Постановление Правительства Нижегородской области от 13.01.2014 № 3
О внесении изменений в государственную программу "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2014 года N 3 С 1 января 2015 года документ
утратит силу - Постановление
Правительства Нижегородской
области от 30.04.2014 г. N 303
О внесении изменений в государственную программу
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской
области до 2016 года", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 31 октября 2013 года N 792
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вгосударственную программу "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлениемПравительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792.
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечитьопубликование настоящего постановления.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 января 2014 года N 3
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области
до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел 1.4 "Основные разработчики Программы" дополнитьабзацами следующего содержания:
"- министерство образования Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области".
1.2. Разделы 1.5 "Основные цели Программы" и 1.6 "Основныезадачи Программы" изложить в следующей редакции:
"1.5. Основная - сокращение смертности от дорожно-транспортных
цель Программы происшествий к 2016 году на 38 человек (5,3%) по
сравнению с 2012 годом
1.6. Основные - создание системы пропаганды с целью формирования
задачи Программы негативного отношения к правонарушителям в сфере
дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на
получение права на управление транспортными средствами
и требований к автошколам, осуществляющим такую
подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов;
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий
по безопасности дорожного движения.".
1.3. Раздел 1.8 "Исполнители основных мероприятий Программы"дополнить абзацами следующего содержания:
"- министерство образования Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области".
1.4. Раздел 1.9 "Объемы и источники финансирования Программы,тыс.рублей" изложить в следующей редакции:
"1.9. Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей
+----------------+-------------------+-----------------------------------------------+| Наименование | Источники | Годы ||государственных | финансирования | || заказчиков | | || | +--------+------------+------------+------------+| | | 2014 | 2015 | 2016 | всего за || | | | | | период || | | | | |реализации || | | | | | Программы |+----------------+-------------------+--------+------------+------------+------------+|1. Министерство |Всего по | 559 |500 409,03 |528 481,26 | 1 588 ||транспорта и |Программе: |577,82 | | | 468,11 ||автомобильных | | | | | ||дорог | | | | | ||Нижегородской | | | | | ||области | | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1. Областной | 302 | 365 622,0 | 383 431,0 |1 051 395,0 || |бюджет, всего: | 342,0 | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 218 | 236787,0 | 254596,0 | 709 453,0 || | | 070,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1.1. Капвложения, | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 || |всего | 370,0 | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 || | | 370,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |всего: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1.3. Прочие | 266 | 324 319,0 | 337 180,0 | 928 471,0 || |расходы, | 972,0 | | | || |всего: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 182 | 195 484,0 | 208345,0 | 586 529,0 || | | 700,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |2. Местный бюджет, |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || |всего: | <*> | | | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |3. Федеральный | 229 |107 112,03 |115 295,26 |451 967,51 || |бюджет, всего: |560,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 || | | 580,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |прочие расходы | 111 |107 112,03 |115 295,26 |334 387,51 || | |980,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |4. Прочие | 25 | 27 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0 || |источники, | 675,0 | <*> | <*> | <*> || |всего: | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |капвложения | 24 | 26 370,0 | 28 450,0 | 79 690,0 || | | 870,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |прочие расходы | 805,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> |+----------------+-------------------+--------+------------+------------+------------+|Итого по |Всего по | 559 |500 409,03 |528 481,26 | 1 588 ||Программе: |Программе: |577,82 | | | 468,11 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1. Областной | 302 | 365 622,0 | 383 431,0 |1 051 395,0 || |бюджет, всего: | 342,0 | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 218 | 236787,0 | 254596,0 | 709 453,0 || | | 070,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1.1. Капвложения, | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 || |всего | 370,0 | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 | 122 924,0 || | | 370,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |всего: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |1.3. Прочие | 266 | 324 319,0 | 337 180,0 | 928 471,0 || |расходы, | 972,0 | | | || |всего: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 182 | 195 484,0 | 208345,0 | 586 529,0 || | | 700,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 | 341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |2. Местный бюджет, |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || |всего: | <*> | | | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |3. Федеральный | 229 |107 112,03 |115 295,26 |451 967,51 || |бюджет, всего: |560,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 | 117 580,0 || | | 580,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |прочие расходы | 111 |107 112,03 |115 295,26 |334 387,51 || | |980,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |4. Прочие | 25 | 27 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0 || |источники, | 675,0 | <*> | <*> | <*> || |всего: | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |в том числе: | | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |капвложения | 24 | 26 370,0 | 28 450,0 | 79 690,0 || | | 870,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +-------------------+--------+------------+------------+------------+| |прочие расходы | 805,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> |+----------------+-------------------+--------+------------+------------+------------+
Примечание:
1.
<*> - объемы финансирования мероприятий в рамках настоящейПрограммы;
<**> - объемы финансирования мероприятий в рамкахгосударственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области до 2016 года", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773;
<***> - объемы финансирования мероприятий в рамках Планамероприятий по реализации на территории Нижегородской областипроекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород", утвержденного постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 12 ноября 2012 года N 798.
2. Объемы средств федерального и местного бюджетов, которыепредполагается направить на реализацию мероприятий Программы,являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятиясоответствующих правовых актов о федеральном и местных бюджетах насоответствующий год.".
1.5. Раздел 1.11 "Индикаторы достижения целей Программы"изложить в следующей редакции:
"1.11. - количество лиц, погибших в результате ДТП, - 680;
Индикаторы - количество детей, погибших в результате ДТП, - 18;
достижения цели - количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс.
Программы населения (социальный риск) - 20,21;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
единиц транспортных средств (транспортный риск) - 6,63.".
2. В тексте Программы:
2.1. Раздел 2.2 "Цели и задачи Программы" изложить в следующейредакции:
"2.2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является сокращение смертности отдорожно-транспортных происшествий к 2016 году на 38 человек (5,3%)по сравнению с 2012 годом.
Достижение заявленной цели предполагает использованиесистемного подхода к установлению следующих взаимодополняющих другдруга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожногодвижения:
- создание системы пропаганды с целью формирования негативногоотношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышениекультуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения надорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим вдорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получениеправа на управление транспортными средствами и требований кавтошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта ипешеходов;
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий побезопасности дорожного движения.".
2.2. Таблицу раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:"+---------------------+---------------+----------------------------------------------+| Наименование | Источники | Годы || государственных |финансирования | || заказчиков | | || | +--------+------------+------------+-----------+| | | 2014 | 2015 | 2016 | всего за || | | | | | период || | | | | |реализации || | | | | |Программы |+---------------------+---------------+--------+------------+------------+-----------+|1. Министерство |Всего по | 559 |500 409,03 |528 481,26 | 1 588 ||транспорта и |Программе: |577,82 | | | 468,11 ||автомобильных дорог | | | | | ||Нижегородской | | | | | ||области | | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1. Областной | 302 | 365 622,0 | 383 431,0 | 1 051 || |бюджет, всего: | 342,0 | | | 395,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 218 | 236787,0 | 254596,0 |709 453,0 || | | 070,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 |341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1.1. | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 |122 924,0 || |Капвложения, | 370,0 | | | || |всего | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 |122 924,0 || | | 370,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |всего: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1.3. Прочие | 266 | 324 319,0 | 337 180,0 |928 471,0 || |расходы, | 972,0 | | | || |всего: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 182 | 195 484,0 | 208345,0 |586 529,0 || | | 700,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 |341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |2. Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || |бюджет, всего: | <*> | | | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |3. Федеральный | 229 |107 112,03 |115 295,26 |451 967,51 || |бюджет, всего: |560,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 |117 580,0 || | | 580,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |прочие расходы | 111 |107 112,03 |115 295,26 |334 387,51 || | |980,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |4. Прочие | 25 | 27 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0 || |источники, | 675,0 | <*> | <*> | <*> || |всего: | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |капвложения | 24 | 26 370,0 | 28 450,0 | 79 690,0 || | | 870,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |прочие расходы | 805,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> |+---------------------+---------------+--------+------------+------------+-----------+|Итого по Программе: |Всего по | 559 |500 409,03 |528 481,26 | 1 588 || |Программе: |577,82 | | | 468,11 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1. Областной | 302 | 365 622,0 | 383 431,0 | 1 051 || |бюджет, всего: | 342,0 | | | 395,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 218 | 236787,0 | 254596,0 |709 453,0 || | | 070,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 |341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1.1. | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 |122 924,0 || |Капвложения, | 370,0 | | | || |всего | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 35 | 41 303,0 | 46 251,0 |122 924,0 || | | 370,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1.2. НИОКР, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |всего: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> | <***> | <***> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |1.3. Прочие | 266 | 324 319,0 | 337 180,0 |928 471,0 || |расходы, | 972,0 | | | || |всего: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 182 | 195 484,0 | 208345,0 |586 529,0 || | | 700,0 | <**> | <**> | <**> || | | <**> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| | | 84 | 128 835,0 | 128 835,0 |341 942,0 || | | 272,0 | <***> | <***> | <***> || | | <***> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |2. Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || |бюджет, всего: | <*> | | | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |капвложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |прочие расходы |2 000,6 | 0,0 | 0,0 | 2 000,6 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |3. Федеральный | 229 |107 112,03 |115 295,26 |451 967,51 || |бюджет, всего: |560,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |капвложения | 117 | 0,0 | 0,0 |117 580,0 || | | 580,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |прочие расходы | 111 |107 112,03 |115 295,26 |334 387,51 || | |980,22 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |4. Прочие | 25 | 27 675,0 | 29 755,0 | 83 105,0 || |источники, | 675,0 | <*> | <*> | <*> || |всего: | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |в том числе: | | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |капвложения | 24 | 26 370,0 | 28 450,0 | 79 690,0 || | | 870,0 | <*> | <*> | <*> || | | <*> | | | || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || +---------------+--------+------------+------------+-----------+| |прочие расходы | 805,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | 3 415,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> |+---------------------+---------------+--------+------------+------------+-----------+
Примечание:
1.
<*> - объемы финансирования мероприятий в рамках настоящейПрограммы;
<**> - объемы финансирования мероприятий в рамкахгосударственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области до 2016 года", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773;
<***> - объемы финансирования мероприятий в рамках Планамероприятий по реализации на территории Нижегородской областипроекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород", утвержденного постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 12 ноября 2012 года N 798.
2. Объемы средств федерального и местного бюджетов, которыепредполагается направить на реализацию мероприятий Программы,являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятиясоответствующих правовых актов о федеральном и местных бюджетах насоответствующий год.".
2.3. Раздел 2.7 "Индикаторы достижения целей Программы"изложить в следующей редакции:
"2.7. Индикаторы достижения цели Программы+--------------------------+----------+----------------------------------------+|Наименование индикаторов | Единицы | Значения индикаторов цели Программы || цели Программы |измерения | || | +-----------+-----------+----------------+| | |На момент | По | Без || | |разработки |окончании | программного || | |Программы |реализации | вмешательства || | |(2012 год) |Программы | (после || | | | |предполагаемого || | | | | срока || | | | | реализации || | | | | Программы) |+--------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+--------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+|1. Количество лиц, | человек | 718 | 680 | 804 ||погибших в результате ДТП | | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+|2. Количество детей, | человек | 21 | 18 | 25 ||погибших в результате ДТП | | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+|3. Количество лиц, |чел./100 | 21,85 | 20,21 | 22,90 ||погибших в результате | тыс. | | | ||ДТП, на 100 тыс. |населения | | | ||населения (социальный | | | | ||риск) | | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+|4. Количество лиц, | чел./10 | 7,1 | 6,63 | 7,40 ||погибших в результате | тыс. ТС | | | ||ДТП, на 10 тыс. единиц | | | | ||транспортных средств | | | | ||(транспортный риск) | | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+
В качестве значений индикаторов цели Программы на момент ееразработки взяты показатели аварийности, зарегистрированные вНижегородской области в 2012 году.
Таблица промежуточных значений индикаторов цели Программыприведена в приложении 2 к настоящей Программе.
Индикаторы цели Программы оцениваются на основе обзорасостояния аварийности и результатов работы по обеспечениюбезопасности дорожного движения на территории Нижегородской области,ежеквартально представляемого управлением Государственной инспекциибезопасности дорожного движения ГУ МВД России по Нижегородскойобласти в Правительство Нижегородской области.".
2.4. Раздел 2.9 "Оценка эффективности реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"2.9. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степеньюдостижения индикаторов цели настоящей Программы.
Оценка общественно-экономической эффективности Программыпроизводится по индикатору "количество лиц, погибших в результатедорожно-транспортных происшествий", являющемуся важнейшим в системевыбранных индикаторов.
При расчете общественно-экономической эффективностииспользовался норматив величины ущерба, определенный с учетоминдекса потребительских цен с 2007 года по 2010 год и принятыйравным 5,728 млн. рублей, рассчитанный при оценкесоциально-экономической эффективности федеральной целевой программы"Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах",утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3октября 2013 года N 864.
Темпы роста инфляции по годам реализации Программы приняты всоответствии с федеральной целевой программой "Повышениебезопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013года N 864.
Расчет общественно-экономической эффективности
+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+| | База |2014 год |2015 год |2016 год || |(2012 | | | || | год) | | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|1. Количество лиц, погибших в | 718 | 699 | 688 | 680 ||результате ДТП (программный | | | | ||показатель), человек | | | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|2. Количество лиц, погибших в | 718 | 748 | 778 | 804 ||результате ДТП (без программного | | | | ||вмешательства), человек | | | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|3. Количество лиц, спасенных по | - | 49 | 90 | 124 ||сравнению с инерционным сценарием, | | | | ||человек | | | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|4. Сумма предотвращенного | - | 280672 | 515520 | 710272 ||социально-экономического ущерба в | | | | ||результате реализации Программы, | | | | ||тыс. рублей | | | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|5. Расходы на реализацию Программы, | - | 559 | 500 | 528 ||тыс. рублей | | 577,82 | 409,03 | 481,26 |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|6. Индекс инфляции | - | 1,288 | 1,35 | 1,417 |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|7. Расходы на реализацию Программы с | - | 434 |370673,35 |372957,84 ||учетом прогноза цен, тыс. рублей | | 454,83 | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+|8. Отношение суммы предотвращенного | - | 0,65 | 1,39 | 1,90 ||ущерба к расходам на реализацию | | | | ||Программы | | | | |+-------------------------------------+-------+---------+----------+----------+
Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2016году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 1,9рубля.".
3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области
до 2016 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2016 ГОДА"+------+------------------+----------+-----------+----------------+--------------------------------------------------+| N | Наименование |Категория | Сроки | Исполнители | Объем финансирования по годам, в разрезе || п/п | мероприятия (в |расходов | выпол- | мероприятий | источников, тыс. рублей || |разрезе районов и |(капвло- | нения | | || | учреждений) | жения, | | | || | | НИОКР и | | | || | | прочие | | | || | |расходы) | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | | |2014 год |2015 год | 2016 | Всего || | | | | | | | | год | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|Цель Программы: сокращение смертности от дорожно-транспортных |Всего, в | 559 | 500 | 528 | 1 588 ||происшествий к 2016 году на 38 человек (5,3%) по сравнению с 2012 |т.ч. | 577,82 | 409,03 |481,26 |468,11 ||годом | | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной | 302 | 365 | 383 | 1 051 || |бюджет | 342,0 | 622,0 |431,0 | 395,0 || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 218 | 236 | 254 | 709 || | | 070,0 | 787,0 |596,0 | 453,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | |84 272,0 | 128 | 128 | 341 || | | <***> | 835,0 |835,0 | 942,0 || | | | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный |2 000,6 | 0,0 | 0,0 |2 000,6 || |бюджет | <*> | | | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | |2 000,6 | | |2 000,6 || | | <*> | | | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | 229 | 107 | 115 | 451 || |бюджет | 560,22 | 112,03 |295,26 |967,51 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 229 | 107 | 115 | 451 || | | 560,22 | 112,03 |295,26 |967,51 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие |25 675,0 |27 675,0 | 29 | 83 || |источники | <*> | <*> |755,0 | 105,0 || | | | | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | |25 675,0 |27 675,0 | 29 | 83 || | | <*> | <*> |755,0 | 105,0 || | | | | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> |+------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+-------+--------+|1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного |Всего, в | 185 | 685 | 685 | 1555 ||отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, |т.ч. | | | | ||повышение культуры вождения | | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие | 185 | 685 | 685 | 1555 || |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|1.1 |Организация и |Прочие |2015 - |Министерство |Всего, в | | 500,0 |500,0 |1 000,0 || |проведение |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |конкурса | | |автомобильных | | | | | || |мастерства | | |дорог | | | | | || |водителей | | |Нижегородской | | | | | || |магистральных | | |области, филиал | | | | | || |автопоездов | | |АСМАП по | | | | | || |"АСМАП-Профи" | | |Приволжскому | | | | | || | | | |федеральному | | | | | || | | | |округу (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | 500,0 |500,0 |1 000,0 || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|1.2 |Издание сборника |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 || |нормативных |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |документов по | | |автомобильных | | | | | || |обеспечению | | |дорог | | | | | || |безопасности | | |Нижегородской | | | | | || |дорожного | | |области, ФАУ | | | | | || |движения на | | |"Нижегородский | | | | | || |автомобильном | | |ЦППК" (по | | | | | || |транспорте | | |согласованию | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|1.3 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 || |проведение |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |семинара для | | |автомобильных | | | | | || |руководителей | | |дорог | | | | | || |кадровых служб | | |Нижегородской | | | | | || |предприятий | | |области, ФАУ | | | | | || |автотранспорта по | | |"Нижегородский | | | | | || |профессиональному | | |ЦППК" (по | | | | | || |отбору водителей | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|1.4 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 125,0 | 125,0 |125,0 | 375,0 || |проведение |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |конкурса | | |автомобильных | | | | | || |мастерства | | |дорог | | | | | || |управления | | |Нижегородской | | | | | || |автомобилем среди | | |области, филиал | | | | | || |руководителей | | |АСМАП по | | | | | || |автотранспортных | | |Приволжскому | | | | | || |предприятий | | |федеральному | | | | | || |"Кубок Приволжья" | | |округу (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | 125,0 | 125,0 |125,0 | 375,0 || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |Всего, в | | | | || |т.ч. | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие | | | | || |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|2.1 |Проведение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |совещаний для |расходы |2016 годы |образования |т.ч. | | | | || |специалистов | | |Нижегородской | | | | | || |органов, | | |области, УГИБДД | | | | | || |осуществляющих | | |(по | | | | | || |управление в | | |согласованию) | | | | | || |сфере образования | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | || |городских округов | | | | | | | | || |Нижегородской | | | | | | | | || |области, по | | | | | | | | || |предупреждению | | | | | | | | || |детского дорожно- | | | | | | | | || |транспортного | | | | | | | | || |травматизма | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|2.2 |Мониторинг |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |деятельности |расходы |2016 годы |образования |т.ч. | | | | || |органов, | | |Нижегородской | | | | | || |осуществляющих | | |области, УГИБДД | | | | | || |управление в | | |(по | | | | | || |сфере образования | | |согласованию) | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |районов и | | | | | | | | || |городских округов | | | | | | | | || |Нижегородской | | | | | | | | || |области, по | | | | | | | | || |профилактике | | | | | | | | || |детского дорожно- | | | | | | | | || |транспортного | | | | | | | | || |травматизма в | | | | | | | | || |подведомственных | | | | | | | | || |образовательных | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|2.3 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |проведение |расходы |2016 годы |образования |т.ч. | | | | || |детских | | |Нижегородской | | | | | || |соревнований | | |области, УГИБДД | | | | | || |"Безопасное | | |(по | | | | | || |колесо" | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|2.4 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |проведение |расходы |2016 годы |образования |т.ч. | | | | || |областного | | |Нижегородской | | | | | || |конкурса детских | | |области, УГИБДД | | | | | || |творческих | | |(по | | | | | || |коллективов | | |согласованию) | | | | | || |"Красный, желтый, | | | | | | | | || |зеленый" | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|2.5 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |проведение |расходы |2016 годы |образования |т.ч. | | | | || |областного | | |Нижегородской | | | | | || |конкурса на | | |области, УГИБДД | | | | | || |лучшую | | |(по | | | | | || |организацию | | |согласованию) | | | | | || |работы по | | | | | | | | || |профилактике | | | | | | | | || |детского дорожно- | | | | | | | | || |транспортного | | | | | | | | || |травматизма среди | | | | | | | | || |отрядов ЮИД | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|2.6 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |проведение |расходы |2016 годы |образования |т.ч. | | | | || |областного | | |Нижегородской | | | | | || |конкурса на | | |области, УГИБДД | | | | | || |лучшую | | |(по | | | | | || |организацию | | |согласованию) | | | | | || |работы по | | | | | | | | || |профилактике | | | | | | | | || |детского дорожно- | | | | | | | | || |транспортного | | | | | | | | || |травматизма среди | | | | | | | | || |образовательных | | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|3. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в |Всего, в | 711,6 | | | 711,6 ||дорожно-транспортных происшествиях |т.ч. | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный | 711,6 | | | 711,6 || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие | | | | || |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|3.1 |Проведение |Прочие |2014- 2016 |Министерство |Всего, в | | | | || |областного |расходы |годы |здравоохранения |т.ч. | | | | || |конкурса | | |Нижегородской | | | | | || |профессионального | | |области | | | | | || |мастерства среди | | | | | | | | || |сотрудников | | | | | | | | || |скорой | | | | | | | | || |медицинской | | | | | | | | || |помощи и службы | | | | | | | | || |медицины | | | | | | | | || |катастроф, | | | | | | | | || |работников | | | | | | | | || |экстренной помощи | | | | | | | | || |при дорожно- | | | | | | | | || |транспортных | | | | | | | | || |происшествиях | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|3.2 |Оснащение |Прочие |2014 год |Министерство |Всего, в | 650,0 | | | 650,0 || |подразделений |расходы | |транспорта и |т.ч. | | | | || |ГИБДД патрульными | | |автомобильных | | | | | || |автомобилями | | |дорог | | | | | || | | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, УГИБДД | | | | | || | | | |(по | | | | | || | | | |согласованию), | | | | | || | | | |органы местного | | | | | || | | | |самоуправления | | | | | || | | | |(при условии | | | | | || | | | |участия) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 650,0 | | | 650,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|3.3 |Оснащение |Прочие |2014 год |Министерство |Всего, в | 1,6 | | | 1,6 || |патрульных |расходы | |транспорта и |т.ч. | | | | || |автомобилей и | | |автомобильных | | | | | || |стационарных | | |дорог | | | | | || |постов ГИБДД | | |Нижегородской | | | | | || |средствами | | |области, УГИБДД | | | | | || |оказания | | |(по | | | | | || |экстренной | | |согласованию), | | | | | || |медицинской | | |органы местного | | | | | || |помощи | | |самоуправления | | | | | || | | | |(при условии | | | | | || | | | |участия) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 1,6 | | | 1,6 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|3.4 |Оснащение |Прочие |2014 год |Министерство |Всего, в | 60,0 | | | 60,0 || |подразделений |расходы | |транспорта и |т.ч. | | | | || |ГИБДД специальным | | |автомобильных | | | | | || |оборудованием, | | |дорог | | | | | || |сокращающим время | | |Нижегородской | | | | | || |оформления | | |области, УГИБДД | | | | | || |документов, | | |(по | | | | | || |связанных с ДТП | | |согласованию), | | | | | || |(лазерные | | |органы местного | | | | | || |дальномеры, | | |самоуправления | | | | | || |рулетки, цифровые | | |(при условии | | | | | || |фотоаппараты, | | |участия) | | | | | || |радиостанции | | | | | | | | || |носимые) | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 60,0 | | | 60,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|4. Повышение требований к подготовке водителей на получение права |Всего, в | 620 | 620 | 620 | 1860 ||на управление транспортными средствами и требований к автошколам, |т.ч. | | | | ||осуществляющим такую подготовку | | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие | 620 | 620 | 620 | 1860 || |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|4.1 |Организация |Прочие |2014 - |ПУГАДН ФСНСТ |Всего, в | | | | || |проведения |расходы |2016 годы |(по |т.ч. | | | | || |аттестации | | |согласованию), | | | | | || |руководителей и | | |министерство | | | | | || |специалистов, | | |транспорта и | | | | | || |связанных с | | |автомобильных | | | | | || |обеспечением | | |дорог | | | | | || |безопасности | | |Нижегородской | | | | | || |дорожного | | |области | | | | | || |движения | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|4.2 |Проведение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 600,0 | 600,0 |600,0 |1 800,0 || |обучения |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |водителей | | |автомобильных | | | | | || |автобусов всех | | |дорог | | | | | || |форм | | |Нижегородской | | | | | || |собственности по | | |области, ФАУ | | | | | || |20 часовой | | |"Нижегородский | | | | | || |программе | | |ЦППК" (по | | | | | || |безопасности | | |согласованию) | | | | | || |дорожного | | | | | | | | || |движения | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | 600,0 | 600,0 |600,0 |1 800,0 || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|4.3 |Организация |Прочие |2014 - |ПУГАДН ФСНСТ |Всего, в | | | | || |работы |расходы |2016 годы |(по |т.ч. | | | | || |региональной | | |согласованию), | | | | | || |комиссии по | | |ФАУ | | | | | || |приему экзаменов | | |"Нижегородский | | | | | || |у специалистов и | | |ЦППК" (по | | | | | || |водителей, | | |согласованию) | | | | | || |перевозящих | | | | | | | | || |опасные грузы | | | | | | | | || |автомобильным | | | | | | | | || |транспортом | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|4.4 |Проведение |Прочие |2014 - |ФАУ |Всего, в | | | | || |обучения |расходы |2016 годы |"Нижегородский |т.ч. | | | | || |водителей | | |ЦППК" (по | | | | | || |транспортных | | |согласованию) | | | | | || |средств категорий | | | | | | | | || |"A", "B", "C", | | | | | | | | || |"D", | | | | | | | | || |оборудованных | | | | | | | | || |устройствами для | | | | | | | | || |подачи | | | | | | | | || |специальных | | | | | | | | || |световых и | | | | | | | | || |звуковых сигналов | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|4.5 |Создание |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |постоянно |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |действующей | | |автомобильных | | | | | || |системы | | |дорог | | | | | || |подготовки | | |Нижегородской | | | | | || |водителей | | |области, ФАУ | | | | | || |категории "Д" | | |"Нижегородский | | | | | || | | | |ЦППК" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|4.6 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 || |проведение |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |профтестирования | | |автомобильных | | | | | || |водителей | | |дорог | | | | | || |электротранспорта | | |Нижегородской | | | | | || |и водителей | | |области, ФАУ | | | | | || |категории "Д" | | |"Нижегородский | | | | | || |организаций всех | | |ЦППК" (по | | | | | || |форм | | |согласованию) | | | | | || |собственности | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |Всего, в | 473 | 370 | 398 | 1 242 || |т.ч. | 450,22 | 269,03 |341,26 |060,51 || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной | 218 | 236 | 254 | 709 || |бюджет | 070,0 | 787,0 |596,0 | 453,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 218 | 236 | 254 | 709 || | | 070,0 | 787,0 |596,0 | 453,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || | | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный | 950,0 |0,0 <*> | 0,0 | 950,0 || |бюджет | <*> | | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | 229 | 107 | 115 | 451 || |бюджет | 560,22 | 112,03 |295,26 |967,51 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 229 | 107 | 115 | 451 || | | 560,22 | 112,03 |295,26 |967,51 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие |24 870,0 |26 370,0 | 28 | 79 || |источники | <*> | <*> |450,0 | 690,0 || | | | | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | |24 870,0 |26 370,0 | 28 | 79 || | | <*> | <*> |450,0 | 690,0 || | | | | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|5.1 |Устранение очагов | | | |Всего, в | 229 | 107 | 115 | 451 || |аварийности на | | | |т.ч. | 560,22 | 112,03 |295,26 | 967,51 || |участках | | | | | | | | || |автомобильных | | | | | | | | || |дорог | | | | | | | | || |федерального | | | | | | | | || |значения, | | | | | | | | || |проходящих по | | | | | | | | || |территории | | | | | | | | || |Нижегородской | | | | | | | | || |области, в том | | | | | | | | || |числе: | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | 229 | 107 | 115 | 451 || | | | | |бюджет | 560,22 | 112,03 |295,26 | 967,51 || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.1.1 |Строительство |Капита- |2014 год |Министерство |Всего, в |64 420,0 | | |64 420,0 || |пешеходного |льные | |транспорта и |т.ч. | | | | || |перехода на |вложения | |автомобильных | | | | | || |автомобильной | | |дорог | | | | | || |дороге Москва - | | |Нижегородской | | | | | || |Н.Новгород (км | | |области, ФКУ | | | | | || |358) | | |"УАМ Москва - | | | | | || | | | |Н.Новгород" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный |64 420,0 | | |64 420,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.1.2 |Строительство |Капита- |2014 год |Министерство |Всего, в |53 160,0 | | |53 160,0 || |пешеходного |льные | |транспорта и |т.ч. | | | | || |перехода в разных |вложения | |автомобильных | | | | | || |уровнях на | | |дорог | | | | | || |автомобильной | | |Нижегородской | | | | | || |дороге Москва - | | |области, ФКУ | | | | | || |Н.Новгород (км | | |"УАМ Москва - | | | | | || |403) | | |Н.Новгород" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный |53 160,0 | | |53 160,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.1.3 |Нанесение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 53 | 55 | 76 | 185 || |дорожной |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | 472,92 | 971,03 |480,66 | 924,61 || |разметки, | | |автомобильных | | | | | || |установка и | | |дорог | | | | | || |замена барьерного | | |Нижегородской | | | | | || |ограждения, | | |области, ФКУ | | | | | || |установка | | |"УАМ Москва - | | | | | || |светофорных | | |Н.Новгород" (по | | | | | || |объектов, | | |согласованию) | | | | | || |установка и | | | | | | | | || |замена дорожных | | | | | | | | || |знаков, установка | | | | | | | | || |и замена | | | | | | | | || |направляющих | | | | | | | | || |устройств, | | | | | | | | || |приведение в | | | | | | | | || |нормативное | | | | | | | | || |состояние полосы | | | | | | | | || |отвода на | | | | | | | | || |участках | | | | | | | | || |автомобильных | | | | | | | | || |дорог Москва - | | | | | | | | || |Н.Новгород, | | | | | | | | || |Н.Новгород - | | | | | | | | || |Саратов, обходе | | | | | | | | || |города | | | | | | | | || |Н.Новгорода | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | 53 | 55 | 76 | 185 || | | | | |бюджет | 472,92 | 971,03 |480,66 | 924,61 || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.1.4 |Нанесение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |51 256,9 |42 620,9 | 28 | 122 || |горизонтальной |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | |988,9 | 866,7 || |разметки на | |(ежегодно, |автомобильных | | | | | || |участке | |II - III |дорог | | | | | || |автомобильной | |кварталы) |Нижегородской | | | | | || |дороги Н.Новгород | | |области, ФКУ | | | | | || |- Уфа | | |Упрдор "Волга" | | | | | || | | | |(по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный |51 256,9 |42 620,9 | 28 | 122 || | | | | |бюджет | | |988,9 | 866,7 || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.1.5 |Проведение работ |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 674,8 | 707,9 |742,5 |2 125,2 || |по содержанию |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |светофорных | |(ежегодно) |автомобильных | | | | | || |объектов на | | |дорог | | | | | || |участке | | |Нижегородской | | | | | || |автомобильной | | |области, ФКУ | | | | | || |дороги Н.Новгород | | |Упрдор "Волга" | | | | | || |- Уфа | | |(по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | 674,8 | 707,9 |742,5 |2 125,2 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.1.6 |Проведение работ |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |6 575,6 |7 812,2 | 9 |23 471,0 || |по содержанию |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | |083,2 | || |элементов линий | |(ежегодно) |автомобильных | | | | | || |искусственного | | |дорог | | | | | || |электроосвещения | | |Нижегородской | | | | | || |на участке | | |области, ФКУ | | | | | || |автомобильной | | |Упрдор "Волга" | | | | | || |дороги Н.Новгород | | |(по | | | | | || |- Уфа | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный |6 575,6 |7 812,2 | 9 |23 471,0 || | | | | |бюджет | | |083,2 | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2 |Устранение очагов | | | |Всего, в | 218 | 236 | 254 | 709 || |аварийности на | | | |т.ч. | 070,0 | 787,0 |596,0 | 453,0 || |автомобильных | | | | | <**> | <**> | <**> | <**> || |дорогах общего | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | || |регионального и | | | | | | | | || |межмуниципального | | | | | | | | || |значения, в том | | | | | | | | || |числе: | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | 218 | 236 | 254 | 709 || | | | | |бюджет | 070,0 | 787,0 |596,0 | 453,0 || | | | | | | <**> | <**> | <**> | <**> || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.1 |Установка |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |24 200,0 |25 700,0 | 27 |77 170,0 || |металлического |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |270,0 | <**> || |барьерного | | |автомобильных | | | | <**> | || |ограждения на | | |дорог | | | | | || |автомобильных | | |Нижегородской | | | | | || |дорогах общего | | |области, | | | | | || |пользования | | |министерство | | | | | || |регионального и | | |строительства | | | | | || |межмуниципального | | |Нижегородской | | | | | || |значения | | |области, ГКУ НО | | | | | || | | | |"ГУАД" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |24 200,0 |25 700,0 | 27 |77 170,0 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |270,0 | <**> || | | | | | | | | <**> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.2 |Нанесение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 100 | 106 | 112 | 318 || |горизонтальной |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | 000,0 | 200,0 |700,0 | 900,0 || |дорожной разметки | | |автомобильных | | <**> | <**> | <**> | <**> || |на автомобильных | | |дорог | | | | | || |дорогах общего | | |Нижегородской | | | | | || |пользования | | |области, | | | | | || |регионального и | | |министерство | | | | | || |межмуниципального | | |строительства | | | | | || |значения | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, ГКУ НО | | | | | || | | | |"ГУАД" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | 100 | 106 | 112 | 318 || | | | | |бюджет | 000,0 | 200,0 |700,0 | 900,0 || | | | | | | <**> | <**> | <**> | <**> || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.3 |Замена и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |13 000,0 |13 810,0 | 14 |41 460,0 || |установка |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |650,0 | <**> || |дорожных знаков | | |автомобильных | | | | <**> | || |на автомобильных | | |дорог | | | | | || |дорогах общего | | |Нижегородской | | | | | || |пользования | | |области, | | | | | || |регионального и | | |министерство | | | | | || |межмуниципального | | |строительства | | | | | || |значения | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, ГКУ НО | | | | | || | | | |"ГУАД" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |13 000,0 |13 810,0 | 14 |41 460,0 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |650,0 | <**> || | | | | | | | | <**> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.4 |Устройство |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |27 000,0 |28 674,0 | 30 |86 099,0 || |автобусных |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |425,0 | <**> || |остановок, | | |автомобильных | | | | <**> | || |установка и | | |дорог | | | | | || |замена | | |Нижегородской | | | | | || |автопавильонов на | | |области, | | | | | || |автомобильных | | |министерство | | | | | || |дорогах общего | | |строительства | | | | | || |пользования | | |Нижегородской | | | | | || |регионального и | | |области, ГКУ НО | | | | | || |межмуниципального | | |"ГУАД" (по | | | | | || |значения | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |27 000,0 |28 674,0 | 30 |86 099,0 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |425,0 | <**> || | | | | | | | | <**> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.5 |Установка и |Капита- |2014 - |Министерство |Всего, в |5 370,0 |5 703,0 | 6 |17 124,0 || |модернизация |льные |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |051,0 | <**> || |светофорных |вложения | |автомобильных | | | | <**> | || |объектов на | | |дорог | | | | | || |автомобильных | | |Нижегородской | | | | | || |дорогах общего | | |области, | | | | | || |пользования | | |министерство | | | | | || |регионального и | | |строительства | | | | | || |межмуниципального | | |Нижегородской | | | | | || |значения | | |области, ГКУ НО | | | | | || | | | |"ГУАД" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |5 370,0 |5 703,0 | 6 |17 124,0 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |051,0 | <**> || | | | | | | | | <**> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.6 |Содержание |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |4 500,0 |5 300,0 | 5 |15 600,0 || |светофорных |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |800,0 | <**> || |объектов на | | |автомобильных | | | | <**> | || |автомобильных | | |дорог | | | | | || |дорогах общего | | |Нижегородской | | | | | || |пользования | | |области, | | | | | || |регионального и | | |министерство | | | | | || |межмуниципального | | |строительства | | | | | || |значения | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, ГКУ НО | | | | | || | | | |"ГУАД" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |4 500,0 |5 300,0 | 5 |15 600,0 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |800,0 | <**> || | | | | | | | | <**> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.7 |Содержание и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |14 000,0 |15 800,0 | 17 |47 300,0 || |ремонт линий |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |500,0 | <**> || |электроосвещения | | |автомобильных | | | | <**> | || |на автомобильных | | |дорог | | | | | || |дорогах общего | | |Нижегородской | | | | | || |пользования | | |области, | | | | | || |регионального и | | |министерство | | | | | || |межмуниципального | | |строительства | | | | | || |значения | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, ГКУ НО | | | | | || | | | |"ГУАД" (по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |14 000,0 |15 800,0 | 17 |47 300,0 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |500,0 | <**> || | | | | | | | | <**> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.2.8 |Расходы на |Капита- |2014 - |Министерство |Всего, в |30 000,0 |35 600,0 | 40 | 105 || |устройство |льные |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <**> | <**> |200,0 | 800,0 || |наружного |вложения | |автомобильных | | | | <**> | <**> || |освещения | | |дорог | | | | | || |участков | | |Нижегородской | | | | | || |автомобильных | | |области, | | | | | || |дорог общего | | |министерство | | | | | || |пользования | | |строительства | | | | | || |регионального или | | |Нижегородской | | | | | || |межмуниципального | | |области, ГКУ НО | | | | | || |значения | | |"ГУАД" (по | | | | | || |(устройство сети | | |согласованию) | | | | | || |внешнего | | | | | | | | || |электроосвещения) | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |30 000,0 |35 600,0 | 40 | 105 || | | | | |бюджет | <**> | <**> |200,0 | 800,0 || | | | | | | | | <**> | <**> || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.3 |Устранение очагов | | | |Всего, в | 950,0 | | | 950,0 || |аварийности на | | | |т.ч. | | | | || |автомобильных | | | | | | | | || |дорогах местного | | | | | | | | || |значения, в том | | | | | | | | || |числе: | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 950,0 | | | 950,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.3.1 |Обустройство |Прочие |2014 год |Министерство |Всего, в | 160,0 | | | 160,0 || |наиболее опасных |расходы | |транспорта и |т.ч. | | | | || |участков улично- | | |автомобильных | | | | | || |дорожной сети | | |дорог | | | | | || |дорожными | | |Нижегородской | | | | | || |ограждениями | | |области, органы | | | | | || | | | |местного | | | | | || | | | |самоуправления | | | | | || | | | |(при условии | | | | | || | | | |участия) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 160,0 | | | 160,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.3.2 |Проведение |Прочие |2014 год |Министерство |Всего, в | 790,0 | | | 790,0 || |модернизации и |расходы | |транспорта и |т.ч. | | | | || |капитального | | |автомобильных | | | | | || |ремонта | | |дорог | | | | | || |светофорных | | |Нижегородской | | | | | || |объектов | | |области, органы | | | | | || | | | |местного | | | | | || | | | |самоуправления | | | | | || | | | |(при условии | | | | | || | | | |участия) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 790,0 | | | 790,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.4 |Проведение |Капита- |2014 - |Министерство |Всего, в |23 020,0 |24 170,0 | 26 |73 290,0 || |капитального |льные |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | |100,0 | || |ремонта |вложения | |автомобильных | | | | | || |железнодорожных | | |дорог | | | | | || |переездов (в том | | |Нижегородской | | | | | || |числе замена | | |области, ГЖД | | | | | || |дорожных знаков, | | |(по | | | | | || |столбиков, ремонт | | |согласованию) | | | | | || |переездных | | | | | | | | || |постов, | | | | | | | | || |асфальтировка) | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие |23 020,0 |24 170,0 | 26 |73 290,0 || | | | | |источники | | |100,0 | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|5.5 |Проведение |Капита- |2014 - |Министерство |Всего, в |1 850.0 |2 200,0 | 2 |6 400,0 || |асфальтировки |льные |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | |350.0 | || |подходов к |вложения | |автомобильных | | | | | || |железнодорожным | | |дорог | | | | | || |переездам, | | |Нижегородской | | | | | || |текущего ремонта | | |области, ГЖД | | | | | || |переездных постов | | |(по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие |1 850,0 |2 200,0 | 2 |6 400,0 || | | | | |источники | | |350,0 | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|6. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по |Всего, в | 84 611 | 128 | 128 | 342 ||безопасности дорожного движения |т.ч. | | 835,0 |835,0 | 281,0 || | | | <***> |<***> | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Областной |84 272,0 | 128 | 128 | 341 || |бюджет | <***> | 835,0 |835,0 | 942,0 || | | | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <**> | <**> | <**> | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | |84 272,0 | 128 | 128 | 341 || | | <***> | 835,0 |835,0 | 942,0 || | | | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Местный | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 || |бюджет | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |в том | | | | || |числе: | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 339,0 || | | <*> | <*> | <*> | <*> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | | | 0,0 || | | <**> | | | <**> || +------------+---------+---------+-------+--------+| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | <***> | <***> |<***> | <***> || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Федеральный | | | | || |бюджет | | | | || +------------+---------+---------+-------+--------+| |Прочие | | | | || |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------++-----------++--------++--------++------++--------+|6.1 |Организация и |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | | | | || |мониторинг |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |поставок в | | |автомобильных | | | | | || |Нижегородскую | | |дорог | | | | | || |область | | |Нижегородской | | | | | || |материально- | | |области | | | | | || |технических | | | | | | | | || |ресурсов, | | | | | | | | || |приобретаемых в | | | | | | | | || |рамках реализации | | | | | | | | || |федеральной | | | | | | | | || |целевой программы | | | | | | | | || |"Повышение | | | | | | | | || |безопасности | | | | | | | | || |дорожного | | | | | | | | || |движения в | | | | | | | | || |2013-2020 годах", | | | | | | | | || |утвержденной | | | | | | | | || |постановлением | | | | | | | | || |Правительства | | | | | | | | || |Российской | | | | | | | | || |Федерации от 3 | | | | | | | | || |октября 2013 года | | | | | | | | || |N 864 | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.2 |Организация |Прочие |2014 - |УГИБДД (по |Всего, в | | | | || |проведения на |расходы |2016 годы |согласованию) |т.ч. | | | | || |территории | | | | | | | | || |Нижегородской | | | | | | | | || |области | | | | | | | | || |профилактических | | | | | | | | || |мероприятий по | | | | | | | | || |снижению | | | | | | | | || |аварийности на | | | | | | | | || |пассажирском | | | | | | | | || |автотранспорте | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.3 |Контроль за |Прочие |2014 - |ПУГАДН ФСНСТ |Всего, в | | | | || |выполнением |расходы |2016 годы |(по |т.ч. | | | | || |хозяйствующими | | |согласованию) | | | | | || |субъектами, | | | | | | | | || |осуществляющими | | | | | | | | || |перевозочную | | | | | | | | || |деятельность | | | | | | | | || |автомобильным | | | | | | | | || |транспортом, | | | | | | | | || |требований | | | | | | | | || |транспортного | | | | | | | | || |законодательства | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.4 |Проведение |Прочие |2014 - |ПУГАДН ФСНСТ |Всего, в | | | | || |контрольных |расходы |2016 годы |(по |т.ч. | | | | || |мероприятий в | | |согласованию) | | | | | || |отношении | | | | | | | | || |хозяйствующих | | | | | | | | || |субъектов, | | | | | | | | || |осуществляющих | | | | | | | | || |перевозки | | | | | | | | || |пассажиров | | | | | | | | || |автомобильным | | | | | | | | || |транспортом, | | | | | | | | || |оборудованным для | | | | | | | | || |перевозок более 8 | | | | | | | | || |человек, на | | | | | | | | || |основании | | | | | | | | || |специального | | | | | | | | || |разрешения | | | | | | | | || |(лицензии) | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.5 |Организация |Прочие |2014 - |ПУГАДН ФСНСТ |Всего, в | | | | || |работы комиссии |расходы |2016 годы |(по |т.ч. | | | | || |при ПУГАДН ФСНСТ | | |согласованию) | | | | | || |по рассмотрению | | | | | | | | || |нарушений | | | | | | | | || |лицензионных | | | | | | | | || |требований и | | | | | | | | || |условий | | | | | | | | || |владельцами | | | | | | | | || |лицензионного | | | | | | | | || |транспорта | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.6 |Проведение работ |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в |84 272,0 | 128 | 128 |341942,0 || |по содержанию и |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | <***> | 835,0 |835,0 | <***> || |эксплуатации | | |автомобильных | | | <***> |<***> | || |объектов | | |дорог | | | | | || |автоматического | | |Нижегородской | | | | | || |контроля и | | |области, ГКУ НО | | | | | || |выявления | | |"Безопасный | | | | | || |нарушений ПДД, | | |город" (по | | | | | || |входящих в состав | | |согласованию) | | | | | || |аппаратно- | | | | | | | | || |программного | | | | | | | | || |комплекса | | | | | | | | || |"Безопасный | | | | | | | | || |город" | | | | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной |84 272,0 | 128 | 128 |341942,0 || | | | | |бюджет | <***> | 835,0 |835,0 | <***> || | | | | | | | <***> |<***> | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.7 |Оснащение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 250,0 | | | 250,0 || |подразделений |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |ГИБДД комплексами | | |автомобильных | | | | | || |видеофиксации | | |дорог | | | | | || |нарушений ПДД | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, УГИБДД | | | | | || | | | |(по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 250,0 | | | 250,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+|6.8 |Оснащение |Прочие |2014 - |Министерство |Всего, в | 89,0 | | | 89,0 || |подразделений |расходы |2016 годы |транспорта и |т.ч. | | | | || |ГИБДД алкометрами | | |автомобильных | | | | | || | | | |дорог | | | | | || | | | |Нижегородской | | | | | || | | | |области, УГИБДД | | | | | || | | | |(по | | | | | || | | | |согласованию) | | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Областной | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Местный | 89,0 | | | 89,0 || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Федеральный | | | | || | | | | |бюджет | | | | || | | | | +------------+---------+---------+-------+---------+| | | | | |Прочие | | | | || | | | | |источники | | | | |+------+------------------+----------+-----------+----------------+------------+---------+---------+-------+---------+
Примечание:
<*> - объемы финансирования мероприятий в рамках настоящейПрограммы;
<**> - объемы финансирования мероприятий в рамкахгосударственной программы "Развитие транспортной системыНижегородской области до 2016 года", утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773;
<***> - объемы финансирования мероприятий в рамках Планамероприятий по реализации на территории Нижегородской областипроекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород", утвержденного постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 12 ноября 2012 года N 798.".
4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области
до 2016 года"
ТАБЛИЦА
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
+---------------------------+----------+------+------+------+------+-----------+| | Единицы |2012 |2014 |2015 |2016 | % || |измерения | год | год | год | год |отклонения || | | | | | | с начала || | | | | | |реализации || | | | | | |Программы |+---------------------------+----------+------+------+------+------+-----------+|1. Количество лиц, | человек | 718 | 699 | 688 | 680 | -5,3% ||погибших в результате ДТП | | | | | | |+---------------------------+----------+------+------+------+------+-----------+|2. Количество детей, | человек | 21 | 20 | 19 | 18 | -14,3% ||погибших в результате ДТП | | | | | | |+---------------------------+----------+------+------+------+------+-----------+|3. Количество лиц, |чел./100 |21,85 |21,08 |20,65 |20,21 | -7,5% ||погибших в результате ДТП, | тыс. | | | | | ||на 100 тыс. населения |населения | | | | | ||(социальный риск) | | | | | | |+---------------------------+----------+------+------+------+------+-----------+|4. Количество лиц, | чел./10 | 7,1 |7,08 |6,84 |6,63 | -6,62% ||погибших в результате ДТП, | тыс. ТС | | | | | ||на 10 тыс. единиц | | | | | | ||транспортных средств | | | | | | ||(транспортный риск) | | | | | | |+---------------------------+----------+------+------+------+------+-----------+
".