ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2015 года № 628
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитие транспортной системыНижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, следующие изменения:
1.1. В разделе 1"Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области" Программы:
а) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам":
в позиции"государственная программа "Развитие транспортной системыНижегородской области":
цифры "76 532067,7" заменить цифрами "77 255 758,3";
цифры "9 628111,5" заменить цифрами "10 354 614,6";
цифры "10 169040,0" заменить цифрами "10 168 477,5";
цифры "10 531883,2" заменить цифрами "10 531 320,7";
цифры "14 744900,1" заменить цифрами "14 744 337,6";
цифры "15 401247,1" заменить цифрами "15 400 684,6";
цифры "16 056885,8" заменить цифрами "16 056 323,3";
в позиции"подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них":
цифры "26 644391,9" заменить цифрами "26 845 842,3";
цифры "4 043475,3" заменить цифрами "4 047 738,2";
цифры "3 038952,8" заменить цифрами "3 238 390,3";
цифры "3 851 615,6"заменить цифрами "3 851 053,1";
цифры "4 890023,6" заменить цифрами "4 889 461,1";
цифры "5 265364,8" заменить цифрами "5 264 802,3";
цифры "5 554959,8" заменить цифрами "5 554 397,3";
в позиции"подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти":
цифры "34 292173,3" заменить цифрами "35 831 673,6";
цифры "2 555426,7" заменить цифрами "4 294 927,0";
цифры "4 713331,7" заменить цифрами "4 513 331,7";
в позиции"подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородскойобласти":
цифры "849373,1" заменить цифрами "834 373,1";
цифры "248664,1" заменить цифрами "233 664,1";
в позиции"подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городеНижнем Новгороде":
цифры "7 492987,0" заменить цифрами "6 492 987,0";
цифры "1 630830,0" заменить цифрами "630 830,0";
в позиции"подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственнойПрограммы":
цифры "7 244142,4" заменить цифрами "7 241 882,3";
цифры "1 140715,4" заменить цифрами "1 138 455,3";
б) в позиции "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов":
в позиции "Поитогам 2020 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственныерезультаты Программы":
цифры "63480,0" заменить цифрами "48 941,1";
цифры "47,6"заменить цифрами "25,9";
позицию"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующейредакции:
"Подпрограмма 1"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля автомобильныхдорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающихнормативным требованиям от общей протяженности - 25,7;
- доляотремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных имежмуниципальных дорог - 10,7%.
Непосредственныерезультаты:
- протяженностьотремонтированных автомобильных дорог за 2015-2020 годы -
- протяженностьотремонтированных мостов за 2015-2020 годы - 2695 п.м.";
г) в позиции"Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти":
цифры"57,04" заменить цифрами "63,413";
цифры "58"заменить цифрами "32";
цифры"136,2" заменить цифрами "142,613";
д)в позиции "Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в транспортном комплексе":
цифры "20763,6" заменить цифрами "4 404,4";
цифры "26,4"заменить цифрами "5,6";
цифры "6829,6" заменить цифрами "1 515,4".
1.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы" Программы:
1.2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему постановлению.
1.2.3. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакциисогласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы" Программы:
1.3.1. В подразделе3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них":
а) в пункте 3.1.1"Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них":
в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета":
цифры "26 644391,9" заменить цифрами "26 845 842,3";
цифры "4 043475,3" заменить цифрами "4 047 738,2";
цифры "3 038952,8" заменить цифрами "3 238 390,3";
цифры "3 851615,6" заменить цифрами "3 851 053,1";
цифры "4 981423,6" заменить цифрами "4 889 461,1";
цифры "5 265364,8" заменить цифрами "5 264 802,3";
цифры "5 554959,8" заменить цифрами "5 554 397,3";
позицию"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: - доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности - 25,7; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 10,7%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015-2020 годы - - протяженность отремонтированных мостов за 2015-2020 годы - 2695 п.м. |
";
б) подпункт 3.1.2.7"Порядок предоставления субсидий" пункта 3.1.2 "Текстовая частьподпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственныхсооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов игородских округов Нижегородской области
Порядок предоставлениясубсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городскихокругов Нижегородской области для осуществления мероприятий, предусмотренных вПодпрограмме, изложен в подразделе 2.7 "Предоставление субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округовНижегородской области" раздела 2 "Текстовая часть государственнойпрограммы".".
1.3.2. В подразделе3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктурыНижегородской области":
а) в пункте 3.2.1"Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктурыНижегородской области":
в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числеПодпрограмма":
цифры "34 292173,3" заменить цифрами "35 831 673,6";
цифры "2 555426,7" заменить цифрами "4 294 927,0";
цифры "4 713331,7" заменить цифрами "4 513 331,7";
позицию"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 139%. Непосредственные результаты: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы - 32 шт.; - ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования за 2015 - 2020 годы - |
";
б)приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы"Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 2"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитиетранспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства сучетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамкахподпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользованияи искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортнойинфраструктуры Нижегородской области", приложение 2-А"Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускнойспособности сети автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы"Развитие транспортной системы Нижегородской области", приложение 3"Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развитияРоссийской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственнойпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" кподпрограмме 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящемупостановлению.
1.4. В подразделе 3.3"Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области" Программы:
в пункте 3.3.1"Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области":
в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числеПодпрограмма":
цифры "849373,1" заменить цифрами "834 373,1";
цифры "248664,1" заменить цифрами "233 664,1".
1.5. В подразделе 3.4"Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городеНижнем Новгороде" Программы:
1.5.1. В пункте 3.4.1"Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспортав городе Нижнем Новгороде":
в позиции "Объемыбюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числеПодпрограмма":
цифры "7 492987,0" заменить цифрами "6 492 987,0";
цифры "1 630830,0" заменить цифрами "630 830,0";
1.5.2. В пункте 3.4.2"Текстовая часть подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличноготранспорта в городе Нижнем Новгороде":
в подпункте 3.4.2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Нижегородской области" абзац восемнадцатыйизложить в следующей редакции:
"Перечислениесредств в бюджет городского округа города Нижнего Новгорода на оплату авансовыхплатежей осуществляется в пределах сумм, указанных в соглашении, но не более 30процентов (для объектов, необходимых для проведения Чемпионата мира по футболу2018 года, не более 80 процентов) лимитов бюджетных обязательств, установленныхна дату перечисления и подлежащих исполнению за счет средств областного бюджетав текущем финансовом году, если иное не предусмотрено действующимзаконодательством.";
в подпункте 3.4.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" цифры "7 492987,0" заменить цифрами "6 492 987,0".
1.6. В подразделе 3"Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в транспортном комплексе":
в подразделе 3.1"Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в транспортном комплексе":
в позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов";
цифры "20763,6" заменить цифрами "4 404,4";
цифры "26,4"заменить цифрами "5,6";
цифры "6829,6" заменить цифрами "1 515,4".
1.7. В подразделе 4"Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":
1.7.1. В пункте 4.1"Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственнойпрограммы":
а) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле подпрограмма:":
цифры "7 244142,4" заменить цифрами "7 241 882,3";
цифры "1 140715,4" заменить цифрами "1 138 455,3";
б) таблицу 5"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6"Обеспечение реализации государственной программы" поПодпрограммам" изложить в новой редакции согласно приложению 5 кнастоящему постановлению.
1.8. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них", "Экономическая эффективностьПодпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородскойобласти", "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитиескоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" раздела 5"Оценка планируемой эффективности государственной программы"Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.9. В сокращениях,используемых в государственной программе:
слова "ГКУ НО"Безопасный город" - государственное казенное учреждениеНижегородской области "Безопасный город" заменить словами "ГКУНО "ЦБДД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области"Центр безопасности дорожного движения";
дополнить абзацамиследующего содержания:
"ОМСУ - органыместного самоуправления;
Упрдор"Москва - Нижний Новгород" - федеральное казенное учреждение"Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород"Федерального дорожного агентства.".
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о.Губернатора В.А. Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 октября 2015 года № 628
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 "ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ" ПОДРАЗДЕЛА2.4 "ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | Всего | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
Цель государственной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 77 255 758,3 | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 349 559,8 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 16 815 372,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 8 163 124,7 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 256 882,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 849 700,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 17 645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 645,6 | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 395 045,8 | 3 407 131,2 | 3 726 950,6 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 30 324 278,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 364 918,5 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 450 560,6 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 494 297,6 | 407 700,0 | 58 100,0 | 91 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051 497,6 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 964 672,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 | ||||||||||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 646 214,2 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 348,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.5. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУЗ НО "НТЦМК"*, ПУГАДН ФСНСТ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,0 | ||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014-2020 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 | ||||||||||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 5.2. | Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 5.3. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 5.4. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 | ||||||||||||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||||||||||||||
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||||||||||
| Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||||||||||
* - по согласованию;
** - при условии участия".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 октября 2015 года № 628
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2"СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ" ПОДРАЗДЕЛА 2.5
"ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области " | |||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) | руб. | 26 719 | 27 584,4 | 29 803 | 32 545,5 | 35 812,2 | 39 593,3 | 43 937,9 | 48 941,1 | |||||||||||||||||
2. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) | млрд руб. | 18,2 | 14,7 | 16 | 17,4 | 19,2 | 21,3 | 23,5 | 25,9 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
| |||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности | % |
|
| 24,1 | 23,7 | 23,7 | 25,0 | 25,2 | 25,7 | |||||||||||||||||
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % |
|
| 2,6 | 3,1 | 4,0 | 6,1 | 8,3 | 10,7 | |||||||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015-2020 годы | км |
|
| 342 | 401 | 516 | 795 | 1089 | 1399 | |||||||||||||||||
2. | Протяженность отремонтированных мостов за 2015-2020 годы | п. м |
|
| 368 | 464 | 974 | 1514 | 2087 | 2695 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100 | 230 | 223 | 120 | 130 | 130 | 139 | |||||||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования | км | 13,4 | 13,2 | 30,313 | 29,5 | 15,8 | 31,6 | 17,1 | 142,613 | |||||||||||||||||
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 17,113 | 33,413 | 36,013 | 54,413 | 58,313 | 63,413 | |||||||||||||||||
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. |
|
| 7 | 16 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
| |||||||||||||||||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 726 | 699 | 676 | 668 | 615 | 575 | 536 | 502 | |||||||||||||||||
2. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) | чел./ 100 тыс. населения | 22 | 21,08 | 20,28 | 19,85 | 19,21 | 16,95 | 15,56 | 14,91 | |||||||||||||||||
4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел./ 10 тыс. единиц транс- портных средств | 6,25 | 6,08 | 5,95 | 5,77 | 5,39 | 4,44 | 4,03 | 3,94 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | |||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года | % |
|
|
|
|
| 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Общая протяженность действующих линий метрополитена | км | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году | тыс. руб. |
|
| 1 415,7 | 2 674,1 | 3 932,5 | 4 089,8 | 4 247,1 | 4 404,4 | |||||||||||||||||
2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году | тонн в год |
|
| 1,8 | 3,4 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | |||||||||||||||||
3. | Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году | тыс. руб. |
|
| 40 | 1056,7 | 1196,7 | 1505,4 | 1515,4 | 1515,4 | |||||||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | единиц |
|
| 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 октября 2015 года № 628
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечениереализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государст- венный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 77 255 758,3 |
|
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 723 784,6 | 9 111 567,5 | 9 429 020,7 | 13 577 001,6 | 14 166 810,6 | 14 754 586,3 | 70 762 771,3 |
|
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 |
| Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 |
|
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 |
|
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 |
| Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 |
|
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 |
| Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 |
|
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 056 910,0 | 1 102 300,0 | 1 167 336,0 | 1 233 874,0 | 1 301 737,0 | 6 492 987,0 |
| Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 |
|
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 138 455,3 | 1 145 641,5 | 1 144 394,4 | 1 212 159,8 | 1 270 741,5 | 1 330 489,8 | 7 241 882,3 |
| Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" | Всего | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
| Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 17 705 497,3 | 13 566 355,8 | 15 602 635,5 | 16 284 623,7 | 16 841 852,4 | 17 575 768,8 | 97 576 733,5 |
|
| расходы областного бюджета | 10 354 614,6 | 10 168 477,5 | 10 531 320,7 | 14 744 337,6 | 15 400 684,6 | 16 056 323,3 | 77 255 758,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 158 938,3 | 571 394,6 | 566 988,6 | 1 452 945,2 | 1 439 821,8 | 1 518 099,5 | 5 708 188,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 7 176 764,8 | 2 822 368,7 | 4 500 835,7 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 14 583 652,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 15 179,6 | 4 115,0 | 3 490,5 | 3 657,9 | 1 346,0 | 1 346,0 | 29 135,0 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 056 626,8 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 854 730,9 |
|
| расходы областного бюджета | 4 047 738,2 | 3 238 390,3 | 3 851 053,1 | 4 889 461,1 | 5 264 802,3 | 5 554 397,3 | 26 845 842,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 888,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 888,6 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0
|
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 349 559,8 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 16 815 372,0 |
|
| расходы областного бюджета | 2 349 559,8 | 2 456 836,2 | 2 755 605,0 | 2 917 613,0 | 3 083 358,0 | 3 252 400,0 | 16 815 372,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 8 163 124,7 |
|
| расходы областного бюджета | 1 423 650,8 | 503 148,1 | 798 349,1 | 1 654 659,1 | 1 842 850,3 | 1 940 467,3 | 8 163 124,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 256 882,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 849 700,0 |
|
| расходы областного бюджета | 256 882,0 | 278 406,0 | 297 099,0 | 317 189,0 | 338 594,0 | 361 530,0 | 1 849 700,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Всего | 26 534,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 534,2 |
|
| расходы областного бюджета | 17 645,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 17 645,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 888,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 8 888,6 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 9 136 371,2 | 5 858 657,0 | 6 787 595,0 | 7 628 565,7 | 7 703 917,1 | 7 953 431,2 | 45 068 537,2 |
|
| расходы областного бюджета | 4 294 927,0 | 4 513 331,7 | 4 433 573,2 | 7 346 545,7 | 7 502 431,8 | 7 740 864,2 | 35 831 673,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 135 598,3 | 210 730,3 | 238 100,0 | 282 020,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 1 280 500,9 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 4 705 845,9 | 1 134 595,0 | 2 115 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 956 362,7 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 6 524 120,7 | 3 407 131,2 | 4 817 697,3 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 34 544 099,6 |
|
| расходы областного бюджета | 3 395 045,8 | 3 407 131,2 | 3 726 950,6 | 6 394 433,7 | 6 601 372,5 | 6 799 344,2 | 30 324 278,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 3 129 074,9 | 0,0 | 1 090 746,7 |
|
|
| 4 219 821,6 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Всего | 465 727,2 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 551 369,3 |
|
| расходы областного бюджета | 364 918,5 | 518 500,5 | 468 522,6 | 670 092,0 | 699 574,0 | 728 953,0 | 3 450 560,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 100 808,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 100 808,7 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Всего | 2 105 858,2 | 1 573 025,3 | 1 141 375,1 | 182 800,0 | 0,0 | 0,0 | 5 003 058,6 |
|
| расходы областного бюджета | 494 297,6 | 407 700,0 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
| 1 051 497,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 135 598,3 | 30 730,3 | 58 100,0 | 91 400,0 |
|
| 315 828,6 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 1 475 962,3 | 1 134 595,0 | 1 025 175,1 |
|
|
| 3 635 732,4 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.)
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 381 240,0 | 402 970,6 | 425 134,0 | 1 929 344,6 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 964 672,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 964 672,3 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Всего | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 |
|
| расходы областного бюджета | 40 665,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 665,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 332 614,4 | 331 213,6 | 116 916,5 | 217 427,2 | 134 617,5 | 133 950,5 | 1 266 739,7 |
|
| расходы областного бюджета | 233 664,1 | 214 204,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 834 373,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 4 100,5 | 3 622,8 | 3 874,9 | 3 589,2 | 4 462,5 | 3 795,5 | 23 445,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 93 529,8 | 112 066,8 | 111 721,6 | 83 683,0 | 0,0 | 0,0 | 401 001,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 920,0 |
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 1 906,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 163,5 | 376,8 | 255,9 | 313,2 | 467,5 | 329,5 | 1 906,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Всего | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 646 214,2 |
|
| расходы областного бюджета | 130 874,2 | 128 835,0 | 0,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 128 835,0 | 646 214,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели |
|
|
|
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 |
|
| расходы областного бюджета | 54 823,3 | 80 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 018,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|