Постановление от 30.12.2013 г № 1013
О внесении изменений в областную целевую программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 — 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Программы │государственного│ финансирования ├───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │ Программы │
│ ├────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│7 345 578,2│10 696 626,6│8 169 249,6│26 211 454,4│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │7 104 587,7│10 008 351,1│7 818 799,6│24 931 738,4│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 295 680,9│ 3 756 434,2│5 175 833,3│11 227 948,4│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы │4 808 906,8│ 6 251 916,9│2 642 966,3│13 703 790,0│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет │ 222 080,5│ 635 992,9│ 299 930,0│ 1 158 003,4│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 120 883,0│ 299 930,0│ 442 322,0│
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы │ 200 571,5│ 515 109,9│ │ 715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘".
1.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "142" и "28,9" заменить цифрами "178" и "28,6" соответственно.
1.2.В тексте Программы:
разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
┌───┬────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование│ Категория │ Сроки │Исполнители│ Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) │
│п/п│мероприятия │ расходов │исполнения│мероприятий├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ (в разрезе │(капвложения,│ │ │ │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ Всего │
│ │ районов и │ НИОКР и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений) │ прочие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ расходы) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Цель. Совершенствование и развитие транспортной│Всего, в│7 345 578,2│10 696 626,6│8 169 249,6│26 211 454,4│
│инфраструктуры в соответствии с потребностями│том числе │ │ │ │ │
│населения и экономики Нижегородской области,├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│обеспечение технического состояния и пропускной│Областной │7 104 587,7│10 008 351,1│7 818 799,6│24 931 738,4│
│способности дорожной сети, поддержание на необходимом│бюджет │ │ │ │ │
│уровне и улучшение потребительских свойств├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│автомобильных дорог Нижегородской области │Федеральный│ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Местный │ 222 080,5│ 635 992,9│ 299 930,0│ 1 158 003,4│
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Прочие │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Задача 1. Сохранение и восстановление существующей│Всего, в│5 015 159,3│ 6 777 912,2│2 678 336,3│14 471 407,8│
│дорожной сети автомобильных дорог и искусственных│том числе │ │ │ │ │
│сооружений на них, а также дворовых территорий├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│многоквартирных домов, обеспечение их│Областной │4 814 587,8│ 6 262 802,3│2 678 336,3│13 755 726,4│
│транспортно-эксплуатационных показателей на уровне,│бюджет │ │ │ │ │
│необходимом для удовлетворения потребностей├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│пользователей автомобильных дорог и дворовых│Федеральный│ │ │ │ │
│территорий на основе своевременного и качественного│бюджет │ │ │ │ │
│выполнения работ по ремонту и содержанию <*> ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Местный │ 200 571,5│ 515 109,9│ │ 715 681,4│
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Прочие │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│<*> Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог│
│общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов│
│Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в│Всего, в│2 330 418,9│ 3 918 714,4│5 490 913,3│11 740 046,6│
│соответствии с потребностями экономического развития│том числе │ │ │ │ │
│региона и улучшение качества жизни населения <**> ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Областной │2 289 999,9│ 3 745 548,8│5 140 463,3│11 176 012,0│
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Федеральный│ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Местный │ 21 509,0│ 120 883,0│ 299 930,0│ 442 322,0│
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Прочие │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│<**> Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры│
│Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26211454,4 (Двадцать шесть миллиардов двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Программы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
7345578,2 |
10696626,6 |
8169249,6 |
26211454,4 |
|
Областной бюджет, в т.ч. |
7104587,7 |
10008351,1 |
7818799,6 |
24931738,4 |
|
Капвложения |
2295680,9 |
3756434,2 |
5175833,3 |
11227948,4 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4808906,8 |
6251916,9 |
2642966,3 |
13703790,0 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч. |
18910,0 |
52282,6 |
50520,0 |
121712,6 |
|
Капвложения |
18910,0 |
52282,6 |
50520,0 |
121712,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
222080,5 |
635992,9 |
299930,0 |
1158003,4 |
|
Капвложения |
21509,0 |
120883,0 |
299930,0 |
442322,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200571,5 |
515109,9 |
|
715681,4 |
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Значения индикаторов цели Программы |
|
|
На момент разработки Программы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Программы (на 01.01.2015) |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
178 |
100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
28,6 |
23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения
цели Программы по годам
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Годы реализации Программы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
133 |
129 |
178 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
26,5 |
30,2 |
28,6 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
┌─────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Единица │ Годы реализации Программы │
│ непосредственных │измерения├────────┬────────┬─────────┤
│ результатов Программы │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Ввод в эксплуатацию│ км │ 10,4 │ 13,4 │ 23,9 │
│построенных автомобильных│ │ │ │ │
│дорог │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Протяженность │ км │ 464,1 │530,641 │ 72,3 │
│отремонтированных │ │ │ │ │
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘".
1.3.В приложении 1 к Программе:
1.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│5 015 159,3│6 777 912,2│2 678 336,3│14 471 407,8│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │4 814 587,8│6 262 802,3│2 678 336,3│13 755 726,4│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 5 681,0│ 10 885,4│ 35 370,0│ 51 936,4│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│4 808 906,8│6 251 916,9│2 642 966,3│13 703 790,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 200 571,5│ 515 109,9│ │ 715 681,4│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ 200 571,5│ 515 109,9│ │ 715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "28,9" заменить цифрами "28,6".
1.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 14471407,8 (Четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят один миллион четыреста семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
5 015 159,3 |
6 777 912,2 |
2 678 336,3 |
14 471 407,8 |
|
Областной бюджет, в том числе |
4 814 587,8 |
6 262 802,3 |
2 678 336,3 |
13 755 726,4 |
|
Капвложения |
5 681,0 |
10 885,4 |
35 370,0 |
51 936,4 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 808 906,8 |
6 245 450,2 |
2 642 966,3 |
13 697 323,3 |
|
Федеральный бюджет, в том числе |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
200 571,5 |
515 109,9 |
|
715 681,4 |
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 571,5 |
515 109,9 |
|
715 681,4 |
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единица измерения индикатора цели Подпрограммы |
Значения индикаторов цели Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
28,6 |
23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения цели
Подпрограммы по годам
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единица измерения индикатора цели Подпрограммы |
Годы реализации Подпрограммы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
26,5 |
30,2 |
28,6 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 1067,127 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 230 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- 3494,72 п. м отремонтированных мостов;
- 1302 тыс. кв. м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.".
1.3.2.2.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬──────┐
│ Наименование │ База │2012 год│2013 год │ 2014 │
│ │(2011 │ │ │ год │
│ │ год) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность отремонтированных│126,1 │ 464,1 │ 530,6 │ 72,3 │
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения, км │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем расходов на ремонт автодорог│466,3 │2 098,0 │3 298,0 │593,0 │
│регионального и межмуниципального│ │ │ │ │
│значения, млн руб. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Норма дисконта (индекс инфляции), % │ │ 104,2 │ 104,2 │104,2 │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем расходов, приведенных к начальному│466,3 │2 013,5 │2 928,9 │488,9 │
│моменту времени, млн руб. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность отремонтированных│ 0,27│ 0,23│ 0,18 │ 0,15│
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения с каждого млн│ │ │ │ │
│руб., затраченного на выполнение│ │ │ │ │
│ремонтных работ, км/млн руб. │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┘".
1.3.2.3.Приложение 1 и 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
1.4.В приложении 2 к Программе:
1.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│2 330 418,9│3 918 714,4│5 490 913,3│11 740 046,6│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │2 289 999,9│3 745 548,8│5 140 463,3│11 176 012,0│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 289 999,9│3 745 548,8│5 140 463,3│11 176 012,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 52 282,6│ 50 520,0│ 121 712,6│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 21 509,0│ 120 883,0│ 299 930,0│ 442 322,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 21 509,0│ 120 883,0│ 299 930,0│ 442 322,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.4.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "142" заменить цифрами "178".
1.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 11740046,6 (Одиннадцать миллиардов семьсот сорок миллионов сорок шесть тысяч шестьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
2 330 418,9 |
3 918 714,4 |
5 490 913,3 |
11 740 046,6 |
|
Областной бюджет, в том числе |
2 289 999,9 |
3 745 548,8 |
5 140 463,3 |
11 176 012,0 |
|
Капвложения |
2 289 999,9 |
3 745 548,8 |
5 140 463,3 |
11 176 012,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет, в том числе |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
52 282,6 |
50 520,0 |
121 712,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
21 509,0 |
120 883,0 |
299 930,0 |
442 322,0 |
|
Капвложения |
21 509,0 |
120 883,0 |
299 930,0 |
442 322,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
2.7. Индикаторы достижения цели
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы |
Значения индикаторов целей Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без Подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) (на 01.01.2015) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
178 |
100 |
Промежуточные значения индикаторов цели
Наименование индикаторов целей Подпрограммы |
Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
133 |
129 |
178 |
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
В период реализации Подпрограммы планируется:
- ввести 47,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и 5 мостовых переходов протяженностью 168,5 п. м;
- обеспечить 19 населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.".
1.4.2.2.Таблицы "Экономическая эффективность" и "Общественно-экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ Наименование │ База │ 2012 │2013 год │2014 год │
│ │(2011 │ год │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ 7,8 │ 10,4 │ 13,4 │ 23,9 │
│автомобильных дорог, км │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Объем расходов на строительство│399,7 │526,9 │3 834,9 │5 429,9 │
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая эффективность (Ввод в│ 0,02│ 0,02│ 0,003│ 0,004│
│эксплуатацию построенных автомобильных│ │ │ │ │
│дорог/Объем расходов на строительство│ │ │ │ │
│автодорог) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘".
"Общественно-экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ База │2012 год│2013 год│2014 год│
│ │(2011 │ │ │ │
│ │ год) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию│ 80 │ 133 │ 129 │ 178 │
│автомобильных дорог с твердым│ │ │ │ │
│покрытием, % │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на строительство│399,7 │ 526,9 │3834,9 │5429,9 │
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая эффективность│ 0,20│ 0,25 │ 0,03 │ 0,03 │
│(Темп роста ввода в эксплуатацию│ │ │ │ │
│автомобильных дорог с твердым│ │ │ │ │
│покрытием/Объем расходов на│ │ │ │ │
│строительство автодорог) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘".
1.4.2.3.Приложения 1 и 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2013 года включительно.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ