Постановление от 09.06.2004 г № 665
О внесении изменений в постановление городской Думы от 22.03.2004 N 620 «О городском бюджете на 2004 год»
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Дзержинске Нижегородской области, утвержденным постановлением городской Думы от 09.10.2001 N 106, городская Дума постановляет:
1.Внести в постановление городской Думы от 22.03.2004 N 620 "О городском бюджете на 2004 год" следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить городской бюджет на 2004 год по расходам в сумме 1268210,0 тыс. руб., по доходам в сумме 1162535,0 тыс. руб. и предельный размер дефицита 105675,0 тыс. руб.".
1.2.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"Пункт 11. Утвердить расходы городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:
┌──────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│ Функц. │ Наименование расходов │ Сумма │ В том числе │
│ классиф. │ │ в тыс. ├──────────┬──────────┤
│ │ │ руб. │ текущие │ капитал. │
├──────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0100 │1. Государственное управление и│ 119882 │ 114685 │ 5197 │
│ │местное самоуправление │ │ │ │
│ 0106 │1.1. Городская Дума │ 10215 │ 9795 │ 420 │
│ 0106 │1.2. Администрация города │ 109667 │ 104890 │ 4777 │
│ │ │ │ │ │
│ 0500 │2. Правоохранительная деятельность│ 3000 │ │ 3000 │
│ │и обеспечение безопасности│ │ │ │
│ │государства │ │ │ │
│ 0501 │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Повышение│ 3000 │ │ 3000 │
│ │эффективности борьбы с│ │ │ │
│ │преступностью и│ │ │ │
│ │материально-технического │ │ │ │
│ │обеспечения деятельности УВД г.│ │ │ │
│ │Дзержинска на 2004 г." │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 0700 │3. Промышленность, энергетика и│ 8794 │ │ 8794 │
│ │строительство │ │ │ │
│ 0707 │3.1. Ипотечное кредитование │ 1376 │ │ 1376 │
│ 0707 │3.2. Государственные капитальные│ 7418 │ │ 7418 │
│ │вложения │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Организация работы│ 500 │ │ 500 │
│ │наземного пассажирского транспорта│ │ │ │
│ │на период 2003 - 2006 гг." │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 0800 │4. Сельское хозяйство │ 1541 │ 1541 │ │
│ 0802 │4.1. Земельные ресурсы (КУМИ) │ 850 │ 850 │ │
│ 0805 │4.2. ГУНО "Госветуправление" г.│ 691 │ 691 │ │
│ │Дзержинска" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1000 │5. Транспорт, дорожное хозяйство,│ 40190 │ 38190 │ 2000 │
│ │связь и информатика │ │ │ │
│ 1001 │5.1. Автомобильный транспорт │ 14470 │ 14470 │ │
│ 1004 │5.2. Водный транспорт │ 300 │ 300 │ │
│ 1005 │5.3. Электротранспорт │ 25220 │ 23220 │ 2000 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Организация работы│ 2000 │ │ 2000 │
│ │наземного пассажирского транспорта│ │ │ │
│ │на период 2003 - 2006 гг." │ │ │ │
│ 1006 │5.4. Связь │ 200 │ 200 │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1200 │6. Жилищно-коммунальное хозяйство │ 271572 │ 248236 │ 23336 │
│ 1201 │6.1. Жилищное хозяйство │ 27916 │ 19580 │ 8336 │
│ 1202 │6.2. Коммунальное хозяйство │ 243656 │ 228656 │ 15000 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- Программа совершенствования│ 3140 │ 3140 │ │
│ │дорожных условий и внедрения│ │ │ │
│ │технических средств регулирования│ │ │ │
│ │дорожного движения в г. Дзержинске│ │ │ │
│ │на 2003 - 2005 гг. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1300 │7. Предупреждение и ликвидация│ 4949 │ 4849 │ 100 │
│ │последствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ │и стихийных бедствий │ │ │ │
│ 1302 │7.1. Предупреждение и ликвидация│ 3008 │ 2908 │ 100 │
│ │последствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ │и стихийных бедствий │ │ │ │
│ │7.1.1. Содержание│ 2508 │ 2408 │ 100 │
│ │аварийно-спасательного отряда при│ │ │ │
│ │управлении ГО и ЧС │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Развитие гражданской│ 200 │ 200 │ │
│ │обороны, снижение рисков и│ │ │ │
│ │последствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ │природного и техногенного│ │ │ │
│ │характера и обеспечение пожарной│ │ │ │
│ │безопасности г. Дзержинска на 2004│ │ │ │
│ │- 2006 гг." │ │ │ │
│ │7.1.2. Расходы на создание│ 500 │ 500 │ │
│ │целевого финансового резерва для│ │ │ │
│ │предупреждения и ликвидации│ │ │ │
│ │чрезвычайных ситуаций │ │ │ │
│ 1304 │7.2. 2-й отряд государственной│ 1941 │ 1941 │ │
│ │противопожарной службы │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Развитие гражданской│ 692 │ 692 │ │
│ │обороны, снижение рисков и│ │ │ │
│ │последствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │
│ │природного и техногенного│ │ │ │
│ │характера и обеспечение пожарной│ │ │ │
│ │безопасности г. Дзержинска на 2004│ │ │ │
│ │- 2006 гг." │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1400 │8. Образование │ 471605 │ 447948 │ 23657 │
│ 01 │8.1. Дошкольное образование, в│ 145353 │ 141389 │ 3964 │
│ │т.ч. детские дошкольные учреждения│ │ │ │
│ 02, 07 │8.2. Общее образование и прочие│ 274765 │ 257523 │ 17242 │
│ │расходы в области образования │ │ │ │
│02, 04, 07│8.3. Образовательные учреждения│ 25268 │ 24318 │ 950 │
│ │отдела культуры │ │ │ │
│ 02, 07 │8.4. Образовательные учреждения│ 15261 │ 14185 │ 1076 │
│ │отдела молодежи │ │ │ │
│ 02, 07 │8.5. Образовательные учреждения│ 10958 │ 10533 │ 425 │
│ │отдела физической культуры и│ │ │ │
│ │спорта │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1500 │9. Культура, искусство и│ 18139 │ 17833 │ 306 │
│ │кинематография │ │ │ │
│1501, 1503│9.1. Культура и искусство │ 10559 │ 10253 │ 306 │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ 1503 │- программа "Перспективное│ 1100 │ 930 │ 170 │
│ │развитие библиотек ЦБС г.│ │ │ │
│ │Дзержинска на 2003 - 2005 гг." │ │ │ │
│ 1501 │9.2. Театры │ 7580 │ 7580 │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1700 │10. Здравоохранение и физическая│ 198572 │ 190420 │ 8152 │
│ │культура │ │ │ │
│ 1701 │10.1. Здравоохранение │ 195007 │ 186855 │ 8152 │
│ 1703 │10.2. Физическая культура и спорт │ 3565 │ 3565 │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │поддержка футбольной команды│ 2900 │ 2900 │ │
│ │"Сибур-Химик" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1800 │11. Социальная политика │ 30359 │ 29909 │ 450 │
│ 1801 │11.1. Учреждения социального│ 24885 │ 24435 │ 450 │
│ │обеспечения │ │ │ │
│ 1802 │11.2. Социальная помощь │ 4144 │ 4144 │ │
│ 1803 │11.3. Молодежная политика │ 450 │ 450 │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │- программа "Молодежь Дзержинска│ 450 │ 450 │ │
│ │на 2004 - 2007 гг." │ │ │ │
│ 1806 │11.4. Убытки по│ 880 │ 880 │ │
│ │сверхгарантированному перечню│ │ │ │
│ │ритуальных услуг │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 1900 │12. Обслуживание государственного│ 19344 │ 19344 │ │
│ │и муниципального долга │ │ │ │
│ 1901 │12.1. Обслуживание│ 19344 │ 19344 │ │
│ │государственного и муниципального│ │ │ │
│ │внутреннего долга │ │ │ │
│ │12.1.1. Выплата процентов по│ 19344 │ 19344 │ │
│ │бюджетным кредитам (бюджетным│ │ │ │
│ │ссудам), займам, предоставленным│ │ │ │
│ │бюджетами других уровней │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ 3000 │13. Прочие расходы │ 64375 │ 36175 │ 28200 │
│ 3001 │13.1. Резервный фонд │ 3000 │ 3000 │ │
│ 3004 │13.2. Прочие расходы, не│ 61375 │ 33175 │ 28200 │
│ │отнесенные к другим подразделам: │ │ │ │
│ │13.2.1. Горвоенкомат │ 824 │ 824 │ │
│ │13.2.2. Комитет по управлению│ 34124 │ 8424 │ 25700 │
│ │муниципальным имуществом, в том│ │ │ │
│ │числе: │ │ │ │
│ │- расходы на содержание КУМИ │ 3299 │ 3199 │ 100 │
│ │- исполнение функций арендодателя │ 5225 │ 5225 │ │
│ │- расходы по ремонту объектов│ 25000 │ │ 25000 │
│ │теплоснабжения │ │ │ │
│ │- целевые расходы по ремонту│ 600 │ │ 600 │
│ │стадиона "Химик" │ │ │ │
│ │13.2.3. МУП│ 579 │ 579 │ │
│ │"Архитектурно-производственное │ │ │ │
│ │бюро" │ │ │ │
│ │13.2.4. МУ КС "Строитель" │ 513 │ 513 │ │
│ │13.2.5. Инспекция "Государственный│ 797 │ 797 │ │
│ │архитектурно-строительный надзор" │ │ │ │
│ │13.2.6. Отдел молодежи │ 779 │ 779 │ │
│ │13.2.7. Управление архитектуры и│ 2463 │ 963 │ 1500 │
│ │градостроительства │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
│ │генеральный план города │ 1500 │ 0 │ 1500 │
│ │13.2.8. Расходы на финансирование│ 495 │ 495 │ │
│ │положения "Почетный гражданин г.│ │ │ │
│ │Дзержинска" │ │ │ │
│ │13.2.9. Расходы на финансирование│ 32 │ 32 │ │
│ │положения "О старосте поселка г.│ │ │ │
│ │Дзержинска" │ │ │ │
│ │13.2.10. Финансовая поддержка│ 50 │ 50 │ │
│ │городской организации ветеранов │ │ │ │
│ │13.2.11. Финансовая поддержка│ 50 │ 50 │ │
│ │городского отделения│ │ │ │
│ │Всероссийского общества инвалидов │ │ │ │
│ │13.2.12. Фонд поддержки│ 1200 │ 1200 │ │
│ │избирательных округов │ │ │ │
│ │13.2.13. Резерв на прием объектов│ 600 │ 600 │ │
│ │социально-культурной сферы │ │ │ │
│ │13.2.14. Резерв на приобретение│ 1000 │ │ 1000 │
│ │приборов учета энергоснабжения для│ │ │ │
│ │бюджетных учреждений в счет│ │ │ │
│ │лизингового фонда │ │ │ │
│ │13.2.15. Финансовая поддержка│ 1000 │ 1000 │ │
│ │налоговых органов │ │ │ │
│ │13.2.16. Погашение задолженности│ 1800 │ 1800 │ │
│ │по земельному налогу в федеральный│ │ │ │
│ │бюджет │ │ │ │
│ │13.2.17. Выплата процентных│ 14900 │ 14900 │ │
│ │платежей за привлеченные денежные│ │ │ │
│ │средства │ │ │ │
│ │13.2.18. МУ "Городской архив" │ 169 │ 169 │ │
│ │ │ │ │ │
│ 3100 │14. Целевые бюджетные фонды │ 15888 │ 15888 │ │
│ 3112 │14.1. Городской экологический фонд│ 15888 │ 15888 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ВСЕГО РАСХОДОВ │ 1268210 │ 1165018 │ 103192 │
│ │ │ │ │ │
│ │в том числе расходы по поселковым│ 26521 │ 25462 │ 1059 │
│ │администрациям: │ │ │ │
│ │Бабинская │ 5030 │ 4940 │ 90 │
│ │Гавриловская │ 1505 │ 1505 │ │
│ │Горбатовская │ 9216 │ 8498 │ 718 │
│ │Желнинская │ 3558 │ 3413 │ 145 │
│ │Пырская │ 7212 │ 7106 │ 106 │
└──────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘".
1.3.Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"Пункт 12. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Код │ Наименование источников │ Сумма │
│ бюджетной │ │ │
│классификации│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Источники финансирования дефицита бюджета │ 105675│
│ │в том числе: │ │
│ │Источники внутреннего финансирования│ 105675│
│ │дефицита бюджета │ │
│ 02000 │Прочие источники внутреннего финансирования│ 251383│
│ │дефицита бюджета │ │
│ 02001 │Привлечение средств │ 251383│
│ 02002 │Погашение основной суммы задолженности │ 0│
│ 03000 │Кредитные соглашения и договоры │ -70000│
│ 03030 │Кредитные соглашения и договоры,│ -70000│
│ │заключенные от имени муниципальных│ │
│ │образований │ │
│ 03031 │Получение кредитов │ 0│
│ 03032 │Погашение основной суммы задолженности │ 70000│
│ │ │ │
│ 04000 │Поступления от продажи имущества,│ 23500│
│ │находящегося в государственной и│ │
│ │муниципальной собственности │ │
│ 04130 │Поступления от продажи имущества,│ 20500│
│ │находящегося в муниципальной собственности │ │
│ 04330 │Поступления от продажи земельных участков,│ 3000│
│ │на которых расположены иные объекты│ │
│ │недвижимого имущества, зачисляемые в│ │
│ │местные бюджеты │ │
│ │ │ │
│ 08000 │Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов│ -108578│
│ │других уровней │ │
│ 08001 │Получение бюджетных ссуд │ 0│
│ 08002 │Погашение основной суммы задолженности │ 108578│
│ │ │ │
│ 10000 │Изменение остатков средств бюджета │ 9370│
│ 10010 │Остатки средств бюджета на начало отчетного│ 21911│
│ │периода │ │
│ │ │ │
│ 10020 │Остатки средств бюджета на конец отчетного│ 12541│
│ │периода │ │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘".
1.4.Приложение 3 "Функциональная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год" к постановлению городской Думы от 22.03.2004 N 620 изложить в следующей редакции:
┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│ │ Функциональная │Целевая│ Вид │ Сумма │
│ ├──────┬─────────┤статья │расходов│ │
│ │Раздел│Подраздел│ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────┤
│Местное самоуправление │ 01 │ 00 │ 000 │ 000 │ 119882│
│Функционирование органов местного│ 01 │ 06 │ 000 │ 000 │ 119882│
│самоуправления │ │ │ │ │ │
│Содержание органов местного│ 01 │ 06 │ 026 │ 000 │ 95374│
│самоуправления │ │ │ │ │ │
│Денежное содержание аппарата │ 01 │ 06 │ 026 │ 027 │ 95374│
│Обеспечение деятельности органов│ 01 │ 06 │ 027 │ 000 │ 24508│
│местного самоуправления │ │ │ │ │ │
│Расходы на содержание аппарата │ 01 │ 06 │ 027 │ 029 │ 24508│
│ │ │ │ │ │ │
│Правоохранительная деятельность и│ 05 │ 00 │ 000 │ 000 │ 3000│
│обеспечение безопасности государства │ │ │ │ │ │
│Органы внутренних дел │ 05 │ 01 │ 000 │ 000 │ 3000│
│Обеспечение личного состава войск │ 05 │ 01 │ 601 │ 000 │ 3000│
│Содержание подведомственных структур │ 05 │ 01 │ 601 │ 075 │ 3000│
│ │ │ │ │ │ │
│Промышленность, энергетика и│ 07 │ 00 │ 000 │ 000 │ 8794│
│строительство │ │ │ │ │ │
│Строительство, архитектура │ 07 │ 07 │ 000 │ 000 │ 8794│
│Государственные капитальные вложения │ 07 │ 07 │ 313 │ 000 │ 7418│
│Государственные капитальные вложения на│ 07 │ 07 │ 313 │ 198 │ 7418│
│безвозвратной основе │ │ │ │ │ │
│Государственная поддержка строительства │ 07 │ 07 │ 314 │ 000 │ 1376│
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 07 │ 07 │ 314 │ 397 │ 1376│
│видам расходов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельское хозяйство │ 08 │ 00 │ 000 │ 000 │ 1541│
│Земельные ресурсы │ 08 │ 02 │ 000 │ 000 │ 850│
│Мероприятия по улучшению землеустройства│ 08 │ 02 │ 344 │ 000 │ 850│
│и землепользования │ │ │ │ │ │
│Ведение государственного кадастра,│ 08 │ 02 │ 344 │ 213 │ 850│
│мониторинга земель и землеустройства │ │ │ │ │ │
│Прочие мероприятия в области сельского│ 08 │ 05 │ 000 │ 000 │ 691│
│хозяйства │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы в области сельского│ 08 │ 05 │ 342 │ 000 │ 691│
│хозяйства │ │ │ │ │ │
│Содержание подведомственных структур │ 08 │ 05 │ 342 │ 075 │ 691│
│ │ │ │ │ │ │
│Транспорт, дорожное хозяйство, связь и│ 10 │ 00 │ 000 │ 000 │ 40190│
│информатика │ │ │ │ │ │
│Автомобильный транспорт │ 10 │ 01 │ 000 │ 000 │ 14470│
│Государственная поддержка автомобильного│ 10 │ 01 │ 372 │ 000 │ 14470│
│транспорта │ │ │ │ │ │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10 │ 01 │ 372 │ 290 │ 14470│
│Водный транспорт │ 10 │ 04 │ 000 │ 000 │ 300│
│Государственная поддержка речного│ 10 │ 04 │ 375 │ 000 │ 300│
│транспорта │ │ │ │ │ │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10 │ 04 │ 375 │ 290 │ 300│
│Прочие виды транспорта │ 10 │ 05 │ 000 │ 000 │ 25220│
│Государственная поддержка других видов│ 10 │ 05 │ 380 │ 000 │ 25220│
│транспорта │ │ │ │ │ │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10 │ 05 │ 380 │ 290 │ 25220│
│Связь │ 10 │ 06 │ 000 │ 000 │ 200│
│Государственная поддержка отрасли связи │ 10 │ 06 │ 377 │ 000 │ 200│
│Целевые субсидии и субвенции │ 10 │ 06 │ 377 │ 290 │ 200│
│ │ │ │ │ │ │
│Жилищно-коммунальное хозяйство │ 12 │ 00 │ 000 │ 000 │ 271572│
│Жилищное хозяйство │ 12 │ 01 │ 000 │ 000 │ 27916│
│Государственная поддержка жилищного│ 12 │ 01 │ 310 │ 000 │ 27916│
│хозяйства │ │ │ │ │ │
│Целевые субсидии и субвенции │ 12 │ 01 │ 310 │ 290 │ 19580│
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 12 │ 01 │ 310 │ 397 │ 8336│
│видам расходов │ │ │ │ │ │
│Коммунальное хозяйство │ 12 │ 02 │ 000 │ 000 │ 243656│
│Государственная поддержка коммунального│ 12 │ 02 │ 311 │ 000 │ 243656│
│хозяйства │ │ │ │ │ │
│Субсидии на услуги, оказываемые│ 12 │ 02 │ 311 │ 440 │ 171213│
│населению электро- и теплоснабжающими│ │ │ │ │ │
│организациями в субъектах РФ │ │ │ │ │ │
│Субсидии на услуги, предоставляемые│ 12 │ 02 │ 311 │ 442 │ 33895│
│населению организациями водоснабжения и│ │ │ │ │ │
│канализации │ │ │ │ │ │
│Расходы на благоустройство в субъектах│ 12 │ 02 │ 311 │ 443 │ 23548│
│РФ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 12 │ 02 │ 311 │ 397 │ 15000│
│видам расходов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация последствий│ 13 │ 00 │ 000 │ 000 │ 4949│
│чрезвычайных ситуаций и стихийных│ │ │ │ │ │
│бедствий │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация последствий│ 13 │ 02 │ 000 │ 000 │ 3008│
│чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │
│Целевой финансовый резерв для│ 13 │ 02 │ 399 │ 000 │ 500│
│предупреждения и ликвидации чрезвычайных│ │ │ │ │ │
│ситуаций │ │ │ │ │ │
│Целевой финансовый резерв │ 13 │ 02 │ 399 │ 254 │ 500│
│Обеспечение личного состава войск │ 13 │ 02 │ 601 │ 000 │ 2508│
│Содержание подведомственных структур │ 13 │ 02 │ 601 │ 075 │ 2508│
│Противопожарная служба │ 13 │ 04 │ 000 │ 000 │ 1941│
│Обеспечение личного состава войск │ 13 │ 04 │ 000 │ 075 │ 1941│
│Содержание подведомственных структур │ 13 │ 04 │ 601 │ 075 │ 1941│
│ │ │ │ │ │ │
│Образование │ 14 │ 00 │ 000 │ 000 │ 471605│
│Дошкольное образование │ 14 │ 01 │ 000 │ 000 │ 145353│
│Ведомственные расходы на образование │ 14 │ 01 │ 400 │ 000 │ 145353│
│Детские дошкольные учреждения │ 14 │ 01 │ 400 │ 259 │ 145353│
│Общее образование │ 14 │ 02 │ 000 │ 000 │ 278007│
│Ведомственные расходы на образование │ 14 │ 02 │ 400 │ 000 │ 278007│
│Школы - детские сады, школы начальные,│ 14 │ 02 │ 400 │ 260 │ 200910│
│неполные средние и средние │ │ │ │ │ │
│Вечерние и заочные средние│ 14 │ 02 │ 400 │ 262 │ 1241│
│образовательные школы │ │ │ │ │ │
│Учреждения по внешкольной работе с│ 14 │ 02 │ 400 │ 264 │ 52940│
│детьми │ │ │ │ │ │
│Детские дома │ 14 │ 02 │ 400 │ 265 │ 22916│
│Среднее профессиональное образование │ 14 │ 04 │ 000 │ 000 │ 6724│
│Ведомственные расходы на среднее│ 14 │ 04 │ 400 │ 000 │ 6724│
│профессиональное образование │ │ │ │ │ │
│Средние специальные учебные заведения │ 14 │ 04 │ 400 │ 268 │ 6724│
│Прочие расходы в области образования │ 14 │ 07 │ 000 │ 000 │ 41521│
│Прочие ведомственные расходы в области│ 14 │ 07 │ 400 │ 000 │ 41236│
│образования │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 14 │ 07 │ 400 │ 272 │ 40156│
│области образования │ │ │ │ │ │
│Финансирование мероприятий по│ 14 │ 07 │ 400 │ 319 │ 1080│
│организации оздоровительной кампании│ │ │ │ │ │
│детей и подростков │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 14 │ 07 │ 515 │ 000 │ 285│
│целевым статьям │ │ │ │ │ │
│Расходы бюджета муниципальных│ 14 │ 07 │ 515 │ 386 │ 285│
│образований на компенсацию льгот по│ │ │ │ │ │
│оплате ЖКУ отдельным категориям│ │ │ │ │ │
│граждан, работающих и проживающих в│ │ │ │ │ │
│сельской местности │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура, искусство и кинематография │ 15 │ 00 │ 000 │ 000 │ 18139│
│Культура и искусство │ 15 │ 01 │ 000 │ 000 │ 17031│
│Ведомственные расходы на культуру и│ 15 │ 01 │ 410 │ 000 │ 8074│
│искусство │ │ │ │ │ │
│Дворцы и дома культуры │ 15 │ 01 │ 410 │ 280 │ 671│
│Музеи и постоянные выставки │ 15 │ 01 │ 410 │ 283 │ 432│
│Библиотеки │ 15 │ 01 │ 410 │ 284 │ 6971│
│Государственная поддержка театров │ 15 │ 01 │ 411 │ 000 │ 7580│
│Театры, концертные организации │ 15 │ 01 │ 411 │ 281 │ 7580│
│Прочие ведомственные расходы в области│ 15 │ 01 │ 412 │ 000 │ 1377│
│культуры и искусства │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 15 │ 01 │ 412 │ 287 │ 1377│
│области культуры и искусства │ │ │ │ │ │
│Прочие мероприятия в области культуры и│ 15 │ 03 │ 000 │ 000 │ 1108│
│искусства │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 15 │ 03 │ 515 │ 000 │ 8│
│целевым статьям │ │ │ │ │ │
│Расходы бюджета муниципальных│ 15 │ 03 │ 515 │ 386 │ 8│
│образований на компенсацию льгот по│ │ │ │ │ │
│оплате ЖКУ отдельным категориям│ │ │ │ │ │
│граждан, работающих и проживающих в│ │ │ │ │ │
│сельской местности │ │ │ │ │ │
│Средства бюджетов субъектов РФ на│ 15 │ 03 │ 522 │ 000 │ 1100│
│реализацию целевых программ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 15 │ 03 │ 522 │ 397 │ 1100│
│видам расходов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение и физическая культура │ 17 │ 00 │ 000 │ 000 │ 198572│
│Здравоохранение │ 17 │ 01 │ 000 │ 000 │ 195007│
│Ведомственные расходы на здравоохранение│ 17 │ 01 │ 430 │ 000 │ 194882│
│Родильные дома │ 17 │ 01 │ 430 │ 295 │ 7661│
│Больницы │ 17 │ 01 │ 430 │ 300 │ 123916│
│Поликлиники │ 17 │ 01 │ 430 │ 301 │ 20779│
│Фельдшерско-акушерские пункты │ 17 │ 01 │ 430 │ 302 │ 530│
│Станции переливания крови │ 17 │ 01 │ 430 │ 303 │ 11421│
│Дома ребенка │ 17 │ 01 │ 430 │ 304 │ 15158│
│Санатории для детей и подростков │ 17 │ 01 │ 430 │ 307 │ 6873│
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 17 │ 01 │ 430 │ 310 │ 8544│
│области здравоохранения │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 17 │ 01 │ 515 │ 000 │ 125│
│целевым статьям │ │ │ │ │ │
│Расходы бюджета муниципальных│ 17 │ 01 │ 515 │ 386 │ 125│
│образований на компенсацию льгот по│ │ │ │ │ │
│оплате ЖКУ отдельным категориям│ │ │ │ │ │
│граждан, работающих и проживающих в│ │ │ │ │ │
│сельской местности │ │ │ │ │ │
│Физическая культура и спорт │ 17 │ 03 │ 000 │ 000 │ 3565│
│Ведомственные расходы на физическую│ 17 │ 03 │ 434 │ 000 │ 3565│
│культуру и спорт │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 17 │ 03 │ 434 │ 314 │ 3565│
│области физической культуры и спорта │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальная политика │ 18 │ 00 │ 000 │ 000 │ 30359│
│Учреждения социального обеспечения │ 18 │ 01 │ 000 │ 000 │ 24885│
│Ведомственные расходы в области│ 18 │ 01 │ 440 │ 000 │ 24885│
│социального обеспечения │ │ │ │ │ │
│Территориальные центры и отделения│ 18 │ 01 │ 440 │ 318 │ 11957│
│оказания социальной помощи на дому │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 18 │ 01 │ 440 │ 323 │ 12928│
│области социальной политики │ │ │ │ │ │
│Социальная помощь │ 18 │ 02 │ 000 │ 000 │ 4144│
│Ведомственные расходы в области│ 18 │ 02 │ 440 │ 000 │ 4144│
│социального обеспечения │ │ │ │ │ │
│Пособия и социальная помощь │ 18 │ 02 │ 440 │ 322 │ 4144│
│Молодежная политика │ 18 │ 03 │ 000 │ 000 │ 450│
│Государственная поддержка в области│ 18 │ 03 │ 446 │ 000 │ 450│
│молодежной политики │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 18 │ 03 │ 446 │ 323 │ 450│
│области социальной политики │ │ │ │ │ │
│Прочие мероприятия в области социальной│ 18 │ 06 │ 000 │ 000 │ 880│
│политики │ │ │ │ │ │
│Прочие ведомственные расходы в области│ 18 │ 06 │ 445 │ 000 │ 880│
│социальной политики │ │ │ │ │ │
│Прочие учреждения и мероприятия в│ 18 │ 06 │ 445 │ 323 │ 880│
│области социальной политики │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и│ 19 │ 00 │ 000 │ 000 │ 19344│
│муниципального долга │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и│ 19 │ 01 │ 000 │ 000 │ 19344│
│муниципального внутреннего долга │ │ │ │ │ │
│Процентные платежи по муниципальному│ 19 │ 01 │ 462 │ 000 │ 19344│
│долгу │ │ │ │ │ │
│Выплаты процентов по муниципальному│ 19 │ 01 │ 462 │ 331 │ 19344│
│долгу │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы │ 30 │ 00 │ 000 │ 000 │ 64375│
│Резервные фонды │ 30 │ 01 │ 000 │ 000 │ 3000│
│Резервные фонды │ 30 │ 01 │ 510 │ 000 │ 3000│
│Резервные фонды исполнительных органов│ 30 │ 01 │ 510 │ 435 │ 3000│
│власти субъектов РФ, резервные фонды│ │ │ │ │ │
│органов местного самоуправления │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 30 │ 04 │ 000 │ 000 │ 61375│
│подразделам │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 30 │ 04 │ 515 │ 000 │ 61375│
│целевым статьям │ │ │ │ │ │
│Обеспечение деятельности военных│ 30 │ 04 │ 515 │ 381 │ 824│
│комиссариатов в субъектах РФ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 30 │ 04 │ 515 │ 397 │ 60551│
│видам расходов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевые бюджетные фонды │ 31 │ 00 │ 000 │ 000 │ 15888│
│Целевые бюджетные фонды субъектов РФ │ 31 │ 30 │ 000 │ 000 │ 15888│
│Расходы за счет целевого фонда,│ 31 │ 30 │ 520 │ 000 │ 15888│
│консолидируемого в бюджете │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 31 │ 30 │ 520 │ 397 │ 15888│
│видам расходов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ВСЕГО РАСХОДОВ │ │ │ │ │1268210│
└────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┘
1.5.Приложение 4 "Ведомственная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год" к постановлению городской Думы от 22.03.2004 N 620 изложить в следующей редакции:
┌───┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┐
│ N │ │ Классификация бюджета г. Дзержинска │ Сумма │
│п/п│ ├────────┬────────────────┬───────┬────────┤ │
│ │ │Ведомст-│ Функциональная │Целевая│ Вид │ │
│ │ │венная ├──────┬─────────┤статья │расходов│ │
│ │ │ │Раздел│Подраздел│ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┤
│1 Расходы городского бюджета, 000 45357│
│ нераспределенные по прямым │
│ получателям: │
│ │
│ Возмещение процентной ставки по 1376│
│ ипотечному кредитованию │
│ Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 1376│
│ строительство │
│ Строительство, архитектура 07 07 000 000 1376│
│ Государственная поддержка 07 07 314 000 1376│
│ строительства │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 07 07 314 397 1376│
│ другим видам расходов │
│ │
│ Льготники по жилищно-коммунальным 1057│
│ услугам │
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 1057│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1057│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 1057│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 1057│
│ │
│ ЖСК - содержание жилфонда 380│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 380│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 380│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 380│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 380│
│ │
│ Возмещение разницы в цене по 500│
│ теплоэнергии │
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 500│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 500│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 500│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 500│
│ населению электро- и теплоснабжающими │
│ организациями в субъектах РФ │
│ │
│ Обслуживание государственного и 19344│
│ муниципального долга │
│ Обслуживание государственного и 19 00 000 000 19344│
│ муниципального долга │
│ Обслуживание государственного и 19 01 000 000 19344│
│ муниципального внутреннего долга │
│ Процентные платежи по муниципальному 19 01 462 000 19344│
│ долгу │
│ Выплата процентов по муниципальному 19 01 462 331 19344│
│ долгу │
│ │
│ Резервные фонды 3000│
│ Прочие расходы 30 00 000 000 3000│
│ Резервные фонды 30 01 000 000 3000│
│ Резервные фонды 30 01 510 000 3000│
│ Формирование резервных фондов 30 01 510 435 3000│
│ исполнительных органов субъектов РФ │
│ │
│ Фонд поддержки избирательных округов 1200│
│ Прочие расходы 30 00 000 000 1200│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 1200│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 1200│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 1200│
│ другим видам расходов │
│ │
│ Резерв на прием объектов 600│
│ социально-культурной сферы │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 600│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 600│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 600│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 600│
│ другим видам расходов │
│ │
│ Резерв на приобретение приборов учета 1000│
│ энергосбережения для бюджетных │
│ учреждений в счет лизингового фонда │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 1000│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 1000│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 1000│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 1000│
│ другим видам расходов │
│ │
│ Сумма возмещения затрат, понесенных 14900│
│ на выплату процентных платежей за │
│ кредиты │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 14900│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 14900│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 14900│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 14900│
│ другим видам расходов │
│ │
│ Погашение задолженности по земельному 1800│
│ налогу в федеральный бюджет │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 1800│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 1800│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 1800│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 1800│
│ другим видам расходов │
│ │
│ 2 Администрация города Дзержинска 001 80047│
│ Нижегородской области │
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 77584│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 77584│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 62131│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 62131│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 15453│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 15453│
│ Прочие расходы 30 00 000 000 2463│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 2463│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 2463│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 2463│
│ другим видам расходов, в том │
│ числе: генеральный план города 1500│
│ │
│3 Администрация города Дзержинска - 002 627│
│ мероприятия │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 627│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 627│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 627│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 627│
│ другим видам расходов │
│ │
│4 Городская Дума города Дзержинска 003 10215│
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 10215│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 10215│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 7805│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 7805│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 2410│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 2410│
│ │
│5 Управление здравоохранения 054 191381│
│ Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 191381│
│ Здравоохранение 17 01 000 000 191381│
│ Ведомственные расходы на 17 01 430 000 191381│
│ здравоохранение │
│ Родильные дома 17 01 430 295 7661│
│ Больницы 17 01 430 300 121601│
│ Поликлиники 17 01 430 301 20058│
│ Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 65│
│ Станции переливания крови 17 01 430 303 11421│
│ Дома ребенка 17 01 430 304 15158│
│ Санатории для детей и подростков 17 01 430 307 6873│
│ Прочие учреждения и мероприятия в 17 01 430 310 8544│
│ области здравоохранения │
│ │
│6 Отдел культуры 056 35415│
│ Образование 14 00 000 000 25268│
│ Общее образование 14 02 000 000 18136│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 18136│
│ Учреждения по внешкольной работе с 14 02 400 264 18136│
│ детьми │
│ Среднее профессиональное образование 14 04 000 000 6724│
│ Ведомственные расходы на среднее 14 04 400 000 6724│
│ профессиональное образование │
│ Средние специальные учебные заведения 14 04 400 268 6724│
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 408│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 408│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 408│
│ области образования │
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 10147│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 9047│
│ Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 000 7670│
│ искусство │
│ Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 484│
│ Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 432│
│ Библиотеки 15 01 410 284 6754│
│ Прочие ведомственные расходы в 15 01 412 000 1377│
│ области культуры и искусства │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 15 01 412 287 1377│
│ области культуры и искусства │
│ Прочие мероприятия в области культуры 15 03 000 000 1100│
│ и искусства │
│ Средства бюджетов субъектов РФ на 15 03 522 000 1100│
│ реализацию целевых программ │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 522 397 1100│
│ другим видам расходов │
│ │
│7 Дзержинский театр кукол 057 3234│
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 3234│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 3234│
│ Государственная поддержка театров 15 01 411 000 3234│
│ Театры, концертные организации 15 01 411 281 3234│
│ │
│8 Дзержинский театр драмы 058 4346│
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 4346│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 4346│
│ Государственная поддержка театров 15 01 411 000 4346│
│ Театры, концертные организации 15 01 411 281 4346│
│ │
│9 Экологический фонд города Дзержинска 069 15888│
│ Целевые бюджетные фонды 31 00 000 000 15888│
│ Целевые бюджетные фонды субъектов РФ 31 30 000 000 15888│
│ Расходы за счет целевого фонда, 31 30 520 000 15888│
│ консолидируемого в бюджете │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 31 30 520 397 15888│
│ другим видам расходов │
│ │
│10 Управление образования 075 248438│
│ Образование 14 00 000 000 248438│
│ Общее образование 14 02 000 000 229105│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 229105│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 186490│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 1241│
│ образовательные школы │
│ Учреждения по внешкольной работе с 14 02 400 264 18458│
│ детьми │
│ Детские дома 14 02 400 265 22916│
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 19333│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 19328│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 18328│
│ области образования │
│ Финансирование мероприятий по 14 07 400 319 1000│
│ организации оздоровительной кампании │
│ детей и подростков │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 5│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 5│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих │
│ в сельской местности │
│ │
│11 Управление детских дошкольных 076 154718│
│ учреждений │
│ Образование 14 00 000 000 154718│
│ Дошкольное образование 14 01 000 000 141128│
│ Ведомственные расходы на образование 14 01 400 000 141128│
│ Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 141128│
│ Общее образование 14 02 000 000 3621│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 3621│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 3621│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 9969│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 9969│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 9969│
│ области образования │
│ │
│12 ФГУП "Почта России" 078 200│
│ Транспорт, дорожное хозяйство, связь 10 00 000 000 200│
│ и информатика │
│ Связь 10 06 000 000 200│
│ Государственная поддержка отрасли 10 06 377 000 200│
│ связи │
│ Целевые субсидии и субвенции 10 06 377 290 200│
│ │
│13 ГУНО "Госветуправление города 082 691│
│ Дзержинска" │
│ Сельское хозяйство 08 00 000 000 691│
│ Прочие мероприятия в области 08 05 000 000 691│
│ сельского хозяйства │
│ Прочие расходы в области сельского 08 05 342 000 691│
│ хозяйства │
│ Содержание подведомственных структур 08 05 342 075 691│
│ │
│14 Управление финансов администрации 092 10007│
│ города Дзержинска │
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 10007│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 10007│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 6247│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 6247│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 3760│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 3760│
│ │
│15 ОАО "Дзержинскхиммаш" 105 300│
│ Транспорт, дорожное хозяйство, связь 10 00 000 000 300│
│ и информатика │
│ Водный транспорт 10 04 000 000 300│
│ Государственная поддержка речного 10 04 375 000 300│
│ транспорта │
│ Целевые субсидии и субвенции 10 04 375 290 300│
│ │
│16 МУП "ДТТУ" 106 7000│
│ Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 2000│
│ строительство │
│ Строительство, архитектура 07 07 000 000 2000│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 2000│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 198 2000│
│ на безвозвратной основе │
│ Транспорт, дорожное хозяйство, связь 10 00 000 000 5000│
│ и информатика │
│ Прочие виды транспорта 10 05 000 000 5000│
│ Государственная поддержка других 10 05 380 000 5000│
│ видов транспорта │
│ Целевые субсидии и субвенции 10 05 380 290 5000│
│ │
│17 МУП ВКХ "Исток" 107 33895│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 33895│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 33895│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 33895│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, предоставляемые 12 02 311 442 33895│
│ населению организациями водоснабжения │
│ и канализации │
│ │
│18 МУП "Ритуальные услуги" 110 1560│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 680│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 680│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 680│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 680│
│ Социальная политика 18 00 000 000 880│
│ Прочие мероприятия в области 18 06 000 000 880│
│ социальной политики │
│ Прочие ведомственные расходы в 18 06 445 000 880│
│ области социальной политики │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 18 06 445 323 880│
│ области социальной политики │
│ │
│19 МУП "Жилсервис-7" 117 9527│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 9527│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1075│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 1075│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 450│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 625│
│ другим видам расходов │
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 8452│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 8452│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 8452│
│ населению электро- и теплоснабжающими │
│ организациями │
│ │
│20 МУ ДСБТС "Город" 120 1000│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 1000│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 1000│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 1000│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 1000│
│ │
│21 МУП ЖКХ "ДЕЗ" 121 149182│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 149182│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 10451│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 10451│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 7098│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 3353│
│ другим видам расходов │
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 138731│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 138731│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 138731│
│ населению электро- и теплоснабжающими │
│ организациями │
│ │
│22 МУП "Жилсервис-9" 122 5156│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 5156│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 5156│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 5156│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 5156│
│ │
│23 МУП "Теплоэнерго" 131 4193│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 4193│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 4193│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 4193│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 4193│
│ населению электро- и теплоснабжающими │
│ организациями │
│ │
│24 МУП "ДПАП" 132 3200│
│ Транспорт, дорожное хозяйство, связь 10 00 000 000 3200│
│ и информатика │
│ Автомобильный транспорт 10 01 000 000 3200│
│ Государственная поддержка 10 01 372 000 3200│
│ автомобильного транспорта │
│ Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 3200│
│ │
│25 Управление дорожного строительства и 133 2300│
│ благоустройства │
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 2300│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 2300│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 2300│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 2300│
│ │
│26 Управление капитального строительства 134 2918│
│ Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 2918│
│ строительство │
│ Строительство, архитектура 07 07 000 000 2918│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 2918│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 198 2918│
│ на безвозвратной основе │
│ │
│27 МУП "Экспресс" 139 22220│
│ Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 2000│
│ строительство │
│ Строительство, архитектура 07 07 000 000 2000│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 2000│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 198 2000│
│ на безвозвратной основе │
│ Транспорт, дорожное хозяйство, связь 10 00 000 000 20220│
│ и информатика │
│ Прочие виды транспорта 10 05 000 000 20220│
│ Государственная поддержка других 10 05 380 000 20220│
│ видов транспорта │
│ Целевые субсидии и субвенции, в том 10 05 380 290 20220│
│ числе: │
│ программа "Организация работы 2000│
│ наземного пассажирского транспорта │
│ на период 2003 - 2006 годы" │
│ │
│28 МП "Жилград" 140 13868│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 13868│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 7054│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 7054│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 4812│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 2242│
│ другим видам расходов │
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 6814│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 6814│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 6814│
│ населению электро- и теплоснабжающими │
│ организациями │
│ │
│29 МП "Жилкомцентр" 141 19422│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 19422│
│ Жилищное хозяйство 12 01 000 000 6899│
│ Государственная поддержка жилищного 12 01 310 000 6899│
│ хозяйства │
│ Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 4783│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 12 01 310 397 2116│
│ другим видам расходов │
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 12523│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 12523│
│ коммунального хозяйства │
│ Субсидии на услуги, оказываемые 12 02 311 440 12523│
│ населению электро- и теплоснабжающими │
│ организациями │
│ │
│30 Управление дорожного строительства, 142 38178│
│ транспорта, связи и благоустройства │
│ Промышленность, энергетика и 07 00 000 000 500│
│ строительство │
│ Строительство, архитектура 07 07 000 000 500│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 500│
│ Государственные капитальные вложения 07 07 313 198 500│
│ на безвозвратной основе, в том числе: │
│ программа "Организация работы 500│
│ наземного пассажирского транспорта │
│ на период 2003 - 2006 годы" │
│ Транспорт, дорожное хозяйство, связь 10 00 000 000 11270│
│ и информатика │
│ Автомобильный транспорт 10 01 000 000 11270│
│ Государственная поддержка 10 01 372 000 11270│
│ автомобильного транспорта │
│ Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 11270│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 26408│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 26408│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 26408│
│ коммунального хозяйства │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 12 02 311 397 15000│
│ другим видам расходов │
│ Расходы на благоустройство, в том 12 02 311 443 11408│
│ числе: │
│ Программа совершенствования дорожных 3140│
│ условий и внедрения технических │
│ средств регулирования дорожного │
│ движения г. Дзержинска на 2003 - 2005 │
│ годы │
│ │
│31 Управление социальной защиты 148 40038│
│ населения │
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 11009│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 11009│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 9287│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 9287│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 1722│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 1722│
│ Социальная политика 18 00 000 000 29029│
│ Учреждения социального обеспечения 18 01 000 000 24885│
│ Ведомственные расходы в области 18 01 440 000 24885│
│ социального обеспечения │
│ Территориальные центры и отделения 18 01 440 318 11957│
│ оказания социальной помощи на дому │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 18 01 440 323 12928│
│ области социальной политики │
│ Социальная помощь 18 02 000 000 4144│
│ Ведомственные расходы в области 18 02 440 000 4144│
│ социального обеспечения │
│ Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 4144│
│ │
│32 Комитет по управлению муниципальным 163 44524│
│ имуществом │
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 9550│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 9550│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 9550│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 9550│
│ Сельское хозяйство 08 00 000 000 850│
│ Земельные ресурсы 08 02 000 000 850│
│ Мероприятия по улучшению 08 02 344 000 850│
│ землеустройства и землепользования │
│ Ведение государственного кадастра, 08 02 344 213 850│
│ мониторинга земель и землеустройства │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 34124│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 34124│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 34124│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 34124│
│ другим видам расходов │
│ │
│33 Отдел физической культуры и спорта 164 14523│
│ Образование 14 00 000 000 10958│
│ Общее образование 14 02 000 000 1425│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 1425│
│ Учреждения по внешкольной работе с 14 02 400 264 1425│
│ детьми │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 9533│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 9533│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 9533│
│ области образования │
│ Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 3565│
│ Мероприятия по физической культуре 17 03 000 000 3565│
│ Ведомственные расходы на физическую 17 03 434 000 3565│
│ культуру и спорт │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 17 03 434 314 3565│
│ области физической культуры и спорта │
│ │
│34 Аварийно-спасательный отряд при 177 3008│
│ управлении по делам ГО и ЧС │
│ Предупреждение и ликвидация 13 00 000 000 3008│
│ последствий чрезвычайных ситуаций │
│ Предупреждение и ликвидация 13 02 000 000 3008│
│ последствий чрезвычайных ситуаций │
│ Целевой финансовый резерв для 13 02 399 000 500│
│ предупреждения и ликвидации │
│ чрезвычайных ситуаций │
│ Целевой финансовый резерв 13 02 399 254 500│
│ Содержание и оснащение войск 13 02 601 000 2508│
│ Текущее содержание подведомственных 13 02 601 075 2508│
│ структур, в том числе: │
│ программа "Развитие гражданской 200│
│ обороны, снижение рисков и │
│ последствий чрезвычайных ситуаций │
│ природного и техногенного характера │
│ и обеспечение пожарной безопасности │
│ г. Дзержинска на 2004 - 2006 годы" │
│ │
│35 Инспекция министерства по налогам и 181 1000│
│ сборам по г. Дзержинску │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 1000│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 1000│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 1000│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 1000│
│ другим видам расходов │
│ │
│36 Горвоенкомат 187 824│
│ Прочие расходы 30 00 000 000 824│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 824│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 824│
│ другим целевым статьям │
│ Обеспечение деятельности военных 30 04 515 381 824│
│ комиссариатов в субъектах РФ │
│ │
│37 Управление внутренних дел города 188 3000│
│ Дзержинска │
│ Правоохранительная деятельность и 05 00 000 000 3000│
│ обеспечение безопасности государства │
│ Органы внутренних дел 05 01 000 000 3000│
│ Содержание и оснащение войск 05 01 601 000 3000│
│ Текущее содержание подведомственных 05 01 601 075 3000│
│ структур, в том числе: │
│ программа "Повышение эффективности 3000│
│ борьбы с преступностью и │
│ материально-технического обеспечения │
│ деятельности УВД г. Дзержинска на │
│ 2004 год" │
│ │
│38 2-й отряд государственной 190 1941│
│ противопожарной службы │
│ Предупреждение и ликвидация 13 00 000 000 1941│
│ последствий чрезвычайных ситуаций │
│ Противопожарная служба 13 04 000 000 1941│
│ Обеспечение личного состава войск 13 04 601 000 1941│
│ Содержание подведомственных структур 13 04 601 075 1941│
│ в том числе: │
│ программа "Развитие гражданской 692│
│ обороны, снижение рисков и │
│ последствий чрезвычайных ситуаций │
│ природного и техногенного характера │
│ и обеспечение пожарной безопасности │
│ г. Дзержинска на 2004 - 2006 годы" │
│ │
│39 Отдел по делам молодежи 262 16490│
│ Образование 14 00 000 000 15261│
│ Общее образование 14 02 000 000 14921│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 14921│
│ Учреждения по внешкольной работе с 14 02 400 264 14921│
│ детьми │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 340│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 340│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 340│
│ области образования │
│ Социальная политика 18 00 000 000 450│
│ Молодежная политика 18 03 000 000 450│
│ Государственная поддержка в области 18 03 446 000 450│
│ молодежной политики │
│ Прочие мероприятия в области 18 03 446 323 450│
│ социальной политики, в том числе: │
│ программа "Молодежь Дзержинска на 450│
│ 2004 - 2007 годы" │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 779│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 779│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 779│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 779│
│ другим видам расходов │
│ │
│40 МУП "Архитектурно-производственное 320 579│
│ бюро" │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 579│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 579│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 579│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 579│
│ другим видам расходов │
│ │
│41 Инспекция "Государственный 321 797│
│ архитектурно-строительный надзор" │
│ Прочие расходы 30 00 000 000 797│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 797│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 797│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 797│
│ другим видам расходов │
│ │
│42 МУ КС "Строитель" 322 513│
│ Прочие расходы 30 00 000 000 513│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 513│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 513│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 513│
│ другим видам расходов │
│ │
│43 МУ "Городской архив" 323 169│
│ Прочие расходы 30 00 000 000 169│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 000 000 169│
│ другим подразделам │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 000 169│
│ другим целевым статьям │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 30 04 515 397 169│
│ другим видам расходов │
│ │
│44 Бабинская поселковая администрация 400 5030│
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 364│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 364│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 119│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 119│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 245│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 245│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 855│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 855│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 855│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 855│
│ Образование 14 00 000 000 2972│
│ Общее образование 14 02 000 000 2645│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 2645│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 2645│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 327│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 300│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 300│
│ области образования │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 27│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 27│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 110│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 110│
│ Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 000 110│
│ искусство │
│ Библиотеки 15 01 410 284 110│
│ Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 729│
│ Здравоохранение 17 01 000 000 729│
│ Ведомственные расходы на 17 01 430 000 721│
│ здравоохранение │
│ Поликлиники 17 01 430 301 721│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 515 000 8│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 17 01 515 386 8│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ │
│45 Гавриловская поселковая администрация 401 1505│
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 161│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 161│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 15│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 15│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 146│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 146│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 527│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 527│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 527│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 527│
│ Образование 14 00 000 000 571│
│ Общее образование 14 02 000 000 361│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 361│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 361│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 210│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 203│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 203│
│ области образования │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 7│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 7│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 105│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 105│
│ Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 000 105│
│ искусство │
│ Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 80│
│ Библиотеки 15 01 410 284 25│
│ Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 141│
│ Здравоохранение 17 01 000 000 141│
│ Ведомственные расходы на 17 01 430 000 141│
│ здравоохранение │
│ Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 141│
│ │
│46 Горбатовская поселковая администрация 402 9216│
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 516│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 516│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 99│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 99│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 417│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 417│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 1344│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 1344│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 1344│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 1344│
│ Образование 14 00 000 000 7188│
│ Дошкольное образование 14 01 000 000 1996│
│ Ведомственные расходы на образование 14 01 400 000 1996│
│ Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 1996│
│ Общее образование 14 02 000 000 4549│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 4549│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 4549│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 643│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 486│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 406│
│ области образования │
│ Финансирование мероприятий по 14 07 400 319 80│
│ организации оздоровительной кампании │
│ детей и подростков │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 157│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 157│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 168│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 160│
│ Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 000 160│
│ искусство │
│ Дворцы и дома культуры 15 01 410 280 107│
│ Библиотеки 15 01 410 284 53│
│ Прочие мероприятия в области культуры 15 03 000 000 8│
│ и искусства │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 15 03 515 000 8│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 15 03 515 386 8│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ │
│47 Желнинская поселковая администрация 403 3558│
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 322│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 322│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 91│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 91│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 231│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 231│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 504│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 504│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 504│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 504│
│ Образование 14 00 000 000 2500│
│ Дошкольное образование 14 01 000 000 1250│
│ Ведомственные расходы на образование 14 01 400 000 1250│
│ Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 1250│
│ Общее образование 14 02 000 000 953│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 400 000 953│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 953│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 297│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 400 000 297│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 400 272 297│
│ области образования │
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 23│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 23│
│ Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 000 23│
│ искусство │
│ Библиотеки 15 01 410 284 23│
│ Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 209│
│ Здравоохранение 17 01 000 000 209│
│ Ведомственные расходы на 17 01 430 000 165│
│ здравоохранение │
│ Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 165│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 515 000 44│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 17 01 515 386 44│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ │
│48 Пырская поселковая администрация 404 7212│
│ Местное самоуправление 01 00 000 000 154│
│ Функционирование органов местного 01 06 000 000 154│
│ самоуправления │
│ Содержание органов местного 01 06 026 000 30│
│ самоуправления │
│ Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 30│
│ Обеспечение деятельности органов 01 06 027 000 124│
│ местного самоуправления │
│ Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 124│
│ Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 774│
│ Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 774│
│ Государственная поддержка 12 02 311 000 774│
│ коммунального хозяйства │
│ Расходы на благоустройство 12 02 311 443 774│
│ Образование 14 00 000 000 3731│
│ Дошкольное образование 14 01 000 000 979│
│ Ведомственные расходы на образование 14 01 400 000 979│
│ Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 979│
│ Общее образование 14 02 000 000 2291│
│ Ведомственные расходы на образование 14 02 401 000 2291│
│ Школы - детские сады, школы 14 02 401 260 2291│
│ начальные, неполные средние и средние │
│ Прочие расходы в области образования 14 07 000 000 461│
│ Прочие ведомственные расходы в 14 07 407 000 372│
│ области образования │
│ Прочие учреждения и мероприятия в 14 07 407 272 372│
│ области образования │
│ Прочие расходы, не отнесенные к 14 07 515 000 89│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 14 07 515 386 89│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 6│
│ Культура и искусство 15 01 000 000 6│
│ Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 000 6│
│ искусство │
│ Библиотеки 15 01 410 284 6│
│ Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 2547│
│ Здравоохранение 17 01 000 000 2547│
│ Ведомственные расходы на 17 01 430 000 2474│
│ здравоохранение │
│ Больницы 17 01 430 300 2315│
│ Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 159│
│ Прочие расходы, не отнесенные к 17 01 515 000 73│
│ другим целевым статьям │
│ Расходы бюджета муниципальных 17 01 515 386 73│
│ образований на компенсацию льгот по │
│ оплате ЖКУ отдельным категориям │
│ граждан, работающих и проживающих в │
│ сельской местности │
│ │
│ ВСЕГО 1268210│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР