Постановление от 20.06.2014 г № 405

О внесении изменений в государственную программу «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 — 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года N 780


Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в государственную программу "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года N 780, следующие изменения:
1.1.Позицию "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Программы
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Программы
Итого по Программе, тыс. руб. Всего, в т.ч. 583070,54 404041,60 443506,30 1430618,44
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 162482,30 92654,40 94711,80 349848,50
Капвложения 2707,00 3000,00 3000,00 8707,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 159775,30 89654,40 91711,80 341141,50
Федеральный бюджет, в т.ч.: 43275,24 0,00 0,00 43275,24
Капвложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 43275,24 0,00 0,00 43275,24
Местный бюджет, в т.ч.: 15617,00 12880,00 12880,00 41377,00
Капвложения 2707,00 3000,00 3000,00 8707,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 12910,00 9880,00 9880,00 32670,00
Прочие источники, в т.ч.: 361696,00 298507,20 335914,50 996117,70
Капвложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 361696,00 298507,20 335914,50 996117,70

".
1.2.Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" текста Программы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования за весь период реализации Программы - 1430618,44 тыс. рублей (таблица 1), в том числе:
- средства областного бюджета - 349848,50 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 43275,24 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 41377,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 996117,70 тыс. рублей.
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Предпринимательство за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Предпринимательство - 521075,99 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 214009,00 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 31359,99 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 38707,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 237000,00 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, в том числе лизинговыми компаниями (при условии участия субъектов МСП в реализации Подпрограммы), средства инвесторов).
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 749091,95 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 90058,5 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 11915,25 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 647118,2 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам туриндустрии кредитными организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условии участия субъектов туристской деятельности в реализации Подпрограммы Туризм), средства инвесторов).
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы НХП - 150500,50 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 35831,00 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 2670,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 111999,50 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам НХП кредитными организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условии участия субъектов народных художественных промыслов в реализации Подпрограммы НХП), средства инвесторов).
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Саровского инновационного территориального кластера за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Саровского инновационного территориального кластера - 9950,00 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 9950,00 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы























































































































































Наименование государственных заказчиковИсточники финансированияГодыВсего за период реализации Программы
201420152016
Итого по Программе, тыс. руб.Всего, в т.ч.:583070,54404041,60443506,301430618,44
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской областиОбластной бюджет, в т.ч.:162482,3092654,4094711,80349848,50
Капвложения2707,003000,003000,008707,00
НИОКР0,000,000,000,00
Прочие расходы159775,3089654,4091711,80341141,50
Федеральный бюджет, в т.ч.:43275,240,000,0043275,24
Капвложения0,000,000,000,00
НИОКР0,000,000,000,00
Прочие расходы43275,240,000,0043275,24
Местный бюджет, в т.ч.:15617,0012880,0012880,0041377,00
Капвложения2707,003000,003000,008707,00
НИОКР0,000,000,000,00
Прочие расходы12910,009880,009880,0032670,00
Прочие источники, в т.ч.:361696,00298507,20335914,50996117,70
Капвложения0,000,000,000,00
НИОКР0,000,000,000,00
Прочие расходы361696,00298507,20335914,50996117,70

".

1.3.Систему программных мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4.В подпрограмме "Развитие предпринимательства Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 1 к Программе:
1.4.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Программы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч. 338773,99 91151,00 91151,00 521075,99
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 115707,00 49151,00 49151,00 214009,00
Капвложения 2707,00 3000,00 3000,00 8707,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 113000,00 46151,00 46151,00 205302,00
Федеральный бюджет, в т.ч.: 31359,99 31359,99
Капвложения 0,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 31359,99 31359,99
Местный бюджет, в т.ч.: 14707,00 12000,00 12000,00 38707,00
Капвложения 2707,00 3000,00 3000,00 8707,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 12000,00 9000,00 9000,00 30000,00
Прочие источники, в т.ч.: 177000,00 30000,00 30000,00 237000,00
Капвложения 0,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 177000,00 30000,00 30000,00 237000,00

".
1.4.2.Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы - 521075,99 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 214009,00 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 31359,99 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 38707,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 237000,00 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам МСП кредитными организациями, в том числе лизинговыми компаниями (при условии участия субъектов МСП в реализации Подпрограммы), средства инвесторов).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.























































































































































Наименование государственного заказчикаИсточник финансированияГоды реализации ПодпрограммыВсего за период реализации Подпрограммы
201420152016
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской областиВсего, в т.ч.338773,9991151,0091151,00521075,99
Областной бюджет, в т.ч.:115707,0049151,0049151,00214009,00
Капвложения2707,003000,003000,008707,00
НИОКР0,00
Прочие расходы113000,0046151,0046151,00205302,00
Федеральный бюджет, в т.ч.:31359,9931359,99
Капвложения0,00
НИОКР0,00
Прочие расходы31359,9931359,99
Местный бюджет, в т.ч.:14707,0012000,0012000,0038707,00
Капвложения2707,003000,003000,008707,00
НИОКР0,00
Прочие расходы12000,009000,009000,0030000,00
Прочие источники, в т.ч.:177000,0030000,0030000,00237000,00
Капвложения0,00
НИОКР0,00
Прочие расходы177000,0030000,0030000,00237000,00

Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.".

1.4.3.Таблицу 4 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы






























































N п/пПоказателиГоды
201420152016
1.Объем привлеченных внебюджетных источников, тыс. руб.177000,0030000,0030000,00
2.Количество проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансово-кредитную поддержку, ед.97103103
3.Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов в год, ед.303535
4.Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.419514429744297
5.Количество муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, получивших софинансирование из областного бюджета, ед.241818
6.Количество заключенных договоров лизинга субъектами малого и среднего предпринимательства в год, ед.401010
7.Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени, ед.470480480

".

1.4.4.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
1) позиции "Цель Подпрограммы", "Цель 1", "Задача 1.2", "Задача 1.4", мероприятия 1.4.4, 1.4.4.1, позиции "Цель 2", "Задача 2.1", мероприятие 2.1.2, позицию "Задача 2.3", мероприятие 2.3.1, позиции "Цель 3", "Задача 3.3", мероприятие 3.3.1, позицию "Задача 3.4", мероприятие 3.4.1, позиции "Цель 4", "Задача 4.3", мероприятие 4.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) позицию "Задача 1.2" дополнить мероприятием 1.2.5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) позицию "Задача 1.4" дополнить мероприятием 1.4.5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
4) позицию "Цель 3" дополнить позицией "Задача 3.6" и мероприятием 3.6.1 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5.В подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 2 к Программе:
1.5.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:

























































































































































1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:
Наименование государственных заказчиковИсточники финансированияГоды
201420152016Всего за период реализации Подпрограммы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб.Всего, в т.ч.188256,05260685,60300150,30749091,95
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской областиОбластной бюджет, в т.ч.:28026,3029987,4032044,8090058,50
Капвложения0,0
НИОКР2000,002000,00
Прочие расходы26026,3029987,4032044,8088058,50
Федеральный бюджет, в т.ч.:11915,2511915,25
Капвложения0,0
НИОКР0,0
Прочие расходы11915,2511915,25
Местный бюджет, в т.ч.:0,0
Капвложения0,0
НИОКР0,0
Прочие расходы0,0
Прочие источники, в т.ч.:148314,50230698,20268105,50647118,20
Капвложения0,0
НИОКР0,0
Прочие расходы148314,50230698,20268105,50647118,20

".

1.5.2.Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 749091,95 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 90058,50 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 11915,25 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 647118,20 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам туриндустрии кредитными организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условии участия субъектов туристской деятельности в реализации Подпрограммы Туризм), средства инвесторов).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.























































































































































Наименование государственного заказчикаИсточник финансированияГоды реализации ПодпрограммыВсего за период реализации Подпрограммы
201420152016
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской областиВсего, в т.ч.188256,05260685,60300150,30749091,95
Областной бюджет, в т.ч.:28026,3029987,4032044,8090058,50
Капвложения
НИОКР2000,002000,00
Прочие расходы26026,3029987,4032044,8088058,50
Федеральный бюджет, в т.ч.:11915,2511915,25
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы11915,2511915,25
Местный бюджет, в т.ч.:
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.:148314,50230698,20268105,50647118,20
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы148314,50230698,20268105,50647118,20

Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.".

1.5.3.Пункты 1 и 7 таблицы 6 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области, экз. 8 000 10 000 10 000

";
"
7. Объем инвестиций, привлеченных в рамках оказания государственной финансовой поддержки в форме возмещения процентной ставки по кредитам коммерческих банков на развитие туриндустрии, тыс. руб. 118 314,5 230 698,2 268 105,5

".
1.5.4.Абзацы семнадцатый - двадцать второй раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"При этом в рамках Подпрограммы Туризм из областного бюджета на проведение маркетинговых мероприятий в 2014 - 2016 годах будет направлено 37483000 руб.
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит 27,61 руб.
2. В рамках оказания государственной финансовой поддержки из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку туристской деятельности в 2014 - 2016 годах будет направлено 33941500 руб. При этом предполагаемый объем привлеченных инвестиций в сферу туризма составит 617118200 руб.
Таким образом,
617118200 / 33941500 = 18,18 руб.
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета в сферу туризма предполагается привлечь 18,18 руб. инвестиций.".

1.5.5.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
1) позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", мероприятия 2.2, 2.4, 2.10, позицию "Задача 3", мероприятия 3.1, 3.4, позицию "Задача 5", мероприятие 5.3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2) позицию "Задача 2" дополнить мероприятиями 2.11 и 2.12 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6.В подпрограмме "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области на 2014 - 2016 годы", являющейся приложением 3 к Программе:
1.6.1.Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:
Наименование государственных заказчиков Источники финансирования Годы
2014 2015 2016 Всего за период реализации Программы
Итого по Подпрограмме, тыс. руб. Всего, в т.ч. 46090,50 52205,00 52205,00 150500,50
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Областной бюджет, в т.ч.: 8799,00 13516,00 13516,00 35831,00
Капвложения 0,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 8799,00 13516,00 13516,00 35831,00
Федеральный бюджет, в т.ч.: 0,00
Капвложения 0,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 0,00
Местный бюджет, в т.ч.: 910,00 880,00 880,00 2670,00
Капвложения 0,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 910,00 880,00 880,00 2670,00
Прочие источники, в т.ч.: 36381,50 37809,00 37809,00 111999,50
Капвложения 0,00
НИОКР 0,00
Прочие расходы 36381,50 37809,00 37809,00 111999,50

".
1.6.2.Раздел 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы НХП за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы НХП - 150500,50 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 35831,00 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период);
- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей (средства, предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации);
- средства местного бюджета - 2670,00 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 111999,50 тыс. рублей (средства, предоставляемые субъектам НХП кредитными организациями, в том числе на условиях льготного кредитования с компенсацией части процентной ставки за счет средств областного бюджета (при условии участия субъектов народных художественных промыслов в реализации Подпрограммы НХП), средства инвесторов).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.























































































































































Наименование государственного заказчикаИсточник финансированияГоды реализации ПодпрограммыВсего за период реализации Подпрограммы
201420152016
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской областиВсего, в т.ч.46090,5052205,0052205,00150500,50
Областной бюджет, в т.ч.:8799,0013516,0013516,0035831,00
Капвложения0,00
НИОКР0,00
Прочие расходы8799,0013516,0013516,0035831,00
Федеральный бюджет, в т.ч.:0,00
Капвложения0,00
НИОКР0,00
Прочие расходы0,00
Местный бюджет, в т.ч.:910,00880,00880,002670,00
Капвложения0,00
НИОКР0,00
Прочие расходы910,00880,00880,002670,00
Прочие источники, в т.ч.:36381,5037809,0037809,00111999,50
Капвложения0,00
НИОКР0,00
Прочие расходы36381,5037809,0037809,00111999,50

Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.".

1.6.3.Таблицу 6 и абзац после таблицы 6 раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" текста Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 6





























Наименование оценкиГоды
201420152016
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Нижегородской области, тыс. руб.700007500080000
Объем государственной поддержки по годам, тыс. руб.87991351613516
Эффективность вложений в отрасль НХП на 1 руб.8,05,55,9

Получаем, что на 1 рубль вложенных средств областного бюджета в сферу НХП отдача в виде налоговых поступлений варьируется от 5,5 рублей до 8,0 рублей. Подпрограмма считается эффективной при достижении значения 5,2 рублей налоговых поступлений на 1 рубль вложенных средств областного бюджета, следовательно, значения 5,5 рублей и 5,9 рублей свидетельствуют о высокой эффективности Подпрограммы НХП.".

1.6.4.В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
1) позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", "Задача 3", мероприятие 3.2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) позицию "Задача 2" дополнить мероприятием 2.5 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Врио Губернатора
В.П.ШАНЦЕВ