Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905

Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы"

    

 

         
  
    

 

         
  
    

 

    

 

               АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
    

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     30.09.2014                                          N 3905
         
  
           
       
    Отменено с 1 января 2017 года - Постановление Администрации

                                 гижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251

    

 

   Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной
    инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы»
    

 

         (В редакции Постановления Администрации гижнего Новгорода    

               от 16.06.2015 № 1086; от 07.12.2015 № 2681; 

                             от 16.05.2016 № 1302)                  

    

 

     В соответствии  со статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода  от
08.04.2014 N 1228 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации  и
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода
и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ города Нижнего Новгорода», на основании статьи 52.1  Устава
города  Нижнего  Новгорода администрация  города  Нижнего  Новгорода
постановляет:
     1.Утвердить прилагаемую   муниципальную   программу   «Развитие
транспортной инфраструктуры  города Нижнего  Новгорода на  2015-2017
годы».
     2. Отменить   постановление   администрации   города    Нижнего
Новгорода  от   27.06.2013   N  2332   «Об  утверждении   «Комплекса
мероприятий по  повышению безопасности дорожного  движения в  городе
Нижнем Новгороде на 2013-2015 годы».
     3. Департаменту    общественных    отношений    и    информации
администрации  города  Нижнего  Новгорода  (Раков  С.В.)  обеспечить
опубликование   настоящего   постановления  в   средствах   массовой
информации.
     4. Департаменту  правового  обеспечения  администрации   города
Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение  настоящего
постановления  на  официальном сайте  администрации  города  Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
     5. Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на
заместителя главы  администрации города  Нижнего Новгорода  Черткова
А.Г.
         
  
    

 

     Глава администрации города                        О.А.Кондрашов
    

 

    

 

    

 

                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                       постановлением администрации
                                                             города
                                               от 30.09.2014 N 3905
         
  
    

 

          Муниципальная программа города Нижнего Новгорода
 «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на
                2015-2017 годы» (далее - Программа)
         (В редакции Постановления Администрации гижнего Новгорода    

                            от 16.05.2016 № 1302)                       

    

 

                             1. Паспорт Программы

    

 

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Ответственный   | Департамент транспорта  и  связи  администрации  города  Нижнего |

    | исполнитель     | Новгорода (далее - ДТиС)                                         |

    | Программы       |                                                                  |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Соисполнители   | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода |

    | Программы       | (далее - ДС)                                                     |

    |                 | Комитет по   управлению   городским  имуществом   и   земельными |

    
      |                 | ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и |
    
    
      

    
      |                 | ЗР)                                                              |
    
    
      

    |                 | Муниципальное казенное учреждение  «Центр организации  дорожного |

    |                 | движения» (далее - МКУ «ЦОДД»)                                   |

    |                 | Муниципальное казенное   учреждение   «Главное   управление   по |

    |                 | строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в |

    |                 | городе Нижнем Новгороде» (далее- МКУ «ГУММиД»)                   |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Подпрограммы    | «Развитие общественного транспорта»                              |

    
      | Программы  (при | «Организация дорожного движения»                                 |
    
    
      

    | их наличии)     | «Создание единого городского парковочного пространства»          |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Цели Программы  | Обеспечение комфортности   жизнедеятельности  населения   города |

    |                 | Нижнего   Новгорода   путем  развития   эффективной,   устойчиво |

    |                 | функционирующей  и  доступной для  жителей  города  транспортной |

    |                 | инфраструктуры                                                   |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Задачи          | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению |

    | Программы       | и организация    бесперебойного    транспортного    обслуживания |

    |                 | населения, расширение зоны транспортной доступности              |

    |                 | Сокращение количества     лиц,     погибших     в     результате |

    |                 | дорожно-транспортных   происшествий   и   снижение    количества |

    |                 | дорожно-транспортных  происшествий; сокращение  количества  мест |

    |                 | концентрации   дорожно-транспортных  происшествий;   обеспечение |

    |                 | безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества              |

    |                 | Организация регулируемого    парковочного    пространства    для |

    |                 | увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.          |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Этапы и   сроки | Программа реализуется на период до  2017 года, деление на  этапы |

    | реализации      | не предусмотрено.                                                |

    | Программы       |                                                                  |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Объемы          |                                                             руб. |

    | бюджетных       | Ответственный исполнитель, соисполнители                         |

    | ассигнований    |                             2015 год                             |

    | Программы    за |                             2016 год                             |

    | счет    средств |                             2017 год                             |

    | бюджета  города |                              Всего                               |

    | Нижнего         |                                                                  |

    | Новгорода       | Всего, в том числе:                                              |

    |                 | 5 647 679 520,61                                                 |

    |                 |                         2 045 525 200,00                         |

    |                 |                         1 907 525 445,00                         |

    |                 |                         9 615 953 065,61                         |

    |                 |                                                                  |

    |                 | ДТиС                                                             |

    |                 | 1 359 180 792,52                                                 |

    |                 |                          990 000 000,00                          |

    |                 |                         1 205 826 950,00                         |

    |                 |                         3 555 007 742,52                         |

    |                 |                                                                  |

    |                 | КУГИиЗР                                                          |

    |                 |                          939 030 681,43                          |

    |                 |                          730 819 400,00                          |

    |                 |                          492 732 280,00                          |

    |                 |                         2 177 805 261,43                         |

    |                 |                                                                  |

    |                 | МКУ «ГУММиД» (ДС)                                                |

    |                 |                         3 091 582 413,10                         |

    |                 |                          128 000 000,00                          |

    |                 |                          50 050 000,00                           |

    |                 |                         3 269 632 413,10                         |

    |                 |                                                                  |

    |                 | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)                                                |

    |                 |                          257 885 633,56                          |

    |                 |                          196 705 800,00                          |

    |                 | 158 916 215,00                                                   |

    |                 |                          613 507 648,56                          |

    |                 |                                                                  |

    |                 |      Объемы финансирования    Программы   подлежат    ежегодному |

    |                 | уточнению  при формировании  бюджета  города на  соответствующий |

    |                 | год,  исходя  из  возможностей  городского  бюджета  и   степени |

    |                 | реализации программных мероприятий.                              |

    |                 |                                                                  |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

    | Индикаторы      | Доля поездок  на   городском   пассажирском  транспорте   общего |

    | достижения цели | пользования, совершенных  пассажирами  по электронным  проездным |

    |                 | билетам достигнет 90 %.                                          |

    |                 | Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год.  |

    |                 | Снижение риска ДТП (столкновения,  наезды на пешеходов) на  1,91 |

    |                 | %.                                                               |

    |                 | Сокращение количества   лиц,    погибших   в   результате    ДТП |

    |                 | (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%.                      |

    |                 | Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного |

    |                 | пространства 40%.                                                |

    +-----------------+------------------------------------------------------------------+

       редакции   Постановления   Администрации   гижнего  Новгорода

    от 16.05.2016 № 1302)

    

 

                    2. Текстовая часть Программы
         
  
     2.1. Характеристика  текущего   состояния,  описание   основных
проблем и прогноз развития сферы реализации Программы
     Муниципальная программа  "Развитие транспортной  инфраструктуры
города  Нижнего  Новгорода"  подготовлена  с  учетом  роли  и  места
транспорта  в  решении приоритетных  задач  социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на  период до 2017 года и  состоит
из  подпрограмм  «Развитие общественного  транспорта»,  «Организация
дорожного  движения»,  «Создание  единого  городского   парковочного
пространства».
     Транспорт как  инфраструктурная  отрасль  обеспечивает  базовые
условия жизнедеятельности и развития региона и общества.
     Нижний Новгород занимает выгодное географическое расположение и
обладает достаточно   разветвленной  транспортной   инфраструктурой.
Одной  из  социально-значимых отраслей  является  работа  городского
пассажирского транспорта.  На  территории города  в настоящее  время
внутригородские  пассажирские   перевозки  осуществляются   наземным
электрическим транспортом,  автотранспортом, метро,  а также  водным
транспортном.
     Начиная с  2012  года,  в  работе  отдельных  видов  транспорта
наблюдаются  благоприятные   тенденции  -   открыта  станция   метро
«Горьковская»,  соединившая  нагорную  и  заречную  части,  ежегодно
обновляется  подвижной  состав наземного  электротранспорта.  Однако
современное  состояние транспортной  системы  не полностью  отвечает
потребностям  и  перспективам  развития  города  Нижнего  Новгорода,
дефицит пропускной способности существует на всех видах  транспорта,
качество внутригородских пассажирских  перевозок в Нижнем  Новгороде
пока еще далеко  от оптимального уровня,  что во многом  объясняется
высоким уровнем износа  муниципального подвижного состава.  Растущий
спрос  на  качественные   транспортные  услуги  удовлетворяется   не
полностью  из-за  недостаточного  технического  уровня  транспортной
системы и накопленного отставания в области транспортных технологий.
     Приоритетным направлением развития общественного транспорта  на
ближайшую    перспективу    является    обеспечение    экономической
устойчивости   и   обновление  транспортного   парка   муниципальных
предприятий  общественного   транспорта  с   учетом  потребности   в
перевозке   маломобильных    групп   населения,   расширение    сети
метрополитена и развитие новых видов транспорта.
     Особое внимание  уделяется  безопасности  дорожного   движения,
поскольку аварийность на  дорогах города Нижнего Новгорода  является
одной из важных социально-экономических проблем. Всего в 2013 году в
Нижнем Новгороде  произошло  2539 дорожно-транспортных  происшествий
(далее - ДТП) с  пострадавшими, в которых  101 человек погиб и  3005
были ранены. По  сравнению с 2012 годом  количество ДТП с  погибшими
увеличилось на 26 %, с ранеными - на 22 %.
     С целью сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, а
также снижения их  количества разработана подпрограмма  «Организация
дорожного движения».
     Третьим направлением   развития   транспортной   инфраструктуры
является создание единого парковочного пространства в городе  Нижнем
Новгороде,  представляющее  собой создание  комплексного  подхода  в
решении  вопросов  размещения  автотранспортных  средств  в   Нижнем
Новгороде.
     Отсутствие такого  подхода   приводит  к  снижению   пропускной
способности   городских    дорог   и   способствует    возникновению
транспортных  пробок,  аварийных  ситуаций  и   дорожно-транспортных
происшествий:
     создает трудности  для   уборки  улично-дорожной  сети   города
(особенно  в  зимнее  время), проведения  работ  по  благоустройству
территории, строительству и ремонту дорог;
     препятствует осуществлению полномочий специализированных  служб
и органов (милиции, пожарной и скорой помощи);
     создает неудобства для пешеходов;
     повышает вероятность  совершения   противоправных  действий   в
отношении автотранспортных средств;
     нарушает архитектурный облик города.
     Комплекс мероприятий предусматривает:
     1). Создание    инфраструктуры    парковочного    пространства,
включающей  все  виды  и типы  объектов  парковочного  пространства,
непосредственно или косвенно влияющих на дорожное движение.
     2). Реализацию единой технической и информационной политики,  в
первую   очередь,   в    отношении   технологий   и    оборудования,
обеспечивающих  сбор платежей  за  использование городских  объектов
парковочного  пространства,  а  также контроль  за  своевременной  и
полной оплатой услуг при использовании этих городских объектов.
     2.2. Цели, задачи Программы
     Целью Программы      является     обеспечение      комфортности
жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем  развития
эффективной,  устойчиво  функционирующей  и  доступной  для  жителей
города транспортной инфраструктуры.
     Для достижения поставленной  цели необходимо решение  следующих
задач:
     создание условий   для   предоставления   транспортных    услуг
населению и  организация  бесперебойного транспортного  обслуживания
населения, расширение зоны транспортной доступности
     сокращение количества     лиц,    погибших     в     результате
дорожно-транспортных    происшествий    и    снижение     количества
дорожно-транспортных   происшествий;  сокращение   количества   мест
концентрации    дорожно-транспортных    происшествий;    обеспечение
безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества;
     организация регулируемого    парковочного   пространства    для
увеличения  пропускной   способности  улично-дорожной  сети   города
Нижнего Новгорода.
     2.3. Сроки и этапы реализации Программы
     Программа реализуется с 2015 года по 2017 год в один этап.
     2.4. Перечень основных мероприятий Программы
    

 

    Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

    

 

    +--------+------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+

    |      № | Наименование           | Категория    | Сроки      | Ответственный        | Краткое описание  |

    | п/п    | мероприятия            | расходов     | выполнения | исполнитель          | мероприятия       |

    
      |        |                        | (кап.
    
            |            | (Соисполнители)      |                   |

    |        |                        | вложения,    |            |                      |                   |

    |        |                        | НИОКР      и |            |                      |                   |

    |        |                        | прочие       |            |                      |                   |

    |        |                        | расходы)     |            |                      |                   |

    +--------+------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+

    | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»                                   |                   |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+

    | 1.1. Обновление    подвижного | Капложения  | 2015-2017  | ДТиС            | Ежегодные платежи по    |

    | состава         муниципальных |               |            | КУГИиЗР         | лизингу автобусов,      |

    | транспортных предприятий      |               |            |                 | вагонов метро, трамваев |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

    | 1.2. Повышение         уровня | Капложения, | 2015-2017  | ДТиС            | Капитальный ремонт      |

    | безопасности  и  комфортности | Прочие        |            | КУГИиЗР         | тоннелей  метрополитена |

    | пассажиров на метрополитене   | расходы       |            |                 | Восстановление   систем |

    |                               |               |            |                 | пожаротушения        на |

    |                               |               |            |                 | метрополитене           |

    |                               |               |            |                 | Установка и      монтаж |

    |                               |               |            |                 | оборудования  в  рамках |

    |                               |               |            |                 | Комплексной   программы |

    |                               |               |            |                 | безопасности  населения |

    |                               |               |            |                 | на транспорте           |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

    | 1.3. Развитие метрополитена   | Капложения, | 2015-2017  | МКУ «ГУММиД»    | Строительство станции   |

    |                               | прочие        |            | (ДС)            | «Стрелка»               |

    |                               | расходы       |            |                 |                         |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

    | 1.4. Возмещение   затрат   по | Прочие        | 2015-2017  | ДТиС            | Перечисление субсидии   |

    | перевозке    пассажиров    по | расходы       |            |                 | транспортным            |

    | установленным  администрацией |               |            |                 | предприятиям города     |

    | города       тарифам       на |               |            |                 |                         |

    | пассажирском транспорте       |               |            |                 |                         |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+

    | Подпрограмма «Организация дорожного движения»                                      |                   |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+

    | 2.1. Разработка комплексной   | НИОКР         | 2015-2016  | МКУ «ЦОДД»      | Анализ современного     |

    | транспортной схемы города     |               |            | (ДТиС)          | состояния  транспортной |

    | Нижнего Новгорода             |               |            |                 | системы         Нижнего |

    |                               |               |            |                 | Новгорода,   разработка |

    |                               |               |            |                 | транспортной     модели |

    |                               |               |            |                 | Нижнего Новгорода,      |

    |                               |               |            |                 | разработка Концепции    |

    |                               |               |            |                 | комплексной             |

    |                               |               |            |                 | транспортной      схемы |

    |                               |               |            |                 | Нижнего      Новгорода, |

    |                               |               |            |                 | разработка    вариантов |

    |                               |               |            |                 | развития   транспортной |

    |                               |               |            |                 | системы         Нижнего |

    |                               |               |            |                 | Новгорода и пр.         |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

    | 2.2 Организация     дорожного | Кап.          | 2015-2017  | МКУ «ЦОДД»      | Установка и техническое |

    | движения                      | вложения,     |            | (ДТиС)          | обслуживание            |

    |                               | прочие        |            |                 | технических     средств |

    |                               | расходы       |            |                 | организации   дорожного |

    |                               |               |            |                 | движения                |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

    | 2.3. Обеспечение деятельности | Прочие        | 2015-2017  | МКУ «ЦОДД»      | Материально-техническое |

    | МКУ «ЦОДД»                    | расходы       |            | (ДТиС)          | обеспечение             |

    |                               |               |            |                 | деятельности МКУ «ЦОДД» |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+

    | Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства»               |                   |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-----+-------------------+

    | 3.1. Создание и  обслуживание | Капложения, | 2015-2017  | МКУ «ЦОДД»      | Установка и техническое |

    | платных городских парковок    | прочие        |            | (ДТиС)          | обслуживание средств    |

    |                               | расходы       |            |                 | обеспечения             |

    |                               |               |            |                 | парковочного            |

    |                               |               |            |                 | пространства            |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

    | 3.2. Приобретение эвакуаторов | Капложения  | 2015-2017  | КУГИиЗР         | Ежегодные платежи    по |

    |                               |               |            |                 | лизингу эвакуаторов     |

    +-------------------------------+---------------+------------+-----------------+-------------------------+

       редакции   Постановления   Администрации   гижнего  Новгорода

    от 16.05.2016 № 1302)

    

 

     2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Программы
    Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

    
      

 

    +------+-------------------+------------------+------------------------------------------------+

    |     |   Наименование    |  Ед. измерения   |     Значение индикатора/непосредственного      |

    | п/п  |    индикатора/    |                  |                   результата                   |

    |      | непосредственного |                  |                                                |

    |      |    результата     |                  |                                                |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |      |                   |                  |  2013   |  2014  | 2015 год |  2016   |  2017  |

    |      |                   |                  |   год   |  год   |          |   год   |  год   |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |  1   |         2         |        3         |    4    |   5    |    6     |    7    |   8    |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»      |

    +----------------------------------------------------------------------------------------------+

    | Индикаторы                                                                                   |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |  1.  | Доля поездок   на |        %         |    0    |   13   |    40    |   80    |   90   |

    |      | городском         |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пассажирском      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | транспорте общего |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пользования,      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | совершенных       |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пассажирами    по |                  |         |        |          |         |        |

    |      | электронным       |                  |         |        |          |         |        |

    |      | проездным билетам |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |  2.  | Пассажиропоток    |    млн. пасс.    |  33,3   |  33,3  |   33,3   |  33,3   |  39,0  |

    |      | метрополитена     |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |  3.  | Снижение риска    |        %         |    -    |   -    |   0,11   |   1,3   |  0,5   |

    |      | ДТП               |                  |         |        |          |         |        |

    
      |      | (столкновения,    |                  |         |        |          |         |        |
    
    
      

    |      | наезды         на |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пешеходов)     (к |                  |         |        |          |         |        |

    |      | предыдущему году) |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |  4.  | Сокращение        |        %         |    -    |   15   |    17    |   11    |   12   |

    |      | количества   лиц, |                  |         |        |          |         |        |

    |      | погибших        в |                  |         |        |          |         |        |

    |      | результате    ДТП |                  |         |        |          |         |        |

    
      |      | (столкновения,    |                  |         |        |          |         |        |
    
    
      

    |      | наезды         на |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пешеходов)     (к |                  |         |        |          |         |        |

    |      | предыдущему году) |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    |  5.  | Обеспеченность    |        %         |   36    |   36   |    36    |   38    |   40   |

    |      | машиноместами  на |                  |         |        |          |         |        |

    |      | объектах          |                  |         |        |          |         |        |

    |      | городского        |                  |         |        |          |         |        |

    |      | парковочного      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пространства      |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»                                             |

    +----------------------------------------------------------------------------------------------+

    | Индикаторы                                                                                   |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 1.1  | Доля поездок   на |        %         |    0    |   13   |    40    |   80    |   90   |

    |      | городском         |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пассажирском      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | транспорте общего |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пользования,      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | совершенных       |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пассажирами    по |                  |         |        |          |         |        |

    |      | электронным       |                  |         |        |          |         |        |

    |      | проездным билетам |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 1.2  | Пассажиропоток    |    млн. пасс.    |  33,3   |  33,3  |   33,3   |  33,3   |  39,0  |

    |      | метрополитена     |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Непосредственные результаты                                                                  |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 1.3  | Общая             |        км        |  18,9   |  18,9  |   18,9   |  18,9   |  22,0  |

    |      | протяженность     |                  |         |        |          |         |        |

    |      | действующих линий |                  |         |        |          |         |        |

    |      | метрополитена     |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 1.4  | Количество        |       Ед.        |   226   |  251   |   254    |   255   |  255   |

    |      | городского        |                  |         |        |          |         |        |

    |      | транспорта общего |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пользования,      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | оборудованного    |                  |         |        |          |         |        |

    |      | для перевозки     |                  |         |        |          |         |        |

    |      | маломобильных     |                  |         |        |          |         |        |

    |      | групп населения   |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Подпрограмма «Организация дорожного движения»                                                |

    +--------------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Индикаторы               |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 2.1  | Снижение риска    |        %         |    -    |   -    |   0,11   |   1,3   |  0,5   |

    |      | ДТП               |                  |         |        |          |         |        |

    
      |      | (столкновения,    |                  |         |        |          |         |        |
    
    
      

    |      | наезды         на |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пешеходов)     (к |                  |         |        |          |         |        |

    |      | предыдущему году) |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 2.2  | Сокращение        |        %         |    -    |   15   |    17    |   11    |   12   |

    |      | количества   лиц, |                  |         |        |          |         |        |

    |      | погибших        в |                  |         |        |          |         |        |

    |      | результате    ДТП |                  |         |        |          |         |        |

    
      |      | (столкновения,    |                  |         |        |          |         |        |
    
    
      

    |      | наезды         на |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пешеходов)     (к |                  |         |        |          |         |        |

    |      | предыдущему году) |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Непосредственный результат                                                                   |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 2.3  | Техническое       |       Ед.        |    -    |  452   |   457    |   457   |  457   |

    |      | обслуживание      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | светофорных       |                  |         |        |          |         |        |

    |      | объектов          |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»                                    |

    +----------------------------------------------------------------------------------------------+

    | Индикатор                                                                                    |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 3.1  | Обеспеченность    |        %         |   36    |   36   |    38    |   39    |   40   |

    |      | машиноместами  на |                  |         |        |          |         |        |

    |      | объектах          |                  |         |        |          |         |        |

    |      | городского        |                  |         |        |          |         |        |

    |      | парковочного      |                  |         |        |          |         |        |

    |      | пространства      |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | Непосредственные результаты                                                                  |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 3.2  | Количество        |   машино-место   |    0    |   0    |   301    |   66    |   91   |

    |      | введенных         |                  |         |        |          |         |        |

    |      | парковочных мест  |                  |         |        |          |         |        |

    |      | на платных        |                  |         |        |          |         |        |

    |      | муниципальных     |                  |         |        |          |         |        |

    |      | стоянках          |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

    | 3.3  | Количество        |   машино-место   |         |   0    |    0     |   367   |  458   |

    |      | поддерживаемых в  |                  |    0    |        |          |         |        |

    |      | рабочем состоянии |                  |         |        |          |         |        |

    |      | парковочных мест  |                  |         |        |          |         |        |

    +------+-------------------+------------------+---------+--------+----------+---------+--------+

       редакции   Постановления   Администрации   гижнего  Новгорода

    от 16.05.2016 № 1302)

    

 

     2.6. Меры правового регулирования Программы
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
    |  N   | Вид правового |   Основные положения   |   Ответственный    | Ожидаемые |
  
| п/п  |     акта      | правового акта (суть)  |   исполнитель и    |   сроки   |
|      |               |                        |   соисполнители    | принятия  |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
|  1   |       2       |           3            |         4          |     5     |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| Подпрограмма 1                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Основное мероприятие 1.1                                                       |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| 1.   | Правовой акт  |                        |                    |           |
|      | 1             |                        |                    |           |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| 2.   | Правовой акт  |                        |                    |           |
|      | 2             |                        |                    |           |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
|      | ...           |                        |                    |           |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
| Основное мероприятие 1.2                                                       |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
|      | ...           |                        |                    |           |
+------+---------------+------------------------+--------------------+-----------+
         
  
     2.7. Участие  в  реализации Программы  муниципальных  унитарных
предприятий,   акционерных  обществ   с   участием  города   Нижнего
Новгорода,   общественных,   научных    и   иных   организаций    не
предусмотрено.
     2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
    

 

    Таблица 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  Программы  за   счет

    средств бюджета города Нижнего Новгорода

    
      

 

    
      

 

    +---------------+-------------------+--------------------+--------------------------------------------------+

    |    Статус     |   Наименование    |   Ответственный    |               Расходы (руб.), годы               |

    |               |                   |    исполнитель,    |                                                  |

    |               |                   |   соисполнители    |                                                  |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   |                    |  2014 <*>  |    2015    |    2016    |   2017    |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |       1       |         2         |         3          |     4      |     5      |     6      |     7     |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Муниципальная | Развитие          |       всего        |  2 941 112 |  5 647 679 |  2 045 525 | 1 907 525 |

    | программа     | транспортной      |                    |     170,38 |     520,61 |     200,00 |    445,00 |

    |               | инфраструктуры    |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   |        ДТиС        |  1 426 120 |  1 359 180 |    990 000 | 1 205 826 |

    |               |                   |                    |     700,00 |     792,52 |     000,00 |    950,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   |      КУГИиЗР       |    415 669 |    939 030 |    730 819 |   492 732 |

    |               |                   |                    |     600,00 |     681,43 |     400,00 |    280,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   | МКУ «ГУММиД» (ДС)  |    815 092 |  3 091 582 |    128 000 |    50 050 |

    |               |                   |                    |     800,00 |     413,10 |     000,00 |    000,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  |    284 229 |    257 885 |    196 705 |   158 916 |

    |               |                   |                    |     070,38 |     633,56 |     800,00 |    215,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Подпрограмма  | Развитие          |       всего        |  2 646 525 |  5 380 298 |  1 848 819 | 1 748 609 |

    | 1             | общественного     |                    |     000,00 |     932,75 |     400,00 |    230,00 |

    |               | транспорта        |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   |        ДТиС        |  1 426 120 |  1 359 180 |    990 000 | 1 205 826 |

    |               |                   |                    |     700,00 |     792,52 |     000,00 |    950,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   |      КУГИиЗР       |    405 311 |    929 535 |    730 819 |   492 732 |

    |               |                   |                    |     500,00 |     727,13 |     400,00 |    280,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   | МКУ «ГУММиД» (ДС)  |    815 092 |  3 091 582 |    128 000 |    50 050 |

    |               |                   |                    |     800,00 |     413,10 |     000,00 |    000,00 |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Обновление        |        ДТиС        |    311 154 |    882 337 |    720 819 |   436 237 |

    | мероприятие   | подвижного        |      КУГИиЗР       |     200,00 |     879,40 |     400,00 |    880,00 |

    | 1.1           | состава           |                    |            |            |            |           |

    |               | муниципальных     |                    |            |            |            |           |

    |               | транспортных      |                    |            |            |            |           |

    |               | предприятий       |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Повышение уровня  |    ДТиС КУГИиЗР    |    109 808 |     64 670 |     10 000 |    56 494 |

    | мероприятие   | безопасности    и |                    |     300,00 |     195,25 |     000,00 |    400,00 |

    | 1.2           | комфортности      |                    |            |            |            |           |

    |               | пассажиров     на |                    |            |            |            |           |

    |               | метрополитене     |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Развитие          | МКУ «ГУММиД» (ДС)  |    815 092 | 3 091 582  |  128 000   |  50 050   |

    | мероприятие   | метрополитена     |                    |     800,00 |   413,10   |   000,00   |  000,00   |

    | 1.3           |                   |                    |            |            |            |           |

    |               |                   |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Возмещение затрат |        ДТиС        |  1 410 469 |  1 341 708 |    990 000 | 1 205 826 |

    | мероприятие   | по      перевозке |                    |     700,00 |     445,00 |     000,00 |    950,00 |

    | 1.4           | пассажиров     по |                    |            |            |            |           |

    
      |               | установленным     |                    |            |            |            |           |
    
    
      

    |               | администрацией    |                    |            |            |            |           |

    |               | города тарифам на |                    |            |            |            |           |

    |               | пассажирском      |                    |            |            |            |           |

    |               | транспорте        |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Подпрограмма  | Организация       |       всего        | 284 229    |    226 338 |    186 705 | 158 916   |

    | 2             | дорожного         |                    | 070,38     |     953,88 |     800,00 | 215,00    |

    |               | движения          |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  | 284 229    |    226 338 |            |           |

    |               |                   |                    | 070,38     |     953,88 |  186 705   |  158 916  |

    |               |                   |                    |            |            |   800,00   |  215,00   |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Разработка        | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  |            |     55 455 |      3 000 |           |

    | мероприятие   | комплексной       |                    |     36 865 |     257,87 |     000,00 |           |

    | 2.1           | транспортной      |                    |     816,00 |            |            |      0,00 |

    |               | схемы          г. |                    |            |            |            |           |

    |               | Н.Новгорода       |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Организация       | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  |    169 862 |     97 855 |    112 000 |    84 005 |

    | мероприятие   | дорожного         |                    |     824,00 |     931,01 |     000,00 |    515,00 |

    | 2.2           | движения          |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Содержание МКУ    | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  |     77 500 |     73 027 |     71 705 |    82 590 |

    | мероприятие   | «ЦОДД»            |                    |     430,38 |     765,00 |     800,00 |    046,00 |

    | 2.3           |                   |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Подпрограмма  | Создание единого  |       всего        |     10 358 |     41 041 |     10 000 |      0,00 |

    | 3             | городского        |                    |     100,00 |     633,98 |     000,00 |           |

    |               | парковочного      |                    |            |            |            |           |

    |               | пространства      |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  |       0,00 |     31 546 |     10 000 |      0,00 |

    |               |                   |                    |            |     679,68 |     000,00 |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    |               |                   |      КУГИиЗР       |     10 358 |      9 494 |       0,00 |      0,00 |

    |               |                   |                    |     100,00 |     954,30 |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Создание и        | МКУ «ЦОДД» (ДТиС)  |       0,00 |     31 546 |     10 000 |      0,00 |

    | мероприятие   | обслуживание      |                    |            |     679,68 |     000,00 |           |

    | 3.1           | платных городских |                    |            |            |            |           |

    |               | парковок          |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    | Основное      | Приобретение      |      КУГИиЗР       |     10 358 |      9 494 |       0,00 |      0,00 |

    | мероприятие   | эвакуаторов       |                    |     100,00 |     954,30 |            |           |

    | 3.2           |                   |                    |            |            |            |           |

    +---------------+-------------------+--------------------+------------+------------+------------+-----------+

    <*> В   данном  столбце   указываются   сведения  о   финансировании

    мероприятий в  рамках текущей  деятельности исполнителей  программы,

    
      являющихся
    
     аналогичными мероприятиям Программы

    
      

 

         Таблица 5. Прогнозная оценка  расходов на реализацию  Программы

    за счет всех источников

    

 

    +--------------+--------------------+----------------+--------------------------------------------------------+

    |    Статус    |    Наименование    | Ответственный  |              Оценка расходов (руб.), годы              |

    |              |                    |  исполнитель,  |                                                        |

    |              |                    | соисполнители  |                                                        |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    |                |   2014 год <*>   |  2015 год  | 2016 год  |  2017 год  |

    |              |                    |                |   (справочно)    |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    | Программа    | Развитие           | Всего          | 2 971 808 015,12 | 5 662 902  | 2 045 525 | 1 907 525  |

    |              | транспортной       |                |                  |   420,61   |  200,00   |   445,00   |

    |              | инфраструктуры     |                |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | ДTиС           | 1 441 165 544,74 | 1 359 180  |  990 000  | 1 205 826  |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |   792,52   |  000,00   |   950,00   |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    | 1 426 120 700,00 | 1 352 134  |  990 000  | 1 205 826  |

    |              |                    | городские      |                  |   597,78   |  000,00   |   950,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |            |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |  15 044 844,74   |   7 046    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |   194,74   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | прочие         |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | источники      |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | КУГИиЗР        |  431 320 600,00  |  954 253   |  730 819  |  492 732   |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |   581,43   |  400,00   |   280,00   |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    |  431 320 600,00  |  491 530   |  730 819  |  492 732   |

    |              |                    | городские      |                  |   681,43   |  400,00   |   280,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |  102 722   |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |   900,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |  360 000   |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |   000,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | прочие         |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | источники      |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | МКУ «ГУММиД»   |  815 092 800,00  | 3 091 582  |  128 000  |   50 050   |

    |              |                    | (ДС)           |                  |   413,10   |  000,00   |   000,00   |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |            |           |            |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    |  815 092 800,00  |   83 363   |  128 000  |   50 050   |

    |              |                    | городские      |                  |   313,10   |  000,00   |   000,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |  630 830   |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |   000,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       | 2 377 389  |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |   100,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | прочие         |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | источники      |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | МКУ «ЦОДД      |  284 229 070,38  |  257 885   |  196 705  |  158 916   |

    |              |                    | г.Н.Новгорода» |                  |   633,56   |  800,00   |   215,00   |

    |              |                    | (ДТиС)         |                  |            |           |            |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |            |           |            |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    |  284 229 070,38  |  257 885   |  196 705  |  158 916   |

    |              |                    | городские      |                  |   633,56   |  800,00   |   215,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |            |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |            |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | прочие         |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | источники      |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    | Подпрограмма | Развитие           | Всего          | 2 677 220 844,74 | 5 395 521  | 1 848 819 | 1 748 609  |

    | 1            | общественного      |                |                  |   832,75   |  400,00   |   230,00   |

    |              | транспорта         |                |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | ДТиС           | 1 441 165 544,74 | 1 359 180  |  990 000  | 1 205 826  |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |   792,52   |  000,00   |   950,00   |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    | 1 426 120 700,00 | 1 352 134  |  990 000  | 1 205 826  |

    |              |                    | городские      |                  |   597,78   |  000,00   |   950,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |            |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |  15 044 844,74   |   7 046    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |   194,74   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | прочие         |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | источники      |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | КУГИиЗР        |  420 962 500,00  |  944 758   |  730 819  |  492 732   |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |   627,13   |  400,00   |   280,00   |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    |  420 962 500,00  |  482 035   |  730 819  |  492 732   |

    |              |                    | городские      |                  |   727,13   |  400,00   |   280,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |  102 722   |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |   900,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |  360 000   |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |   000,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | прочие         |       0,00       |    0,00    |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | источники      |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | МКУ «ГУММиД.   |  815 092 800,00  | 3 091 582  |  128 000  |   50 050   |

    |              |                    | Н.Новгорода»   |                  |   413,10   |  000,00   |   000,00   |

    |              |                    | (ДС)           |                  |            |           |            |

    |              |                    | Всего, в том   |                  |            |           |            |

    |              |                    | числе:         |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | собственные    |  815 092 800,00  |   83 363   |  128 000  |   50 050   |

    |              |                    | городские      |                  |   313,10   |  000,00   |   000,00   |

    |              |                    | средства       |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       |  630 830   |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | областного     |                  |   000,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+--------------------+----------------+------------------+------------+-----------+------------+

    |              |                    | расходы        |       0,00       | 2 377 389  |   0,00    |    0,00    |

    |              |                    | федерального   |                  |   100,00   |           |            |

    |              |                    | бюджета        |                  |            |           |            |

    +--------------+----------------+---+----------------+------------------+------------+-----------+-----------++

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     | Обновление     | КУГИиЗР            |  311 154 200,00  |  434 837   |  720 819  |  436 237  |

    | мероприятие  | подвижного     | Всего, в том       |                  |   879,40   |  400,00   |  880,00   |

    | 1.1          | состава        | числе:             |                  |            |           |           |

    |              | муниципальных  |                    |                  |            |           |           |

    |              | транспортных   |                    |                  |            |           |           |

    |              | предприятий    |                    |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |  311 154 200,00  |  434 837   |  720 819  |  436 237  |

    |              |                | городские средства |                  |   879,40   |  400,00   |  880,00   |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |  102 722   |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |   900,00   |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       |  360 000   |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |   000,00   |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     |                | Всего              |  140 504 144,74  |   64 670   |  10 000   |  56 494   |

    | мероприятие  |                |                    |                  |   195,25   |  000,00   |  400,00   |

    | 1.2          |                |                    |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | КУГИиЗР            |  109 808 300,00  |   47 197   |  10 000   |  56 494   |

    |              |                | Всего, в том       |                  |   847,73   |  000,00   |  400,00   |

    |              |                | числе:             |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |  109 808 300,00  |   47 197   |  10 000   |  56 494   |

    |              |                | городские средства |                  |   847,73   |  000,00   |  400,00   |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |            |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | ДТиС               |  30 695 844,74   |   17 472   |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | Всего, в том       |                  |   347,52   |           |           |

    |              |                | числе:             |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |  15 651 000,00   |   10 426   |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | городские средства |                  |   152,78   |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |  15 044 844,74   |   7 046    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |   194,74   |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     | Развитие       | МКУ «ГУММиД.       |  815 092 800,00  | 3 091 582  |  128 000  |  50 050   |

    | мероприятие  | метрополитена  | Н.Новгорода» (ДС)  |                  |   413,10   |  000,00   |  000,00   |

    | 1.3          |                | Всего, в том       |                  |            |           |           |

    |              |                | числе:             |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |   199 507 800,00 |   83 363   |  128 000  |  50 050   |

    |              |                | городские средства |                  |   313,10   |  000,00   |  000,00   |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |  615 585 000,00  |  630 830   |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |   000,00   |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       | 2 377 389  |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |   100,00   |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     | Возмещение     | ДТиС               | 1 410 469 700,00 | 1 341 708  |  990 000  | 1 205 826 |

    | мероприятие  | затрат      по | Всего, в том       |                  |   445,00   |  000,00   |  950,00   |

    | 1.4          | перевозке      | числе:             |                  |            |           |           |

    |              | пассажиров  по |                    |                  |            |           |           |

    
      |              | установленным  |                    |                  |            |           |           |
    
    
      

    |              | администрацией |                    |                  |            |           |           |

    |              | города тарифам |                    |                  |            |           |           |

    |              | на             |                    |                  |            |           |           |

    |              | пассажирском   |                    |                  |            |           |           |

    |              | транспорте     |                    |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        | 1 410 469 700,00 | 1 341 708  |  990 000  | 1 205 826 |

    |              |                | городские средства |                  |   445,00   |  000,00   |  950,00   |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |            |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Подпрограмма | Организация    | Всего              | 284 229 070,38   |    226 338 |   186 705 | 158 916   |

    | 2            | дорожного      |                    |                  |     953,88 |    800,00 | 215,00    |

    |              | движения       |                    |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | МКУ «ЦОДД          | 284 229 070,38   |    226 338 |   186 705 | 158 916   |

    |              |                | г.Н.Новгорода»     |                  |     953,88 |    800,00 | 215,00    |

    |              |                | (ДТиС)             |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        | 284 229 070,38   |    226 338 |   186 705 | 158 916   |

    |              |                | городские средства |                  |     953,88 |    800,00 | 215,00    |

    |              |                |                    |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |            |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     | Разработка     | МКУ «ЦОДД          |  36 865 816,00   |   55 455   |   3 000   |   0,00    |

    | мероприятие  | комплексной    | г.Н.Новгорода»     |                  |   257,87   |  000,00   |           |

    | 2.1          | транспортной   | (ДТиС)             |                  |            |           |           |

    |              | схемы   города | Всего, в том       |                  |            |           |           |

    |              | Нижнего        | числе:             |                  |            |           |           |

    |              | Новгорода      |                    |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |  36 865 816,00   |   55 455   |   3 000   |   0,00    |

    |              |                | городские средства |                  |   257,87   |  000,00   |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |            |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     | Организация    | МКУ «ЦОДД          |   169 862 824,00 |     97 855 |   112 000 |    84 005 |

    | мероприятие  | дорожного      | г.Н.Новгорода»     |                  |     931,01 |    000,00 |    515,00 |

    | 2.2          | движения       | (ДТиС)             |                  |            |           |           |

    |              |                | Всего, в том       |                  |            |           |           |

    |              |                | числе:             |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |   169 862 824,00 |     97 855 |   112 000 |    84 005 |

    |              |                | городские средства |                  |     931,01 |    000,00 |    515,00 |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | федерального       |                  |            |           |           |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | прочие источники   |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    | Основное     | Содержание МКУ | МКУ «ЦОДД          |    77 500 430,38 |     73 027 |    71 705 |    82 590 |

    | мероприятие  | «ЦОДД»         | г.Н.Новгорода»     |                  |     765,00 |    800,00 |    046,00 |

    | 2.3          |                | (ДТиС)             |                  |            |           |           |

    |              |                | Всего, в том       |                  |            |           |           |

    |              |                | числе:             |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | собственные        |    77 500 430,38 |     73 027 |    71 705 |    82 590 |

    |              |                | городские средства |                  |     765,00 |    800,00 |    046,00 |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы областного |       0,00       |    0,00    |   0,00    |   0,00    |

    |              |                | бюджета            |                  |            |           |           |

    +--------------+----------------+--------------------+------------------+------------+-----------+-----------+ 

    |              |                | расходы            |       0,