ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2015 года № 57
О внесении изменений вгосударственную программу
Нижегородской области"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей наводных объектах Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304
ПравительствоНижегородской области постановляет:
внести вгосударственную программу Нижегородской области "Защита населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 6 февраля 2015 года № 57
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИБЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 304
1. Паспорт Программыизложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик - координатор Программы | Управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области |
Соисполнители Программы | Отсутствуют |
Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций". 2. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности". 3. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области". 4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы". |
Цели Программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
Задачи Программы | 1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- экономического развития Нижегородской области (далее - Нижегородская область, область). 3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей. 4. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению. |
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015-2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы - 7 002 099,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 1 083 203,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 142 344,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 126 692,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 203 116,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 216 530,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 230 212,4 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 530 383,4 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 234 394,3 тыс. рублей; 2016 год - 247 400,7 тыс. рублей; 2017 год - 247 400,7 тыс. рублей; 2018 год - 264 200,7 тыс. рублей; 2019 год - 267 043,7 тыс. рублей; 2020 год - 269 943,3 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 154 380,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 800 628,7 тыс. рублей; 2016 год - 843 819,9 тыс. рублей; 2017 год - 827 719,9 тыс. рублей; 2018 год - 883 801,3 тыс. рублей; 2019 год - 894 002,9 тыс. рублей; 2020 год - 904 407,6 тыс. рублей. Подпрограмма 3. "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 273 559,8 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 41 795,1 тыс. рублей; 2016 год - 44 320,8 тыс. рублей; 2017 год - 44 320,8 тыс. рублей; 2018 год - 47 360,4 тыс. рублей; 2019 год - 47 705,4 тыс. рублей; 2020 год - 48 057,3 тыс. рублей. Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" - 43 775,8 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 385,4 тыс. рублей; 2016 год - 6 803,4 тыс. рублей; 2017 год - 7 250,6 тыс. рублей; 2018 год - 7 753,6 тыс. рублей; 2019 год - 7 778,6 тыс. рублей; 2020 год - 7 804,2 тыс. рублей. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций". Индикаторы достижения цели: 1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65. 2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98. 3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100. 4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0. Показатели непосредственных результатов: 1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35. 2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности". Индикаторы достижения цели: 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98. 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96. Показатели непосредственных результатов: 1. Количество пожаров (шт.) - 1182. 2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/сельской местности (мин.) - 10/20. Подпрограмма 3. "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области". Индикаторы достижения цели: 1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (к соответствующему году) (%) - 45. 2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%) - 54. 3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74. 4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54. Показатели непосредственных результатов: 1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135. Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы". Индикаторы достижения цели: 1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами. |
".
2. В текстовой части Программы:
2.1. Таблицу 1 раздела 2.4 изложить вследующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1 083 203,5 | 1 142 344,8 | 1 126 692,0 | 1 203 116,0 | 1 216 530,6 | 1 230 212,4 | 7 002 099,3 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 | |||
2. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | капвложения | 2015 - 2017 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприятие 1.2. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Основное мероприятие 1.4. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Основное мероприятие 1.5. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | Основное мероприятие 1.6. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 718,8 | 1 816,7 | 1 916,6 | 10 321,1 |
8. | Основное мероприятие 1.7. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 2 859,5 | 2 859,5 | 2 859,5 | 3 028,2 | 3 200,8 | 3 376,9 | 18 184,4 |
9. | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 229 911,8 | 242 918,2 | 242 918,2 | 259 453,7 | 262 026,2 | 264 649,8 | 1 501 877,9 |
10. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 | |||
11. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капвложения | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных подразделений | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаро- безопасного поведения населения | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 |
16. | Подпрограмма 3. "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 | |||
17. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Управление | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 |
18. | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 385,4 | 6 803,4 | 7 250,6 | 7 753,6 | 7 778,6 | 7 804,2 | 43 775,8 |
".
2.2. Таблицы 4 и 5раздела 2.9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации государственной
программы за счет средствобластного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Нижегородской области | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | всего: | 1 083 203,5 | 1 142 344,8 | 1 126 692,0 | 1 203 116,0 | 1 216 530,6 | 1 230 212,4 | 7 002 099,3 |
|
| государственный заказчик - координатор: Управление | 1 083 203,5 | 1 142 344,8 | 1 126 692,0 | 1 203 116,0 | 1 216 530,6 | 1 230 212,4 | 7 002 099,3 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | всего: | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 |
|
| государственный заказчик - координатор: Управление | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | всего: | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 |
|
| государственный заказчик - координатор: Управление | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | всего: | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 |
|
| государственный заказчик - координатор: Управление | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 |
Подпрограмма 4. | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик - координатор: Управление | 6 385,4 | 6 803,4 | 7 250,6 | 7 753,6 | 7 778,6 | 7 804,2 | 43 775,8 |
Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финанси- рования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| |||||||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1 182 843,6 | 1 241 985,0 | 1 226 332,2 | 1 203 116,0 | 1 216 530,6 | 1 230 212,4 | 7 301 019,8 |
| ||||||||||
| расходы областного бюджета | 1 083 203,5 | 1 142 344,8 | 1 126 692,0 | 1 203 116,0 | 1 216 530,6 | 1 230 212,4 | 7 002 099,3 |
| ||||||||||
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 99 640,1 | 99 640,2 | 99 640,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298 920,5 |
| ||||||||||
Подпрограмма государственной программы | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего, в т.ч. | 280 879,3 | 293 885,7 | 293 885,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 669 838,4 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 46 485,0 | 46 485,0 | 46 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 455,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | Всего, в т.ч. | 46 485,0 | 46 485,0 | 46 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 455,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 46 485,0 | 46 485,0 | 46 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 455,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 718,8 | 1 816,7 | 1 916,6 | 10 321,1 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 718,8 | 1 816,7 | 1 916,6 | 10 321,1 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | Всего, в т.ч.: | 2 859,5 | 2 859,5 | 2 859,5 | 3 028,2 | 3 200,8 | 3 376,9 | 18 184,4 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 2 859,5 | 2 859,5 | 2 859,5 | 3 028,2 | 3 200,8 | 3 376,9 | 18 184,4 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба) | Всего, в т.ч. | 229 911,8 | 242 918,2 | 242 918,2 | 259 453,7 | 262 026,2 | 264 649,8 | 1 501 877,9 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 229 911,8 | 242 918,2 | 242 918,2 | 259 453,7 | 262 026,2 | 264 649,8 | 1 501 877,9 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма государственной программы | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего, в т.ч. | 853 783,8 | 896 975,1 | 880 875,1 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 313 845,8 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 53 155,1 | 53 155,2 | 53 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 465,5 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Всего, в т.ч. | 53 155,1 | 53 155,2 | 53 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 465,5 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 53 155,1 | 53 155,2 | 53 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 465,5 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.3 | Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных подразделений | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.4 | Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаро- безопасного поведения населения | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | Всего, в т.ч. | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 800 628,7 | 843 819,9 | 827 719,9 | 883 801,3 | 894 002,9 | 904 407,6 | 5 154 380,3 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма государственной программы | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 41 795,1 | 44 320,8 | 44 320,8 | 47 360,4 | 47 705,4 | 48 057,3 | 273 559,8 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма государственной программы | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч. | 6 385,4 | 6 803,4 | 7 250,6 | 7 753,6 | 7 778,6 | 7 804,2 | 43 775,8 | ||||||||||
|
| расходы областного бюджета | 6 385,4 | 6 803,4 | 7 250,6 | 7 753,6 | 7 778,6 | 7 804,2 | 43 775,8 | ||||||||||
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
".
3. В подпрограмме 1Программы:
3.1. Раздел 3.1.1изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспортподпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Защитанаселения от чрезвычайных ситуаций"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы | Управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области |
Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
Цели Подпрограммы | 1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- экономического развития Нижегородской области. |
Задачи Подпрограммы | 1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО). 2. Обеспечение работников органов исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения области средствами индивидуальной защиты. 3. Обеспечение готовности химико- радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и дозиметрического назначения. 4. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области". 5. Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и переподготовки матросов-спасателей. 6. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и территории Нижегородской области. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы - 2015-2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годов - 1 530 383,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 234 394,3 тыс. рублей; 2016 год - 247 400,7 тыс. рублей; 2017 год - 247 400,7 тыс. рублей; 2018 год - 264 200,7 тыс. рублей; 2019 год - 267 043,7 тыс. рублей; 2020 год - 269 943,3 тыс. рублей. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: 1. Доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения (%) - 65. 2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98. 3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100. 4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0. Показатели непосредственных результатов: 1. Время на оповещение населения области (мин.) - 35. 2. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0. |
".
3.2. В абзаце первомподраздела 3.1.2.4 цифры "1 529 162,4" заменить цифрами "1 530383,4".
3.3. Таблицы 3 и 4подраздела 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областногобюджета
Статус | Название подпрограммы | Государственный координатор - заказчик | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | всего | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 |
|
| государственный заказчик - координатор: Управление | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 |
Таблица 4. Прогнозная оценкарасходов на реализацию
Подпрограммы за счет всехисточников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финанси- рования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего, в т.ч.: | 280 879,3 | 293 885,7 | 293 885,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 669 838,4 |
|
| расходы областного бюджета | 234 394,3 | 247 400,7 | 247 400,7 | 264 200,7 | 267 043,7 | 269 943,3 | 1 530 383,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 46 485,0 | 46 485,0 | 46 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 455,0 |
Основное мероприятие 1 | Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | Всего, в т.ч.: | 46 485,0 | 46 485,0 | 46 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 455,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 46 485,0 | 46 485,0 | 46 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 455,0 |
Основное мероприятие 2 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|