АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2014 N 3905
Отменено с 1 января 2017 года - Постановление Администрации
г.Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы»
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 16.06.2015 № 1086; от 07.12.2015 № 2681;
от 16.05.2016 № 1302)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
08.04.2014 N 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода
и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ города Нижнего Новгорода», на основании статьи 52.1 Устава
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017
годы».
2. Отменить постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 27.06.2013 N 2332 «Об утверждении «Комплекса
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе
Нижнем Новгороде на 2013-2015 годы».
3. Департаменту общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова
А.Г.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города
от 30.09.2014 N 3905
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода
«Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на
2015-2017 годы» (далее - Программа)
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 16.05.2016 № 1302)
1. Паспорт Программы
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Ответственный | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего |
| исполнитель | Новгорода (далее - ДТиС) |
| Программы | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Соисполнители | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода |
| Программы | (далее - ДС) |
| | Комитет по управлению городским имуществом и земельными |
| | ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и |
| | ЗР) |
| | Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного |
| | движения» (далее - МКУ «ЦОДД») |
| | Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по |
| | строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в |
| | городе Нижнем Новгороде» (далее- МКУ «ГУММиД») |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Подпрограммы | «Развитие общественного транспорта» |
| Программы (при | «Организация дорожного движения» |
| их наличии) | «Создание единого городского парковочного пространства» |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Цели Программы | Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города |
| | Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво |
| | функционирующей и доступной для жителей города транспортной |
| | инфраструктуры |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Задачи | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению |
| Программы | и организация бесперебойного транспортного обслуживания |
| | населения, расширение зоны транспортной доступности |
| | Сокращение количества лиц, погибших в результате |
| | дорожно-транспортных происшествий и снижение количества |
| | дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест |
| | концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение |
| | безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества |
| | Организация регулируемого парковочного пространства для |
| | увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Этапы и сроки | Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы |
| реализации | не предусмотрено. |
| Программы | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Объемы | руб. |
| бюджетных | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| ассигнований | 2015 год |
| Программы за | 2016 год |
| счет средств | 2017 год |
| бюджета города | Всего |
| Нижнего | |
| Новгорода | Всего, в том числе: |
| | 5 647 679 520,61 |
| | 2 045 525 200,00 |
| | 1 907 525 445,00 |
| | 9 615 953 065,61 |
| | |
| | ДТиС |
| | 1 359 180 792,52 |
| | 990 000 000,00 |
| | 1 205 826 950,00 |
| | 3 555 007 742,52 |
| | |
| | КУГИиЗР |
| | 939 030 681,43 |
| | 730 819 400,00 |
| | 492 732 280,00 |
| | 2 177 805 261,43 |
| | |
| | МКУ «ГУММиД» (ДС) |
| | 3 091 582 413,10 |
| | 128 000 000,00 |
| | 50 050 000,00 |
| | 3 269 632 413,10 |
| | |
| | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) |
| | 257 885 633,56 |
| | 196 705 800,00 |
| | 158 916 215,00 |
| | 613 507 648,56 |
| | |
| | Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному |
| | уточнению при формировании бюджета города на соответствующий |
| | год, исходя из возможностей городского бюджета и степени |
| | реализации программных мероприятий. |
| | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Индикаторы | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего |
| достижения цели | пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным |
| | билетам достигнет 90 %. |
| | Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год. |
| | Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 |
| | %. |
| | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП |
| | (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%. |
| | Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного |
| | пространства 40%. |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 16.05.2016 № 1302)
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных
проблем и прогноз развития сферы реализации Программы
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры
города Нижнего Новгорода" подготовлена с учетом роли и места
транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на период до 2017 года и состоит
из подпрограмм «Развитие общественного транспорта», «Организация
дорожного движения», «Создание единого городского парковочного
пространства».
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые
условия жизнедеятельности и развития региона и общества.
Нижний Новгород занимает выгодное географическое расположение и
обладает достаточно разветвленной транспортной инфраструктурой.
Одной из социально-значимых отраслей является работа городского
пассажирского транспорта. На территории города в настоящее время
внутригородские пассажирские перевозки осуществляются наземным
электрическим транспортом, автотранспортом, метро, а также водным
транспортном.
Начиная с 2012 года, в работе отдельных видов транспорта
наблюдаются благоприятные тенденции - открыта станция метро
«Горьковская», соединившая нагорную и заречную части, ежегодно
обновляется подвижной состав наземного электротранспорта. Однако
современное состояние транспортной системы не полностью отвечает
потребностям и перспективам развития города Нижнего Новгорода,
дефицит пропускной способности существует на всех видах транспорта,
качество внутригородских пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде
пока еще далеко от оптимального уровня, что во многом объясняется
высоким уровнем износа муниципального подвижного состава. Растущий
спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не
полностью из-за недостаточного технического уровня транспортной
системы и накопленного отставания в области транспортных технологий.
Приоритетным направлением развития общественного транспорта на
ближайшую перспективу является обеспечение экономической
устойчивости и обновление транспортного парка муниципальных
предприятий общественного транспорта с учетом потребности в
перевозке маломобильных групп населения, расширение сети
метрополитена и развитие новых видов транспорта.
Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения,
поскольку аварийность на дорогах города Нижнего Новгорода является
одной из важных социально-экономических проблем. Всего в 2013 году в
Нижнем Новгороде произошло 2539 дорожно-транспортных происшествий
(далее - ДТП) с пострадавшими, в которых 101 человек погиб и 3005
были ранены. По сравнению с 2012 годом количество ДТП с погибшими
увеличилось на 26 %, с ранеными - на 22 %.
С целью сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, а
также снижения их количества разработана подпрограмма «Организация
дорожного движения».
Третьим направлением развития транспортной инфраструктуры
является создание единого парковочного пространства в городе Нижнем
Новгороде, представляющее собой создание комплексного подхода в
решении вопросов размещения автотранспортных средств в Нижнем
Новгороде.
Отсутствие такого подхода приводит к снижению пропускной
способности городских дорог и способствует возникновению
транспортных пробок, аварийных ситуаций и дорожно-транспортных
происшествий:
создает трудности для уборки улично-дорожной сети города
(особенно в зимнее время), проведения работ по благоустройству
территории, строительству и ремонту дорог;
препятствует осуществлению полномочий специализированных служб
и органов (милиции, пожарной и скорой помощи);
создает неудобства для пешеходов;
повышает вероятность совершения противоправных действий в
отношении автотранспортных средств;
нарушает архитектурный облик города.
Комплекс мероприятий предусматривает:
1). Создание инфраструктуры парковочного пространства,
включающей все виды и типы объектов парковочного пространства,
непосредственно или косвенно влияющих на дорожное движение.
2). Реализацию единой технической и информационной политики, в
первую очередь, в отношении технологий и оборудования,
обеспечивающих сбор платежей за использование городских объектов
парковочного пространства, а также контроль за своевременной и
полной оплатой услуг при использовании этих городских объектов.
2.2. Цели, задачи Программы
Целью Программы является обеспечение комфортности
жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития
эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей
города транспортной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания
населения, расширение зоны транспортной доступности
сокращение количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий и снижение количества
дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение
безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества;
организация регулируемого парковочного пространства для
увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города
Нижнего Новгорода.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2015 года по 2017 год в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
+--------+------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+
| № | Наименование | Категория | Сроки | Ответственный | Краткое описание |
| п/п | мероприятия | расходов | выполнения | исполнитель | мероприятия |
| | | (кап. | | (Соисполнители) | |
| | | вложения, | | | |
| | | НИОКР и | | | |
| | | прочие | | | |
| | | расходы) | | | |
+--------+------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+
| Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+
| 1.1. Обновление подвижного | Кап.вложения | 2015-2017 | ДТиС | Ежегодные платежи по |
| состава муниципальных | | | КУГИиЗР | лизингу автобусов, |
| транспортных предприятий | | | | вагонов метро, трамваев |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
| 1.2. Повышение уровня | Кап.вложения, | 2015-2017 | ДТиС | Капитальный ремонт |
| безопасности и комфортности | Прочие | | КУГИиЗР | тоннелей метрополитена |
| пассажиров на метрополитене | расходы | | | Восстановление систем |
| | | | | пожаротушения на |
| | | | | метрополитене |
| | | | | Установка и монтаж |
| | | | | оборудования в рамках |
| | | | | Комплексной программы |
| | | | | безопасности населения |
| | | | | на транспорте |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
| 1.3. Развитие метрополитена | Кап.вложения, | 2015-2017 | МКУ «ГУММиД» | Строительство станции |
| | прочие | | (ДС) | «Стрелка» |
| | расходы | | | |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
| 1.4. Возмещение затрат по | Прочие | 2015-2017 | ДТиС | Перечисление субсидии |
| перевозке пассажиров по | расходы | | | транспортным |
| установленным администрацией | | | | предприятиям города |
| города тарифам на | | | | |
| пассажирском транспорте | | | | |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+
| Подпрограмма «Организация дорожного движения» | |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+
| 2.1. Разработка комплексной | НИОКР | 2015-2016 | МКУ «ЦОДД» | Анализ современного |
| транспортной схемы города | | | (ДТиС) | состояния транспортной |
| Нижнего Новгорода | | | | системы Нижнего |
| | | | | Новгорода, разработка |
| | | | | транспортной модели |
| | | | | Нижнего Новгорода, |
| | | | | разработка Концепции |
| | | | | комплексной |
| | | | | транспортной схемы |
| | | | | Нижнего Новгорода, |
| | | | | разработка вариантов |
| | | | | развития транспортной |
| | | | | системы Нижнего |
| | | | | Новгорода и пр. |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
| 2.2 Организация дорожного | Кап. | 2015-2017 | МКУ «ЦОДД» | Установка и техническое |
| движения | вложения, | | (ДТиС) | обслуживание |
| | прочие | | | технических средств |
| | расходы | | | организации дорожного |
| | | | | движения |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
| 2.3. Обеспечение деятельности | Прочие | 2015-2017 | МКУ «ЦОДД» | Материально-техническое |
| МКУ «ЦОДД» | расходы | | (ДТиС) | обеспечение |
| | | | | деятельности МКУ «ЦОДД» |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+
| Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства» | |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+
| 3.1. Создание и обслуживание | Кап.вложения, | 2015-2017 | МКУ «ЦОДД» | Установка и техническое |
| платных городских парковок | прочие | | (ДТиС) | обслуживание средств |
| | расходы | | | обеспечения |
| | | | | парковочного |
| | | | | пространства |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
| 3.2. Приобретение эвакуаторов | Кап.вложения | 2015-2017 | КУГИиЗР | Ежегодные платежи по |
| | | | | лизингу эвакуаторов |
+-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 16.05.2016 № 1302)
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
+------+-------------------+------------------+------------------------------------------------+
| № | Наименование | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного |
| п/п | индикатора/ | | результата |
| | непосредственного | | |
| | результата | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| | | | 2013 | 2014 | 2015 год | 2016 | 2017 |
| | | | год | год | | год | год |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Индикаторы |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 1. | Доля поездок на | % | 0 | 13 | 40 | 80 | 90 |
| | городском | | | | | | |
| | пассажирском | | | | | | |
| | транспорте общего | | | | | | |
| | пользования, | | | | | | |
| | совершенных | | | | | | |
| | пассажирами по | | | | | | |
| | электронным | | | | | | |
| | проездным билетам | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 2. | Пассажиропоток | млн. пасс. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 39,0 |
| | метрополитена | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 3. | Снижение риска | % | - | - | 0,11 | 1,3 | 0,5 |
| | ДТП | | | | | | |
| | (столкновения, | | | | | | |
| | наезды на | | | | | | |
| | пешеходов) (к | | | | | | |
| | предыдущему году) | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 4. | Сокращение | % | - | 15 | 17 | 11 | 12 |
| | количества лиц, | | | | | | |
| | погибших в | | | | | | |
| | результате ДТП | | | | | | |
| | (столкновения, | | | | | | |
| | наезды на | | | | | | |
| | пешеходов) (к | | | | | | |
| | предыдущему году) | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 5. | Обеспеченность | % | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 |
| | машиноместами на | | | | | | |
| | объектах | | | | | | |
| | городского | | | | | | |
| | парковочного | | | | | | |
| | пространства | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Индикаторы |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 1.1 | Доля поездок на | % | 0 | 13 | 40 | 80 | 90 |
| | городском | | | | | | |
| | пассажирском | | | | | | |
| | транспорте общего | | | | | | |
| | пользования, | | | | | | |
| | совершенных | | | | | | |
| | пассажирами по | | | | | | |
| | электронным | | | | | | |
| | проездным билетам | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 1.2 | Пассажиропоток | млн. пасс. | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 39,0 |
| | метрополитена | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Непосредственные результаты |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 1.3 | Общая | км | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,0 |
| | протяженность | | | | | | |
| | действующих линий | | | | | | |
| | метрополитена | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 1.4 | Количество | Ед. | 226 | 251 | 254 | 255 | 255 |
| | городского | | | | | | |
| | транспорта общего | | | | | | |
| | пользования, | | | | | | |
| | оборудованного | | | | | | |
| | для перевозки | | | | | | |
| | маломобильных | | | | | | |
| | групп населения | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Подпрограмма «Организация дорожного движения» |
+--------------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Индикаторы | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 2.1 | Снижение риска | % | - | - | 0,11 | 1,3 | 0,5 |
| | ДТП | | | | | | |
| | (столкновения, | | | | | | |
| | наезды на | | | | | | |
| | пешеходов) (к | | | | | | |
| | предыдущему году) | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 2.2 | Сокращение | % | - | 15 | 17 | 11 | 12 |
| | количества лиц, | | | | | | |
| | погибших в | | | | | | |
| | результате ДТП | | | | | | |
| | (столкновения, | | | | | | |
| | наезды на | | | | | | |
| | пешеходов) (к | | | | | | |
| | предыдущему году) | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Непосредственный результат |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 2.3 | Техническое | Ед. | - | 452 | 457 | 457 | 457 |
| | обслуживание | | | | | | |
| | светофорных | | | | | | |
| | объектов | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства» |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Индикатор |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 3.1 | Обеспеченность | % | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| | машиноместами на | | | | | | |
| | объектах | | | | | | |
| | городского | | | | | | |
| | парковочного | | | | | | |
| | пространства | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| Непосредственные результаты |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 3.2 | Количество | машино-место | 0 | 0 | 301 | 66 | 91 |
| | введенных | | | | | | |
| | парковочных мест | | | | | | |
| | на платных | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | |
| | стоянках | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
| 3.3 | Количество | машино-место | | 0 | 0 | 367 | 458 |
| | поддерживаемых в | | 0 | | | | |
| | рабочем состоянии | | | | | | |
| | парковочных мест | | | | | | |
+------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 16.05.2016 № 1302)
2.6. Меры правового регулирования Программы
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| N | Вид правового | Основные положения | Ответственный | Ожидаемые |
| п/п | акта | правового акта (суть) | исполнитель и | сроки |
| | | | соисполнители | принятия |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| Подпрограмма 1 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Основное мероприятие 1.1 |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| 1. | Правовой акт | | | |
| | 1 | | | |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| 2. | Правовой акт | | | |
| | 2 | | | |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| | ... | | | |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| Основное мероприятие 1.2 |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| | ... | | | |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных
предприятий, акционерных обществ с участием города Нижнего
Новгорода, общественных, научных и иных организаций не
предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода
+---------------+-------------------+--------------------+--------------------------------------------------+
| Статус | Наименование | Ответственный | Расходы (руб.), годы |
| | | исполнитель, | |
| | | соисполнители | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | | 2014 <*> | 2015 | 2016 | 2017 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Муниципальная | Развитие | всего | 2 941 112 | 5 647 679 | 2 045 525 | 1 907 525 |
| программа | транспортной | | 170,38 | 520,61 | 200,00 | 445,00 |
| | инфраструктуры | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | ДТиС | 1 426 120 | 1 359 180 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | | 700,00 | 792,52 | 000,00 | 950,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | КУГИиЗР | 415 669 | 939 030 | 730 819 | 492 732 |
| | | | 600,00 | 681,43 | 400,00 | 280,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 | 3 091 582 | 128 000 | 50 050 |
| | | | 800,00 | 413,10 | 000,00 | 000,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 284 229 | 257 885 | 196 705 | 158 916 |
| | | | 070,38 | 633,56 | 800,00 | 215,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Подпрограмма | Развитие | всего | 2 646 525 | 5 380 298 | 1 848 819 | 1 748 609 |
| 1 | общественного | | 000,00 | 932,75 | 400,00 | 230,00 |
| | транспорта | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | ДТиС | 1 426 120 | 1 359 180 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | | 700,00 | 792,52 | 000,00 | 950,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | КУГИиЗР | 405 311 | 929 535 | 730 819 | 492 732 |
| | | | 500,00 | 727,13 | 400,00 | 280,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 | 3 091 582 | 128 000 | 50 050 |
| | | | 800,00 | 413,10 | 000,00 | 000,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Обновление | ДТиС | 311 154 | 882 337 | 720 819 | 436 237 |
| мероприятие | подвижного | КУГИиЗР | 200,00 | 879,40 | 400,00 | 880,00 |
| 1.1 | состава | | | | | |
| | муниципальных | | | | | |
| | транспортных | | | | | |
| | предприятий | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Повышение уровня | ДТиС КУГИиЗР | 109 808 | 64 670 | 10 000 | 56 494 |
| мероприятие | безопасности и | | 300,00 | 195,25 | 000,00 | 400,00 |
| 1.2 | комфортности | | | | | |
| | пассажиров на | | | | | |
| | метрополитене | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Развитие | МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 | 3 091 582 | 128 000 | 50 050 |
| мероприятие | метрополитена | | 800,00 | 413,10 | 000,00 | 000,00 |
| 1.3 | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Возмещение затрат | ДТиС | 1 410 469 | 1 341 708 | 990 000 | 1 205 826 |
| мероприятие | по перевозке | | 700,00 | 445,00 | 000,00 | 950,00 |
| 1.4 | пассажиров по | | | | | |
| | установленным | | | | | |
| | администрацией | | | | | |
| | города тарифам на | | | | | |
| | пассажирском | | | | | |
| | транспорте | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Подпрограмма | Организация | всего | 284 229 | 226 338 | 186 705 | 158 916 |
| 2 | дорожного | | 070,38 | 953,88 | 800,00 | 215,00 |
| | движения | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 284 229 | 226 338 | | |
| | | | 070,38 | 953,88 | 186 705 | 158 916 |
| | | | | | 800,00 | 215,00 |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Разработка | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | | 55 455 | 3 000 | |
| мероприятие | комплексной | | 36 865 | 257,87 | 000,00 | |
| 2.1 | транспортной | | 816,00 | | | 0,00 |
| | схемы г. | | | | | |
| | Н.Новгорода | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Организация | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 169 862 | 97 855 | 112 000 | 84 005 |
| мероприятие | дорожного | | 824,00 | 931,01 | 000,00 | 515,00 |
| 2.2 | движения | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Содержание МКУ | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 77 500 | 73 027 | 71 705 | 82 590 |
| мероприятие | «ЦОДД» | | 430,38 | 765,00 | 800,00 | 046,00 |
| 2.3 | | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Подпрограмма | Создание единого | всего | 10 358 | 41 041 | 10 000 | 0,00 |
| 3 | городского | | 100,00 | 633,98 | 000,00 | |
| | парковочного | | | | | |
| | пространства | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 0,00 | 31 546 | 10 000 | 0,00 |
| | | | | 679,68 | 000,00 | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | КУГИиЗР | 10 358 | 9 494 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 954,30 | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Создание и | МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 0,00 | 31 546 | 10 000 | 0,00 |
| мероприятие | обслуживание | | | 679,68 | 000,00 | |
| 3.1 | платных городских | | | | | |
| | парковок | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
| Основное | Приобретение | КУГИиЗР | 10 358 | 9 494 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие | эвакуаторов | | 100,00 | 954,30 | | |
| 3.2 | | | | | | |
+---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+
<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании
мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы,
являющихся аналогичными мероприятиям Программы
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
+--------------+--------------------+----------------+--------------------------------------------------------+
| Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов (руб.), годы |
| | | исполнитель, | |
| | | соисполнители | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | | 2014 год <*> | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| | | | (справочно) | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| Программа | Развитие | Всего | 2 971 808 015,12 | 5 662 902 | 2 045 525 | 1 907 525 |
| | транспортной | | | 420,61 | 200,00 | 445,00 |
| | инфраструктуры | | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | ДTиС | 1 441 165 544,74 | 1 359 180 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | Всего, в том | | 792,52 | 000,00 | 950,00 |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 1 426 120 700,00 | 1 352 134 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | городские | | 597,78 | 000,00 | 950,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 15 044 844,74 | 7 046 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 194,74 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | источники | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | КУГИиЗР | 431 320 600,00 | 954 253 | 730 819 | 492 732 |
| | | Всего, в том | | 581,43 | 400,00 | 280,00 |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 431 320 600,00 | 491 530 | 730 819 | 492 732 |
| | | городские | | 681,43 | 400,00 | 280,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 102 722 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | 900,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 360 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 000,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | источники | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | МКУ «ГУММиД» | 815 092 800,00 | 3 091 582 | 128 000 | 50 050 |
| | | (ДС) | | 413,10 | 000,00 | 000,00 |
| | | Всего, в том | | | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 815 092 800,00 | 83 363 | 128 000 | 50 050 |
| | | городские | | 313,10 | 000,00 | 000,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 630 830 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | 000,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 2 377 389 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 100,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | источники | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | МКУ «ЦОДД | 284 229 070,38 | 257 885 | 196 705 | 158 916 |
| | | г.Н.Новгорода» | | 633,56 | 800,00 | 215,00 |
| | | (ДТиС) | | | | |
| | | Всего, в том | | | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 284 229 070,38 | 257 885 | 196 705 | 158 916 |
| | | городские | | 633,56 | 800,00 | 215,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | источники | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| Подпрограмма | Развитие | Всего | 2 677 220 844,74 | 5 395 521 | 1 848 819 | 1 748 609 |
| 1 | общественного | | | 832,75 | 400,00 | 230,00 |
| | транспорта | | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | ДТиС | 1 441 165 544,74 | 1 359 180 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | Всего, в том | | 792,52 | 000,00 | 950,00 |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 1 426 120 700,00 | 1 352 134 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | городские | | 597,78 | 000,00 | 950,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 15 044 844,74 | 7 046 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 194,74 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | источники | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | КУГИиЗР | 420 962 500,00 | 944 758 | 730 819 | 492 732 |
| | | Всего, в том | | 627,13 | 400,00 | 280,00 |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 420 962 500,00 | 482 035 | 730 819 | 492 732 |
| | | городские | | 727,13 | 400,00 | 280,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 102 722 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | 900,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 360 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 000,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | источники | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | МКУ «ГУММиД. | 815 092 800,00 | 3 091 582 | 128 000 | 50 050 |
| | | Н.Новгорода» | | 413,10 | 000,00 | 000,00 |
| | | (ДС) | | | | |
| | | Всего, в том | | | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | собственные | 815 092 800,00 | 83 363 | 128 000 | 50 050 |
| | | городские | | 313,10 | 000,00 | 000,00 |
| | | средства | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 630 830 | 0,00 | 0,00 |
| | | областного | | 000,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+
| | | расходы | 0,00 | 2 377 389 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 100,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+---+----------------+------------------+------------+-----------+-----------++
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | Обновление | КУГИиЗР | 311 154 200,00 | 434 837 | 720 819 | 436 237 |
| мероприятие | подвижного | Всего, в том | | 879,40 | 400,00 | 880,00 |
| 1.1 | состава | числе: | | | | |
| | муниципальных | | | | | |
| | транспортных | | | | | |
| | предприятий | | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 311 154 200,00 | 434 837 | 720 819 | 436 237 |
| | | городские средства | | 879,40 | 400,00 | 880,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 102 722 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | 900,00 | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 360 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 000,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | | Всего | 140 504 144,74 | 64 670 | 10 000 | 56 494 |
| мероприятие | | | | 195,25 | 000,00 | 400,00 |
| 1.2 | | | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | КУГИиЗР | 109 808 300,00 | 47 197 | 10 000 | 56 494 |
| | | Всего, в том | | 847,73 | 000,00 | 400,00 |
| | | числе: | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 109 808 300,00 | 47 197 | 10 000 | 56 494 |
| | | городские средства | | 847,73 | 000,00 | 400,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | ДТиС | 30 695 844,74 | 17 472 | 0,00 | 0,00 |
| | | Всего, в том | | 347,52 | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 15 651 000,00 | 10 426 | 0,00 | 0,00 |
| | | городские средства | | 152,78 | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 15 044 844,74 | 7 046 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 194,74 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | Развитие | МКУ «ГУММиД. | 815 092 800,00 | 3 091 582 | 128 000 | 50 050 |
| мероприятие | метрополитена | Н.Новгорода» (ДС) | | 413,10 | 000,00 | 000,00 |
| 1.3 | | Всего, в том | | | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 199 507 800,00 | 83 363 | 128 000 | 50 050 |
| | | городские средства | | 313,10 | 000,00 | 000,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 615 585 000,00 | 630 830 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | 000,00 | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 2 377 389 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | 100,00 | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | Возмещение | ДТиС | 1 410 469 700,00 | 1 341 708 | 990 000 | 1 205 826 |
| мероприятие | затрат по | Всего, в том | | 445,00 | 000,00 | 950,00 |
| 1.4 | перевозке | числе: | | | | |
| | пассажиров по | | | | | |
| | установленным | | | | | |
| | администрацией | | | | | |
| | города тарифам | | | | | |
| | на | | | | | |
| | пассажирском | | | | | |
| | транспорте | | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 1 410 469 700,00 | 1 341 708 | 990 000 | 1 205 826 |
| | | городские средства | | 445,00 | 000,00 | 950,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Подпрограмма | Организация | Всего | 284 229 070,38 | 226 338 | 186 705 | 158 916 |
| 2 | дорожного | | | 953,88 | 800,00 | 215,00 |
| | движения | | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | МКУ «ЦОДД | 284 229 070,38 | 226 338 | 186 705 | 158 916 |
| | | г.Н.Новгорода» | | 953,88 | 800,00 | 215,00 |
| | | (ДТиС) | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 284 229 070,38 | 226 338 | 186 705 | 158 916 |
| | | городские средства | | 953,88 | 800,00 | 215,00 |
| | | | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | Разработка | МКУ «ЦОДД | 36 865 816,00 | 55 455 | 3 000 | 0,00 |
| мероприятие | комплексной | г.Н.Новгорода» | | 257,87 | 000,00 | |
| 2.1 | транспортной | (ДТиС) | | | | |
| | схемы города | Всего, в том | | | | |
| | Нижнего | числе: | | | | |
| | Новгорода | | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 36 865 816,00 | 55 455 | 3 000 | 0,00 |
| | | городские средства | | 257,87 | 000,00 | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | Организация | МКУ «ЦОДД | 169 862 824,00 | 97 855 | 112 000 | 84 005 |
| мероприятие | дорожного | г.Н.Новгорода» | | 931,01 | 000,00 | 515,00 |
| 2.2 | движения | (ДТиС) | | | | |
| | | Всего, в том | | | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 169 862 824,00 | 97 855 | 112 000 | 84 005 |
| | | городские средства | | 931,01 | 000,00 | 515,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | федерального | | | | |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| Основное | Содержание МКУ | МКУ «ЦОДД | 77 500 430,38 | 73 027 | 71 705 | 82 590 |
| мероприятие | «ЦОДД» | г.Н.Новгорода» | | 765,00 | 800,00 | 046,00 |
| 2.3 | | (ДТиС) | | | | |
| | | Всего, в том | | | | |
| | | числе: | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | собственные | 77 500 430,38 | 73 027 | 71 705 | 82 590 |
| | | городские средства | | 765,00 | 800,00 | 046,00 |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы областного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджета | | | | |
+--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | расходы | 0,