АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.07.2014 N 2457
Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и
плановый период
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 14.01.2016 № 45; от 29.05.2017 № 2426)
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О
стратегическом планировании в Нижегородской области», статьей 43
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет: (В редакции Постановления Администрации
г.Нижнего Новгорода от 14.01.2016 № 45)
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на
очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Определить департамент экономического развития,
инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода (Семашко И.Н.) ответственным за организацию и проведение
разработки прогноза социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период.
3. Отраслевым (функциональным) структурным подразделениям
и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода
обеспечить представление необходимой информации в департамент
экономического развития, инвестиций и предпринимательства
администрации города Нижнего Новгорода по основным разделам для
разработки прогноза социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с Порядком.
4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории города Нижнего Новгорода,
представлять материалы и оказывать содействие департаменту
экономического развития, инвестиций и предпринимательства
администрации города Нижнего Новгорода в сборе информации,
необходимой для разработки прогноза социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с Порядком.
5. Отменить пункты 1, 4, 5, 6 постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 13.06.2012 N 2403 «Об утверждении
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода
по исполнению муниципальной функции «Разработка прогноза
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на
очередной финансовый год и плановый период».
6. Департаменту общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города
Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова
В.В.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города
от 03.07.2014 N 2457
ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 14.01.2016 № 45; от 29.05.2017 № 2426)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к
разработке Прогноза социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода на очередной финансовый год и плановый период (далее -
Прогноз).
1.2. Порядок разработан в целях:
организации работы по разработке Прогноза;
координации деятельности по участию в разработке Прогноза
отраслевых (функциональных) структурных подразделений и
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода
(далее - структурные подразделения), хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории города Нижнего Новгорода,
в разработке Прогноза.
1.3. Прогноз - документ, содержащий оценку вероятного состояния
социально-экономической ситуации города Нижнего Новгорода в
прогнозируемый период, основанный на анализе текущей ситуации и
рассчитанный при различных внешних и внутренних условиях развития
экономики города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и
Российской Федерации.
1.4. Прогноз разрабатывается в целях:
выявления перечня основных социально-экономических проблем
города Нижнего Новгорода, требующих приоритетного решения в
прогнозном периоде, причин и факторов, влияющих на достижение
прогнозируемых значений показателей социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода, возможностей их положительного
изменения;
определения тенденций и количественных значений показателей
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода;
формирования основы для принятия управленческих решений по
формированию и реализации экономической политики на территории
города Нижнего Новгорода.
1.5. Правовую основу для разработки Прогноза составляют:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации (В редакции Постановления
Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.01.2016 № 45)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
Закон Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З «О
стратегическом планировании в Нижегородской области (В редакции
Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 14.01.2016 № 45)
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 N
79 «О Положении о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде» (с
изменениями и дополнениями).
1.6. Основой для разработки Прогноза являются:
информация территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской области, Управления
Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области,
государственного учреждения «Центр занятости населения города
Нижнего Новгорода»;
сценарные условия социально-экономического развития и основные
параметры прогноза социально-экономического развития РФ на очередной
финансовый год и плановый период, разрабатываемые Министерством
экономического развития РФ;
основные макроэкономические пропорции социально-экономического
развития Нижегородской области;
прогноз среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на
товары и услуги по Нижегородской области;
прогноз среднегодовых индексов цен производителей Нижегородской
области по видам экономической деятельности;
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период;
прогноз социально-экономического развития Нижегородской области
на очередной финансовый год и плановый период;
прогнозные данные, предоставленные хозяйствующими субъектами
осуществляющими деятельность на территории города Нижнего Новгорода
о текущем положении и среднесрочных перспективах своей деятельности.
1.7. Формирование информационной базы для разработки Прогноза
осуществляет департамент экономического развития,
предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода
(далее - департамент экономического развития). (В редакции
Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 29.05.2017 № 2426)
1.8. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет (на
очередной финансовый год и плановый период, включающий два
финансовых года, следующих за очередным финансовым годом).
1.9. Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров
планового периода и добавления параметров второго года планового
периода.
1.10. Прогноз является основой для составления проекта бюджета
города Нижнего Новгорода, документов социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода, в том числе планов и программ
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода.
2. Основные принципы разработки Прогноза
Разработка Прогноза основывается на следующих методических
принципах:
единство экономических интересов;
единство методических подходов и информационного обеспечения
(обеспечение единого подхода к разработке показателей Прогноза);
экономическое обоснование (проведение анализа на основе
исследования существующих тенденций и факторов, что создает условия
для обоснованного выбора целей и путей их достижения, определения
направлений по решению стоящих задач);
системность (комплексность) (охват всех видов экономической
деятельности и показателей, достаточный для целостного представления
о социально-экономической ситуации в перспективе и принятия решений
в области экономики и социальной политики);
преемственность и непрерывность (обеспечение взаимосвязи всех
видов Прогноза при их разработке в каждом временном периоде);
открытость (информирование общества о среднесрочных
перспективах социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода и привлечение специалистов отраслей экономики и социальной
сферы к процессу разработки Прогноза).
3. Взаимодействие субъектов прогнозирования
3.1. Субъекты прогнозирования - отраслевые (функциональные)
структурные подразделения и территориальные органы администрации
города Нижнего Новгорода и организации, осуществляющие деятельность
на территории города Нижнего Новгорода и представляющие в
департамент экономического развития материалы для разработки
Прогноза (далее - субъекты прогнозирования).
3.2. Департамент экономического развития:
организует разработку Прогноза и координирует работу субъектов
прогнозирования по их участию в разработке Прогноза;
запрашивает экспертные оценки отдельных направлений
социально-экономического развития по разделам Прогноза и информацию
по показателям Прогноза у субъектов прогнозирования;
оказывает методическую помощь в вопросах разработки отдельных
разделов, подразделов Прогноза.
3.3. Субъекты прогнозирования представляют в департамент
экономического развития экспертные заключения и материалы,
необходимые для разработки Прогноза, по запросу.
4. Порядок разработки Прогноза
4.1. Прогноз разрабатывается департаментом экономического
развития во взаимодействии с субъектами прогнозирования.
4.2. Разработка Прогноза осуществляется в сроки, ежегодно
устанавливаемые правовым актом администрации города Нижнего
Новгорода о подготовке проекта бюджета города Нижнего Новгорода на
очередной финансовый год. (В редакции Постановления Администрации
г.Нижнего Новгорода от 14.01.2016 № 45)
4.3. Формирование Прогноза осуществляется в три этапа:
4.3.1. На первом этапе департамент экономического развития
разрабатывает прогноз основных бюджетообразующих показателей
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на
очередной финансовый год и плановый период (далее - Прогноз
бюджетообразующих показателей) в составе показателей, определяемых
министерством экономики Нижегородской области.
Департамент экономического развития обеспечивает согласование
Прогноза бюджетообразующих показателей в министерстве экономики
Нижегородской области в сроки, установленные Правительством
Нижегородской области.
Прогноз бюджетообразующих показателей, согласованный с
министерством экономики Нижегородской области, направляется в
департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода.
4.3.2. На втором этапе департамент экономического развития
разрабатывает предварительный прогноз социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и
плановый период (далее - предварительный прогноз) в составе
показателей, приведенных в приложении № 1 к настоящему Порядку.
Департамент экономического развития направляет разработанный
предварительный прогноз в департамент финансов администрации города
Нижнего Новгорода.
Предварительный прогноз выносится на общественное обсуждение
путем его размещения на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www. нижнийновгород.рф), а также в федеральной
информационной системе стратегического планирования с
предоставлением участникам общественного обсуждения возможности
направления предложений в течение 15 календарных дней со дня
размещения предварительного прогноза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
нижнийновгород.рф).
Департамент экономического развития, формирует в федеральной
информационной системе стратегического планирования паспорт
предварительного прогноза, который содержит сведения, указанные в
п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №
1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в
ведении Правительства Российской Федерации, с использованием
федеральной информационной системы стратегического планирования».
Ответственность за достоверность сведений и документов,
содержащихся в паспорте предварительного прогноза, несет департамент
экономического развития.
При наличии предложений, предусмотренных абзацем третьим
подпункта 4.3.2 настоящего Порядка, разработчик размещает на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
нижнийновгород.рф), а также в федеральной информационной системе
стратегического планирования перечень предложений с указанием
позиции разработчика не позднее дня направления проекта прогноза
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на
очередной финансовый год и плановый период на одобрение главе
администрации города Нижнего Новгорода.
(Подпункт в редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 29.05.2017 № 2426)
4.3.3. На третьем этапе департамент экономического развития
разрабатывает уточненный прогноз социально-экономического развития
города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и (далее -
уточненный прогноз) в составе разделов: (В редакции Постановления
Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.01.2016 № 45)
прогноз экономической деятельности предприятий;
прогноз развития потребительского рынка;
демографические тенденции, занятость и уровень жизни населения;
основные тенденции развития социальной сферы города Нижнего
Новгорода.
Департамент экономического развития осуществляет подготовку
проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода об
одобрении Прогноза. Прогноз одобряется администрацией города Нижнего
Новгорода одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и
плановый период в городскую Думу города Нижнего Новгорода.
4.4. Департамент экономического развития при разработке
Прогноза устанавливает сроки и формы представления субъектами
прогнозирования показателей Прогноза.
4.5. Хозяйствующие субъекты предоставляют в департамент
экономического развития информацию согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку с пояснительной запиской.
4.6. Структурные подразделения предоставляют в департамент
экономического развития информацию (с учетом факта за отчетный
период, оценки за текущий период и прогноза на очередной финансовый
год и плановый период) согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
Приложение N 1
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Нижнего Новгорода
на очередной финансовый
год и плановый период
Предварительный прогноз социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода на очередной
финансовый год и плановый период
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 14.01.2016 № 45)
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+---------------------------------------------+
| Показатели | Ед. | Отчетный год | Текущий год | Прогноз |
| | изм. | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| | | | | на 1-й год | на 2-й год | на 3-й год |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Объем отгруженной продукции | млн. | | | | | |
| собственного производства, выполненных | руб. | | | | | |
| работ и услуг собственными силами (по | | | | | | |
| полному кругу предприятий) | | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Объем инвестиций в основной капитал за | млн. | | | | | |
| счет всех источников финансирования (по | руб. | | | | | |
| полному кругу) | | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Прибыль прибыльных организаций (по | млн. | | | | | |
| крупным и средним организациям ) | руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в действующих ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Среднегодовая стоимость имущества | млн. | | | | | |
| | руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в действующих ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Объем розничного товарооборота во всех | млн. | | | | | |
| каналах реализации | руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Оборот общественного питания | млн. | | | | | |
| | руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Объем платных услуг населению (по | млн. | | | | | |
| крупным и средним организациям) | руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Фонд заработной платы, всего | млн. | | | | | |
| | руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Темп роста в действующих ценах | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Численность работников по территории, | тыс. | | | | | |
| формирующих фонд оплаты труда | чел. | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Реальная заработная плата | % | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Справочно: | | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
| Сводный индекс потребительских цен в | % | | | | | |
| среднегодовом исчислении | | | | | | |
+-----------------------------------------+--------+----------------+-----------------+----------------+-------------+--------------+
Приложение N 2
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Нижнего Новгорода
на очередной финансовый
год и плановый период
Перечень
основных проектов,
реализуемых на территории города Нижний Новгород
(В редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода
от 14.01.2016 № 45)
+---------------+-----------------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Основные | Объем инвестиций | Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации инвестиционного проекта |
| проекта | инвесторы | за счет всех | |
| | (с указанием их | источников | |
| | вклада в общий | финансирования, | |
| | объем | млн. руб. | |
| | финансирования) | | |
+---------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| | | | Объем | Число созданных | Фонд заработной | Прибыль до | Объем налоговых |
| | | | отгруженных | новых рабочих | платы | налогообложения, | поступлений в |
| | | | товаров (работ и | мест, чел. | работающих, млн. | млн. руб. | консолидированный |
| | | | услуг), | | руб. | | бюджет |
| | | | млн. руб. | | | | области, |
| | | | | | | | млн. руб. |
+---------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| А | 1. | Всего, | Всего, | Всего, | Всего, | Всего, | Всего, |
| | 2. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. | в т. ч. |
| | 3. | год, | год, | год, | год, | год, | год, предшествующий |
| | | предшествующий | предшествующий | предшествующий | предшествующий | предшествующий | отчетному году; |
| | | отчетному году; | отчетному году; | отчетному году; | отчетному году; | отчетному году; | отчетный год; |
| | | отчетный год; | отчетный год; | отчетный год; | отчетный год; | отчетный год; | текущий год; |
| | | текущий год; | текущий год; | текущий год; | текущий год; | текущий год; | 1-й год |
| | | 1-й год | 1-й год | 1-й год | 1-й год | 1-й год | 2-й год |
| | | 2-й год | 2-й год | 2-й год | 2-й год | 2-й год | 3-й год |
| | | 3-й год | 3-й год | 3-й год | 3-й год | 3-й год | прогнозного периода |
| | | прогнозного | прогнозного | прогнозного | прогнозного | прогнозного | |
| | | периода | периода | периода | периода | периода | |
+---------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| Б | | | | | | | |
+---------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| В | | | | | | | |
+---------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------------------+
| Г | | | | | | | |
+---------------+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+---------------------+
ФОРМА 1-П-ПРЕДПРИЯТИЕ
Организация_________________________________________
Вид деятельности_____________________________________
Район, город_________________________________________
ПРОГНОЗ
экономического развития предприятия (объединения)
на ___________________________
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| Показатели | Единица | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 1. Отгружено товаров собственного | | | | | | | |
| производства, выполнено работ и услуг | | | | | | | |
| собственными силами | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к | | | | | | |
| | пред. году | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 2. Из общего объема отгруженной продукции | | | | | | | |
| (работ, услуг) отгружено на экспорт | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| темп роста в сопоставимых ценах | в % к | | | | | | |
| | пред. году | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 3. Затраты на производство и реализацию | | | | | | | |
| продукции (работ, услуг) - всего | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 4. Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 4.1. Налоговая база по налогу на прибыль | тыс. руб. | | | | | | |
| организаций | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 4.2. Перечислено налога на прибыль | тыс. руб. | | | | | | |
| организаций всего | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| в т.ч. в консолидированный бюджет | тыс. руб. | | | | | | |
| | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 4.3. Предоставлено льгот по налогу на | тыс. руб. | | | | | | |
| прибыль организаций | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 5. Объем инвестиций в основной капитал (за | тыс. руб. | | | | | | |
| счет всех источников финансирования) | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 6. Объем инвестиций из-за рубежа | тыс. | | | | | | |
| | долларов | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 7. Основные фонды (по полной балансовой | тыс. руб. | | | | | | |
| стоимости) на конец года | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 8. Ввод в действие новых основных фондов | тыс. руб. | | | | | | |
| (в ценах соответствующих лет) | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 9. Остаточная стоимость основных средств | тыс. руб. | | | | | | |
| на конец года | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 10. Амортизационные отчисления | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| в т.ч. ускоренная амортизация | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 11. Производство важнейших видов продукции | в соотв. ед. | | | | | | |
| в натуральном выражении | изм. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| в том числе на экспорт | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 12. Среднесписочная численность | чел. | | | | | | |
| работников, формирующих фонд оплаты труда | | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 13. Фонд оплаты труда | тыс. руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
| 14. Среднемесячная заработная плата | руб. | | | | | | |
+--------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+--------------+
Руководитель предприятия:
(Ф.И.О.)________________________(подпись)_____________________________________(телефон)
Исполнитель:
(Ф.И.О.)_________________________(подпись)___________________________________________
ФОРМА 1-Т-ТРАНСПОРТ
Предприятие, объединение ______________________________
Вид деятельности ______________________________________
Район, город ____________________________________________
ПРОГНОЗ
экономического развития предприятия транспорта на
_________________________
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| Показатели | Единица | отчетный | текущий | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| | измерения | год | год | прогнозного | прогнозного | прогнозного |
| | | | | периода | периода | периода |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 1.Отгружено товаров собственного | | | | | | |
| производства, выполнено работ и услуг | | | | | | |
| собственными силами | | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| в сопоставимых ценах | в % к | | | | | |
| | предыд. | | | | | |
| | году | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 2.Затраты на производство и реализацию | тыс. руб. | | | | | |
| продукции (работ, услуг) - всего | | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 3. Объем инвестиций в основной капитал | тыс. руб. | | | | | |
| (за счет всех источников финансирования) | | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 4. Протяженность маршрутов | км | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 5. Количество подвижного состава | ед. | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 6. Перевезено пассажиров | тыс. чел. | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| в том числе льготников | тыс. чел. | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 7.Перевезено грузов | тыс. тонн | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 8. Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 9.Среднемесячная заработная плата на | руб. | | | | | |
| одного работающего | | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
| 10.Среднесписочная численность | чел. | | | | | |
| работающих | | | | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+---------+-------------+--------------+-------------+
Руководитель предприятия:
(Ф.И.О.)_______________________(подпись)______________________________(телефон)
Исполнитель:
(Ф.И.О.)_______________________(подпись)______________________________(телефон)
ФОРМА 1-С-Связь
Предприятие, объединение ___________________________________
Вид деятельности __________________________________________
Район, город __________________________________________-_____
ПРОГНОЗ
экономического развития предприятия связи на
___________________________
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| Показатели | Единица | отчетный | текущий | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| | измерения | год | год | прогнозного | прогнозного | прогнозного |
| | | | | периода | периода | периода |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 1. Выполнено работ и услуг собственными | | | | | | |
| силами | | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| в сопоставимых ценах | в % к | | | | | |
| | предыд. | | | | | |
| | году | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 2. Объем инвестиций в основной капитал (за | тыс. руб. | | | | | |
| счет всех источников финансирования) | | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 3. Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 4. Общее количество абонентов | чел. | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 5.Среднемесячная заработная плата на | руб. | | | | | |
| одного работающего | | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 6.Среднесписочная численность работающих | чел. | | | | | |
+--------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
Руководитель предприятия:
(Ф.И.О.)________________________________(подпись)
____________________________(телефон)
Исполнитель:
(Ф.И.О.) _________________________________(подпись)
_____________________________(телефон)
ФОРМА 2-С-Связь
Предприятие, объединение_______________________________
Вид деятельности ______________________________________
Район, город ____________________________________________
ПРОГНОЗ
экономического развития предприятия почтовой связи на
_________________________
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| Показатели | Единица | отчетный | текущий | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| | измерения | год | год | прогнозного | прогнозного | прогнозного |
| | | | | периода | периода | периода |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 1. Выполнено работ и услуг собственными | | | | | | |
| силами | | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| в сопоставимых ценах | в % к | | | | | |
| | предыд. | | | | | |
| | году | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 2. Затраты на производство и реализацию | | | | | | |
| услуг (работ) - всего, в т.ч. | тыс. руб. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 3. Объем инвестиций в основной капитал | тыс. руб. | | | | | |
| (за счет всех источников финансирования) | | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 4. Среднегодовая стоимость имущества - | тыс. руб. | | | | | |
| всего | | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 5. Доходы | тыс. руб. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 6. Расходы | тыс. руб. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 7. Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 8.Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 9. Общее количество подписчиков | чел. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 10. Количество почтовых переводов | шт. | | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
Руководитель предприятия:
(Ф.И.О.)___________________________________(подпись)
__________________________________________________(телефон)
Исполнитель:
(Ф.И.О.) ___________________________________(подпись)
__________________________________________________(телефон)
ФОРМА 1-ТТ-Транспортирование по трубопроводам
Предприятие, объединение ______________________________
Вид деятельности ______________________________________
Район, город ___________________________________________
ПРОГНОЗ
экономического развития предприятия трубопроводного транспорта на
______________________
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| Показатели | Единица | отчетный | текущий | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| | измерения | год | год | прогнозного | прогнозного | прогнозного |
| | | | | периода | периода | периода |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 1. Отгружено товаров собственного | | | | | | |
| производства, выполнено работ и услуг | | | | | | |
| собственными силами | | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| в сопоставимых ценах | в % к | | | | | |
| | пред. году | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 2.Затраты на производство и реализацию | | | | | | |
| продукции (работ, услуг) - всего | тыс. руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 3. Объем инвестиций в основной капитал | тыс. руб. | | | | | |
| (за счет всех источников | | | | | | |
| финансирования) | | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 4. Среднегодовая стоимость имущества - | тыс. руб. | | | | | |
| всего | | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 5. Протяженность трубопровода | км | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 6. Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 7.Среднемесячная заработная плата на | руб. | | | | | |
| одного работающего | | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
| 8.Среднесписочная численность | чел. | | | | | |
| работающих | | | | | | |
+-----------------------------------------+-------------+----------+---------+-------------+-------------+-------------+
Руководитель предприятия:
(Ф.И.О.) _____________________________________(подпись)
__________________________________________________(телефон)
Исполнитель:
(Ф.И.О.) _______________________________________(подпись)
____________________________________________--__(телефон)
19
Приложение
N 3
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
города Нижнего Новгорода
на очередной финансовый
год и плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
информации, представляемой для разработки Прогноза
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| N | Наименование показателя | Ответственный |
| п/п | | исполнитель |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 1. | Характеристика транспортной системы города: | Департамент |
| | Обзор текущего состояния предприятий общественного | транспорта и связи |
| | транспорта; | администрации города |
| | организация дорожного движения; | Нижнего Новгорода |
| | нововведения и достижения. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Основные направления развития транспортной системы | |
| | города, факторы, сдерживающие развитие, и предложения | |
| | по их устранению. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация в городе Нижнем Новгороде государственной | |
| | и муниципальной транспортной политики. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2. | Основные направления развития сферы строительства: | Департамент |
| | строительство объектов социальной сферы, жилья, | строительства |
| | транспорта, дорожного и жилищно-коммунального | администрации города |
| | хозяйства, инвестиционных объектов; | Нижнего Новгорода |
| | объем ввода нового жилья (тыс. кв. метров), темпы | |
| | жилищного строительства в Нижнем Новгороде; | |
| | основные проблемы и факторы, сдерживающие | |
| | деятельность строительных организаций, | |
| | инвесторов-застройщиков; | |
| | нововведения и достижения. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация муниципальных программ в сфере | |
| | строительства. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация федеральной и региональной политики в | |
| | сфере строительства в городе Нижнем Новгороде. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 3. | Основные направления развития сферы культуры: | Департамент культуры |
| | ввод новых объектов; | администрации |
| | материально-техническое оснащение организаций; | города Нижнего |
| | основные меры, предпринимаемые для большего охвата | Новгорода |
| | населения культурно-досуговыми мероприятиями. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация муниципальных программ в области культуры | |
| | и искусства. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация федеральной и региональной политики в | |
| | городе Нижнем Новгороде. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Состояние сферы культуры и искусства: | |
| | обеспеченность организациями культурно-досугового | |
| | типа; | |
| | охват населения города культурно-досуговыми; | |
| | анализ состояния материально-технической базы; | |
| | нововведения, достижения и успехи в сфере культуры и | |
| | искусства; | |
| | основные проблемы и пути их решения. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 4. | Основные направления развития сферы физкультуры и | Департамент по |
| | спорта: | спорту и молодежной |
| | ввод новых объектов; | политике |
| | материально-техническое оснащение организаций; | администрации города |
| | основные меры, предпринимаемые для большего охвата | Нижнего Новгорода |
| | населения спортивно-физкультурными мероприятиями. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация муниципальных программ в области | |
| | физкультуры и спорта, молодежной политики. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация федеральной и региональной политики в | |
| | городе Нижнем Новгороде. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Состояние сферы физкультуры и спорта: | |
| | обеспеченность учреждениями спортивного типа и | |
| | плоскостными сооружениями; | |
| | охват населения города физкультурно-спортивными | |
| | мероприятиями; | |
| | анализ состояния материально-технической базы; | |
| | нововведения, достижения и успехи в сфере физкультуры | |
| | и спорта; | |
| | основные проблемы и пути их решения. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 5. | Основные направления развития системы образования: | Департамент |
| | ввод новых объектов; | образования |
| | планируемое техническое оснащение организаций | администрации города |
| | образования; | Нижнего Новгорода |
| | мероприятия, направленные на повышение квалификации | |
| | преподавательского состава, совершенствование | |
| | программ дошкольного и общего образования. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация муниципальных программ в области | |
| | образования. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Реализация федеральной и региональной политики в | |
| | сфере образования в городе Нижнем Новгороде. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| | Состояние системы образования: | |
| | охват детей дошкольного и школьного возраста | |
| | соответствующими образовательными организациями; | |
| | обеспеченность преподавательским составом; | |
| | состояние материально-технической базы; | |
| | нововведения, достижения и успехи; | |
| | основные проблемы системы образования и пути их | |
| | решения. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 6. | Показатели деятельности крупных и средних предприятий | Территориальные |
| | по видам экономической деятельности - «обрабатывающие | органы администрации |
| | производства», «производство и распределение | города Нижнего |
| | электроэнергии, газа и воды», «строительство», | Новгорода |
| | «транспорт» в соответствии с Приложением N 2 к | |
| | настоящему Порядку. | |
+-----+-------------------------------------------------------+----------------------+