ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2015 года № 229
О внесении изменений вгосударственную программу
"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу "Энергоэффективность иразвитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287, следующие изменения:
1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":
1) позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 212 355,1 | 87 500 | 95 831,2 | 5 060,2 | 5 060,2 | 5 959,2 | 6 298,9 | 6 645,4 |
| Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||
| 12 449,1 | 0 | 2 186 | 1 915 | 1 915 | 2 028 | 2 143,6 | 2 261,5 |
| Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики" | |||||||
| 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | |||||||
| 4 447,2 | 0 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 |
| Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | |||||||
| 105 958,8 | 0 | 90 989,8 | 2 489,8 | 2 489,8 | 3 149,1 | 3 328,6 | 3 511,7 |
| Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" | |||||||
| 87 500 | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
2) раздел"Непосредственные результаты" позиции "Индикаторы достиженияцели и показатели непосредственных результатов" после строки"Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных(или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением такихэлектростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС"дополнить строкой следующего содержания:
"
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 1 |
".
2. По текстуПрограммы:
1) слова"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности"" заменить словами "Подпрограмма 1."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"";
2) слова"Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" всоответствующем падеже и слова "Подпрограмма: Развитие и модернизацияэлектроэнергетики" заменить словами "Подпрограмма 2. "Развитие имодернизация электроэнергетики"" в соответствующем падеже;
3) слова"Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливныхресурсов" в соответствующем падеже и слова "Подпрограмма:Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"заменить словами "Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность всфере использования топливных ресурсов"" в соответствующем падеже;
4) слова"Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами"Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области"" в соответствующем падеже;
5) слова"Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" и слова"Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива""заменить словами "Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторноготоплива"".
3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
1) таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы"Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
2) позицию "Непосредственныерезультаты" Подпрограммы 2. "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики" таблицы 2 "Сведения об индикаторах инепосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достиженияцели и непосредственные результаты реализации государственной программы"Программы дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"
2.2. | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
3) таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходовна реализацию государственной программы за счет всех источников"подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" Программыизложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. В разделе 3"Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности":
4.1.1. В позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета"пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" цифры "2 686,0"заменить цифрами "2 186,0".
4.1.2. В пункте 3.1.2"Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1"Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение"подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий ПодпрограммыЭнергосбережение":
в столбце 6 цифры"2 686,0" заменить цифрами "2 186,0";
в столбце 12 цифры"12 949,1" заменить цифрами "12 449,1";
2) в подпункте 3.1.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":
в столбце 4 таблицы 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счетсредств областного бюджета" цифры "2 686,0" заменить цифрами"2 186,0";
в столбце 4 таблицы 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всехисточников" цифры "2 686,0" заменить цифрами "2186,0".
4.2. В подразделе 3.2"Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики":
4.2.1. В пункте 3.2.1"Паспорт Подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) в позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета" слова "2015 год - 0 тыс. руб.;"заменить словами "2015 год - 2 000,0 тыс. руб.;";
2) раздел"Непосредственные результаты реализации подпрограммы" позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов" дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Разработкасхемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородскойобласти на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.";
4.2.2. В пункте 3.2.2"Текстовая часть подпрограммы "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики":
1) таблицу 1"Перечень основных мероприятий" подпункта 3.2.2.4 "Переченьосновных мероприятий Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкойследующего содержания:
"
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | прочие расходы | 2015 | Министер- ство ЖКХ и ТЭК | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
";
2) таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Подпрограммы Электроэнергетика" дополнить строкой следующегосодержания:
"
| Непосредственные результаты 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
3) в подпункте 3.2.2.6"Меры правового регулирования" слово "разделом" заменитьсловом "подразделом";
4) в подпункте 3.2.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":
в таблице 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Электроэнергетика за счетсредств областного бюджета" в столбце 4 цифру "0" заменитьцифрами "2 000,0";
таблицу 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетиказа счет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему постановлению.
4.3. В подразделе 3.4"Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области":
4.3.1. В позиции"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областногобюджета, тыс.руб." пункта 3.4.1 "Паспортподпрограммы "Расширение и реконструкция систем газоснабженияНижегородской области":
1) цифры "107458,8" заменить цифрами "105 958,8";
2) слова "2015год - 92 489,8 тыс. руб.," заменить словами"2015 год - 90 989,8 тыс. руб.,".
4.3.2. В пункте 3.4.2"Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1"Перечень основных мероприятий подпрограммы" подпункта 3.4.2.4"Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение":
цифры "92489,8" заменить цифрами "90 989,8";
цифры "107458,8" заменить цифрами "105 958,8";
в графе"2015" цифры "2 489,80" заменить цифрами "989,8";
цифры "17458,80" заменить цифрами "15 958,8";
2) в таблице 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы"подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственныерезультаты реализации Подпрограммы газоснабжения" слова "Подпрограмма1" заменить словами "Подпрограмма газоснабжения";
3) в подпункте 3.4.2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":
в таблице 3"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счетсредств областного бюджета" цифры "92 489,80" заменить цифрами"90 989,8";
в графе 4 таблицы 4"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение засчет всех источников":
цифры "1 018600,60" заменить цифрами "1 015 600,6";
цифры "92489,80" заменить цифрами "90 989,8";
цифры "4979,60" заменить цифрами "1 979,6";
цифры "2489,80" заменить цифрами "989,8";
цифры "19551,80" заменить цифрами "18 051,8".
5. Раздел 4"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"Программы изложить в следующей редакции:
"4.Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Информация о расходахна обеспечение создания условий для реализации настоящей государственнойпрограммы по Министерству ЖКХ и ТЭК, являющемуся государственнымзаказчиком-координатором в рамках настоящей государственной программы, неприводится. Сведения представлены в разделе 4 государственной программы"Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами всфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 305.".
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в подраздел 2.4 государственной программы
"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской
области",утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля2014 года № 287
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
|
|
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 500,0 | 95 831,2 | 5 060,2 | 5 060,2 | 5 959,2 | 6 298,9 | 6 645,4 | 212 355,1 | ||||
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,0 | 1 915,0 | 1 915,0 | 2 028,0 | 2 143,6 | 2 261,5 | 12 449,1 | ||||
1.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 186,0 | 1 915,0 | 1 915,0 | 2 028,0 | 2 143,6 | 2 261,5 | 12 449,1 |
Подпрограмма 2."Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию) ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию) ОАО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | Прочие расходы | 2015 | Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 | 4 447,2 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 | 4 447,2 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 90 989,8 | 2 489,8 | 2 489,8 | 3 149,1 | 3 328,6 | 3 511,7 | 105 958,8 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвло- жения | 2015 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 90 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000,0 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 989,8 | 2 489,8 | 2 489,8 | 3 149,1 | 3 328,6 | 3 511,7 | 15 958,8 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*> | Капвло- жения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**> | Капвло- жения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром" (по согласованию) ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 500,0 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 500,0 |
5.2. | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Капвло- жения | 2014 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях | Капвло- жения | 2014 - 2020 | Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5. | Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков | Капвло- жения | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*>финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифамна услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО"Газпром газораспределение Нижний Новгород";
<**> инвестицииОАО "Газпром".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17 апреля 2015 года № 229
ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятся в подраздел 2.9 государственной программы
"Энергоэффективностьи развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля2014 года № 287
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной
программы за счет средствобластного бюджета
№ п/п | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500 | 95 831,2 | 5 060,2 | 5 060,2 | 5 959,2 | 6 298,9 | 6 645,4 |
|
| Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 95 831,2 | 5 060,2 | 5 060,2 | 5 959,2 | 6 298,9 | 6 645,4 |
|
| Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186 | 1 915 | 1 915 | 2 028 | 2 143,6 | 2 261,5 |
|
| Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 186 | 1 915 | 1 915 | 2 028 | 2 143,6 | 2 261,5 |
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 |
|
| Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 655,4 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 |
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство ЖКХ и ТЭК | 0 | 90 989,8 | 2 489,8 | 2 489,8 | 3 149,1 | 3 328,6 | 3 511,7 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
"Таблица 5. Прогнознаяоценка расходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
№ п/п | Наименование подпрограммы | Источники финанси- рования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 573 000 | 21 777 238,6 | 22 275 863,50 | 14 968 392,20 | 4 706 830,30 | 263 648,90 | 112 683,00 | |
| (1) расходы областного бюджета | 87 500 | 95 831,20 | 5 060,2 | 5 060,2 | 5 959,2 | 6 298,9 | 6 645,4 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 737 500 | 517 202,8 | 668 366,4 | 670 628,4 | 26 418,9 | 14 317 | 10 738 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 625 000 | 384 084,30 | 510 924,8 | 504 168 | 15 111,2 | 10 372,2 | 3 097 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 123 000 | 13 321 594,30 | 8 966 646,1 | 8 037 176,6 | 3 924 631 | 232 660,8 | 92 202,6 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866 | 5 751 359 | 734 710 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 2 028,00 | 2 143,60 | 2 261,50 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 915 | 1 915 | 2 028 | 2 143,6 | 2 261,5 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 915 | 1 915 | 2 028 | 2 143,6 | 2 261,5 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 915 | 1 915 | 2 028 | 2 143,6 | 2 261,5 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 291 526,00 | 20 011 866 | 13 638 359 | 4 428 710 | 0 | 0 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 7 887 000 | 7 887 000 | 3 694 000 | 0 | 0 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866 | 5 751 359 | 734 710 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 289 526,00 | 20 011 866 | 13 638 359 | 4 428 710 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 7 887 000 | 7 887 000 | 3 694 000 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) |
| 7 458 526,00 | 12 124 866 | 5 751 359 | 734 710 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 644,90 | 74 849,9 | 76 243,4 | 16 418,1 | 17 274,9 | 20 074,8 | |
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 655,40 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 | |
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 74 194,5 | 75 588 | 15 636 | 16 448,2 | 19 202,6 | |
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 655,40 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 655,40 | 655,4 | 655,4 | 782,1 | 826,7 | 872,2 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 74 194,5 | 75 588 | 15 636 | 16 448,2 | 19 202,6 |
|
| (1) расходы областного бюджета | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (2) расходы местных бюджетов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (5) федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| (6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 74 194,5 | 75 588 | 15 636 | 16 448,2 | 19 202,6 |
|
| (7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0,00 | 0 |