Постановление от 08.02.2016 г № 414

О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4693


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, постановлением Администрации города от 08.07.2014 N 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", решением Городской Думы от 24.12.2015 N 62 "О городском бюджете на 2016 год" Администрация города Дзержинска постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города от 31.10.2014 N 4693 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" раздел "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 49 969,7 5 157,1 55 126,8
2016 40 298,1 40 298,1
2017 40 298,1 40 298,1
Всего 130 565,9 5 157,1 135 723,0
Информационное освещение деятельности Администрации 2015 6 455,3 2 292,4 8 747,7
2016 6 087,8 1 390,2 7 478,0
2017 6 087,8 0,0 6 087,8
Всего 18 630,9 3 681,7 22 313,5
Информатизация деятельности органов местного самоуправления 2015 38 350,8 5 411,4 43 726,2
2016 58 616,0 58 616,0
2017 42 086,7 42 086,7
Всего 5 411,4 144 428,9
Всего по муниципальной программе 2015 94 739,8 12 860,9 107 600,7
2016 105 001,9 1 390,2 106 392,1
2017 88 472,6 0,0 88 472,6
Всего 288 214,3 14 251,1 302 465,4

1.2.Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
N п/п Наименование мероприятия Год реализации Объем финансирования по источникам, тыс. руб. Участники Примечание
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с расшифровкой) Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий 2015 6 028,0 - - - 6 028,0 ДУД
2016 2 304,6 2 304,6
2017 2 304,6 2 304,6
Всего 10 637,2 10 637,2
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города 2015 550,0 550,0 ДСРГПИПЭ
2016 430,0 430,0
2017 430,0 430,0
Всего 1 410,0 1 410,0
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 2015 150,0 150,0 ДСРГПИПЭ
2016 170,0 170,0
2017 170,0 170,0
Всего 490,0 490,0
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" 2015 1 446,6 1 446,6
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 1 446,6 1 446,6
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 28 940,0 28 940,0 ДУД
2016 27 806,6 27 806,6
2017 27 806,6 27 806,6
Всего 84 553,2 84 553,2
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска 2015 9 142,9 9 142,9 ДУД
2016 9 586,9 9 586,9
2017 9 586,9 9 586,9
Всего 28 316,7 28 316,7
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города 2015 100,0 100,0 ДУД
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 100,0 100,0
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" 2015 2 594,8 2 594,8 ДУД
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 2 594,8 2 594,8
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" 2015 997,4 997,4 ДУД
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 997,4 997,4
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы 2015 20,0 20,0 ДУД
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 20,0 20,0
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2015 5 157,1 5 157,1 ДУД
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 5 157,1 5 157,1
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2015 49 969,7 5 157,1 55 126,8 x
2016 40 298,1 0,0 40 298,1
2017 40 298,1 0,0 40 298,1
Всего 130 565,9 5157,1 135 723,0
в том числе:
Участник 1 - ДУД 2015 49 269,7 5157,1 54 426,8 x
2016 39 698,1 0,0 39 698,1
2017 39 698,1 0,0 39 698,1
Всего 128 665,9 5157,1 133 823,0
Участник 2 - ДСРГПИПЭ 2015 700,0 700,0 x
2016 600,0 600,0
2017 600,0 600,0
Всего 1 900,0 1 900,0
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации, соисполнитель - ДУД
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания 2015 403,9 403,9 ДУД
2016 900,0 900,0
2017 900,0 900,0
Всего 2 203,9 2 203,9
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ 2015 2 185,6 2 185,6 ДУД
2016 303,2 303,2
2017 303,2 303,2
Всего 2 792,0 2 792,0
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ 2015 312,8 312,8 ДУД
2016 211,8 211,8
2017 211,8 211,8
Всего 736,4 736,4
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг 2015 150,9 150,9 ДУД
2016 75,0 75,0
2017 75,0 75,0
Всего 300,9 300,9
2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ РИД "Дзержинские ведомости" 2015 3 402,2 3 402,2 ДУД
2016 4 597,8 4 597,8
2017 4 597,8 4 597,8
Всего 12 597,8 12 597,8
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2015 920,9 920,9 ДУД
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 920,9 920,9
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации 2015 1 371,5 1 371,5 ДУД
2016 1 390,2 1 390,2
2017 0,0 0,0
Всего 2 761,7 2 761,7
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности Администрации города 2015 6 455,3 2 292,4 8 747,7 x
2016 6 087,8 1 390,2 7 478,0
2017 6 087,8 0,0 6 087,8
Всего 18 630,9 3 682,6 22 313,5
в том числе:
Участник 1 - ДУД 2015 6 455,3 2 292,4 8 747,7 x
2016 6 087,8 1 390,2 7 478,0
2017 6 087,8 0,0 6 087,8
Всего 18 630,9 3 682,6 22 313,5
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 2015 6 855,5 6 855,5 ДФ, ЭиМЗ (ОИТиС)
2016 6 464,0 6 464,0
2017 6 464,0 6 464,0
Всего 19 783,5 19 783,5
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению 2015 5 698,4 5 698,4 ДУД
2016 15 700,9 15 700,9
2017 400,0 400,0
Всего 21 799,3 21 799,3
3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами 2015 25 760,9 25 760,9 ДУД
2016 36 451,1 36 451,1
2017 35 222,7 35 222,7
Всего 97 434,7 97 434,7
3.4. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 2015 5 411,4 5 411,4
2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
Всего 5 411,4 5 411,4
Итого по подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления 2015 38 350,8 5 411,4 43 726,2
2016 58 616,0 0,0 58 616,0
2017 42 086,7 0,0 42 086,7
Всего 139 017,5 5 411,4 144 428,9
в том числе:
Участник 1 - ДУД 2015 31 459,3 5 411,4 36 870,7 x
2016 52 152,0 0,0 52 152,0
2017 35 622,7 0,0 35 622,7
Всего 119 234,0 5 411,4 124 645,4
Участник 2 - ДФ, ЭиМЗ 2015 6 855,5 6 855,5 x
2016 6 464,0 6 464,0
2017 6 464,0 6 464,0
Всего 19 783,5 19 783,5
Всего по муниципальной программе 2015 94 739,8 12 860,9 107 600,7 x
2016 105 001,9 1 390,2 106 392,1
2017 88 472,6 0,0 88 472,6
Всего 288 214,3 14 251,1 302 465,4
в том числе:
Участник 1 - ДУД 2015 84 760,1 12 860,9 97 621,0 x x
2016 97 937,9 1 390,2 99 328,1
2017 81 408,6 0,0 81 408,6
Всего 266 530,8 14 251,1 280 781,9
Участник 2 - ДСРГПИПЭ 2015 700,0 700,0 x x
2016 600,0 600,0
2017 600,0 600,0
Всего 1 900,0 1 900,0
Участник 3 - ДФ, ЭиМЗ 2015 6 855,5 6 855,5 x x
2016 6 464,0 6 464,0
2017 6 464,0 6 464,0
Всего 19 783,5 19 783,5

1.3.Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
Статус Участники муниципальной программы Расходы (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Муниципальная Программа - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ответственный исполнитель - ДУД
Всего 94 739,8 105 001,9 88 472,6
участник 1 - ДУД 84 760,1 97 937,9 81 408,6
участник 2 - ДСРГПИИПЭ 700 600 600
участник 3 - ДФ 6 855,5 6 464,0 6 464,0
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель - ДУД
Всего 49 969,7 40 298,1 40 298,1
Участник 1 - ДУД 49 269,7 39 698,1 39 698,1
Участник 2 - ДСРГПИИПЭ 700,0 600,0 600,0
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 - ДУД 6 028,0 2 304,6 2 304,6
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города Участник 2 ДСРГПИИПЭ 550,0 430,0 430,0
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 ДСРГПИИПЭ 150,0 170,0 170,0
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" участник 1 - ДУД 1 446,6 0,0 0,0
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 - ДУД 28 940,0 27 806,6 27 806,6
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска участник 1 - ДУД 9 142,9 9 586,9 9 586,9
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города участник 1 - ДУД 100,0 0,0 0,0
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звания "Почетный гражданин г. Дзержинска" участник 1 - ДУД 2 594,8 0,0 0,0
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед г. Дзержинском" участник 1 - ДУД 997,4 0,0 0,0
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы участник 1 - ДУД 20,0 0,0 0,0
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1 - ДУД 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации Соисполнитель - ДУД
Всего 7 376,2 6 087,8 6 087,8
Участник 1 - ДУД 7 376,2 6 087,8 6 087,8
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 1 - ДУД 403,9 900,0 900,0
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ Участник 1 - ДУД 2 185,6 303,2 303,2
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ Участник 1 - ДУД 312,8 211,8 211,8
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг Участник 1 - ДУД 150,9 75,0 75,0
2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "РИД "Дзержинские ведомости" Участник 1 - ДУД 3 402,2 4 597,8 4 597,8
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Участник 1 - ДУД 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель - ДУД
Всего 38 350,8 58 616,0 42 086,7
Участник 1 - ДУД 31 459,3 52 152,0 35 622,7
Участник 3 - ДФ 6 855,5 6 464,0 6 464,0
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Участник 3 - ДФ 6 855,5 6 464,0 6 464,0
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению Участник 1 - ДУД 5 698,4 15 700,9 400,0
3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами Участник 1 - ДУД 25 760,9 36 451,1 35 222,7
3.4. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1 - ДУД 0,0 0,0 0,0

1.4.Таблицу 6 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
Статус Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
Программа - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 107 600,7 106 392,1 88 472,6
(1) расходы городского бюджета 94 739,8 105 001,9 88 472,6
(2) расходы областного бюджета 12 860,9 1 390,2 0,0
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)
Подпрограмма - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 49 969,7 40 298,1 40 298,1
(1) расходы городского бюджета 49 969,7 40 298,1 40 298,1
(2) расходы областного бюджета 5 157,1
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма - Информационное освещение деятельности Администрации Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 8 747,7 7 478,0 6 087,8
(1) расходы городского бюджета 6 455,3 6 087,8 6 087,8
(2) расходы областного бюджета 2 292,4 1 390,2 0,0
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма - Информатизация деятельности органов местного самоуправления Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 38 350,8 58 616,0 42 086,7
(1) расходы городского бюджета 38 350,8 58 616,0 42 086,7
(2) расходы областного бюджета
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1.5.В муниципальной подпрограмме "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления":
1.5.1.В Паспорте подпрограммы Раздел "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 49 969,7 5 157,1 55 126,8
2016 40 298,1 40 298,1
2017 40 298,1 40 298,1
Всего 130 565,9 5 157,1 135 723,0

1.5.2.Таблицу 1 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
Статус Участники муниципальной программы Расходы (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель - ДУД
Всего 49 969,7 40 298,1 40 298,1
Участник 1 - ДУД 49 269,7 39 698,1 39 698,1
Участник 2 - ДСРГПИИПЭ 700,0 600,0 600,0
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий участник 1 - ДУД 6 028,0 2 304,6 2 304,6
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города Участник 2 ДСРГПИИПЭ 550,0 430,0 430,0
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах Участник 2 ДСРГПИИПЭ 150,0 170,0 170,0
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" участник 1 - ДУД 1 446,6 0,0 0,0
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления участник 1 - ДУД 28 940,0 27 806,6 27 806,6
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска участник 1 - ДУД 9 142,9 9 586,9 9 586,9
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города участник 1 - ДУД 100,0 0,0 0,0
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звания "Почетный гражданин г. Дзержинска" участник 1 - ДУД 2 594,8 0,0 0,0
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед г. Дзержинском" участник 1 - ДУД 997,4 0,0 0,0
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы участник 1 - ДУД 20,0 0,0 0,0
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления участник 1 - ДУД 0,0 0,0 0,0

1.5.3.Таблицу 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
Статус Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
Подпрограмма - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 55 126,8 40 298,1 40 298,1
(1) расходы городского бюджета 49 969,7 40 298,1 40 298,1
(2) расходы областного бюджета 5 157,1
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1.6.В муниципальной подпрограмме "Информационное освещение деятельности Администрации":
1.6.1.В Паспорте подпрограммы Раздел "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 6 455,3 2 292,4 8 747,7
2016 6 087,8 1 390,2 7 478,0
2017 6 087,8 0,0 6 087,8
Всего 18 630,9 3 682,6 22 313,5

1.6.2.Таблицу 1 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
Статус Участники муниципальной программы Расходы (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации города Соисполнитель - ДУД
Всего 6 455,3 6 087,8 6 087,8
Участник 1 - ДУД 6 455,3 6 087,8 6 087,8
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания Участник 1 - ДУД 403,9 900,0 900,0
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ Участник 1 - ДУД 2 185,6 303,2 303,2
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ Участник 1 - ДУД 312,8 211,8 211,8
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг Участник 1 - ДУД 150,9 75,0 75,0
2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "РИД "Дзержинские ведомости" Участник 1 - ДУД 3 402,2 4 597,8 4 597,8
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Участник 1 - ДУД 0,0 0,0 0,0

1.6.3.Таблицу 2 "Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет всех источников" подпрограммы изложить в следующей редакции:
Статус Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017 ...
Подпрограмма - Информационное освещение деятельности Администрации города Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 8 747,7 7 478,0 6 087,8
(1) расходы городского бюджета *) 6 455,3 6 087,8 6 087,8
(2) расходы областного бюджета 2 292,4 1 390,2 0,0
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1.7.В муниципальной подпрограмме "Информатизация деятельности органов местного самоуправления":
1.7.1.В Паспорте подпрограммы Раздел "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 38 350,8 5 411,4 43 726,2
2016 58 616,0 58 616,0
2017 42 086,7 42 086,7
Всего 139 017,5 5 411,4 144 428,9

1.7.2.Таблицу 1 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" подпрограммы изложить в следующей редакции:
Статус Участники муниципальной программы Расходы (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления Соисполнитель - ДУД
Всего 38 350,8 58 616,0 42 086,7
Участник 1 - ДУД 31 459,3 52 152,0 35 622,7
Участник 3 - ДФ 6 855,5 6 464,0 6 464,0
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры. Участник 3 - ДФ 6 855,5 6 464,0 6 464,0
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению Участник 1 - ДУД 5 698,4 15 700,9 400,0
3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональных центров Участник 1 - ДУД 25 760,9 36 451,1 35 222,7
3.4. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Участник 1 - ДУД 0,0 0,0 0,0

1.7.3.Таблицу 2 "Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет всех источников" подпрограммы изложить в следующей редакции:
Статус Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 2016 2017
Подпрограмма - Информатизация деятельности органов местного самоуправления Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 43 726,2 58 616,0 42 086,7
(1) расходы городского бюджета 38 350,8 58 616,0 42 086,7
(2) расходы областного бюджета 5 411,4
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2.Департаменту управления делами опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами, директора департамента управления делами А.В. Кочетова.
Глава Администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ