ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2016 года № 587
О внесении изменений вгосударственную программу
Нижегородской области"Защита населения и
территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение
пожарной безопасности ибезопасности людей на
водных объектахНижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу Нижегородской области "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 августа 2016 года № 587
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Нижегородской области "Защитанаселения и
территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение
пожарной безопасности ибезопасности людей на
водных объектахНижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от30 апреля 2014 года № 304
1. В разделе 1"Паспорт Программы":
1.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований Программы 7845901,7 тыс. рублей" и"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 2015 - 2020 годы- 1609525,5 тыс. рублей*, в том числе по годам:"позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средствобластного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
" Объемы бюджетныхассигнований Программы 8 118 184,1 тыс. рублей
2015 год - 1 740 207,3тыс. рублей;
2016 год - 1 949 825,8тыс. рублей;
2017 год - 1 062 623,2тыс. рублей;
2018 год - 1 035 952,6тыс. рублей;
2019 год - 1 164 787,6тыс. рублей;
2020 год - 1 164 787,6тыс. рублей.";
"Подпрограмма 4"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего поподпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 881 807,9 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2015 год - 683 594,1тыс. рублей*;
2016 год - 913 873,2тыс. рублей*;
2017 год - 26 670,6тыс. рублей*;
2018 год - 0,0 тыс.рублей*;
2019 год - 128 835,0тыс. рублей*;
2020 год - 128 835,0тыс. рублей*.".
1.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" позиции "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород":
Индикаторы достиженияцели:
1. Доля населенияНижегородской области, проживающего на территории муниципальных образованийНижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количественаселения Нижегородской области - 100%**.
2. Количествомуниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, - 52 единицы**.
3. Доля персоналасистемы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее- ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала поНижегородской области - 100%**.
4. Доля площадитерритории Нижегородской области, не охваченной техническими средствамиоповещения, - 65 %**.
Показателинепосредственных результатов:
1. Сокращение среднеговремени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее- комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" натерритории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом**.
2. Снижение числапострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территорияхмуниципальных образований Нижегородской области, в которых развернутасистема-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.
3. Снижение числапогибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальныхобразований Нижегородской области, в которых развернутасистема-112, на 7% по сравнению с 2011 годом**.
4. Сокращениеэкономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территорияхмуниципальных образований Нижегородской области, в которых развернутасистема-112, на 11% по сравнению с 2011 годом**.
5. Количество лиц,погибших в результате ДТП, - 502**.
6. Количество детей,погибших в результате ДТП, - 14**.
7. Количество лиц,погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91**.
8. Количество лиц,погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортныйриск) - 3,94**.
9. Время на оповещениенаселения Нижегородской области - 35 минут**.".
1.3. Дополнить сноскойследующего содержания:
"** Данныезначения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только приусловии достаточного финансирования из областного бюджета.".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. Позиции"Цель государственной программы: минимизация социального и экономическогоущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водныхобъектах" и "Подпрограмма 4 "Построение и развитиеаппаратно-программного комплекса "Безопасный город" таблицы 1подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить вследующей редакции:
"
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1 740 207,3 | 1 949 825,8 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 8 118 184,1 | |||||
|
|
|
|
|
|
| "; | |||||
" |
|
|
|
|
|
|
| |||||
17. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 683 594,1 | 913 873,2 | 26 670,6 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 881 807,9 | ||||
18. | Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112* | НИОКР | 2015 - 2017 | Мининформ; ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав; ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) | 95,0 | 190,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | |
19. | Основное мероприятие 4.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области* | прочие расходы | 2016 - 2017 | Мининформ; ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | |
20. | Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112* | прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 22 058,1 | 19 586,4 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 728,5 | |
21. | Основное мероприятие 4.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112* | прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; Минздрав; ГКУ (по согласованию); УМЦ (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 320,0 | 0,0 | 6 082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 402,9 | |
22. | Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне* | прочие расходы | 2016 - 2017 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,7 | |
23. | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112* | прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; государственное казенное учреждение Нижегородской области "Служба 112" (по согласованию) | 744,5 | 15 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 796,4 | |
24. | Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)*** | прочие расходы | 2015 - 2020 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 127 446,0 | 161 736,1 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 546 852,1 | |
25. | Основное мероприятие 4.8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный город"*** | прочие расходы | 2015-2020 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 29 315,2 | 404 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434 132,6 | |
26. | Основное мероприятие 4.9. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения*** | прочие расходы | 2015 - 2016 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 54 823,3 | 75 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 151,0 | |
27. | Основное мероприятие 4.10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"*** | прочие расходы | 2015-2016 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | |
28. | Основное мероприятие 4.11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплутационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) *** | прочие расходы | 2015 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | |
29. | Основное мероприятие 4.12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области*** | прочие расходы | 2015 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |
30. | Основное мероприятие 4.13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО **** | капвложения
| 2015-2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31. | Основное мероприятие 4.14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой**** | капвложения | 2016 | Управление | 0,0 | 8 296, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 | |
32. | Основное мероприятие 4.15. Повышение уровня технического обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)***** | прочие расходы
| 2015-2020
| Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)
| 343 801,9 | 112 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456 301,9 | |
33. | Основное мероприятие 4.16. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д. 21 литер А в городе Нижнем Новгороде* | капвложения
| 2015-2016 | Минстрой | 57 023,5 | 39 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 643,5 | |
34. | Основное мероприятие 4.17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" *** | прочие расходы | 2015 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)
| 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 | |
35. | Основное мероприятие 4.18. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки*** | прочие расходы | 2015 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)
| 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 | |
36. | Основное мероприятие 4.19. Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки*** | прочие расходы | 2015 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию)
| 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 | |
37. | Основное мероприятие 4.20. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
| прочие расходы | 2016-2020 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 | |
38. | Основное мероприятие 4.21. Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области***
| прочие расходы | 2016-2020 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 0,0 | 56 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 042,4 | |
39. | Основное мероприятие 4.22. Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения*** | прочие расходы | 2015 | Минтранс; государственное казенное учреждение Нижегородской области "ЦБДД" (по согласованию) | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 | |
".
2.2. Позицию"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" таблицы 2 подраздела 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализацииПрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ||||||||||
| Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100* | - | - | - |
2. | Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 52* | - | - | - |
3. | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100* | - | - | - |
4. | Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения | % | 78 | 78 | 70 | 65 | 65* | 65 | 65 | 65 |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 20* | - | - | - |
2. | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7* | - | - | - |
3. | Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7* | - | - | - |
4. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 11* | - | - | - |
5. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 726 | 699 | 517 | 668 | 615 | 575 | 536 | 502* |
6. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 22 | 20 | 9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14* |
7. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) | чел./100 тыс. населения | 22 | 21,08 | 15,76 | 19,85 | 19,21 | 16,95 | 15,56 | 14,91* |
8. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел./10тыс. единиц транспортных средств | 6,25 | 6,08 | 4,21 | 5,77 | 5,39 | 4,44 | 4,03 | 3,94* |
9. | Время на оповещение населения Нижегородской области | мин. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35* |
".
2.3. В подразделе 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":
позиции"Государственная программа Нижегородской области" и"Подпрограмма 4" таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа Нижегородской области | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | всего: | 1 740 207,3 | 1 949 825,8 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 8 118 184,1 |
|
| государственный заказчик- координатор: Управление | 1 740 207,3 | 1 949 825,8 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 8 118 184,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| "; |
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4
| "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего: | 683 594,1 | 913 873,2 | 26 670,6 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 881 807,9 |
|
| Мининформ** | 17 214,7 | 29 827,3 | 20 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 349,7 |
|
| Минздрав** | 5 682,9 | 5 001,0 | 5 682,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 366,8 |
|
| Минтранс* | 603 353,0 | 831 128,9 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 692 151,9 |
|
| Минстрой** | 57 023,5 | 39 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 643,5 |
|
| Управление*** | 320,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
";
позиции"Государственная программа Нижегородской области "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах Нижегородской области" и"Подпрограмма 4" таблицы 5 подраздела 2.9 изложить в следующейредакции:
"
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1 776 463,7 | 1 989 016,9 | 1 072 659,5 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 8 203 667,9 | |
| расходы областного бюджета | 1 740 207,3 | 1 949 825,8 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 8 118 184,1 | |
| расходы местных бюджетов | 7 206,4 | 24 556,7 | 9 781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 544,4 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 6 288,7 | 14 634,4 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 178,1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| "; | |
" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Всего, в т.ч. | 719 850,5 | 953 064,3 | 36 706,9 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 967 291,7 |
|
| расходы областного бюджета | 683 594,1 | 913 873,2 | 26 670,6 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 881 807,9 |
|
| расходы местных бюджетов | 7 206,4 | 24 556,7 | 9 781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 544,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 6 288,7 | 14 634,4 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 178,1 |
Основное мероприятие 4.1 |
Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112* | Всего, в т.ч. | 95,0 | 190,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 |
|
| расходы областного бюджета | 95,0 | 190,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.2 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области* | Всего, в т.ч. | 0,0 | 8 448,0 | 14 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 432,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 8 448,0 | 8 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 896,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.3 | Создание информационно- технической инфраструктуры системы - 112* | Всего, в т.ч. | 56 726,2 | 48 741,2 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 551,4 |
|
| расходы областного бюджета | 22 058,1 | 19 586,4 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 728,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 5 873,1 | 14 775,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 648,5 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 6 033,7 | 14 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 413,1 |
Основное мероприятие 4.4 | Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы- 112* | Всего, в т.ч. | 1 908,3 | 1 588,3 | 7 671,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 167,8 |
|
| расходы областного бюджета | 320,0 | 0,0 | 6 082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 402,9 |
|
| расходы местных бюджетов | 1 333,3 | 1 333,3 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 999,9 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 |
Основное мероприятие 4.5 | Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне* | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,7 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"* | Всего, в т.ч. | 744,5 | 15 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 796,4 |
|
| расходы областного бюджета | 744,5 | 15 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 796,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.7 | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)*** | Всего, в т.ч. | 127 446,0 | 161 736,1 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 546 852,1 |
|
| расходы областного бюджета | 127 446,0 | 161 736,1 | 0,0 | 0,0 |