Постановление от 14.04.2017 г № 1155

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 N 3670


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, постановлением городской Думы от 30.10.2008 N 389 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске", решением городской Думы от 28.02.2017 N 293 "О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2016 N 271", в целях эффективного исполнения муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск", администрация города Дзержинска постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск", утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3670, следующие изменения:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" графу "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 49 941 044,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 65 366 144,26
2018 61 451 500,00 0,00 0,00 4 383 900,00 65 835 400,00
2019 61 451 500,00 0,00 0,00 4 572 400,00 66 023 900,00
всего 232 614 586,93 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 261 997 950,93
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала" 2016 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 141 935,04 0,00 0,00 0,00 141 935,04
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 2016 1 967 187,11 0,00 0,00 0,00 1 967 187,11
2017 2 343 600,00 0,00 0,00 0,00 2 343 600,00
2018 2 343 600,00 0,00 0,00 0,00 2 343 600,00
2019 2 343 600,00 0,00 0,00 0,00 2 343 600,00
всего 8 997 987,11 0,00 0,00 0,00 8 997 987,11
Подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни" 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 784 644,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 68 209 744,26
2018 63 795 100,00 0,00 0,00 4 383 900,00 68 179 000,00
2019 63 795 100,00 0,00 0,00 4 572 400,00 68 367 500,00
всего 242 254 509,08 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 271 637 873,08

".
1.2.В разделе 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы" в таблице 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" графы "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" и "Всего по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование основного мероприятия Год реализации Объем финансирования (руб.) Участник программы Примечание
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (ОМ)
1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики 2016 59 500 542,67 0,00 0,00 4 435 000,00 63 935 542,67 ДСПиС (ОМ)
2017 49 941 044,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 65 366 144,26
2018 61 451 500,00 0,00 0,00 4 383 900,00 65 835 400,00
2019 61 451 500,00 0,00 0,00 4 572 400,00 66 023 900,00
всего 232 344 586,93 11 242 000,00 0,00 17 574 400,00 261 160 986,93
1.2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 2016 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 ДСПиС (ОМ)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00
1.3 Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2016 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00 ДСПиС (ОМ)
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 566 964,00 0,00 0,00 566 964,00
Итого по подпрограмме 1: 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 49 941 044,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 65 366 144,26
2018 61 451 500,00 0,00 0,00 4 383 900,00 65 835 400,00
2019 61 451 500,00 0,00 0,00 4 572 400,00 66 023 900,00
всего 232 614 586,93 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 261 997 950,93
в том числе:
Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (ОМ) 2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 49 941 044,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 65 366 144,26
2018 61 451 500,00 0,00 0,00 4 383 900,00 65 835 400,00
2019 61 451 500,00 0,00 0,00 4 572 400,00 66 023 900,00
всего 232 614 586,93 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 261 997 950,93
всего 232 614 586,93 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 261 997 950,93

Всего по муниципальной программе 2016 61 879 664,82 566 964,00 0,00 4 435 000,00 66 881 628,82
2017 52 784 644,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 68 209 744,26
2018 63 795 100,00 0,00 0,00 4 383 900,00 68 179 000,00
2019 63 795 100,00 0,00 0,00 4 572 400,00 68 367 500,00
всего 242 254 509,08 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 271 637 873,08
в том числе:
Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (ОМ) 2016 60 186 828,66 566 964,00 0,00 4 435 000,00 65 188 792,66
2017 50 409 744,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 65 834 844,26
2018 61 920 200,00 0,00 0,00 4 383 900,00 66 304 100,00
2019 61 920 200,00 0,00 0,00 4 572 400,00 66 492 600,00
всего 234 436 972,92 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 263 820 336,92
Участник 2: Департамент образования 2016 1 692 836,16 0,00 0,00 0,00 1 692 836,16
2017 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2018 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
2019 1 874 900,00 0,00 0,00 0,00 1 874 900,00
всего 7 317 536,16 0,00 0,00 0,00 7 317 536,16
Участник 3: Департамент социальной политики и спорта (ОК) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Участник 4: Департамент социальной политики и спорта (СВСЗ) 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
всего 242 254 509,08 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 271 637 873,08

".
1.3.В разделе 2.6 "Индикаторы и результаты муниципальной программы" в таблице 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" строку 1.4 "Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" исключить.
1.4.В разделе 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" в таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями" строку "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"
Название основного мероприятия подпрограммы Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики Количество посетителей, чел. Количество кружков и секций, ед. 59 500 542,67 49 941 044,26 61 451 500,00 61 451 500,00
6100 319 319 319
Количество мероприятий, ед.
3011 3011 3011

".
1.5.В разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" в таблице 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" графы "Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" и "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"
Статус Участники муниципальной программы Расходы (руб.), годы
2016 2017 2018 2019
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" Ответственный исполнитель - Департамент социальной политики и спорта
всего: 61 879 664,82 52 784 644,26 63 795 100,00 63 795 100,00
участник 1: ДСПиС (ОМ) 60 186 828,66 50 409 744,26 61 920 200,00 61 920 200,00
участник 2: ДО 1 692 836,16 1 874 900,00 1 874 900,00 1 874 900,00
участник 3: ДСПиС (ОК) 0,00 0,00 0,00 0,00
участник 4: ДСПиС (СВСЗ) 0,00 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта
всего: 59 770 542,67 49 941 044,26 61 451 500,00 61 451 500,00
участник 1: ДСПиС (ОМ) 59 770 542,67 49 941 044,26 61 451 500,00 61 451 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики участник 1: ДСПиС (ОМ) 59 500 542,67 49 941 044,26 61 451 500,00 61 451 500,00
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей участник 1: ДСПиС (ОМ) 270 000,00 0,00 0,00 0,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1: ДСПиС (ОМ) 0,00 0,00 0,00 0,00

".
1.6.В разделе 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" в таблице 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" графы "Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" и "Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"
Статус Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 2019
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск", ответственный исполнитель - Департамент социальной политики и спорта Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 66 881 628,82 68 209 744,26 68 179 000,00 68 367 500,00
(1) расходы городского бюджета 61 879 664,82 52 784 644,26 63 795 100,00 63 795 100,00
(2) расходы областного бюджета 566 964,00 11 242 000,00 0,00 0,00
(3) федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 183 100,00 4 383 900,00 4 572 400,00
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 64 772 506,67 65 366 144,26 65 835 400,00 66 023 900,00
(1) расходы городского бюджета 59 770 542,67 49 941 044,26 61 451 500,00 61 451 500,00
(2) расходы областного бюджета 566 964,00 11 242 000,00 0,00 0,00
(3) федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 4 435 000,00 4 183 100,00 4 383 900,00 4 572 400,00

".
1.7.В разделе 3.1 подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики":
1.7.1.В паспорте подпрограммы 1 графу "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований (руб.)
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2016 59 770 542,67 566 964,00 0,00 4 435 000,00 64 772 506,67
2017 49 941 044,26 11 242 000,00 0,00 4 183 100,00 65 366 144,26
2018 61 451 500,00 0,00 0,00 4 383 900,00 65 835 400,00
2019 61 451 500,00 0,00 0,00 4 572 400,00 66 023 900,00
Всего 232 614 586,93 11 808 964,00 0,00 17 574 400,00 261 997 950,93

".
1.7.2.В разделе 3.1.4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета" таблицу 1(6) изложить в следующей редакции:
"Таблица 1(6)


























































СтатусУчастники муниципальной программыРасходы (руб.), годы
2016201720182019
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики"соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта
всего59 770 542,6749 941 044,2661 451 500,0061 451 500,00
участник 1: ДСПиС (ОМ)59 770 542,6749 941 044,2661 451 500,0061 451 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политикиучастник 1: ДСПиС (ОМ)59 500 542,6749 941 044,2661 451 500,0061 451 500,00
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерейучастник 1: ДСПиС (ОМ)270 000,000,000,000,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправленияучастник 1: ДСПиС (ОМ)0,000,000,000,00

".

1.7.3.В разделе 3.1.5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников" таблицу 2(7) изложить в следующей редакции:
"Таблица 2(7)






































































СтатусИсточник финансированияОценка расходов (руб.), годы
2016201720182019
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики", соисполнитель - Департамент социальной политики и спортаВсего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)64 772 506,6765 366 144,2665 835 400,0066 023 900,00
(1) расходы городского бюджета59 770 542,6749 941 044,2661 451 500,0061 451 500,00
(2) расходы областного бюджета566 964,0011 242 000,000,000,00
(3) федерального бюджета0,000,000,000,00
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ0,000,000,000,00
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов0,000,000,000,00
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)4 435 000,004 183 100,004 383 900,004 572 400,00

".

2.Департаменту управления делами администрации города опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ