Постановление Правительства Нижегородской области от 18.08.2014 № 550
О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года N 698
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2014 года N 550
О внесении изменений в государственную программу "Социальная
поддержка граждан Нижегородской области на 2014-2016 годы",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 2 октября 2013 года N 698
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Социальная поддержкаграждан Нижегородской области на 2014-2016 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013года N 698, следующие изменения:
1.1. Позиции "9. Министерство внутренней региональной имуниципальной политики Нижегородской области " и "ИТОГО" раздела 1.9"Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программыизложить в следующей редакции:"+-----------------------+------------+--------+--------+--------+-------+|9. Министерство |Всего, в | 89 | 55 | 0,0 | 145 ||внутренней |т.ч.: |815,02 | 320,2 | |135,22 ||региональной и | | | | | ||муниципальной политики | | | | | ||Нижегородской области | | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной | 68 | 55 | 0,0 | 124 || |бюджет, в |833,02 | 320,2 | |153,22 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 68 | 55 | 0,0 | 124 || |расходы |833,02 | 320,2 | |153,22 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной | 64 | 52 | 0,0 | 117 || |бюджет <*>, |640,00 |727,68 | |367,68 || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 64 | 52 | 0,0 | 117 || |расходы |640,00 |727,68 | |367,68 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной | 4 | 2 | 0,0 | 6 || |бюджет |193,02 |595,52 | |788,54 || |<****>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 4 | 2 | 0,0 | 6 || |расходы |193,02 |595,52 | |788,54 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Федеральный | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 || |бюджет, в | 982,0 | | |982,0 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 || |расходы | 982,0 | | |982,0 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Местный | | | | || |бюджет, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | | | | || |расходы | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Прочие | | | | || |источники, | | | | || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | | | | || |расходы | | | | |+-----------------------+------------+--------+--------+--------+-------+|ИТОГО |Всего, в |19 436 |20 826 |22 074 |62 337 || |т.ч.: |233,27 |853,26 |099,00 |185,53 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной |14 285 |15 703 |16 924 |46 912 || |бюджет, в |479,85 |017,44 |088,90 |586,19 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие |14 285 |15 703 |16 924 |46 912 || |расходы |479,85 |017,44 |088,90 |586,19 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной |14 275 |15 695 |16 920 |46 862 || |бюджет <*>, |561,10 |121,19 |001,23 |145,20 || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие |14 247 |15 695 |16 920 |46 862 || |расходы |023,00 |121,19 |001,23 |145,20 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной | 4 | 4 | 4 | 13 || |бюджет |936,23 |803,73 |187,67 |827,63 || |<**>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 4 | 4 | 4 | 13 || |расходы |936,23 |803,73 |187,67 |827,63 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной |789,50 |500,00 | 0 | 1 || |бюджет | | | |289,50 || |<***>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие |789,50 |500,00 | 0,0 | 1 || |расходы | | | |289,50 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Областной | 4 | 2 | 0,0 | 6 || |бюджет |193,02 |595,52 | |788,54 || |<****>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 4 | 2 | 0,0 | 6 || |расходы |193,02 |595,52 | |788,54 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Федеральный | 5 111 | 5 111 | 5 150 |15 372 || |бюджет, в |284,63 |370,97 | 010,1 |665,70 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 5 111 | 5 111 | 5 150 |15 372 || |расходы |284,63 |370,97 | 010,1 |665,70 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Местный | 23 | 12 | 0,0 | 35 || |бюджет, в |255,89 |464,85 | |720,74 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 23 | 12 | 0,0 | 35 || |расходы |255,89 |464,85 | |720,74 || +------------+--------+--------+--------+-------+| |Прочие | 16 | | | 16 || |источники, | 212,9 | | |212,9 || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+--------+--------+-------+| |прочие | 16 | | | 16 || |расходы | 212,9 | | |212,9 |+-----------------------+------------+--------+--------+--------+-------+
".
1.2. В тексте Программы:
1.2.1. Позиции "9. Министерство внутренней региональной имуниципальной политики Нижегородской области" и "ИТОГО" таблицыраздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующейредакции:"+-----------------------+------------+--------+-------+--------+---------+|9. Министерство |Всего, в | 89 | 55 | 0,0 | 145 ||внутренней |т.ч.: |815,02 |320,2 | | 135,22 ||региональной и | | | | | ||муниципальной политики | | | | | ||Нижегородской области | | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной | 68 | 55 | 0,0 | 124 || |бюджет, в |833,02 |320,2 | | 153,22 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 68 | 55 | 0,0 | 124 || |расходы |833,02 |320,2 | | 153,22 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной | 64 | 52 | 0,0 | 117 || |бюджет <*>, |640,00 |727,68 | | 367,68 || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 64 | 52 | 0,0 | 117 || |расходы |640,00 |727,68 | | 367,68 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной | 4 | 2 | 0,0 |6 788,54 || |бюджет |193,02 |595,52 | | || |<****>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 4 | 2 | 0,0 |6 788,54 || |расходы |193,02 |595,52 | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Федеральный | 20 | 0,0 | 0,0 |20 982,0 || |бюджет, в | 982,0 | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 20 | 0,0 | 0,0 |20 982,0 || |расходы | 982,0 | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Местный | | | | || |бюджет, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | | | | || |расходы | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Прочие | | | | || |источники, | | | | || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | | | | || |расходы | | | | |+-----------------------+------------+--------+-------+--------+---------+|ИТОГО |Всего, в |19 436 |20 826 |22 074 | 62 337 || |т.ч.: |233,27 |853,26 |099,00 | 185,53 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной |14 285 |15 703 |16 924 | 46 912 || |бюджет, в |479,85 |017,44 |088,90 | 586,19 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие |14 285 |15 703 |16 924 | 46 912 || |расходы |479,85 |017,44 |088,90 | 586,19 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной |14 247 |15 695 |16 920 | 46 862 || |бюджет <*>, |023,00 |121,19 |001,23 | 145,20 || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие |14 247 |15 695 |16 920 | 46 862 || |расходы |023,00 |121,19 |001,23 | 145,20 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной | 4 | 4 | 4 | 13 || |бюджет |936,23 |803,73 |187,67 | 827,63 || |<**>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 4 | 4 | 4 | 13 || |расходы |936,23 |803,73 |187,67 | 827,63 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной |789,50 |500,00 | 0,0 |1 289,50 || |бюджет | | | | || |<***>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие |789,50 |500,00 | 0,0 |1 289,50 || |расходы | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Областной | 4 | 2 | 0,0 |6 788,54 || |бюджет |193,02 |595,52 | | || |<****>, в | | | | || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 4 | 2 | 0,0 |6 788,54 || |расходы |193,02 |595,52 | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Федеральный | 5 111 |5 111 | 5 150 | 15 372 || |бюджет, в |284,63 |370,97 | 010,1 | 665,70 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 5 111 |5 111 | 5 150 | 15 372 || |расходы |284,63 |370,97 | 010,1 | 665,70 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Местный | 23 | 12 | 0,0 | 35 || |бюджет, в |255,89 |464,85 | | 720,74 || |т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие | 23 | 12 | 0,0 | 35 || |расходы |255,89 |464,85 | | 720,74 || +------------+--------+-------+--------+---------+| |Прочие |16212,9 | | |16212,9 || |источники, | | | | || |в т.ч.: | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |капвложения | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |НИОКР | | | | || +------------+--------+-------+--------+---------+| |прочие |16212,9 | | |16212,9 || |расходы | | | | |+-----------------------+------------+--------+-------+--------+---------+
".
1.2.2. Таблицу промежуточных значений индикаторов целиПрограммы раздела 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы"изложить в следующей редакции:
"Таблица промежуточных значений индикаторов цели Программы+------------------------------------+-------------+------+------+--------+| Наименование индикаторов целей | Единица |2014 |2015 | 2016 || Программы | измерения | год | год | год || |индикаторов | | | || | целей | | | || | Программы | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Рост количества зарегистрированных | Ед. |4242 |4250 | 4258 ||некоммерческих организаций на | | | | ||территории Нижегородской области | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Рост количества зарегистрированных | Ед. | 110 | 115 | 125 ||благотворительных некоммерческих | | | | ||организаций на территории | | | | ||Нижегородской области | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля граждан, принимающих участие в | % от общей | 3 | 2 | 2,5 ||деятельности некоммерческих |численности | | | ||организаций на территории |работающего | | | ||Нижегородской области | населения | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля граждан, осуществляющих | % от общей | 0,5 | 0,3 | 0,5 ||денежные пожертвования |численности | | | ||некоммерческим организациям на | населения | | | ||территории Нижегородской области | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Количество граждан, охваченных | % от общей | 5 | 3 | 3,5 ||программами социально |численности | | | ||ориентированных некоммерческих | населения | | | ||организаций | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Увеличение числа общественных | Ед. | 30 | 31 | 33 ||наблюдательных светов при органах | | | | ||исполнительной власти Нижегородской | | | | ||области с обеспечением привлечения | | | | ||участия в их работе | | | | ||заинтересованных социально | | | | ||ориентированных некоммерческих | | | | ||организаций | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля доступных для инвалидов и | % |35,96 |45,03 | 49,42 ||других МГН приоритетных объектов | | | | ||социальной, транспортной, | | | | ||инженерной инфраструктуры в общем | | | | ||количестве приоритетных объектов в | | | | ||Нижегородской области | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля инвалидов, положительно | % |45,2 |49,6 | 50,0 ||оценивающих отношение населения к | | | | ||проблемам инвалидов, в общей | | | | ||численности опрошенных инвалидов в | | | | ||Нижегородской области | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля граждан, получивших меры | % | 100 | 100 | 100 ||социальной поддержки, в общем числе | | | | ||граждан, имеющих право и | | | | ||обратившихся за назначением мер | | | | ||социальной поддержки | | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля увеличения числа койко-мест в |% от общего |0,922 | - | - ||стационарных учреждениях | количества | | | ||социального обслуживания |койко-мест в | | | ||Нижегородской области, в рамках |стационарных | | | ||действующей Подпрограммы |учреждениях | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+|Доля престарелых граждан и |% от общего |1,907 | - | - ||инвалидов, которым улучшены условия | количества | | | ||проживания и обслуживания в рамках |проживающих | | | ||действующей Подпрограммы | в | | | || |стационарных | | | || |учреждениях | | | |+------------------------------------+-------------+------+------+--------+
".
1.2.3. Пункты 1, 6 раздела 2.8 "Показатели непосредственныхрезультатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"1. Увеличится количество социально ориентированныхнекоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку изсредств областного бюджета до 27 в 2016 году.";
"6. Увеличится количество реализованных общественно полезныхпрограмм и проектов некоммерческих организаций Нижегородской областив рамках Программы до 27 в 2016 году.".
1.2.4. Таблицу вторую раздела 2.9 "Оценка эффективностиреализации Программы" изложить в следующей редакции:"+---------------+----------------------------+---------+-----+------+------+| | Название |Значения |2014 |2015 |2016 || | | |год | год | год |+---------------+----------------------------+---------+-----+------+------+|Индикатор - А |Рост количества | Ед. |4242 |4250 |4258 || |зарегистрированных | | | | || |некоммерческих организаций | | | | || |на территории Нижегородской | | | | || |области | | | | |+---------------+----------------------------+---------+-----+------+------+|Показатель - В |Количество социально | Ед. |524 | 584 | 617 || |ориентированных | | | | || |некоммерческих организаций, | | | | || |получивших поддержку | | | | || |(финансовую, имущественную, | | | | || |информационную, | | | | || |консультационную) | | | | |+---------------+----------------------------+---------++----++-----++-----+|Общественная эффективность (Эо = А / В) |8,1 | 7,3 |6,9 |+-------------------------------------------------------+-----+------+-----+
".
1.3. В приложении 1 "Подпрограмма "Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской областина 2014-2016 годы" к Программе:
1.3.1. В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1. Раздел 1.9 "Объемы и источники финансированияПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1.9. Объемы и источники финансирования Подпрограммы <*> (в тыс.руб.)+----------------------+---------------+----------------------+-----------+| Наименование | Источники | Годы | Всего за || исполнителей | финансирования| | период || Подпрограммы | | | реализации|| | | | Программы || | +-------+------+------++ || | | 2014 | 2015 | 2016 | |+----------------------+---------------+-------+------+------+------------+| Министерство | Всего, в том| 89 | 55 | 0,0 | 145 135,22 || внутренней | числе: | 815,02| 320,2| | || региональной и| | | | | || муниципальной | | | | | || политики | | | | | || Нижегородской области| | | | | || (координатор); | | | | | || управление делами | | | | | || Правительства | | | | | || Нижегородской области| | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Федеральный | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 982,0 || | бюджет, в том| 982,0 | | | || | числе: | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Прочие расходы| 20 | 0,0 | 0,0 | 20 982,0 || | | 982,0 | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Областной | 68 | 55 | 0,0 | 124 153,22 || | бюджет, в том| 833,02| 320,2| | || | числе: | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Прочие расходы| 68 | 55 | 0,0 | 124 153,22 || | | 833,02| 320,2| | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Местный | | | | || | бюджет, в том| | | | || | числе: | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Прочие расходы| | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Прочие | | | | || | источники, в| | | | || | том числе: | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+------+------------+| | Прочие расходы| | | | |+----------------------+---------------+-------+------+------+------------+
".
1.3.1.2. Пункты 3-5 раздела 1.11 "Индикаторы достижения целиПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3) доля граждан, принимающих участие в деятельностинекоммерческих организаций на территории Нижегородской области: 2014год - 3%, 2015 год - 2%, 2016 год - 2,5%;
4) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвованиянекоммерческим организациям на территории Нижегородской области:2014 год - 0,5%, 2015 год - 0,3%, 2016 год - 0,5%;
5) количество граждан, охваченных программами социальноориентированных некоммерческих организаций: 2014 год - 5%, 2015 год- 3%, 2016 год - 3,5%;".
1.3.2. В тексте Подпрограммы:
1.3.2.1. В разделе 2.5 "Система подпрограммных мероприятий":
1) позиции "Всего по Программе", "Цель" и "Задача 1" таблицыизложить в следующей редакции:"+---------------------------------+------------+-------+-------+----+-------+| Всего по Подпрограмме | Всего | 89 | 55 | 0,0| 145 || | | 815,02| 320,2 | | 135,22|| +------------+-------+-------+----+-------+| | Федеральный| 20 | 0,0 | 0,0| 20 || | бюджет | 982,0 | | | 982,0 || +------------+-------+-------+----+-------+| | Областной | 68 | 55 | 0,0| 124 || | бюджет | 833,02| 320,2 | | 153,22|| +------------+-------+-------+----+-------+| | Местный | | | | || | бюджет | | | | || +------------+-------+-------+----+-------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+---------------------------------+------------+-------+-------+----+-------+| Цель: Создание на территории| Всего | 89 | 55 | 0,0| 145 || Нижегородской области| | 815,02| 320,2 | | 135,22|| благоприятных условий,| | | | | || способствующих развитию| | | | | || потенциала некоммерческих| | | | | || организаций в достижении| | | | | || приоритетных задач в социальной| | | | | || сфере | | | | | || +------------+-------+-------+----+-------+| | Федеральный| 20 | 0,0 | 0,0| 20 || | бюджет | 982,0 | | | 982,0 || +------------+-------+-------+----+-------+| | Областной | 68 | 55 | 0,0| 124 || | бюджет | 833,02| 320,2 | | 153,22|| +------------+-------+-------+----+-------+| | Местный | | | | || | бюджет | | | | || +------------+-------+-------+----+-------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+---------------------------------+------------+-------+-------+----+-------+| Задача 1: Расширение участия| Всего | 89 | 55 | 0,0| 145 || социально ориентированных| | 815,02| 320,2 | | 135,22|| некоммерческих организаций в| | | | | || социальной сфере Нижегородской| | | | | || области | | | | | || +------------+-------+-------+----+-------+| | Федеральный| 20 | 0,0 | 0,0| 20 || | бюджет | 982,0 | | | 982,0 || +------------+-------+-------+----+-------+| | Областной | 68 | 55 | 0,0| 124 || | бюджет | 833,02| 320,2 | | 153,22|| +------------+-------+-------+----+-------+| | Местный | | | | || | бюджет | | | | || +------------+-------+-------+----+-------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+---------------------------------+------------+-------+-------+----+-------+
";
2) позиции 1.2-1.4 таблицы изложить в следующей редакции:"+----------------+--------+-----+--------------+------------+-------+------+----+-------+| 1.2. Оказание | Прочие | 2014| Управление | Всего | 25 | 5 | - | 31 || финансовой | расходы| - | делами | | 982,0 | 528,1| | 510,1 || поддержки | | 2016| Правительства| | | | | || социально | | | Нижегородской| | | | | || ориентированным| | | области | | | | | || некоммерческим | | | (министерство| | | | | || организациям | | | внутренней | | | | | || | | | региональной | | | | | || | | | и | | | | | || | | | муниципальной| | | | | || | | | политики | | | | | || | | | Нижегородской| | | | | || | | | области) | | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Федеральный| 20 | | | 20 || | | | | бюджет | 982,0 | | | 982,0 || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Областной | 5 | 5 | - | 10 || | | | | бюджет | 000,0 | 528,1| | 528,1 || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Местный | | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Прочие | | | | || | | | | источники | | | | |+----------------+--------+-----+--------------+------------+-------+------+----+-------+| 1.3. | Прочие | 2014| Управление | Всего | 13 | 13 | - | 27 || Предоставление | расходы| - | делами | | 833,02| 792,1| | 625,12|| социально | | 2016| Правительства| | | | | || ориентированным| | | Нижегородской| | | | | || некоммерческим | | | области | | | | | || организациям | | | (министерство| | | | | || государственных| | | внутренней | | | | | || грантов | | | региональной | | | | | || Нижегородской | | | и | | | | | || области | | | муниципальной| | | | | || | | | политики | | | | | || | | | Нижегородской| | | | | || | | | области) | | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Федеральный| | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Областной | 13 | 13 | - | 27 || | | | | бюджет | 833,02| 792,1| | 625,12|| | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Местный | | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Прочие | | | | || | | | | источники | | | | |+----------------+--------+-----+--------------+------------+-------+------+----+-------+| 1.4. Оказание | Прочие | 2014| Управление | Всего | 50 | 36 | - | 86 || финансовой | расходы| - | делами | | 000,0 | 000,0| | 000,0 || поддержки | | 2016| Правительства| | | | | || религиозным | | | Нижегородской| | | | | || организациям | | | области | | | | | || | | | (министерство| | | | | || | | | внутренней | | | | | || | | | региональной | | | | | || | | | и | | | | | || | | | муниципальной| | | | | || | | | политики | | | | | || | | | Нижегородской| | | | | || | | | области) | | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Федеральный| | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Областной | 50 | 36 | - | 86 || | | | | бюджет | 000,0 | 000,0| | 000,0 || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Местный | | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | +------------+-------+------+----+-------+| | | | | Прочие | | | | || | | | | источники | | | | |+----------------+--------+-----+--------------+------------+-------+------+----+-------+
".
1.3.2.2. Таблицу раздела 2.6 "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"тыс. руб.+-------------------------+---------------+---------------------+-----------+| Наименование | Источники | Годы | Всего за || государственного | финансирования| | период || заказчика | | | реализации|| | | | Программы || | +-------+------+-----++ || | | 2014 | 2015 | 2016| |+-------------------------+---------------+-------+------+-----+------------+| Министерство внутренней | Всего, в том | 89 | 55 | 0,0 | 145 135,22 || региональной и | числе: | 815,02| 320,2| | || муниципальной политики | | | | | || Нижегородской области | | | | | || (координатор); | | | | | || управление делами | | | | | || Правительства | | | | | || Нижегородской области | | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Федеральный | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 982,0 || | бюджет, в том | 982,0 | | | || | числе: | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Прочие расходы| 20 | 0,0 | 0,0 | 20 982,0 || | | 982,0 | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Областной | 68 | 55 | 0,0 | 124 153,22 || | бюджет, в том | 833,02| 320,2| | || | числе: | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Прочие расходы| 68 | 55 | 0,0 | 124 153,22 || | | 833,02| 320,2| | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Местный | | | | || | бюджет, в том | | | | || | числе: | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Прочие расходы| | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Прочие | | | | || | источники, в | | | | || | том числе: | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Капвложения | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | НИОКР | | | | || +---------------+-------+------+-----+------------+| | Прочие расходы| | | | |+-------------------------+---------------+-------+------+-----+------------+
".
1.3.2.3. Таблицу промежуточных значений индикаторов целиПодпрограммы раздела 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Таблица промежуточных значений индикаторов цели Подпрограммы+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+| Наименование индикаторов достижения | Единицы |2014 |2015 |2016 || цели Подпрограммы | измерения |год | год | год || |индикаторов | | | || | цели | | | || |Подпрограммы | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+|Рост количества зарегистрированных | Ед. |4242 |4250 |4258 ||некоммерческих организаций на | | | | ||территории Нижегородской области | | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+|Рост количества зарегистрированных | Ед. |110 | 115 | 125 ||благотворительных некоммерческих | | | | ||организаций на территории Нижегородской | | | | ||области | | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+|Доля граждан, принимающих участие в | % от общей | 3 | 2 | 2,5 ||деятельности некоммерческих организаций |численности | | | ||на территории Нижегородской области |работающего | | | || | населения | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+|Доля граждан, осуществляющих денежные | % от общей |0,5 | 0,3 | 0,5 ||пожертвования некоммерческим |численности | | | ||организациям на территории | населения | | | ||Нижегородской области | | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+|Количество граждан, охваченных | % от общей | 5 | 3 | 3,5 ||программами социально ориентированных |численности | | | ||некоммерческих организаций | населения | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+|Увеличение числа общественных | Ед. | 30 | 31 | 33 ||наблюдательных советов при органах | | | | ||исполнительной власти Нижегородской | | | | ||области с обеспечением привлечения | | | | ||участия в их работе заинтересованных | | | | ||социально ориентированных | | | | ||некоммерческих организаций | | | | |+----------------------------------------+-------------+-----+------+------+
".
1.3.2.4. Раздел 2.8 "Показатели непосредственных результатовреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы+----------------------------------------+----------+--------------------+| Наименование показателей Подпрограммы | Единицы | Значения || |измерения | показателей || | | Подпрограммы || | +-----+------+-------+| | |2014 |2015 | 2016 || | |год | год | год |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+|Количество социально ориентированных | Ед. | 30 | 26 | 27 ||некоммерческих организаций, получивших | | | | ||финансовую поддержку из средств | | | | ||областного бюджета | | | | |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+|Количество социально ориентированных | Ед. | 14 | 18 | 20 ||некоммерческих организаций, получивших | | | | ||имущественную поддержку | | | | |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+|Количество социально ориентированных | Ед. | 80 | 90 | 100 ||некоммерческих организаций, получивших | | | | ||информационную поддержку | | | | |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+|Количество социально ориентированных | Ед. |400 | 450 | 470 ||некоммерческих организаций, получивших | | | | ||консультационную поддержку | | | | |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+|Количество сотрудников органов местного | Ед. | 50 | 53 | 57 ||самоуправления Нижегородской области, | | | | ||прошедших курсы повышения квалификации | | | | ||по вопросам поддержки социально | | | | ||ориентированных некоммерческих | | | | ||организаций | | | | |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+|Количество реализованных общественно | Ед. | 30 | 26 | 27 ||полезных программ и проектов | | | | ||некоммерческих организаций | | | | ||Нижегородской области в рамках | | | | ||Подпрограммы | | | | |+----------------------------------------+----------+-----+------+-------+
".
1.3.2.5. Таблицу раздела 2.9 "Оценка эффективности реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:"+--------------+-------------------------------+---------+-----+------+-----+| | Название |Значения |2014 |2015 |2016 || | | |год | год |год |+--------------+-------------------------------+---------+-----+------+-----+|Индикатор - А |Рост количества | Ед. |4242 |4250 |4258 || |зарегистрированных | | | | || |некоммерческих организаций на | | | | || |территории Нижегородской | | | | || |области | | | | |+--------------+-------------------------------+---------+-----+------+-----+|Показатель - |Количество социально | Ед. |524 | 584 |617 ||В |ориентированных некоммерческих | | | | || |организаций, получивших | | | | || |поддержку (финансовую, | | | | || |имущественную, информационную, | | | | || |консультационную) | | | | |+--------------+-------------------------------+---------+-----+------+-----+|Общественная эффективность (Эо = А / В) |8,1 | 7,3 |6,9 |+--------------------------------------------------------+-----+------+-----+
".
1.4. Приложение 4 "Система программных мероприятий" к Программев изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания и действует до 1 января 2015 года.
ВРИО Губернатора В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 18 августа 2014 года N 550
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской области
на 2014-2016 годы"
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ+----------------+----------+-------+--------------+------------------------------------------------------+| Наименование |Категория |Сроки | Исполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе ||мероприятия (в |расходов |выпол- | мероприятий | источников), тыс. руб. ||разрезе районов |(капвло- |нения | | || и учреждений) | жения, | | | || | НИОКР и | | | || | прочие | | | || |расходы) | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |+----------------+----------+-------+-------------++-----------+--+-------+--+-------+--+------++---------+|Цель Программы: создание на территории |Всего, в | 19 436 | 20 826 | 22 074 | 62 337 ||Нижегородской области благоприятных условий для |т.ч. | 233,27 | 853,26 | 099,00 | 185,53 ||жизни, профессиональной и творческой | | | | | ||самореализации отдельных категорий граждан и | | | | | ||развитие потенциала некоммерческих организаций в | | | | | ||достижении приоритетных задач в социальной сфере | | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 14 285 | 15 703 | 16 924 | 46 912 || |бюджет | 479,85 | 017,44 | 088,90 | 586,19 || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 14 275 | 15 695 | 16 920 | 46 862 || |бюджет <*> | 561,10 | 121,19 | 001,23 | 145,2 || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной |4 936,23 |4 803,73 |4 187,67 |13 927,63 || |бюджет <**> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 789,50 | 500,00 | 0 |1 289,50 || |бюджет | | | | || |<***> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной |4 193,02 |2 592,52 | 0 |6 788,54 || |бюджет | | | | || |<****> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Федеральный | 5 111 | 5 111 | 5 150 | 15 372 || |бюджет | 284,63 | 370,97 | 010,10 | 665,7 || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Местный |23 255,89 |12 464,85 | 0,00 |35 720,74 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Прочие |16 212,9 | 0 | 0 |16 212,9 || |источники | | | | |+-------------------------------------------------+------------+----------+----------+---------+----------+|Задача Программы: создание на территории |Всего, в |89 815,02 |55 320,2 | 0,0 | 145 ||Нижегородской области благоприятных условий, |т.ч. | | | | 135,22 ||способствующих развитию потенциала | | | | | ||некоммерческих организаций в достижении | | | | | ||приоритетных задач в социальной сфере. | | | | | ||Задача будет достигнута путем реализации | | | | | ||Подпрограммы "Поддержка социально | | | | | ||ориентированных некоммерческих организаций в | | | | | ||Нижегородской области на 2014-2016 годы" | | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной |68 833,02 |55 320,2 | 0,0 | 124 || |бюджет <*> | | | | 153,22 || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Федеральный |20 982,0 | 0,0 | 0,0 |20 982,0 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Местный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Прочие | | | | || |источники | | | | |+-------------------------------------------------+------------+----------+----------+---------+----------+|Задача Программы: Обеспечение беспрепятственного |Всего, в |133185,05 |115178,06 |11609,50 |259972,61 ||доступа к приоритетным объектам и услугам в |т.ч. | | | | ||приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | | | | | ||и других маломобильных групп населения (людей, | | | | | ||испытывающих затруднения при самостоятельном | | | | | ||передвижении, получении услуг, необходимой | | | | | ||информации) | | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной |46750,43 |52261,14 |11359,3 |110370,87 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 41024,7 |46957,41 |7271,63 |95253,74 || |бюджет <*> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 4936,23 | 4803,73 |4087,67 |13827,63 || |бюджет <**> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 789,50 | 500,00 | 0,00 | 1289,50 || |бюджет | | | | || |<***> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 0 | 0 | 0 | 0 || |бюджет | | | | || |<****> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Федеральный |63178,73 |50452,07 | 0,00 |113630,80 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Местный |23255,89 |12464,85 | 0,00 |35720,74 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Прочие | | | | || |источники | | | | |+-------------------------------------------------+------------+----------+----------+---------+----------+|Подпрограмма "Формирование доступной для |Всего, в |132112,05 |114964,66 |11359,30 |258436,01 ||инвалидов среды жизнедеятельности в |т.ч. | | | | ||Нижегородской области" на 2014-2016 годы | | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной |45677,43 |52047,74 |11359,30 |109084,47 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 39951,7 |46744,01 |7271,63 |93967,34 || |бюджет <*> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 4936,23 | 4803,73 |4087,67 |13827,63 || |бюджет <**> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 789,50 | 500,00 | 0,00 | 1289,50 || |бюджет | | | | || |<***> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | | | | || |бюджет | | | | || |<****> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Федеральный |63178,73 |50452,07 | 0,00 |113630,80 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Местный |23255,89 |12464,85 | 0,00 |35720,74 || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Прочие | | | | || |источники | | | | |+----------------+----------+-------+-------------++-----------+--+-------+--+-------+--+------++---------+|Проведение |прочие |2014 - |Министерство |Всего, в т.ч. | 827,70 | 0,00 | 0,00 | 827,70 ||новогодних |расходы |2016 |социальной | | | | | ||представлений | | |политики | | | | | ||"Губернаторская | | |Нижегородской | | | | | ||елка", | | |области | | | | | ||"Кремлевская | | | | | | | | ||елка" для | | | | | | | | ||детей, | | | | | | | | ||находящихся в | | | | | | | | ||трудной | | | | | | | | ||жизненной | | | | | | | | ||ситуации | | | | | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Областной | 827,70 | 0,00 | 0,00 | 827,70 || | | | |бюджет <*> | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Федеральный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Местный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Прочие | | | | || | | | |источники | | | | |+----------------+----------+-------+--------------+--------------+----------+----------+-------+---------+|Создание |прочие |2014 - |Министерство |Всего, в т.ч. | 245,30 | 213,40 | 0,00 | 458,70 ||компьютерных |расходы |2015 |социальной | | | | | ||классов в | | |политики | | | | | ||центрах | | |Нижегородской | | | | | ||социального | | |области | | | | | ||обслуживания | | | | | | | | ||для обучения | | | | | | | | ||граждан | | | | | | | | ||пожилого | | | | | | | | ||возраста | | | | | | | | ||основам | | | | | | | | ||компьютерной | | | | | | | | ||грамотности | | | | | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Областной | 245,30 | 213,40 | 0,00 | 458,70 || | | | |бюджет <*> | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Федеральный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Местный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Прочие | | | | || | | | |источники | | | | |+----------------+----------+-------+--------------+--------------+----------+----------+-------+---------+|Проведение |прочие |2016 |Министерство |Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |133,50 | 133,50 ||областных |расходы | |социальной | | | | | ||памятных | | |политики | | | | | ||мероприятий, | | |Нижегородской | | | | | ||посвященных 30 | | |области | | | | | ||годовщине | | | | | | | | ||аварии на | | | | | | | | ||Чернобыльской | | | | | | | | ||АЭС для граждан | | | | | | | | ||пожилого | | | | | | | | ||возраста и | | | | | | | | ||инвалидов из | | | | | | | | ||числа | | | | | | | | ||ликвидаторов | | | | | | | | ||аварии на | | | | | | | | ||Чернобыльской | | | | | | | | ||АЭС | | | | | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Областной | 0,00 | 0,00 |133,50 | 133,50 || | | | |бюджет <*> | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Федеральный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Местный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Прочие | | | | || | | | |источники | | | | |+----------------+----------+-------+--------------+--------------+----------+----------+-------+---------+|Проведение |прочие |2016 |Министерство |Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |116,70 | 116,70 ||областного |расходы | |социальной | | | | | ||спортивного | | |политики | | | | | ||мероприятия для | | |Нижегородской | | | | | ||граждан | | |области | | | | | ||пожилого | | | | | | | | ||возраста | | | | | | | | ||"Ветеранская | | | | | | | | ||олимпиада" | | | | | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Областной | 0,00 | 0,00 |116,70 | 116,70 || | | | |бюджет <*> | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Федеральный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Местный | | | | || | | | |бюджет | | | | || | | | +--------------+----------+----------+-------+---------+| | | | |Прочие | | | | || | | | |источники | | | | |+----------------+----------+-------+-------------++-----------+--+-------+--+-------+--+------++---------+|Задача Программы: Реализация мер социальной |Всего, в | 19 184 | 20 656 | 22 062 | 61 903 ||поддержки отдельным категориям граждан в |т.ч. | 542,6 | 355,0 | 489,5 | 387,1 ||Нижегородской области. | | | | | ||Задача будет достигнута путем реализации | | | | | ||Подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки | | | | | ||отдельных категорий граждан" на 2014-2016 годы и | | | | | ||Подпрограммы "Укрепление материально-технической | | | | | ||базы учреждений социального обслуживания | | | | | ||населения Нижегородской области и оказание | | | | | ||адресной социальной помощи неработающим | | | | | ||пенсионерам, являющимся получателями трудовых | | | | | ||пенсий по старости и по инвалидности, за счет | | | | | ||субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации | | | | | ||в 2014 году" | | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной | 14 155 | 15 595 | 16 912 | 46 663 || |бюджет <*> | 551,1 | 436,1 | 479,4 | 466,6 || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Федеральный | 5 027 | 5 060 | 5 150 | 15 238 || |бюджет | 123,9 | 918,9 | 010,1 | 052,9 || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Местный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Прочие | 1 867,6 | | | 1 867,6 || |источники | | | | |+-------------------------------------------------+------------+----------+----------+---------+----------+|Задача Программы: |Всего, в |28 690,6 | | |28 690,6 ||Создание условий для повышения уровня и качества |т.ч. | | | | ||жизни неработающих пенсионеров, являющихся | | | | | ||получателями трудовых пенсий по старости и по | | | | | ||инвалидности. | | | | | ||Данная задача решается в рамках реализации | | | | | ||Подпрограммы "Укрепление материально-технической | | | | | ||базы учреждений социального обслуживания | | | | | ||населения Нижегородской области и оказание | | | | | ||адресной социальной помощи неработающим | | | | | ||пенсионерам, являющимся получателями трудовых | | | | | ||пенсий по старости и по инвалидности, за счет | | | | | ||субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации | | | | | ||в 2014 году" | | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Областной |14 345,3 | | |14 345,3 || |бюджет <*> | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Федеральный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Местный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+----------+----------+---------+----------+| |Прочие |14 345,3 | | |14 345,3 || |источники | | | | |+-------------------------------------------------+------------+----------+----------+---------+----------+
--------------------------------
<*> - объемы финансирования из областного бюджета в рамкахнастоящей Подпрограммы;
<**> - объемы финансирования из областного бюджета в рамкахтекущей деятельности министерства информационных технологий, связи исредств массовой информации Нижегородской области, подведомственныхучреждений;
<***> - объемы финансирования из областного бюджета в рамкахгосударственной программы "Информационное общество Нижегородскойобласти (2014-2017 годы)", утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 31 октября 2013 года N 800;
<****> - объемы финансирования из областного бюджета в рамкахПодпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческихорганизаций в Нижегородской области на 2014-2016 годы".".