ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2016 года № 254
О внесении изменений впостановление Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304
ПравительствоНижегородской области постановляет:
утвердить прилагаемые измененияв постановление Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304 "Об утверждении государственной программыНижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водныхобъектах Нижегородской области"".
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 мая 2016 года № 254
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся впостановление Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 304 "Обутверждении
государственной программыНижегородской области
"Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей
на водных объектахНижегородской области"
1. Пункт 5постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора,заместителя Председателя Правительства Нижегородской областиР.В.Антонова.".
2. В государственнойпрограмме Нижегородской области "Защита населения и территорий отчрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людейна водных объектах Нижегородской области", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304:
2.1. Раздел 1"Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик-координатор Программы | управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области |
Соисполнители Программы | министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области; министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области. |
Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"; подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"; подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"; подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Цели Программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". |
Задачи Программы | 1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Нижегородской области. 3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей. 4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению 6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области |
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 7 845 901,7 тыс. рублей 2015 год - 1 740 207,3 тыс. рублей; 2016 год - 1 677 543,4 тыс. рублей; 2017 год - 1 062 623,2 тыс. рублей; 2018 год - 1 035 952,6 тыс. рублей; 2019 год - 1 164 787,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 164 787,6 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 356 020,7 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2018 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2019 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2020 год - 226 037,3 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 4 602 875,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2018 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2019 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2020 год - 763 798,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 240 397,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2018 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2019 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2020 год - 39 907,2 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 2015 - 2020 годы - 1 609 525,5 тыс. рублей*, в том числе по годам: 2015 - 683 594,1 тыс. рублей*; 2016 - 641 590,8 тыс. рублей*; 2017 - 26 670,6 тыс. рублей*; 2018 - 0,0 тыс. рублей;* 2019 - 128 835,0 тыс. рублей*; 2020 - 128 835,0 тыс. рублей*; Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 37 082,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 6 210,1 тыс. рублей; 2017 год - 6 210,1 тыс. рублей; 2018 год - 6 210,1 тыс. рублей; 2019 год - 6 210,1 тыс. рублей; 2020 год - 6 210,1 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" Индикаторы достижения цели: 1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98. 2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100. 3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0. Показатели непосредственных результатов: 1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" Индикаторы достижения цели: 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98. 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96. Показатели непосредственных результатов: 1. Количество пожаров (шт.) - 1182. 2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" Индикаторы достижения цели: 1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 45. 2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%) - 54. 3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74. 4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54. Показатели непосредственных результатов: 1 Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": Индикаторы достижения цели: 1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%*; 2. Доля площади территории области, неохваченной техническими средствами оповещения - 65 %*. Показатели непосредственных результатов: 1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20%, по сравнению с 2011 годом*; 2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*; 3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*; 4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*; 5. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*; 6. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*; 7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*; 8. Время на оповещение населения области - 35 минут*. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" Индикаторы достижения цели: 1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами |
*финансирование осуществляется в рамкахпрограмм:
- финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017годы" государственной программы "Информационное обществоНижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий сиспользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности винтересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородскойобласти в 2015 - 2017 годах" государственной программы"Информационное общество Нижегородской области";
- финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородскойобласти" государственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области", утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
- финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса"Безопасный город" государственной программы "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 304;
- финансирование осуществляется в рамкахгосударственной программы "Обеспечение общественного порядка ипротиводействие преступности в Нижегородской области", утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года №981.".
2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий программы" изложить в следующейредакции:
"Таблица 1. Перечень основныхмероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1 740 207,3 | 1 677 543,4 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 7 845 901,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 1 356 020,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление; ГКУ (по согласованию) | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 8 764,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 15 441,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление; ГКУ (по согласованию) | 221 351,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 1 331 815,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 602 875,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капвложения | 2015 - 2020 | Управление; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 410,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 770 475,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 602 875,6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 683 594,1 | 641 590,80 | 26 670,6 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 609 525,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Основное мероприятие 4.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112* | НИОКР | 2015 - 2017 | Мининформ, ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию) | 95,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Основное мероприятие 4.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области* | прочие расходы | 2016 - 2017 | Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Основное мероприятие 4.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112* | прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; Минздрав; ГБУЗ НО (по согласованию); ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспределение г. Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 22 058,1 | 19 776,4 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 918,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Основное мероприятие 4.4. Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112* | прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; Минздрав; ГКУ НО "Управление ГО и ПБ"; УМЦ по ГОЧС, ОМСУ (по согласованию) | 320,0 | 0,0 | 6 082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 402,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне* | прочие расходы | 2016 - 2017 | Мининформ | 0,0 | 0,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Основное мероприятие 4.6. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112* | прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ, ГКУ НО "Служба 112" | 744,5 | 15 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 796,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Основное мероприятие 4.7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)*** | прочие расходы | 2015 - 2022 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию) | 127 446,0 | 74 977,7 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 460 093,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Основное мероприятие 4.8. Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав АПК "Безопасный город"*** | прочие расходы | 2015-2020 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию) | 29 315,2 | 275 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 482,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Основное мероприятие 4.9. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения*** | прочие расходы | 2015 - 2016 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию) | 54 823,3 | 75 327,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 151,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Основное мероприятие 4.10. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"*** | прочие расходы | 2015-2016 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию) | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Основное мероприятие 4.11. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) *** | прочие расходы | 2015 | Минтранс, ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию) | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Основное мероприятие 4.12. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области*** | прочие расходы | 2015 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию) | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Основное мероприятие 4.13. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО **** | капвложения
| 2015-2020 | Управление ГО и ПБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Основное мероприятие 4.14. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой**** | капвложения | 2016 | Управление | 0,0 | 8 296, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Основное мероприятие 4.15. Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)***** | прочие расходы
| 2015-2020
| Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
| 343 801,9 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493 801,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Основное мероприятие 4.16. Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д.21 литер А в г.Н.Новгород* | капвложения
| 2015-2016 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 57 023,5 | 17 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 843,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Основное мероприятие 4.17. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" *** | Прочие расходы | 2015 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
| 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Основное мероприятие 4.18. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки*** | Прочие расходы | 2015 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
| 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Основное мероприятие 4.19. Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки*** | Прочие расходы | 2015 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
| 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Основное мероприятие 4.20. Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД*** | Прочие расходы | 2015 | Минтранс, ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
| 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 37 082,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017годы" государственной программы "Информационное обществоНижегородской области;
**финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий сиспользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности винтересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородскойобласти в 2015-2017 годах" государственной программы "Информационноеобщество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется врамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области" государственной программы "Развитиетранспортной системы Нижегородской области", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303;
**** финансирование осуществляется врамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" государственной программы "Защитанаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №304;
***** финансирование осуществляется врамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка ипротиводействие преступности в Нижегородской области", утвержденнойпостановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года №981.".
2.2.2. Таблицы 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объемафинансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Нижегородской области | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | всего: | 1 740 207,3 | 1 677 543,4 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 7 845 901,7 |
|
| государственный заказчик- координатор: Управление | 1 740 207,3 | 1 677 543,4 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 7 845 901,7 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | всего: | 225 834,2 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 1 356 020,7 |
|
| государственный заказчик- координатор: Управление | 225 834,2 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 1 356 020,7 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | всего: | 783 885,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 602 875,6 |
|
| государственный заказчик- координатор: Управление | 783 885,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 602 875,6 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | всего: | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
|
| государственный заказчик- координатор: Управление | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
Подпрограмма 4
| "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего: | 683 594,1 | 641 590,8 | 26 670,6 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 609 525,5 |
|
| Мининформ** | 17 534,7 | 29 827,3 | 20 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 349,7 |
|
| Минздрав** | 5 682,9 | 5 001,0 | 5 682,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 366,8 |
|
| Минтранс* | 603 353,0 | 580 646,5 | 0,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 441 669,50 |
|
| Министерство строительства ЖКХ и ТЭК** | 57 023,5 | 17 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 843,5 |
|
| Управление ГО и ПБ*** | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик- координатор: Управление | 6 032,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 6 210,1 | 37 082,6 |
*финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородскойобласти" государственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области", государственной программы "Обеспечениеобщественного порядка и противодействие преступности в Нижегородскойобласти";
**финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017годы" государственной программы Нижегородской области "Информационноеобщество Нижегородской области;
*** финансирование осуществляется в рамкахподпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса"Безопасный город" государственной программы "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах".
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1 776 463,7 | 1 716 734,5 | 1 072 659,5 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 7 931 385,5 | |
| расходы областного бюджета | 1 740 207,3 | 1 677 543,4 | 1 062 623,2 | 1 035 952,6 | 1 164 787,6 | 1 164 787,6 | 7 845 901,7 | |
| расходы местных бюджетов | 7 206,4 | 24 556,7 | 9 781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 544,4 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 6 288,7 | 14 634,4 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 178,1 | |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего, в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 1 356 020,7 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 226 037,3 | 1 356 020,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 8 764,0 |
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 8 764,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | Всего, в т.ч.: | 2 859,5 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 15 441,5 |
|
| расходы областного бюджета | 2 859,5 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 15 441,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | Всего, в т.ч. | 221 351,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 1 331 815,2 |
|
| расходы областного бюджета | 221 351,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 222 092,7 | 1 331 815,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего, в т.ч. | 783 885,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 602 875,6 |
|
| расходы областного бюджета | 783 885,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 602 875,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Всего, в т.ч. | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 410,0 |
|
| расходы областного бюджета | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 410,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.2 | Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 | Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | Всего, в т.ч. | 770 475,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 589 465,6 |
|
| расходы областного бюджета | 770 475,6 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 763 798,0 | 4 589 465,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
|
| расходы областного бюджета | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
|
| расходы областного бюджета | 40 861,3 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 39 907,2 | 240 397,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего, в т.ч. | 719 850,5 | 680 781,9 | 36 706,9 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 695 009,3 |
|
| расходы областного бюджета | 683 594,1 | 641 590,8 | 26 670,6 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 1 609 525,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 7 206,4 | 24 556,7 | 9 781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 544,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 6 288,7 | 14 634,4 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 178,1 |
Основное мероприятие 4.1 | Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112* | Всего, в т.ч. | 95,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,0 |
|
| расходы областного бюджета | 95,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.2 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области* | Всего, в т.ч. | 0,0 | 8 448,0 | 14 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 432,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 8 448,0 | 8 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 896,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.3 | Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112* | Всего, в т.ч. | 56 726,2 | 48 931,2 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 741,4 |
|
| расходы областного бюджета | 22 058,1 | 19 776,4 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 918,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 5 873,1 | 14 775,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 648,5 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 22 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 761,3 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 6 033,7 | 14 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 413,1 |
Основное мероприятие 4.4 | Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112* | Всего, в т.ч. | 1 908,3 | 1 588,3 | 7 671,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 167,8 |
|
| расходы областного бюджета | 320,0 | 0,0 | 6 082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |