | 31,63 | |||||||
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % |
|
| 3,16 | 4,68 | 7,51 | 9,62 | 11,47 | 12,80 | 14,39 | 16,00 | |||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км |
|
| 410,94 | 607,94 | 979,65 | 1 254,92 | 1 496,67 | 1 670,14 | 1 879,68 | 2 093,04 | |||||||
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п.м |
|
| 436,00 | 462,00 | 1 406,10 | 1 591,10 | 1 741,10 | 1 896,10 | 2 056,10 | 2 221,10 | |||||||
3. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности. | шт. |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | |||||||||||||||||||
| Индикаторы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 294,20 | 328,81 | 182,89 | 255,19 | 157,58 | 121,21 | 121,21 | |||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 38,83 | 43,40 | 24,14 | 33,69 | 20,80 | 16,00 | 16,00 | |||||||
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 16,80 | 42,43 | 72,64 | 83,58 | 104,06 | 111,66 | 114,46 | 117,26 | |||||||
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. |
|
| 8 | 13 | 23 | 29 | 32 | 37 | 42 | 47 | |||||||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | |||||||||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП* | чел. | 726,00 | 699,00 | 517,00 | 471,00 | 615,00 | 575,00 | 536,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||||
2. | Количество детей, погибших в результате ДТП* | чел. | 22,00 | 20,00 | 9,00 | 15,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||||
3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* | чел./100 тыс. населения | 22,00 | 21,08 | 15,76 | 14,5 | 19,21 | 16,95 | 15,56 | 14,91 | 14,91 | 14,91 | |||||||
4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* | чел./10 тыс. единиц транспортных средств | 6,25 | 6,08 | 4,21 | 3,7 | 5,39 | 4,44 | 4,03 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | |||||||
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | |||||||||||||||||||
| Индикаторы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
1. | Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года | % |
|
|
|
|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Общая протяженность действующих линий метрополитена | км | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | |||||||||||||||||||
| Индикаторы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году | тыс. руб. |
|
| 1 415,70 | 2 674,10 | 3 932,50 | 4 089,80 | 4 247,10 | 4 404,40 | 4 561,70 | 4 561,70 | |||||||
2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году | тонн в год |
|
| 1,80 | 3,40 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | |||||||
3. | Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году | тыс.руб. |
|
| 40,00 | 1 056,70 | 1 196,70 | 1 505,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | |||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Количество переоброрудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | Единиц в год |
|
| 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
".
2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 763 603,6 | 12 578 563,8 | 12 788 959,5 | 12 421 730,5 | 12 015 624,3 | 12 022 008,6 | 99 824 356,1 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 10 195 192,4 | 13 821 103,6 | 12 263 597,8 | 12 788 959,5 | 11 119 993,5 | 10 713 887,3 | 10 720 271,6 | 91 142 733,8 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 5 970 533,4 | 7 148 929,8 | 6 298 130,3 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 082 125,3 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 5 970 533,4 | 7 148 929,8 | 6 298 130,3 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 082 125,3 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 903 558,6 | 2 652 361,4 | 4 321 498,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 698 723,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 903 558,6 | 2 652 361,4 | 4 321 498,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 698 723,0 |
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 562 954,3 | 953 050,6 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 101 319,9 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 562 954,3 | 953 050,6 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 168 004,8 | 174 389,1 | 4 101 319,9 |
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 46 990,3 | 46 990,3 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 473 794,9 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 46 990,3 | 46 990,3 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 473 794,9 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 946 970,7 | 1 560 563,4 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 10 786 770,7 | |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 946 970,7 | 1 560 563,4 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 10 786 770,7 |
Таблица 4. Прогнозная оценкарасходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
Государственная программа
| "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
| Всего | 16 037 963,9 | 21 367 708,1 | 22 590 291,3 | 14 115 826,4 | 13 136 887,3 | 13 941 076,0 | 13 322 376,8 | 13 328 761,1 | 127 840 890,9 | |||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 763 603,6 | 12 578 563,8 | 12 788 959,5 | 12 421 730,5 | 12 015 624,3 | 12 022 008,6 | 99 824 356,1 | |||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 264 583,2 | 197 080,0 | 621 983,1 | 234 960,2 | 1 518 099,5 | 1 305 532,5 | 1 305 532,5 | 5 606 626,8 | |||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| федеральный бюджет | 5 722 289,1 | 9 015 802,1 | 6 626 217,2 | 911 721,6 | 111 721,6 |
|
|
| 22 387 751,7 | |||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 3 390,5 | 3 557,9 | 1 246,0 | 1 246,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 22 156,3 | |||||||||||
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 5 294 761,7 | 7 207 314,2 | 7 979 589,8 | 6 327 730,3 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 46 687 133,3 | |||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 5 970 533,4 | 7 148 929,8 | 6 298 130,3 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 44 082 125,3 | |||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 151 919,3 | 36 851,8 | 30 559,0 | 29 600,0 |
|
|
| 257 873,1 | |||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
|
|
| 2 347 134,9 | |||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1.
| Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
| Всего | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 643 360,1 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 029 561,2 | |||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 643 360,1 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 029 561,2 | |||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 1 772 941,1 | 1 774 317,7 | 2 819 582,1 | 2 546 502,3 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 15 361 387,1 | |||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 1 774 317,7 | 2 819 582,1 | 2 546 502,3 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 15 014 252,2 | |||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 347 134,9 | |||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3
| Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
| Всего | 252 778,8 | 263 019,9 | 360 239,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 618 367,2 | |||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 252 778,8 | 263 019,9 | 360 239,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 618 367,2 | |||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 26 558,6 | 807 391,2 | 2 336 301,8 | 1 808 214,3 | 355 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 333 503,7 | |||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 099 450,0 | 977 554,3 | 325 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 080 791,0 | |||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 146 758,9 | 36 851,8 | 30 559,0 | 29 600,0 |
|
|
| 252 712,7 | |||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
|
|
| 2 000 000,0 | |||||||||||
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 | |||||||||||
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |