Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2015 № 229

О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2015 года № 229

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской

области", утвержденную постановлением Правительства

Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

внести вгосударственную программу "Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287, следующие изменения:

1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

1) позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы,

тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

212 355,1

87 500

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

 

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

12 449,1

0

2 186

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

2 000,0

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

4 447,2

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

105 958,8

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"

 

87 500

87 500

0

0

0

0

0

0

     ";

2) раздел"Непосредственные результаты" позиции "Индикаторы достиженияцели и показатели непосредственных результатов" после строки"Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных(или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением такихэлектростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС"дополнить строкой следующего содержания:

"

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

1

     ".

2. По текстуПрограммы:

1) слова"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности"" заменить словами "Подпрограмма 1."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"";

2) слова"Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" всоответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Развитие и модернизацияэлектроэнергетики" заменить словами "Подпрограмма 2. "Развитие имодернизация электроэнергетики"" в соответствующем падеже;

3) слова"Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливныхресурсов" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма:Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"заменить словами "Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность всфере использования топливных ресурсов"" в соответствующем падеже;

4) слова"Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами"Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области"" в соответствующем падеже;

5) слова"Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" и слова"Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива""заменить словами "Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторноготоплива"".

3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

1) таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;

2) позицию "Непосредственныерезультаты" Подпрограммы 2. "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики" таблицы 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достиженияцели и непосредственные результаты реализации государственной программы"Программы дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

     ";

3) таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников"подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" Программыизложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":

4.1. В подразделе 3.1"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности":

4.1.1. В позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета"пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" цифры "2 686,0"заменить цифрами "2 186,0".

4.1.2. В пункте 3.1.2"Текстовая часть подпрограммы":

1) в таблице 1"Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение"подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий ПодпрограммыЭнергосбережение":

в столбце 6 цифры"2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";

в столбце 12 цифры"12 949,1" заменить цифрами "12 449,1";

2) в подпункте 3.1.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":

в столбце 4 таблицы 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счетсредств областного бюджета" цифры "2 686,0" заменить цифрами"2 186,0";

в столбце 4 таблицы 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всехисточников" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2186,0".

4.2. В подразделе 3.2"Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики":

4.2.1. В пункте 3.2.1"Паспорт Подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":

1) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" слова "2015 год - 0 тыс. руб.;"заменить словами "2015 год - 2 000,0 тыс. руб.;";

2) раздел"Непосредственные результаты реализации подпрограммы" позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Разработкасхемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородскойобласти на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.";

4.2.2. В пункте 3.2.2"Текстовая часть подпрограммы "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики":

1) таблицу 1"Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Переченьосновных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкойследующего содержания:

"

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

прочие расходы

2015

Министер- ство ЖКХ и ТЭК

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

     ";

2) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующегосодержания:

"

 

Непосредственные результаты 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

     ";

3) в подпункте 3.2.2.6"Меры правового регулирования" слово "разделом" заменитьсловом "подразделом";

4) в подпункте 3.2.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":

в таблице 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счетсредств областного бюджета" в столбце 4 цифру "0" заменитьцифрами "2 000,0";

таблицу 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетиказа счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему постановлению.

4.3. В подразделе 3.4"Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области":

4.3.1. В позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета, тысуб." пункта 3.4.1 "Паспортподпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области":

1) цифры "107458,8" заменить цифрами "105 958,8";

2) слова "2015год - 92 489,8 тыс. руб.," заменить словами"2015 год - 90 989,8 тыс. руб.,".

4.3.2. В пункте 3.4.2"Текстовая часть подпрограммы":

1) в таблице 1"Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4"Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение":

цифры "92489,8" заменить цифрами "90 989,8";

цифры "107458,8" заменить цифрами "105 958,8";

в графе"2015" цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";

цифры "17458,80" заменить цифрами "15 958,8";

2) в таблице 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы"подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственныерезультаты реализации Подпрограммы газоснабжения" слова "Подпрограмма1" заменить словами "Подпрограмма газоснабжения";

3) в подпункте 3.4.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":

в таблице 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счетсредств областного бюджета" цифры "92 489,80" заменить цифрами"90 989,8";

в графе 4 таблицы 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение засчет всех источников":

цифры "1 018600,60" заменить цифрами "1 015 600,6";

цифры "92489,80" заменить цифрами "90 989,8";

цифры "4979,60" заменить цифрами "1 979,6";

цифры "2489,80" заменить цифрами "989,8";

цифры "19551,80" заменить цифрами "18 051,8".

5. Раздел 4"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"Программы изложить в следующей редакции:

"4.Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Информация о расходахна обеспечение создания условий для реализации настоящей государственнойпрограммы по Министерству ЖКХ и ТЭК, являющемуся государственнымзаказчиком-координатором в рамках настоящей государственной программы, неприводится. Сведения представлены в разделе 4 государственной программы"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами всфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 305.".

 

 

 

И.оубернатора                                                          В.А.Иванов

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 17 апреля 2015 года № 229

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которыевносятся в подраздел 2.4 государственной программы

"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской

области",утвержденной постановлением Правительства Нижегородской

области от 28 апреля2014 года № 287

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87 500,0

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

212 355,1

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,0

1 915,0

1 915,0

2 028,0

2 143,6

2 261,5

12 449,1

1.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 186,0

1 915,0

1 915,0

2 028,0

2 143,6

2 261,5

12 449,1

Подпрограмма 2."Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,0

0

0

0

0

0

2 000,0

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию) ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию) ОАО "ВВГК" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Прочие расходы

2015

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 000,0

0

0

0

0

0

2 000,0

Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

4 447,2

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

4 447,2

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

105 958,8

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвло- жения

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

90 000,0

0

0

0

0

0

90 000,0

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

15 958,8

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*>

Капвло- жения

2015 - 2020

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**>

Капвло- жения

2015 - 2020

ОАО "Газпром" (по согласованию)

ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,0

0

0

0

0

0

0

87 500,0

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,0

0

0

0

0

0

0

87 500,0

5.2.

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Капвло- жения

2014 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Капвло- жения

2014 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5.

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Капвло- жения

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.

Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

--------------------------------

<*>финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифамна услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО"Газпром газораспределение Нижний Новгород";

<**> инвестицииОАО "Газпром".".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 17 апреля 2015 года № 229

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которыевносятся в подраздел 2.9 государственной программы

"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской области",

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской

области от 28 апреля2014 года № 287

 

"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной

программы за счет средствобластного бюджета

 

п/п

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

95 831,2

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

87 500

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 186

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

2 000,0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство ЖКХ и ТЭК

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

87 500

0

0

0

0

0

0

";

 

"Таблица 5. Прогнознаяоценка расходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финанси- рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 573 000

21 777 238,6

22 275 863,50

14 968 392,20

4 706 830,30

263 648,90

112 683,00

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

95 831,20

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

 

(2) расходы местных бюджетов

737 500

517 202,8

668 366,4

670 628,4

26 418,9

14 317

10 738

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

625 000

384 084,30

510 924,8

504 168

15 111,2

10 372,2

3 097

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

123 000

13 321 594,30

8 966 646,1

8 037 176,6

3 924 631

232 660,8

92 202,6

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Подпрограмма 1.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915,00

1 915,00

2 028,00

2 143,60

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2.

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

 

(1) расходы областного бюджета

0

2000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3.

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 644,90

74 849,9

76 243,4

16 418,1

17 274,9

20 074,8

 

(1) расходы областного бюджета

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0