Постановление Правительства Нижегородской области от 14.07.2016 № 456

О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2016 года  № 456

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Энергоэффективность иразвитие энергетики

Нижегородской области",утвержденную постановлением

Правительства Нижегородскойобласти

от 28 апреля 2014 года № 287

 

 

ПравительствоНижегородской области  постановляет:

внести вгосударственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетикиНижегородской области", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 28апреля 2014 года № 287, следующие изменения:

1. Раздел 1"Паспорт государственной программы" изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

1) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему постановлению;

2) таблицу 5"Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы засчет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовыхресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению.

3. В подразделе 3.5"Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" раздела3 "Подпрограммы государственной программы":

1) позиции"Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Развитиерынка газомоторного топлива" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет                      5 662 013,50 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 1 135 494,03 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;

в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;

в 2016 году - 140 000,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 504 168,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 15 111,20 тыс. рублей;

в 2019 году - 10 372,20 тыс. рублей;

в 2020 году - 3 097,00 тыс. рублей.

Ассигнования областного бюджета - 102 722,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0 тыс. рублей.

Ассигнования местного бюджета - 2 627 620,37 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;

в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 298 600,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 668 138,60 тыс. рублей;

в 2018 году - 23 269,80 тыс. рублей;

в 2019 году - 10 988,40 тыс. рублей;

в 2020 году - 7 226,30 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 796 176,20 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 167 825,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 71 555,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 451 588,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 241 995,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 463 212,60 тыс. рублей;

в 2020 году - 400 000,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тысуб.

2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.

2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.

3. Количество АГНКС - рост с 3 до 10 ед.

4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.

5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.

6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 33 786 тыс. куб.м.

";

2) впункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5 "Развитие рынкагазомоторного топлива" таблицу 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторыдостижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы"Газомоторное топливо", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всехисточников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объемафинансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 4к настоящему постановлению.

 

 

 

Губернатор                                                                  В.П.Шанцев

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 14 июля 2016 года № 456

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 1 "ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРАЗВИТИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014ГОДА № 287

 

"1. Паспорт государственнойпрограммы

ПАСПОРТ

государственной программы"Энергоэффективность

и развитие энергетикиНижегородской области"

 

Государственный заказчик- координатор программы

Министерство энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - министерство энергетики и ЖКХ)

Соисполнители программы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее - министерство транспорта и автомобильных дорог)

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".

Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики".

Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов".

Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области".

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива".

Цели программы

Надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

Задачи программы

Задача 1. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задача 2. Инвестиционно-инновационное обновление электроэнергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Задача 3. Обеспечение энергетической безопасности Нижегородской области и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на ее территории в сфере использования топливных ресурсов.

Задача 4. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах.

Задача 5. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области.

Задача 6. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

Задача 7. Повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта, обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Этапы и сроки реализации программы

2014 - 2020 годы

Программа реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

226 736,7

87 500

115 785,8

 

4401,6

3052,5

3052,5

6 298,9

6 645,4

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

11 646,7

0

2 186

1 685,2

1 685,2

1 685,2

2 143,6

2 261,5

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

2 000,0

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

3751,8

0

564,0

496,3

496,3

496,3

826,7

872,2

 

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

106 615,3

0

95 812,9

2 220,1

871,0

871,0

3 328,6

3 511,7

 

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

 

102 722,9

87 500

15 222,9

0

0

0

0

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

 

 

 

 

 

Наименование индикатора

Ед. измерения

2020 год

 

Индикаторы

 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий

тнэ/млн. руб.

18,2

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

54 265

 

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

127

 

Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области

%

68

 

Износ энергетических мощностей

%

23,4

 

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

2

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

60,7

 

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии), к предыдущему году

%

101,6

 

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

97,5

 

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

15

 

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

 

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

80

 

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

 

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

462 583,7

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году

тонн

339

 

Непосредственные результаты

 

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)

ед.

16

 

Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС

%

68

 

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020

шт.

1

 

годы с перспективой до 2022 года

 

 

 

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

33

 

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

41

 

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)

штук

6

 

Количество газифицированных квартир природным газом

штук

1 320 000

 

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

штук

390

 

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

660

 

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

12

 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

10

 

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

5

 

Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

ед.

1

 

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

33 786

  ".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

 Нижегородской области

от 14 июля 2016 года № 456

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОДРАЗДЕЛ 2.5 "ИНДИКАТОРЫ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИНЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

  РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах

N № п/п

 

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Едзмерения

Значение индикатора/ непосредственного результата по годам

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Индикаторы

1

Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий

тнэ/ млн. руб.

23,8

22,9

22,4

21,56

20,72

19,88

19,04

18,2

2

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

26 883,3

29 521,5

31 941,1

35 139,8

39 184,8

43 366,0

48 671,0

54 265,0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Индикаторы

1.1.

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

139

135

132

132

130

130

127

127

Непосредственные результаты

1.1.

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

ед.

5

5

3

2

2

3

3

3

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Индикаторы

2.1.

Доля собственной генерации в балансе энергомощности области

%

39,5

36,7

43,9

43,9

61

61

68

68

2.2.

Износ энергетических мощностей

%

20,4

21,9

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

2.3.

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

2.4.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

38,58

38,85

40,5

44,7

48,6

53

56,7

60,7

2.5.

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,7

85,29

96,9

100

100,2

101,1

101,5

101,6

Непосредственные результаты

2.1.

Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС

%

40

42

47

47

61

61

68

68

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Индикаторы

3.1.

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

3.2.

Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

3.3.

Уровень обеспечения топливом потребителей области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

3.1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

3.2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

38

39

40

41

3.3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

79,47

79,72

79,82

79,92

79,95

79,98

79,99

80,0

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 253 572

1 266 268

1 273 600

1 283 700

1 293 800

1 300 900

1 310 000

1 320 000

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

310

330

350

370

390

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

253 408,44

448 222,6

455 925,2

460 696,7

462 583,7

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

118,1

294,5

316,6

337,6

339,0

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

270

637

648

657

660

5.2.

Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

8

9

11

12

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

4

4

8

8

10

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

0

5

5

5.5.

Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

5.6.

Объем реализации компримированного природного газа

млн. куб. м

2 894

3 281

5 548

9 713

16 576

22 235

25 570

33 786

".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

 Нижегородской области

от 14 июля 2016 года № 456

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014ГОДА № 287

 

"Таблица 5. Прогнознаяоценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

 

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 201 077,81

 

20 896 922,06

15 630 795,91

 

4 739 437,65

 

510 648,90

439 683,00

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

 

4 401,60

3 052,50

3 052,50

6 298,90

6 645,40

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

299 471,00

669 009,60

 

24 140,80

 

14 317,00

10 738,00

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

140 000,00

504 168,00

15 111,20

10 372,20

3 097,00

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,6

12 479 121,36

8 328 183,46

8 703 206,81

3 962 423,15

479 660,80

419 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866,00

5 751 359,00

734 710,00

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

20 011 866,00

13 638 359,00

4 428 710,00

0

0

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000,00

7 887 000,00

3 694 000,00

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866,00

5 751 359,00

734 710,00

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

20 011 866,00

13 638 359,00

4 428 710,00

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000,00

7 887 000,00

3 694 000,00

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

7 458 526,00

12 124 866,00

5 751 359,00

734 710,00

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

26 594,76

21 442,51

26 924,45

17 274,90

20 074,8

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

826,70

872,20

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

826,70

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

826,70

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

346 621,10

345 414,00

1 742,00

6 657,20

7 023,40

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

2 220,10

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

871,00

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306,86

343 530,00

343 672,00

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

1 349,10

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

1 349,10

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

1 742,00

1 742,00

6 657,20

7 023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

343 530,00

343 672,00

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

343 530,00

343 672,00

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

 

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

25 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

25 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

311 789,65

510 155,00

1 623 895,20

280 376,00

484 573,20

410 323,30

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

298 600,00

668 138,60

23 269,80

10 988,40

7 226,30

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

140 000,00

504 168,00

15 111,20

10 372,20

3 097,00

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

167 825,00

71 555,00

451 588,60

241 995,00

463 212,60

400 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

438 600,00

1 168 635,20

45 806,00

29 480,00

8 618,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

15 222,90

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

298 600,00

665 006,60

20 755,80

8 287,40

6 032,60

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 665,45

98 800,00

140 000,00

502 590,00

13 740,20

8 844,00

2 585,40

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

1 038,6

11 310,0

12 348,6

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,75

0

5 260,00

4 570,00

5 093,20

1 705,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,57

0

3 132,00

2 514,00

2 701,00

1 193,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,18

0

1 578,00

1 371,00

1 528,20

511,60

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

550,00

685,00

864,00

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

166 220,00

71 555,00

450 000,00

170 000,00

450 000,00

100 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

166 220,00

71 555,00

450 000,00

170 000,00

450 000,00

100 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

300 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

300 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

60 000

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

60 000

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

".

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

 Нижегородской области

от 14 июля 2016 года № 456

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

 КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОДРАЗДЕЛ 3.5 "ПОДПРОГРАММА 5

  "РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГОТОПЛИВА"

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

 И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах

и непосредственных результатах

 

N п/п

Наименование индикатора/

непосредственного

 результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

253 408,4

448 222,6

455 925,2

460 696,7

462 583,7

2.

Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

118,1

294,5

316,6

337,6

339,0

3.

Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

270

637

648

657

660

4.

Непосредственный результат. Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

8

9

11

12

5.

Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

4

4

8

8

10

6.

Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

0

5

5

7.

Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

8.

Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

2 894

3 281

5 548

9 713

16 576

22 235

25 570

33 786

";

 

"Таблица 5. Прогнознаяоценка расходов на реализацию

Подпрограммы"Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования

 

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

311 789,65

510 155,00

1 623 895,20

280 376,0

484 573,2

410 323,3

5 662 013,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,0

15 222,9

0

0

0

0

0

102 722,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,7

27 662,57

298 600,0

668 138,6

23 269,8

10 988,4

7 226,3

2 627 620,37

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

140 000,0

504 168,0

15 111,2

10 372,2

3 097,0

1 135 494,03

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

167 825,0

71 555,0

451 588,6

241 995,0

463 212,6

400 000,0

1 796 176,2

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

438 600,00

1 168 635,2

45 806,0

29 480,0

8 618,00

3 872 207,25

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

15 222,90

0

0

0

0

0

102 722,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

298 600,00

665 006,60

20 755,80

8 287,40

6 032,60

2 616 561,1

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 665,45

98 800,00

140 000,00

502 590,00

13 740,20

8 844,00

2 585,40

1 128 225,05

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0