ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2016 года № 456
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективность иразвитие энергетики
Нижегородской области",утвержденную постановлением
Правительства Нижегородскойобласти
от 28 апреля 2014 года № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетикиНижегородской области", утвержденную постановлением ПравительстваНижегородской области от 28апреля 2014 года № 287, следующие изменения:
1. Раздел 1"Паспорт государственной программы" изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
1) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему постановлению;
2) таблицу 5"Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы засчет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовыхресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению.
3. В подразделе 3.5"Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" раздела3 "Подпрограммы государственной программы":
1) позиции"Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Развитиерынка газомоторного топлива" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 5 662 013,50 тыс. рублей. Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 1 135 494,03 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей; в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей; в 2016 году - 140 000,00 тыс. рублей; в 2017 году - 504 168,00 тыс. рублей; в 2018 году - 15 111,20 тыс. рублей; в 2019 году - 10 372,20 тыс. рублей; в 2020 году - 3 097,00 тыс. рублей. Ассигнования областного бюджета - 102 722,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей; в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей. Ассигнования местного бюджета - 2 627 620,37 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей; в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей; в 2016 году - 298 600,00 тыс. рублей; в 2017 году - 668 138,60 тыс. рублей; в 2018 году - 23 269,80 тыс. рублей; в 2019 году - 10 988,40 тыс. рублей; в 2020 году - 7 226,30 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1 796 176,20 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 167 825,0 тыс. рублей; в 2016 году - 71 555,0 тыс. рублей; в 2017 году - 451 588,6 тыс. рублей; в 2018 году - 241 995,0 тыс. рублей; в 2019 году - 463 212,60 тыс. рублей; в 2020 году - 400 000,0 тыс. рублей. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели подпрограммы: 1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс.руб. 2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны. Непосредственные результаты реализации подпрограммы: 1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед. 2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед. 3. Количество АГНКС - рост с 3 до 10 ед. 4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед. 5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед. 6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 33 786 тыс. куб.м. |
";
2) впункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5 "Развитие рынкагазомоторного топлива" таблицу 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторыдостижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы"Газомоторное топливо", таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всехисточников финансирования" подпункта 3.5.2.8 "Обоснование объемафинансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 4к настоящему постановлению.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 июля 2016 года № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 1 "ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014ГОДА № 287
"1. Паспорт государственнойпрограммы
ПАСПОРТ
государственной программы"Энергоэффективность
и развитие энергетикиНижегородской области"
Государственный заказчик- координатор программы | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - министерство энергетики и ЖКХ) | |||||||
Соисполнители программы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее - министерство транспорта и автомобильных дорог) | |||||||
Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики". Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов". Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области". Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива". | |||||||
Цели программы | Надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | |||||||
Задачи программы | Задача 1. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задача 2. Инвестиционно-инновационное обновление электроэнергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. Задача 3. Обеспечение энергетической безопасности Нижегородской области и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на ее территории в сфере использования топливных ресурсов. Задача 4. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах. Задача 5. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области. Задача 6. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. Задача 7. Повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта, обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения. | |||||||
Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2020 годы Программа реализуется в 1 этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 226 736,7 | 87 500 | 115 785,8
| 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||
| 11 646,7 | 0 | 2 186 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 |
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||
| 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||
| 3751,8 | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 |
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||
| 106 615,3 | 0 | 95 812,9 | 2 220,1 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 |
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||
| 102 722,9 | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
| Наименование индикатора | Ед. измерения | 2020 год | |||||
| Индикаторы | |||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий | тнэ/млн. руб. | 18,2 | |||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 54 265 | |||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 127 | |||||
| Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области | % | 68 | |||||
| Износ энергетических мощностей | % | 23,4 | |||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 | |||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 60,7 | |||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии), к предыдущему году | % | 101,6 | |||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 97,5 | |||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | |||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | |||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 80 | |||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | |||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 462 583,7 | |||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 339 | |||||
| Непосредственные результаты | |||||||
| Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы) | ед. | 16 | |||||
| Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | % | 68 | |||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 | шт. | 1 | |||||
| годы с перспективой до 2022 года |
|
| |||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 33 | |||||
| Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 41 | |||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 6 | |||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 320 000 | |||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 390 | |||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 | |||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 | |||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 10 | |||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 5 | |||||
| Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | ед. | 1 | |||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 33 786 |
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 июля 2016 года № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОДРАЗДЕЛ 2.5 "ИНДИКАТОРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИНЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
N № п/п
| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата по годам | |||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
1 | Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий | тнэ/ млн. руб. | 23,8 | 22,9 | 22,4 | 21,56 | 20,72 | 19,88 | 19,04 | 18,2 |
2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 26 883,3 | 29 521,5 | 31 941,1 | 35 139,8 | 39 184,8 | 43 366,0 | 48 671,0 | 54 265,0 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
1.1. | Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 139 | 135 | 132 | 132 | 130 | 130 | 127 | 127 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
1.1. | Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
2.1. | Доля собственной генерации в балансе энергомощности области | % | 39,5 | 36,7 | 43,9 | 43,9 | 61 | 61 | 68 | 68 |
2.2. | Износ энергетических мощностей | % | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
2.3. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 38,58 | 38,85 | 40,5 | 44,7 | 48,6 | 53 | 56,7 | 60,7 |
2.5. | Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,7 | 85,29 | 96,9 | 100 | 100,2 | 101,1 | 101,5 | 101,6 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
2.1. | Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС | % | 40 | 42 | 47 | 47 | 61 | 61 | 68 | 68 |
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
3.1. | Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 |
3.2. | Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 |
3.3. | Уровень обеспечения топливом потребителей области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
3.1. | Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
3.3. | Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79,47 | 79,72 | 79,82 | 79,92 | 79,95 | 79,98 | 79,99 | 80,0 |
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 273 600 | 1 283 700 | 1 293 800 | 1 300 900 | 1 310 000 | 1 320 000 |
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 253 408,44 | 448 222,6 | 455 925,2 | 460 696,7 | 462 583,7 |
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 118,1 | 294,5 | 316,6 | 337,6 | 339,0 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 270 | 637 | 648 | 657 | 660 |
5.2. | Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 12 |
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5.5. | Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5.6. | Объем реализации компримированного природного газа | млн. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 548 | 9 713 | 16 576 | 22 235 | 25 570 | 33 786 |
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 июля 2016 года № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014ГОДА № 287
"Таблица 5. Прогнознаяоценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20 201 077,81
| 20 896 922,06 | 15 630 795,91
| 4 739 437,65
| 510 648,90 | 439 683,00 | ||
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 115 785,80
| 4 401,60 | 3 052,50 | 3 052,50 | 6 298,90 | 6 645,40 | ||
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 46 565,47 | 299 471,00 | 669 009,60
| 24 140,80
| 14 317,00 | 10 738,00 | ||
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 140 000,00 | 504 168,00 | 15 111,20 | 10 372,20 | 3 097,00 | ||
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,6 | 12 479 121,36 | 8 328 183,46 | 8 703 206,81 | 3 962 423,15 | 479 660,80 | 419 202,60 | ||
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866,00 | 5 751 359,00 | 734 710,00 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 143,60 | 2 261,50 | ||
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 143,60 | 2 261,50 | ||
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 143,60 | 2 261,50 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 1 685,20 | 1 685,20 | 2 143,60 | 2 261,50 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 291 526,00 | 20 011 866,00 | 13 638 359,00 | 4 428 710,00 | 0 | 0 | ||
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 7 887 000,00 | 7 887 000,00 | 3 694 000,00 | 0 | 0 | ||
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866,00 | 5 751 359,00 | 734 710,00 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 289 526,00 | 20 011 866,00 | 13 638 359,00 | 4 428 710,00 | 0 | 0 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 7 887 000,00 | 7 887 000,00 | 3 694 000,00 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
| 7 458 526,00 | 12 124 866,00 | 5 751 359,00 | 734 710,00 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.2 | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 553,50 | 26 594,76 | 21 442,51 | 26 924,45 | 17 274,90 | 20 074,8 | ||
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 826,70 | 872,20 | ||
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 26 098,46 | 20 946,21 | 26 428,15 | 16 448,20 | 19 202,60 | ||
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 826,70 | 872,20 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 826,70 | 872,20 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 26 098,46 | 20 946,21 | 26 428,15 | 16 448,20 | 19 202,60 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 26 098,46 | 20 946,21 | 26 428,15 | 16 448,20 | 19 202,60 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 379 086,6 | 536 022,66 | 346 621,10 | 345 414,00 | 1 742,00 | 6 657,20 | 7 023,40 | ||
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 95 812,90 | 2 220,10 | 871,00 | 871,00 | 3 328,60 | 3 511,70 | ||
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 18 902,90 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 3 328,60 | 3 511,70 | ||
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,60 | 421 306,86 | 343 530,00 | 343 672,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 112 736,20 | 1 349,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 94 823,10 | 1 349,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 17 913,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.2 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 979,60 | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 6 657,20 | 7 023,40 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 989,80 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 3 328,60 | 3 511,70 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 989,80 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 3 328,60 | 3 511,70 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.3 | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 354 086,60 | 416 306,86 | 343 530,00 | 343 672,00 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 354 086,60 | 416 306,86 | 343 530,00 | 343 672,00 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.4 |
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 25 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 25 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 311 789,65 | 510 155,00 | 1 623 895,20 | 280 376,00 | 484 573,20 | 410 323,30 | ||
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 27 662,57 | 298 600,00 | 668 138,60 | 23 269,80 | 10 988,40 | 7 226,30 | ||
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 140 000,00 | 504 168,00 | 15 111,20 | 10 372,20 | 3 097,00 | ||
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 167 825,00 | 71 555,00 | 451 588,60 | 241 995,00 | 463 212,60 | 400 000,00 | ||
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 140 166,90 | 438 600,00 | 1 168 635,20 | 45 806,00 | 29 480,00 | 8 618,00 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 87 500 | 15 222,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 26 144,00 | 298 600,00 | 665 006,60 | 20 755,80 | 8 287,40 | 6 032,60 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 361 665,45 | 98 800,00 | 140 000,00 | 502 590,00 | 13 740,20 | 8 844,00 | 2 585,40 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 1 038,6 | 11 310,0 | 12 348,6 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 5 402,75 | 0 | 5 260,00 | 4 570,00 | 5 093,20 | 1 705,30 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 1 518,57 | 0 | 3 132,00 | 2 514,00 | 2 701,00 | 1 193,70 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 2 279,18 | 0 | 1 578,00 | 1 371,00 | 1 528,20 | 511,60 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 1 605,00 | 0 | 550,00 | 685,00 | 864,00 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5.3 | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 166 220,00 | 71 555,00 | 450 000,00 | 170 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 166 220,00 | 71 555,00 | 450 000,00 | 170 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5.4 | Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000,00 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000,00 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5.5 | Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 июля 2016 года № 456
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОДРАЗДЕЛ 3.5 "ПОДПРОГРАММА 5
"РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГОТОПЛИВА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах
и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | |||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. | Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 253 408,4 | 448 222,6 | 455 925,2 | 460 696,7 | 462 583,7 |
2. | Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 118,1 | 294,5 | 316,6 | 337,6 | 339,0 |
3. | Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 270 | 637 | 648 | 657 | 660 |
4. | Непосредственный результат. Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 12 |
5. | Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 |
6. | Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7. | Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 548 | 9 713 | 16 576 | 22 235 | 25 570 | 33 786 |
";
"Таблица 5. Прогнознаяоценка расходов на реализацию
Подпрограммы"Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование Подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 311 789,65 | 510 155,00 | 1 623 895,20 | 280 376,0 | 484 573,2 | 410 323,3 | 5 662 013,5 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 722,9 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,7 | 27 662,57 | 298 600,0 | 668 138,6 | 23 269,8 | 10 988,4 | 7 226,3 | 2 627 620,37 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 140 000,0 | 504 168,0 | 15 111,2 | 10 372,2 | 3 097,0 | 1 135 494,03 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 167 825,0 | 71 555,0 | 451 588,6 | 241 995,0 | 463 212,6 | 400 000,0 | 1 796 176,2 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 140 166,90 | 438 600,00 | 1 168 635,2 | 45 806,0 | 29 480,0 | 8 618,00 | 3 872 207,25 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 87 500 | 15 222,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 722,9 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,70 | 26 144,00 | 298 600,00 | 665 006,60 | 20 755,80 | 8 287,40 | 6 032,60 | 2 616 561,1 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 361 665,45 | 98 800,00 | 140 000,00 | 502 590,00 | 13 740,20 | 8 844,00 | 2 585,40 | 1 128 225,05 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 |