ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2016 года № 206
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу "Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287, следующие изменения:
1. По текстуПрограммы:
1) слова"министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетическогокомплекса Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами"министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства итопливно-энергетического комплекса Нижегородской области" всоответствующем падеже;
2) слова"министерство ЖКХ и ТЭК" в соответствующем падеже заменить словами"министерство строительства, ЖКХ и ТЭК в соответствующем падеже";
3) слова "ЗАО"Волгаэнергосбыт" заменить словами "АО"Волгаэнергосбыт";
4) слова "ОАО"Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" заменить словами "АО "ОбеспечениеРФЯЦ-ВНИИЭФ";
5) слова "ОАО"Нижегородская сбытовая компания" заменить словами "ПАО"ТНС энерго Нижний Новгород";
6) слова "ООО"Оборонэнергосбыт" заменить словами"АО "Оборонэнергосбыт";
7) слова "ОАО"ФСК ЕЭС" заменить словами "ПАО "ФСК ЕЭС";
8) слова "ОАО"МРСК Центра и Приволжья" заменить словами "ПАО "МРСКЦентра и Приволжья";
9) слова "филиалОАО "Нижновэнерго" заменить словами"филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСКЦентра и Приволжья";
10) слова "ОАО"ТГК-6" заменить словами "Филиал "Нижегородский" ПАО"Т Плюс";
11) слова "ФилиалОАО "РусГидро" заменить словами"Филиал ПАО "РусГидро" -"Нижегородская ГЭС";
12) слова "ЗАО"Саровская Генерирующая Компания" заменитьсловами "АО "Саровская ГенерирующаяКомпания";
13) слова "ОАО"Саровская ЭлектросетеваяКомпания" заменить словами "АО "СаровскаяЭлектросетевая Компания".
2. Раздел 1"Паспорт государственной программы" изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
1)таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы"подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственнойпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
2) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подраздела 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3к настоящему постановлению;
3) таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников"подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить вновой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1"Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности":
1) в пункте 3.1.1"Паспорт подпрограммы":
а) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета":
цифры"1915,0" заменить цифрами "1685,2";
цифры"2028,0" заменить цифрами "1685,2";
б) в позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов(далее Целевые показатели подпрограммы)" слова "22 проекта"заменить словами "- 16 проектов";
2) впункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы" таблицу 1 "Переченьосновных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4"Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение",таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережениеза счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценкарасходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" подпункта3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новойредакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
4.2. В подразделе 3.2"Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) позицию"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие имодернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели подпрограммы: 1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области 68% в 2020 году. 2. Износ энергетических мощностей 23,4% в 2020 году. 3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году. 4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 60,7 млрд. руб. в 2020 году. 5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 101,6% к предыдущему году в 2020 году. Непосредственные результаты реализации подпрограммы: 1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС, 68% 2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт. |
";
2) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Подпрограммы Электроэнергетика" пункта 3.2.2 "Текстоваячасть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
4.3. В подразделе 3.3"Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использованиятопливных ресурсов":
1) позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Энергетическаябезопасность в сфере использования топливных ресурсов" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Всего за период реализации подпрограммы 3 751,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 564,0 тыс. руб.; 2016 год - 496,3 тыс. руб.; 2017 год - 496,3 тыс. руб.; 2018 год - 496,3 тыс. руб.; 2019 год - 826,7 тыс. руб.; 2020 год - 872,2 тыс. руб. |
";
2) впункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическаябезопасность в сфере использования топливных ресурсов" таблицу 1"Перечень основных мероприятий подпрограммы топливных ресурсов"подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливныхресурсов", таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммытопливных ресурсов за счет средств областного бюджета" и таблицу 5"Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всехисточников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовыхресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящемупостановлению.
4.4. В подразделе 3.4"Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области":
1) позицию"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение иреконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить вследующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | Всего по подпрограмме - 106 615,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 95 812,9 тыс. руб., 2016 год - 2 220,1 тыс. руб., 2017 год - 871,0 тыс. руб., 2018 год - 871,0 тыс. руб., 2019 год - 3 328,6 тыс. руб., 2020 год - 3 511,7 тыс. руб. |
";
2) впункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4 "Расширение иреконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" таблицу 1"Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4"Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение", таблицу 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счетсредств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходовна реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников"подпункта 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов"изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 апреля 2016 года № 206
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 1 "ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №287
"1. Паспорт государственнойпрограммы
ПАСПОРТ
государственной программы"Энергоэффективность
и развитие энергетикиНижегородской области"
Государственный заказчик- координатор программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области (далее - министерство строительства, ЖКХ и ТЭК) | |||||||||||||||||||||
Соисполнители программы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее - министерство транспорта и автомобильных дорог) | |||||||||||||||||||||
Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики". Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов". Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области". Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива". | |||||||||||||||||||||
Цели программы | Надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | |||||||||||||||||||||
Задачи программы | Задача 1. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Задача 2. Инвестиционно-инновационное обновление электроэнергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. Задача 3. Обеспечение энергетической безопасности Нижегородской области и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на ее территории в сфере использования топливных ресурсов. Задача 4. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах. Задача 5. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области. Задача 6. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. Задача 7. Повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта, обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения. | |||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2020 годы Программа реализуется в 1 этап | |||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
| 226 736,7 | 87 500 | 115 785,8
| 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 | ||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||||||||||||||
| 11 646,7 | 0 | 2 186 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | ||||||||||||||
| Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||||||||||||||||
| 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||||||||||||||||
| 3751,8 | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 | ||||||||||||||
| Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||
| 106 615,3 | 0 | 95 812,9 | 2 220,1 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | ||||||||||||||
| Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||||||||||||||||
| 102 722,9 | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
| Наименование индикатора | Ед. изме- рения | 2020 год | |||||||||||||||||||
| Индикаторы | |||||||||||||||||||||
| Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий | тнэ/ млн руб. | 18,2 | |||||||||||||||||||
| Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 54 265 | |||||||||||||||||||
| Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./ тыс. руб. | 127 | |||||||||||||||||||
| Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области | % | 68 | |||||||||||||||||||
| Износ энергетических мощностей | % | 23,4 | |||||||||||||||||||
| Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 | |||||||||||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 60,7 | |||||||||||||||||||
| Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии), к предыдущему году | % | 101,6 | |||||||||||||||||||
| Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 97,5 | |||||||||||||||||||
| Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | |||||||||||||||||||
| Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | |||||||||||||||||||
| Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 80 | |||||||||||||||||||
| Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | |||||||||||||||||||
| Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 462 583,7 | |||||||||||||||||||
| Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 339 | |||||||||||||||||||
| Непосредственные результаты | |||||||||||||||||||||
| Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы) | ед. | 16 | |||||||||||||||||||
| Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | % | 68 | |||||||||||||||||||
| Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 | шт. | 1 | |||||||||||||||||||
| годы с перспективой до 2022 года |
|
| |||||||||||||||||||
| Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 33 | |||||||||||||||||||
| Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 41 | |||||||||||||||||||
| Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 6 | |||||||||||||||||||
| Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 320 000 | |||||||||||||||||||
| Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 390 | |||||||||||||||||||
| Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 | |||||||||||||||||||
| Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 | |||||||||||||||||||
| Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 9 | |||||||||||||||||||
| Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 25 | |||||||||||||||||||
| Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
| Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 43 099 | |||||||||||||||||||
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 апреля 2016 года № 206
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.4
"ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,0 | 115 785,8
| 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 | 226 736,7
| ||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | 11 646,7 | ||||
1.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 186,0 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | 11 646,7 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию), ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию), ОАО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Прочие расходы | 2015 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 | 3 751,8 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 | 3 751,8 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,9 | 2 220,1 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | 106 615,3 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 94 823,1 | 1 349,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 172,2 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 989,8 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | 10 443,1 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства * | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом ** | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром" (по согласованию) ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 722,9 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,0 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 722,9 |
5.2. | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Капвложения | 2014 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельный и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях | Капвложения | 2014 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельный и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5. | Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельный и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
* Финансирование засчет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газапо газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределениеНижний Новгород".
** Инвестиции ОАО "Газпром".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 апреля 2016 года № 206
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.5
"ИНДИКАТОРЫДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
п/п
| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий | тнэ/млн руб. | 23,8 | 22,9 | 22,4 | 21,56 | 20,72 | 19,88 | 19,04 | 18,2 | ||||||||||||||||||||
2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 26 883,3 | 29 521,5 | 31 941,1 | 35 139,8 | 39 184,8 | 43 366,0 | 48 671,0 | 54 265,0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 139 | 135 | 132 | 132 | 130 | 130 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
ед. | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Доля собственной генерации в балансе энергомощности области | % | 39,5 | 36,7 | 43,9 | 43,9 | 61 | 61 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||
2.2. | Износ энергетических мощностей | % | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | ||||||||||||||||||||
2.3. | Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2.4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 38,58 | 38,85 | 40,5 | 44,7 | 48,6 | 53 | 56,7 | 60,7 | ||||||||||||||||||||
2.5. | Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к преды- дущему году | 93,7 | 85,29 | 96,9 | 100 | 100,2 | 101,1 | 101,5 | 101,6 | ||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС | % | 40 | 42 | 47 | 47 | 61 | 61 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | ||||||||||||||||||||
3.2. | Доля РТХ, находящихся в неудовле- творительном состоянии | % | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
3.3. | Уровень обеспечения топливом потребителей области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||
3.2. | Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||
3.3. | Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79,47 | 79,72 | 79,82 | 79,92 | 79,95 | 79,98 | 79,99 | 80,0 | ||||||||||||||||||||
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 273 600 | 1 283 700 | 1 293 800 | 1 300 900 | 1 310 000 | 1 320 000 | ||||||||||||||||||||
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 105 413,4 | 150 489,9 | 301 797,0 | 448 222,6 | 455 925,2 | 460 696,7 | 462 583,7 | ||||||||||||||||||||
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 63 | 97,7 | 206,6 | 294,5 | 316,6 | 337,6 | 339,0 | ||||||||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих комприми- рованный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 434 | 637 | 648 | 657 | 660 | ||||||||||||||||||||
5.2. | Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей комприми- рованный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
5.3. | Количество автомобильных газо- наполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||
5.5. | Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5.6. | Объем реализации комприми- рованного природного газа | млн куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 647 | 12 345 | 31 199 | 40 091 | 42 573 | 43 099 | ||||||||||||||||||||
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 13 апреля 2016 года № 206
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной
программы за счет средствобластного бюджета
№ п/п | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500 | 115 785,8 | 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 |
|
| Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 100 562,9 | 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 |
|
| Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 186 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 |
|
| Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 95 812,9 | 2 220,1 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
№ п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20 049 887,812
| 22 373 183,06 | 15 980 795,91
| 4 754 437,65
| 250 648,9 | 129 683,00 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500 | 115 785,8
| 4 401,6 | 3 052,5 | 3 052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,7 | 31 934,870 | 666 747,60 | 669 009,6
| 24 140,80
| 14 317 | 10 738 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 510 924,8 | 504 168 | 15 111,2 | 10 372,2 | 3 097 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,6 | 12 342 561,96 | 9 066 243,06 | 9 053 206,81 | 3 977 423,15 | 219 660,8 | 109 202,6 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866,0 | 5 751 359,0 | 734 710,0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,60 | 2 261,50 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по к |