ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2016года № 636
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 20 сентября 2016 года № 636
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №303
1. В разделе 1"Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области":
1.1. Позиции "государственная программа "Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области", "подпрограмма 1 "Ремонт исодержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений наних", "подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктурыНижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственнойпрограммы" позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средствобластного бюджета, в том числе по подпрограммам" изложить в следующейредакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 90 613 882,1 |
| 2015 год | 10 150 558,1 |
| 2016 год | 12 293 367,0 |
| 2017 год | 11 985 511,0 |
| 2018 год | 10 357 977,0 |
| 2019 год | 11 405 720,0 |
| 2020 год | 11 473 583,0 |
| 2021 год | 11 473 583,0 |
| 2022 год | 11 473 583,0 |
| подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 40 694 349,3 |
| 2015 год | 4 005 632,4 |
| 2016 год | 4 778 711,0 |
| 2017 год | 5 420 069,9 |
| 2018 год | 6 008 543,8 |
| 2019 год | 4 618 200,4 |
| 2020 год | 5 154 397,3 |
| 2021 год | 5 354 397,3 |
| 2022 год | 5 354 397,3 |
| подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 29 580 321,6 |
| 2015 год | 4 102 279,0 |
| 2016 год | 3 801 699,4 |
| 2017 год | 3 510 988,3 |
| 2018 год | 2 922 514,4 |
| 2019 год | 4 312 857,8 |
| 2020 год | 3 776 660,9 |
| 2021 год | 3 576 660,9 |
| 2022 год | 3 576 660,9 |
";
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | |
| Всего, в том числе: | 7 433 724,2 |
| 2015 год | 9 000,0 |
| 2016 год | 1 004 708,6 |
| 2017 год | 1 070 002,6 |
| 2018 год | 1 070 002,6 |
| 2019 год | 1 070 002,6 |
| 2020 год | 1 070 002,6 |
| 2021 год | 1 070 002,6 |
| 2022 год | 1 070 002,6 |
".
1.2. Абзацы первый -семнадцатый позиции "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,67%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 12,76%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013 - 2022 годы - 1 664,71км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 276,25 п.м. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 54 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - |
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс.руб | |||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Цель государственной Программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 150 558,1 | 12 293 367,0 | 11 985 511,0 | 10 357 977,0 | 11 405 720,0 | 11 473 583,0 | 11 473 583,0 | 11 473 583,0 | 90 613 882,1 | |||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 778 711,0 | 5 420 069,9 | 6 008 543,8 | 4 618 200,4 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 40 694 349,3 | |||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 083 358,0 | 2 410 002,4 | 2 775 432,6 | 2 940 647,3 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 275 206,3 | |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 426 642,0 | 1 348 387,1 | 2 140 346,5 | 2 661 234,2 | 1 196 248,4 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 13 794 260,1 | |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 288 325,0 | 297 099,0 | 313 736,5 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 575 123,3 | |
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015- 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 17 645,6 | 656 744,3 | 124 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798 889,9 | |
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 203,9 | 82 691,8 | 92 925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 821,5 | |
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 048,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 048,3 | |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 801 699,4 | 3 510 988,3 | 2 922 514,4 | 4 312 857,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 29 580 321,6 | |||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 554 599,7 | 2 049 925,7 | 1 160 435,7 | 3 601 372,5 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 21 648 367,1 | |
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 573 038,4 | 594 426,2 | 1 124 970,4 | 510 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 816 665,0 | |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 483 716,1 | 515 352,4 | 109 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 109 059,5 | |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 | |
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 138 347,0 | 756 645,4 | 446 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 381 195,8 | |
Основное мероприятие 2.6 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 20 361,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 361,9 | |
Основное мероприятие 2.7. | Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства | Капитальные вложения | 2016- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, муниципальные районы (городские округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 718 628,9 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 493 520,0 | |||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 161 736,1 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 804 522,1 | |
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015- 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 75 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 151,0 | |
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П" | Прочие расходы | 2015- 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | |
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/ капитальные вложения | 2015- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 404 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434 132,6 | |
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | |
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 | |
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 | |
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 | |
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 | |
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015- 2018 | ПУГАДН ФСНСТ * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 | |
Основное мероприятие 3.16 | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 56 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 042,4 | |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 | |||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014- 2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 | |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 1 442 085,9 | |||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 1 004 708,6
| 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 7 433 724,2
| |||||
1. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | |
1.1. | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 004 708,6
| 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 7 424 724,2
| |
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":
1) после абзацатретьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год |
|
содержание | 19,313 |
ремонт | 17,266 |
кап. ремонт | 0,130 |
2016 год |
|
содержание | 19,186 |
ремонт | 13,594 |
кап. ремонт | 0,857 |
2017 год |
|
содержание | 20,646 |
ремонт | 23,207 |
кап. ремонт | 0,190 |
2018 год |
|
содержание | 20,844 |
ремонт | 25,737 |
кап. ремонт | 0,549 |
2019 год |
|
содержание | 18,391 |
ремонт | 11,723 |
кап. ремонт | 0,982 |
2020 год |
|
содержание | 18,368 |
ремонт | 14,065 |
кап. ремонт | 0,986 |
2021 год |
|
содержание | 17,376 |
ремонт | 14,957 |
кап. ремонт | 0,927 |
2022 год |
|
содержание | 16,454 |
ремонт | 14,071 |
кап. ремонт | 0,873 |
";
2) позиции"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить вследующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | |||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,53 | 29,05 | 29,57 | 30,10 | 30,63 | 31,15 | 31,67 | |
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % |
|
| 3,16 | 4,47 | 7,23 | 8,02 | 9,01 | 10,16 | 11,46 | 12,76 | |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км |
|
| 410,94 | 580,83 | 941,03 | 1 044,03 | 1 174,03 | 1 324,03 | 1 494,03 | 1 664,71 | |
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п.м |
|
| 436 | 461,00 | 461,00 | 646,25 | 796,25 | 951,25 | 1 111,25 | 1 276,25 | |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | |||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 304,98 | 340,51 | 461,67 | 125,00 | 113,64 | 121,21 | 121,21 | |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 40,25 | 44,95 | 60,94 | 16,50 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | |
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 16,80 | 43,86 | 75,61 | 123,35 | 126,65 | 128,45 | 131,25 | 134,05 | |
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. |
|
| 8,00 | 15,00 | 32,00 | 34,00 | 38,00 | 43,00 | 47,00 | 52,00 | |
".
2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснование объема финансовыхресурсов
Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 150 558,1 | 12 293 367,0 | 11 985 511,0 | 10 357 977,0 | 11 405 720,0 | 11 473 583,0 | 11 473 583,0 | 11 473 583,0 | 90 613 882,1 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 10 350 867,0 | 10 043 011,0 | 10 043 011,0 | 10 171 846,0 | 10 171 846,0 | 10 171 846,0 | 10 171 846,0 | 80 644 001,1 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 4 778 711,0 | 5 420 069,9 | 6 008 543,8 | 4 618 200,4 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 40 694 349,3 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 4 778 711,0 | 5 420 069,9 | 6 008 543,8 | 4 618 200,4 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 40 694 349,3 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 801 699,4 | 3 510 988,3 | 2 922 514,4 | 4 312 857,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 29 580 321,6 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 801 699,4 | 3 510 988,3 | 2 922 514,4 | 4 312 857,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 29 580 321,6 |
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 718 628,9 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 493 520,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 718 628,9 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 493 520,0 |
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 942 500,0 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 9 969 881,0 |
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 1 442 085,9 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 41 950,2 | 1 442 085,9 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 9 000,0 | 1 004 708,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 7 433 724,2 | |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 1 004 708,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 1 070 002,6 | 7 424 724,2 |
Таблица 4. Прогнозная оценкарасходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области " | Всего | 16 037 963,9 | 21 392 397,0 | 16 876 264,7 | 10 684 328,9 | 12 846 761,8 | 12 992 902,5 | 12 780 335,5 | 12 780 335,5 | 116 391 289,8 | |
|
| расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 12 293 367,0 | 11 985 511,0 | 10 357 977,0 | 11 405 720,0 | 11 473 583,0 | 11 473 583,0 | 11 473 583,0 | 90 613 882,1 | |
|
| расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 263 512,8 | 112 410,4 | 211 072,4 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 1 305 532,5 | 1 305 532,5 | 6 314 837,7 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 5 722 289,1 | 8 831 502,1 | 4 774 952,8 | 111 721,6 |
|
|
|
| 19 440 465,7 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 3 390,5 | 3 557,9 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 22 104,3 | |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 5 030 692,4 | 5 425 257,4 | 6 008 543,8 | 4 618 200,4 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 40 960 431,3 | |
|
| расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 4 778 711,0 | 5 420 069,9 | 6 008 543,8 | 4 618 200,4 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 40 694 349,3 | |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 149 816,6 | 5 187,5 |
|
|
|
|
| 163 917,1 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 102 164,9 | 0,0 |
|
|
|
|
| 102 164,9 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 410 002,4 | 2 775 432,6 | 2 940 647,3 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 275 206,3 | |
|
| расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 410 002,4 | 2 775 432,6 | 2 940 647,3 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 275 206,3 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 1 450 552,0 | 2 140 346,5 | 2 661 234,2 | 1 196 248,4 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 13 896 425,0 | |
|
| расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 1 348 387,1 | 2 140 346,5 | 2 661 234,2 | 1 196 248,4 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 13 794 260,1 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 102 164,9 | 0,0 |
|
|
|
|
| 102 164,9 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 1.3 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 288 325,0 | 297 099,0 | 313 736,5 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 575 123,3 | |
|
| расходы областного бюджета | 252 778,8 | 288 325,0 | 297 099,0 | 313 736,5 | 338 594,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 575 123,3 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 26 558,6 | 801 397,3 | 129 687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957 643,4 | |
|
| расходы областного бюджета | 17 645,6 | 656 744,3 | 124 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798 889,9 | |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 144 653,0 | 5 187,5 |
|
|
|
|
| 158 753,5 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 1.5 | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Всего | 0,0 | 63 203,9 | 82 691,8 | 92 925,8 |
|
|
|
| 238 821,5 | |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 63 203,9 | 82 691,8 | 92 925,8 |
|
|
|
| 238 821,5 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,0 | 17 211,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
| 17 211,9 | |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 12 048,3 | 0,0 |
|
|
|
|
| 12 048,3 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 163,6 | 0,0 |
|
|
|
|
| 5 163,6 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 7 467 654,0 | 10 851 099,4 | 5 902 138,2 | 3 113 134,4 | 4 514 343,1 | 3 989 227,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 42 990 918,8 | |
|
| расходы областного бюджета | 4 102 279,0 | 3 801 699,4 | 3 510 988,3 | 2 922 514,4 | 4 312 857,8 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 29 580 321,6 | |
|
| расходы местных бюджетов | 135 491,4 | 7 836,4 | 1 111,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 749 111,1 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 3 229 883,6 | 7 041 563,6 | 2 390 038,9 |
|
|
|
|
| 12 661 486,1 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 2.1 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 253 697,7 | 6 517 474,7 | 3 140 672,4 | 1 160 435,7 | 3 601 372,5 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 29 831 068,7 | |
|
| расходы областного бюджета | 3 124 617,8 | 2 554 599,7 | 2 049 925,7 | 1 160 435,7 | 3 601 372,5 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 21 648 367,1 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 3 962 875,0 | 1 090 746,7 |
|
|
|
|
| 8 182 696,6 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 2.2 | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 555 038,7 | 573 038,4 | 594 426,2 | 1 124 970,4 | 510 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 917 473,7 | |
|
| расходы областного бюджета | 454 230,0 | 573 038,4 | 594 426,2 | 1 124 970,4 | 510 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 816 665,0 | |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 100 808,7 | |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | |
Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 619 207,5 | 523 188,8 | 111 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 253 498,3 | |
|
| расходы областного бюджета | 483 716,1 | 515 352,4 | 109 991,0 | 0,0 |
|
|
|
| 1 109 059,5 | |