Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2015 года № 628

 

О внесении изменений вгосударственную программу

 "Развитие транспортной системыНижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, следующие изменения:

1.1. В разделе 1"Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области" Программы:

а) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам":

в позиции"государственная программа "Развитие транспортной системыНижегородской области":

цифры "76 532067,7" заменить цифрами "77 255 758,3";

цифры "9 628111,5" заменить цифрами "10 354 614,6";

цифры "10 169040,0" заменить цифрами "10 168 477,5";

цифры "10 531883,2" заменить цифрами "10 531 320,7";

цифры "14 744900,1" заменить цифрами "14 744 337,6";

цифры "15 401247,1" заменить цифрами "15 400 684,6";

цифры "16 056885,8" заменить цифрами "16 056 323,3";

в позиции"подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них":

цифры "26 644391,9" заменить цифрами "26 845 842,3";

цифры "4 043475,3" заменить цифрами "4 047 738,2";

цифры "3 038952,8" заменить цифрами "3 238 390,3";

цифры "3 851 615,6"заменить цифрами "3 851 053,1";

цифры "4 890023,6" заменить цифрами "4 889 461,1";

цифры "5 265364,8" заменить цифрами "5 264 802,3";

цифры "5 554959,8" заменить цифрами "5 554 397,3";

в позиции"подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти":

цифры "34 292173,3" заменить цифрами "35 831 673,6";

цифры "2 555426,7" заменить цифрами "4 294 927,0";

цифры "4 713331,7" заменить цифрами "4 513 331,7";

в позиции"подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородскойобласти":

цифры "849373,1" заменить цифрами "834 373,1";

цифры "248664,1" заменить цифрами "233 664,1";

в позиции"подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городеНижнем Новгороде":

цифры "7 492987,0" заменить цифрами "6 492 987,0";

цифры "1 630830,0" заменить цифрами "630 830,0";

в позиции"подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственнойПрограммы":

цифры "7 244142,4" заменить цифрами "7 241 882,3";

цифры "1 140715,4" заменить цифрами "1 138 455,3";

б) в позиции "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов":

в позиции "Поитогам 2020 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственныерезультаты Программы":

цифры "63480,0" заменить цифрами "48 941,1";

цифры "47,6"заменить цифрами "25,9";

позицию"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующейредакции:

"Подпрограмма 1"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них" 

Индикаторы:

- доля автомобильныхдорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающихнормативным требованиям от общей протяженности - 25,7;

- доляотремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных имежмуниципальных дорог - 10,7%.

Непосредственныерезультаты:

- протяженностьотремонтированных автомобильных дорог за 2015-2020 годы - 1399 км;

- протяженностьотремонтированных мостов за 2015-2020 годы - 2695 п.м.";

г) в позиции"Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти":

цифры"57,04" заменить цифрами "63,413";

цифры "58"заменить цифрами "32";

цифры"136,2" заменить цифрами "142,613";

д)в позиции "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в транспортном комплексе":

цифры "20763,6" заменить цифрами "4 404,4";

цифры "26,4"заменить цифрами "5,6";

цифры "6829,6" заменить цифрами "1 515,4".

1.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы" Программы:

1.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему постановлению.

1.2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакциисогласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы" Программы:

1.3.1. В подразделе3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них":

а) в пункте 3.1.1"Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них":

в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета":

цифры "26 644391,9" заменить цифрами "26 845 842,3";

цифры "4 043475,3" заменить цифрами "4 047 738,2";

цифры "3 038952,8" заменить цифрами "3 238 390,3";

цифры "3 851615,6" заменить цифрами "3 851 053,1";

цифры "4 981423,6" заменить цифрами "4 889 461,1";

цифры "5 265364,8" заменить цифрами "5 264 802,3";

цифры "5 554959,8" заменить цифрами "5 554 397,3";

позицию"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности - 25,7;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 10,7%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015-2020 годы - 1399 км;

- протяженность отремонтированных мостов за 2015-2020 годы - 2695 п.м.

";

б) подпункт 3.1.2.7"Порядок предоставления субсидий" пункта 3.1.2 "Текстовая частьподпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственныхсооружений на них" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов игородских округов Нижегородской области

Порядок предоставлениясубсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городскихокругов Нижегородской области для осуществления мероприятий, предусмотренных вПодпрограмме, изложен в подразделе 2.7 "Предоставление субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округовНижегородской области" раздела 2 "Текстовая часть государственнойпрограммы".".

1.3.2. В подразделе3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктурыНижегородской области":

а) в пункте 3.2.1"Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктурыНижегородской области":

в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числеПодпрограмма":

цифры "34 292173,3" заменить цифрами "35 831 673,6";

цифры "2 555426,7" заменить цифрами "4 294 927,0";

цифры "4 713331,7" заменить цифрами "4 513 331,7";

позицию"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 139%.

Непосредственные результаты:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 63,413 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы - 32 шт.;

- ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования за 2015 - 2020 годы - 142,613 км.

";

б)приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы"Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитиетранспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства сучетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамкахподпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользованияи искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортнойинфраструктуры Нижегородской области", приложение 2-А"Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускнойспособности сети автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы"Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 3"Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развитияРоссийской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственнойпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" кподпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящемупостановлению.

1.4. В подразделе 3.3"Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области" Программы:

в пункте 3.3.1"Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области":

в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числеПодпрограмма":

цифры "849373,1" заменить цифрами "834 373,1";

цифры "248664,1" заменить цифрами "233 664,1".

1.5. В подразделе 3.4"Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городеНижнем Новгороде" Программы:

1.5.1. В пункте 3.4.1"Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспортав городе Нижнем Новгороде":

в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числеПодпрограмма":

цифры "7 492987,0" заменить цифрами "6 492 987,0";

цифры "1 630830,0" заменить цифрами "630 830,0";

1.5.2. В пункте 3.4.2"Текстовая часть подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличноготранспорта в городе Нижнем Новгороде":

в подпункте 3.4.2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Нижегородской области" абзац восемнадцатыйизложить в следующей редакции:

"Перечислениесредств в бюджет городского округа города Нижнего Новгорода на оплату авансовыхплатежей осуществляется в пределах сумм, указанных в соглашении, но не более 30процентов (для объектов, необходимых для проведения Чемпионата мира по футболу2018 года, не более 80 процентов) лимитов бюджетных обязательств, установленныхна дату перечисления и подлежащих исполнению за счет средств областного бюджетав текущем финансовом году, если иное не предусмотрено действующимзаконодательством.";

в подпункте 3.4.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" цифры "7 492987,0" заменить цифрами "6 492 987,0".

1.6. В подразделе 3"Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в транспортном комплексе":

в подразделе 3.1"Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в транспортном комплексе":

в позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов";

цифры "20763,6" заменить цифрами "4 404,4";

цифры "26,4"заменить цифрами "5,6";

цифры "6829,6" заменить цифрами "1 515,4".

1.7. В подразделе 4"Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":

1.7.1. В пункте 4.1"Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":

а) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле подпрограмма:":

цифры "7 244142,4" заменить цифрами "7 241 882,3";

цифры "1 140715,4" заменить цифрами "1 138 455,3";

б) таблицу 5"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6"Обеспечение реализации государственной программы" поПодпрограммам" изложить в новой редакции согласно приложению 5 кнастоящему постановлению.

1.8. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них", "Экономическая эффективностьПодпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти", "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитиескоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" раздела 5"Оценка планируемой эффективности государственной программы"Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.9. В сокращениях,используемых в государственной программе:

слова "ГКУ НО"Безопасный город" - государственное казенное учреждениеНижегородской области "Безопасный город" заменить словами "ГКУНО "ЦБДД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области"Центр безопасности дорожного движения";

дополнить абзацамиследующего содержания:

"ОМСУ - органыместного самоуправления;

Упрдор"Москва - Нижний Новгород" - федеральное казенное учреждение"Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород"Федерального дорожного агентства.".

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

И.оубернатора                                                В.А. Иванов

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 октября 2015 года № 628

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 "ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ" ПОДРАЗДЕЛА2.4 "ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория  расходов (капвло-

жения, НИОКР и  прочие расходы)

Сроки

выпол-

нения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель государственной программы:

совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10 354 614,6

10 168 477,5

10 531 320,7

14 744 337,6

15 400 684,6

16 056 323,3

77 255 758,3

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие

расходы

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

2 349 559,8

2 456 836,2

2 755 605,0

2 917 613,0

3 083 358,0

3 252 400,0

16 815 372,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных  дорог и искусственных  сооружений на них

Прочие

расходы

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

1 423 650,8

503 148,1

798 349,1

1 654 659,1

1 842 850,3

1 940 467,3

8 163 124,7

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению  безопасности дорожного движения

Прочие

расходы,

капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

256 882,0

278 406,0

297 099,0

317 189,0

338 594,0

361 530,0

1 849 700,0

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидии бюджетам  муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

17 645,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 645,6

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных  дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

3 395 045,8

3 407 131,2

3 726 950,6

6 394 433,7

6 601 372,5

6 799 344,2

30 324 278,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и  реконструкция автомобильных  дорог общего  пользования, направленных на  прирост количества населенных пунктов, обеспеченных  постоянной  круглогодичной связью с сетью  автомобильных дорог общего  пользования по  дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

364 918,5

518 500,5

468 522,6

670 092,0

699 574,0

728 953,0

3 450 560,6

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  Нижегородской области на строительство  (реконструкцию)  автомобильных  дорог общего пользования местного значения, в том числе на  строительство объектов  скоростного  внеуличного  транспорта

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

494 297,6

407 700,0

58 100,0

91 400,0

0,0

0,0

1 051 497,6

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного  предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного  строительства

Капитальные вложения

2014-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

180 000,0

180 000,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

964 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной  инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

40 665,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 665,1

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования  негативного  отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения,  повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие

расходы

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание  сегмента  автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-

техническое обслуживание  оборудования)

Прочие

расходы

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных  комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие

расходы

2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

54 823,3

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 018,3

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и  техническое обслуживание передвижных  комплексов  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Прочие

расходы

2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

Основное мероприятие 3.5.

Развитие  современной системы оказания помощи  пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУЗ НО "НТЦМК"*,  ПУГАДН ФСНСТ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к  подготовке водителей  на  получение  права на управление  транспортными средствами и требований к  автошколам, осуществляющим такую подготовку

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО *,  ФАУ "Нижегородский ЦППК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

Упрдор

"Москва - Нижний

Новгород"*,

ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического  контроля и  выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-

программного  комплекса  "Безопасный город" (в рамках  инвестиционного соглашения о проектировании, поставке  оборудования, внедрении,  эксплуатационно-

техническом  обслуживании и содержании аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на  территории г. Бор Нижегородской области

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка  комплексов автоматической  фиксации нарушений ПДД "Крис" С и  переустановка  комплексов  "Кордон"

Прочие

расходы

2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО  "ЦБДД"*

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение  автомобилей и  комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО  "ЦБДД"*

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и  комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО  "ЦБДД"*

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация  комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие

расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем  Новгороде"

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Капитальные вложения

2014-2020

Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  транспортном комплексе"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и  организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие

расходы

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и  производственных баз

Капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"

 

 

 

 

 

 

0,0

 

Строительство совмещенного авто- и  железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

* - по согласованию;

** - при условии участия".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 октября 2015 года № 628

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2"СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ

И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ" ПОДРАЗДЕЛА 2.5

 "ИНДИКАТОРЫ  ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ

 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ"

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах

 

п/п 

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

 

 

 

 

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области "

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)

руб.

26 719

27 584,4

29 803

32 545,5

35 812,2

39 593,3

43 937,9

48 941,1

2.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)

млрд руб.

18,2

14,7

16

17,4

19,2

21,3

23,5

25,9

Подпрограмма 1  "Ремонт и содержание автомобильных дорог  общего пользования и искусственных сооружений на них"

 

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным  требованиям от общей протяженности

%

 

 

24,1

23,7

23,7

25,0

25,2

25,7

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей  протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

 

 

2,6

3,1

4,0

6,1

8,3

10,7

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015-2020 годы

км

 

 

342

401

516

795

1089

1399

2.

Протяженность отремонтированных мостов за 2015-2020 годы

п. м

 

 

368

464

974

1514

2087

2695

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной  инфраструктуры Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100

230

223

120

130

130

139

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования

км

13,4

13,2

30,313

29,5

15,8

31,6

17,1

142,613

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим  итогом)

км

 

 

17,113

33,413

36,013

54,413

58,313

63,413

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего  пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

7

16

26

28

30

32

Подпрограмма 3  "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

 

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество лиц, погибших в результате ДТП

чел.

726

699

676

668

615

575

536

502

2.

Количество детей, погибших в результате ДТП

чел.

22

20

19

18

17

16

15

14

3.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)

чел./ 100 тыс. населения

22

21,08

20,28

19,85

19,21

16,95

15,56

14,91

4.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)

чел./ 10 тыс.  единиц  транс-

портных средств

6,25

6,08

5,95

5,77

5,39

4,44

4,03

3,94

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года

%

 

 

 

 

 

25

25

25

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Общая протяженность действующих линий метрополитена

км

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

22

22

22

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании  газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году

тыс. руб.

 

 

1 415,7

2 674,1

3 932,5

4 089,8

4 247,1

4 404,4

2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году

тонн в год

 

 

1,8

3,4

5

5,2

5,4

5,6

3.

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и  производственных баз по отношению к 2014 году

тыс. руб.

 

 

40

1056,7

1196,7

1505,4

1515,4

1515,4

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество пассажирских автотранспортных средств,  использующих газомоторное топливо

единиц

 

 

9

8

8

1

1

1

".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 октября 2015 года № 628

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303

 

"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государст-

венный заказчик-  координатор,  соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Государственная программа

"Развитие  транспортной  системы Нижегородской  области"

Всего

10 354 614,6

10 168 477,5

10 531 320,7

14 744 337,6

15 400 684,6

16 056 323,3

77 255 758,3

 

 

 

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 723 784,6

9 111 567,5

9 429 020,7

13 577 001,6

14 166 810,6

14 754 586,3

70 762 771,3

 

 

 

министерство  строительства Нижегородской области

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

 

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего  пользования и искусственных  сооружений на них"

Всего

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

 

 

 

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

 

Подпрограмма 2

"Развитие  транспортной инфраструктуры  Нижегородской  области"

Всего

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

 

 

 

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

 

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской  области"

Всего

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

 

 

 

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

 

Подпрограмма 4

"Развитие  скоростного  внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

 

 

 

министерство строительства  Нижегородской  области

630 830,0

1 056 910,0

1 102 300,0

1 167 336,0

1 233 874,0

1 301 737,0

6 492 987,0

 

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в транспортном  комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

 

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 138 455,3

1 145 641,5

1 144 394,4

1 212 159,8

1 270 741,5

1 330 489,8

7 241 882,3

 

Прочие мероприятия в рамках  государственной программы: "Предоставление субсидии на  строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"

Всего

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

 

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

министерство  транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование  подпрограммы

Источники  финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Развитие  транспортной системы Нижегородской области"

Всего

17 705 497,3

13 566 355,8

15 602 635,5

16 284 623,7

16 841 852,4

17 575 768,8

97 576 733,5

 

 

расходы областного бюджета

10 354 614,6

10 168 477,5

10 531 320,7

14 744 337,6

15 400 684,6

16 056 323,3

77 255 758,3

 

 

расходы местных бюджетов

158 938,3

571 394,6

566 988,6

1 452 945,2

1 439 821,8

1 518 099,5

5 708 188,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

7 176 764,8

2 822 368,7

4 500 835,7

83 683,0

0,0

0,0

14 583 652,2

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

15 179,6

4 115,0

3 490,5

3 657,9

1 346,0

1 346,0

29 135,0

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 056 626,8

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 854 730,9

 

 

расходы областного бюджета

4 047 738,2

3 238 390,3

3 851 053,1

4 889 461,1

5 264 802,3

5 554 397,3

26 845 842,3

 

 

расходы местных бюджетов

8 888,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 888,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и  искусственных сооружений на них

Всего

2 349 559,8

2 456 836,2

2 755 605,0

2 917 613,0

3 083 358,0

3 252 400,0

16 815 372,0

 

 

расходы областного бюджета

2 349 559,8

2 456 836,2

2 755 605,0

2 917 613,0

3 083 358,0

3 252 400,0

16 815 372,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 423 650,8

503 148,1

798 349,1

1 654 659,1

1 842 850,3

1 940 467,3

8 163 124,7

 

 

расходы областного бюджета

1 423 650,8

503 148,1

798 349,1

1 654 659,1

1 842 850,3

1 940 467,3

8 163 124,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

256 882,0

278 406,0

297 099,0

317 189,0

338 594,0

361 530,0

1 849 700,0

 

 

расходы областного бюджета

256 882,0

278 406,0

297 099,0

317 189,0

338 594,0

361 530,0

1 849 700,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Всего

26 534,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 534,2

 

 

расходы областного бюджета

17 645,6

0,0

0,0

 

 

 

17 645,6

 

 

расходы местных бюджетов

8 888,6

0,0

0,0

 

 

 

8 888,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

9 136 371,2

5 858 657,0

6 787 595,0

7 628 565,7

7 703 917,1

7 953 431,2

45 068 537,2

 

 

расходы областного бюджета

4 294 927,0

4 513 331,7

4 433 573,2

7 346 545,7

7 502 431,8

7 740 864,2

35 831 673,6

 

 

расходы местных бюджетов

135 598,3

210 730,3

238 100,0

282 020,0

201 485,3

212 567,0

1 280 500,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

4 705 845,9

1 134 595,0

2 115 921,8

0,0

0,0

0,0

7 956 362,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных  сооружений на них

Всего

6 524 120,7

3 407 131,2

4 817 697,3

6 394 433,7

6 601 372,5

6 799 344,2

34 544 099,6

 

 

расходы областного бюджета

3 395 045,8

3 407 131,2

3 726 950,6

6 394 433,7

6 601 372,5

6 799 344,2

30 324 278,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 129 074,9

0,0

1 090 746,7

 

 

 

4 219 821,6

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования, направленных на  прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной  круглогодичной  связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

465 727,2

518 500,5

468 522,6

670 092,0

699 574,0

728 953,0

3 551 369,3

 

 

расходы областного бюджета

364 918,5

518 500,5

468 522,6

670 092,0

699 574,0

728 953,0

3 450 560,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

 

 

 

100 808,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление  субсидии бюджетам муниципальных  районов (городских округов) Нижегородской  области на строительство  (реконструкцию)  автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

2 105 858,2

1 573 025,3

1 141 375,1

182 800,0

0,0

0,0

5 003 058,6

 

 

расходы областного бюджета

494 297,6

407 700,0

58 100,0

91 400,0

 

 

1 051 497,6

 

 

расходы местных бюджетов

135 598,3

30 730,3

58 100,0

91 400,0

 

 

315 828,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

1 475 962,3

1 134 595,0

1 025 175,1

 

 

 

3 635 732,4

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление  субсидии  муниципальным районам (городским округам) на  обеспечение дорожной инфраструктурой  земельных участков, предназначенных для бесплатного  предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного  строительства

Всего

0,0

360 000,0

360 000,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

1 929 344,6

 

 

расходы областного бюджета

0,0

180 000,0

180 000,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

964 672,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

180 000,0

180 000,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

964 672,3

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и  реконструкция  дорожно-

транспортной  инфраструктуры для проведения  Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018  году

Всего

40 665,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 665,1

 

 

расходы областного бюджета

40 665,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 665,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

332 614,4

331 213,6

116 916,5

217 427,2

134 617,5

133 950,5

1 266 739,7

 

 

расходы областного бюджета

233 664,1

214 204,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

834 373,1

 

 

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 589,2

4 462,5

3 795,5

23 445,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы  территориальных государственных внебюджетных  фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

93 529,8

112 066,8

111 721,6

83 683,0

0,0

0,0

401 001,2

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 320,0

7 920,0

Основное  мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования  негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Всего

163,5

376,8

255,9

313,2

467,5

329,5

1 906,4

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

313,2

467,5

329,5

1 906,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения  (эксплуатационно-

техническое  обслуживание оборудования)

Всего

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

 

 

расходы областного бюджета

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

Расходы территориальных  государственных внебюджетных  фондов

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное  мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 018,3

 

 

расходы областного бюджета

54 823,3

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135 018,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0