Постановление Правительства Нижегородской области от 20.09.2016 № 636

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2016года  № 636

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Губернатор                                             В.П.Шанцев

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

 Нижегородской области

от 20 сентября 2016 года № 636

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №303

 

1. В разделе 1"Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области":

1.1. Позиции "государственная программа "Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области", "подпрограмма 1 "Ремонт исодержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений наних", "подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктурыНижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственнойпрограммы" позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета, в том числе по подпрограммам" изложить в следующейредакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

90 613 882,1

 

2015 год

10 150 558,1

 

2016 год

12 293 367,0

 

2017 год

11 985 511,0

 

2018 год

10 357 977,0

 

2019 год

11 405 720,0

 

2020 год

11 473 583,0

 

2021 год

11 473 583,0

 

2022 год

11 473 583,0

 

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

40 694 349,3

 

2015 год

4 005 632,4

 

2016 год

4 778 711,0

 

2017 год

5 420 069,9

 

2018 год

6 008 543,8

 

2019 год

4 618 200,4

 

2020 год

5 154 397,3

 

2021 год

5 354 397,3

 

2022 год

5 354 397,3

 

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

29 580 321,6

 

2015 год

4 102 279,0

 

2016 год

3 801 699,4

 

2017 год

3 510 988,3

 

2018 год

2 922 514,4

 

2019 год

4 312 857,8

 

2020 год

3 776 660,9

 

2021 год

3 576 660,9

 

2022 год

3 576 660,9

";

"

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

7 433 724,2

 

2015 год

9 000,0

 

2016 год

1 004 708,6

 

2017 год

1 070 002,6

 

2018 год

1 070 002,6

 

2019 год

1 070 002,6

 

2020 год

1 070 002,6

 

2021 год

1 070 002,6

 

2022 год

1 070 002,6

".

1.2. Абзацы первый -семнадцатый позиции "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

-  среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.;

-  инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) -  30,9 млрд. руб.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы:

-  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,67%;

-  доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 12,76%.

Непосредственные результаты:

-  протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013 -  2022 годы - 1 664,71км;

-  протяженность отремонтированных мостов за 2013 -  2022 годы - 1 276,25 п.м.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

-  темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

-  прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,05 км;

-  количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 -  2022 годы, -  54 шт.;

-  объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 -  2022 годы - 239,65 км

".

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тысуб

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель государственной Программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10 150 558,1

12 293 367,0

11 985 511,0

10 357 977,0

11 405 720,0

11 473 583,0

11 473 583,0

11 473 583,0

90 613 882,1

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4 005 632,4

4 778 711,0

5 420 069,9

6 008 543,8

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

40 694 349,3

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

3 083 358,0

2 410 002,4

2 775 432,6

2 940 647,3

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 275 206,3

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

1 426 642,0

1 348 387,1

2 140 346,5

2 661 234,2

1 196 248,4

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

13 794 260,1

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Прочие расходы, капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

252 778,8

288 325,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 575 123,3

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидий бюджетам  муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прочие расходы

2015- 2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

17 645,6

656 744,3

124 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

798 889,9

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Прочие расходы

2016- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

63 203,9

82 691,8

92 925,8

0,0

0,0

0,0

0,0

238 821,5

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

12 048,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 048,3

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

4 102 279,0

3 801 699,4

3 510 988,3

2 922 514,4

4 312 857,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 580 321,6

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

3 124 617,8

2 554 599,7

2 049 925,7

1 160 435,7

3 601 372,5

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 648 367,1

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

454 230,0

573 038,4

594 426,2

1 124 970,4

510 000,0

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 816 665,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Капитальные вложения

2015- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

483 716,1

515 352,4

109 991,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 109 059,5

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

39 715,1

138 347,0

756 645,4

446 488,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 381 195,8

Основное мероприятие 2.6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Капитальные вложения

2016- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

20 361,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 361,9

Основное мероприятие 2.7.

Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства

Капитальные вложения

2016- 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, муниципальные районы (городские округа)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

259 551,1

718 628,9

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 493 520,0

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

804 522,1

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2015- 2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"

Прочие расходы

2015- 2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно -  программного комплекса "Безопасный город"

Прочие расходы/ капитальные вложения

2015- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 315,2

404 817,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

434 132,6

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на  получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО*,  ФАУ "Нижегородский ЦППК"*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-  техническом обслуживании и содержании аппаратно-  программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис и переустановка комплексов "Кордон"

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях

Прочие расходы

2015- 2018

ПУГАДН ФСНСТ *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация  системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории гор Нижегородской области

Прочие расходы

2016- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

Основное мероприятие 3.16

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Прочие расходы

2016- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

56 042,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 042,4

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Капитальные вложения

2014- 2022

Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2015- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Капитальные вложения

2015- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на  объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Капитальные вложения

2015- 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1 143 265,6

47 119,1

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

1 442 085,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

9 000,0

1 004 708,6

 

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 433 724,2

 

1.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9000,0

1.1.

Строительство совмещенного авто-  и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Прочие расходы

2015- 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

1 004 708,6

 

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 424 724,2

 

* - по согласованию

** - при условии участия.".  

2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":

1) после абзацатретьего таблицу изложить в следующей редакции:

"

Вид работ (по годам)

%

2015 год

 

содержание

19,313

ремонт

17,266

кап. ремонт

0,130

2016 год

 

содержание

19,186

ремонт

13,594

кап. ремонт

0,857

2017 год

 

содержание

20,646

ремонт

23,207

кап. ремонт

0,190

2018 год

 

содержание

20,844

ремонт

25,737

кап. ремонт

0,549

2019 год

 

содержание

18,391

ремонт

11,723

кап. ремонт

0,982

2020 год

 

содержание

18,368

ремонт

14,065

кап. ремонт

0,986

2021 год

 

содержание

17,376

ремонт

14,957

кап. ремонт

0,927

2022 год

 

содержание

16,454

ремонт

14,071

кап. ремонт

0,873

";

2) позиции"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить вследующей редакции:

"

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" 

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,05

29,57

30,10

30,63

31,15

31,67

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

 

 

3,16

4,47

7,23

8,02

9,01

10,16

11,46

12,76

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

 

 

410,94

580,83

941,03

1 044,03

1 174,03

1 324,03

1 494,03

1 664,71

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п

 

 

436

461,00

461,00

646,25

796,25

951,25

1 111,25

1 276,25

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100,00

227,27

304,98

340,51

461,67

125,00

113,64

121,21

121,21

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

40,25

44,95

60,94

16,50

15,00

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

 

 

16,80

43,86

75,61

123,35

126,65

128,45

131,25

134,05

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

8,00

15,00

32,00

34,00

38,00

43,00

47,00

52,00

".

2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

"2.9. Обоснование объема финансовыхресурсов

Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-  координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10 150 558,1

12 293 367,0

11 985 511,0

10 357 977,0

11 405 720,0

11 473 583,0

11 473 583,0

11 473 583,0

90 613 882,1

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

10 350 867,0

10 043 011,0

10 043 011,0

10 171 846,0

10 171 846,0

10 171 846,0

10 171 846,0

80 644 001,1

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

4 778 711,0

5 420 069,9

6 008 543,8

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

40 694 349,3

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

4 778 711,0

5 420 069,9

6 008 543,8

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

40 694 349,3

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 801 699,4

3 510 988,3

2 922 514,4

4 312 857,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 580 321,6

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 801 699,4

3 510 988,3

2 922 514,4

4 312 857,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 580 321,6

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

718 628,9

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 493 520,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

718 628,9

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 493 520,0

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

1 442 085,9

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

47 119,1

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

1 442 085,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

9 000,0

1 004 708,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 433 724,2

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9000,0

Строительство совмещенного авто-  и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

1 004 708,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 424 724,2

 

Таблица 4. Прогнозная оценкарасходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области "

Всего

16 037 963,9

21 392 397,0

16 876 264,7

10 684 328,9

12 846 761,8

12 992 902,5

12 780 335,5

12 780 335,5

116 391 289,8

 

 

расходы областного бюджета

10 150 558,1

12 293 367,0

11 985 511,0

10 357 977,0

11 405 720,0

11 473 583,0

11 473 583,0

11 473 583,0

90 613 882,1

 

 

расходы местных бюджетов

158 855,8

263 512,8

112 410,4

211 072,4

1 439 821,8

1 518 099,5

1 305 532,5

1 305 532,5

6 314 837,7

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

5 722 289,1

8 831 502,1

4 774 952,8

111 721,6

 

 

 

 

19 440 465,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

3 390,5

3 557,9

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

22 104,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

5 030 692,4

5 425 257,4

6 008 543,8

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

40 960 431,3

 

 

расходы областного бюджета

4 005 632,4

4 778 711,0

5 420 069,9

6 008 543,8

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

40 694 349,3

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

149 816,6

5 187,5

 

 

 

 

 

163 917,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

102 164,9

0,0

 

 

 

 

 

102 164,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  

Всего

2 308 566,0

2 410 002,4

2 775 432,6

2 940 647,3

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 275 206,3

 

 

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 410 002,4

2 775 432,6

2 940 647,3

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 275 206,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  

Всего

1 426 642,0

1 450 552,0

2 140 346,5

2 661 234,2

1 196 248,4

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

13 896 425,0

 

 

расходы областного бюджета

1 426 642,0

1 348 387,1

2 140 346,5

2 661 234,2

1 196 248,4

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

13 794 260,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

102 164,9

0,0

 

 

 

 

 

102 164,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

288 325,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 575 123,3

 

 

расходы областного бюджета

252 778,8

288 325,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 575 123,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4

Предоставление субсидии бюджетам  муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

26 558,6

801 397,3

129 687,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

957 643,4

 

 

расходы областного бюджета

17 645,6

656 744,3

124 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

798 889,9

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

144 653,0

5 187,5

 

 

 

 

 

158 753,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5

 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

63 203,9

82 691,8

92 925,8

 

 

 

 

238 821,5

 

 

расходы областного бюджета

0,0

63 203,9

82 691,8

92 925,8

 

 

 

 

238 821,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.6

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Всего

0,0

17 211,9

0,0

0,0

 

 

 

 

17 211,9

 

 

расходы областного бюджета

0,0

12 048,3

0,0

 

 

 

 

 

12 048,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

5 163,6

0,0

 

 

 

 

 

5 163,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной  инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

7 467 654,0

10 851 099,4

5 902 138,2

3 113 134,4

4 514 343,1

3 989 227,9

3 576 660,9

3 576 660,9

42 990 918,8

 

 

расходы областного бюджета

4 102 279,0

3 801 699,4

3 510 988,3

2 922 514,4

4 312 857,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 580 321,6

 

 

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 836,4

1 111,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

749 111,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 229 883,6

7 041 563,6

2 390 038,9

 

 

 

 

 

12 661 486,1

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.1

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 697,7

6 517 474,7

3 140 672,4

1 160 435,7

3 601 372,5

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

29 831 068,7

 

 

расходы областного бюджета

3 124 617,8

2 554 599,7

2 049 925,7

1 160 435,7

3 601 372,5

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 648 367,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 129 074,9

3 962 875,0

1 090 746,7

 

 

 

 

 

8 182 696,6

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

555 038,7

573 038,4

594 426,2

1 124 970,4

510 000,0

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 917 473,7

 

 

расходы областного бюджета

454 230,0

573 038,4

594 426,2

1 124 970,4

510 000,0

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 816 665,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

 

 

 

 

 

100 808,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.3

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

619 207,5

523 188,8

111 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 253 498,3

 

 

расходы областного бюджета

483 716,1

515 352,4

109 991,0

0,0

 

 

 

 

1 109 059,5