Постановление от 30.12.2013 г № 1013

О внесении изменений в областную целевую программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 — 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в областную целевую программу "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                          тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │   Источники    │                      Годы                       │
│Программы      │государственного│ финансирования ├───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │                │   2012    │    2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │                │           │            │           │   период   │
│               │                │                │           │            │           │ реализации │
│               │                │                │           │            │           │ Программы  │
│               ├────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,   в   том│7 345 578,2│10 696 626,6│8 169 249,6│26 211 454,4│
│               │строительства   │числе:          │           │            │           │            │
│               │Нижегородской   ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной       │7 104 587,7│10 008 351,1│7 818 799,6│24 931 738,4│
│               │                │бюджет,  в   том│           │            │           │            │
│               │                │числе           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения     │2 295 680,9│ 3 756 434,2│5 175 833,3│11 227 948,4│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы  │4 808 906,8│ 6 251 916,9│2 642 966,3│13 703 790,0│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный     │   18 910,0│    52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                │бюджет,  в   том│           │            │           │            │
│               │                │числе           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения     │   18 910,0│    52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы  │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет  │  222 080,5│   635 992,9│  299 930,0│ 1 158 003,4│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения     │   21 509,0│   120 883,0│  299 930,0│   442 322,0│
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР           │           │            │           │            │
│               │                ├────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы  │  200 571,5│   515 109,9│           │   715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘".

1.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "142" и "28,9" заменить цифрами "178" и "28,6" соответственно.
1.2.В тексте Программы:
разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
┌───┬────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование│  Категория  │  Сроки   │Исполнители│    Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)    │
│п/п│мероприятия │  расходов   │исполнения│мероприятий├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│   │ (в разрезе │(капвложения,│          │           │           │ 2012 год  │  2013 год  │ 2014 год  │   Всего    │
│   │ районов и  │   НИОКР и   │          │           │           │           │            │           │            │
│   │учреждений) │   прочие    │          │           │           │           │            │           │            │
│   │            │  расходы)   │          │           │           │           │            │           │            │
├───┴────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Цель.  Совершенствование  и   развитие   транспортной│Всего,    в│7 345 578,2│10 696 626,6│8 169 249,6│26 211 454,4│
│инфраструктуры   в   соответствии   с   потребностями│том числе  │           │            │           │            │
│населения   и   экономики   Нижегородской    области,├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│обеспечение  технического  состояния   и   пропускной│Областной  │7 104 587,7│10 008 351,1│7 818 799,6│24 931 738,4│
│способности дорожной сети, поддержание на необходимом│бюджет     │           │            │           │            │
│уровне   и    улучшение    потребительских    свойств├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│автомобильных дорог Нижегородской области            │Федеральный│   18 910,0│    52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│                                                     │бюджет     │           │            │           │            │
│                                                     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Местный    │  222 080,5│   635 992,9│  299 930,0│ 1 158 003,4│
│                                                     │бюджет     │           │            │           │            │
│                                                     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Прочие     │           │            │           │            │
│                                                     │источники  │           │            │           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Задача 1. Сохранение  и  восстановление  существующей│Всего,    в│5 015 159,3│ 6 777 912,2│2 678 336,3│14 471 407,8│
│дорожной сети  автомобильных  дорог  и  искусственных│том числе  │           │            │           │            │
│сооружений  на  них,  а  также  дворовых   территорий├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│многоквартирных      домов,      обеспечение       их│Областной  │4 814 587,8│ 6 262 802,3│2 678 336,3│13 755 726,4│
│транспортно-эксплуатационных показателей  на  уровне,│бюджет     │           │            │           │            │
│необходимом    для    удовлетворения     потребностей├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│пользователей   автомобильных   дорог   и    дворовых│Федеральный│           │            │           │            │
│территорий на основе своевременного  и  качественного│бюджет     │           │            │           │            │
│выполнения работ по ремонту и содержанию <*>          ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Местный    │  200 571,5│   515 109,9│           │   715 681,4│
│                                                     │бюджет     │           │            │           │            │
│                                                     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Прочие     │           │            │           │            │
│                                                     │источники  │           │            │           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│<*> Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы  "Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог│
│общего пользования и искусственных сооружений на них, а также  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов│
│Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│Задача  2.  Развитие  транспортной  инфраструктуры  в│Всего,    в│2 330 418,9│ 3 918 714,4│5 490 913,3│11 740 046,6│
│соответствии с потребностями экономического  развития│том числе  │           │            │           │            │
│региона и улучшение качества жизни населения <**>     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Областной  │2 289 999,9│ 3 745 548,8│5 140 463,3│11 176 012,0│
│                                                     │бюджет     │           │            │           │            │
│                                                     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Федеральный│   18 910,0│    52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│                                                     │бюджет     │           │            │           │            │
│                                                     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Местный    │   21 509,0│   120 883,0│  299 930,0│   442 322,0│
│                                                     │бюджет     │           │            │           │            │
│                                                     ├───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│                                                     │Прочие     │           │            │           │            │
│                                                     │источники  │           │            │           │            │
├─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┤
│<**> Реализация мероприятий будет  осуществляться  в  рамках  Подпрограммы  "Развитие  транспортной  инфраструктуры│
│Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"                                                                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26211454,4 (Двадцать шесть миллиардов двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование государственного заказчикаИсточники финансированияГоды
201220132014Всего за период реализации Программы
Министерство строительства Нижегородской областиВсего, в том числе:7345578,210696626,68169249,626211454,4
Областной бюджет, в т.ч.7104587,710008351,17818799,624931738,4
Капвложения2295680,93756434,25175833,311227948,4
НИОКР
Прочие расходы4808906,86251916,92642966,313703790,0
Федеральный бюджет, в т.ч.18910,052282,650520,0121712,6
Капвложения18910,052282,650520,0121712,6
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет222080,5635992,9299930,01158003,4
Капвложения21509,0120883,0299930,0442322,0
НИОКР
Прочие расходы200571,5515109,9715681,4

2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.



























Наименование индикаторов цели ПрограммыЕдиница измерения индикатора цели ПрограммыЗначения индикаторов цели Программы
На момент разработки Программы (на 01.01.2012)По окончании реализации Программы (на 01.01.2015)Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием%80178100
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог%23,228,623,2

Промежуточные значения индикатора достижения
цели Программы по годам



























Наименование индикаторов цели ПрограммыЕдиница измерения индикатора цели ПрограммыГоды реализации Программы
201220132014
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием%133129178
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог%26,530,228,6

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
┌─────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Единица │ Годы реализации Программы │
│    непосредственных     │измерения├────────┬────────┬─────────┤
│  результатов Программы  │         │  2012  │  2013  │  2014   │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Ввод    в    эксплуатацию│   км    │  10,4  │ 13,4   │  23,9   │
│построенных автомобильных│         │        │        │         │
│дорог                    │         │        │        │         │
├─────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Протяженность            │   км    │ 464,1  │530,641 │  72,3   │
│отремонтированных        │         │        │        │         │
│автомобильных дорог      │         │        │        │         │
└─────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘".

1.3.В приложении 1 к Программе:
1.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│5 015 159,3│6 777 912,2│2 678 336,3│14 471 407,8│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │4 814 587,8│6 262 802,3│2 678 336,3│13 755 726,4│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │    5 681,0│   10 885,4│   35 370,0│    51 936,4│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│4 808 906,8│6 251 916,9│2 642 966,3│13 703 790,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │           │           │           │            │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│  200 571,5│  515 109,9│           │   715 681,4│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│  200 571,5│  515 109,9│           │   715 681,4│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "28,9" заменить цифрами "28,6".
1.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 14471407,8 (Четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят один миллион четыреста семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование государственного заказчикаИсточники финансированияГоды
201220132014Всего за период реализации Подпрограммы
Министерство строительства Нижегородской областиВсего, в том числе:5 015 159,36 777 912,22 678 336,314 471 407,8
Областной бюджет, в том числе4 814 587,86 262 802,32 678 336,313 755 726,4
Капвложения5 681,010 885,435 370,051 936,4
НИОКР
Прочие расходы4 808 906,86 245 450,22 642 966,313 697 323,3
Федеральный бюджет, в том числе
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет200 571,5515 109,9715 681,4
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы200 571,5515 109,9715 681,4

2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы




















Наименование индикаторов цели ПодпрограммыЕдиница измерения индикатора цели ПодпрограммыЗначения индикаторов цели Подпрограммы
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012)По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015)Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы)
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог%23,228,623,2

Промежуточные значения индикатора достижения цели
Подпрограммы по годам




















Наименование индикаторов цели ПодпрограммыЕдиница измерения индикатора цели ПодпрограммыГоды реализации Подпрограммы
201220132014
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог%26,530,228,6

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 1067,127 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 230 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- 3494,72 п. м отремонтированных мостов;
- 1302 тыс. кв. м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.".

1.3.2.2.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬──────┐
│              Наименование              │ База │2012 год│2013 год │ 2014 │
│                                        │(2011 │        │         │ год  │
│                                        │ год) │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность          отремонтированных│126,1 │  464,1 │  530,6  │ 72,3 │
│автодорог        регионального         и│      │        │         │      │
│межмуниципального значения, км          │      │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем  расходов  на   ремонт   автодорог│466,3 │2 098,0 │3 298,0  │593,0 │
│регионального    и     межмуниципального│      │        │         │      │
│значения, млн руб.                      │      │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Норма дисконта (индекс инфляции), %     │      │  104,2 │  104,2  │104,2 │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Объем расходов, приведенных к начальному│466,3 │2 013,5 │2 928,9  │488,9 │
│моменту времени, млн руб.               │      │        │         │      │
├────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼──────┤
│Протяженность          отремонтированных│  0,27│    0,23│    0,18 │  0,15│
│автодорог        регионального         и│      │        │         │      │
│межмуниципального значения с каждого млн│      │        │         │      │
│руб.,   затраченного    на    выполнение│      │        │         │      │
│ремонтных работ, км/млн руб.            │      │        │         │      │
└────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴──────┘".

1.3.2.3.Приложение 1 и 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
1.4.В приложении 2 к Программе:
1.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│2 330 418,9│3 918 714,4│5 490 913,3│11 740 046,6│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │2 289 999,9│3 745 548,8│5 140 463,3│11 176 012,0│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │2 289 999,9│3 745 548,8│5 140 463,3│11 176 012,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │   18 910,0│   52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   18 910,0│   52 282,6│   50 520,0│   121 712,6│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│   21 509,0│  120 883,0│  299 930,0│   442 322,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   21 509,0│  120 883,0│  299 930,0│   442 322,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.4.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "142" заменить цифрами "178".
1.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 11740046,6 (Одиннадцать миллиардов семьсот сорок миллионов сорок шесть тысяч шестьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование государственного заказчикаИсточники финансированияГоды
201220132014Всего за период реализации Подпрограммы
Министерство строительства Нижегородской областиВсего, в том числе:2 330 418,93 918 714,45 490 913,311 740 046,6
Областной бюджет, в том числе2 289 999,93 745 548,85 140 463,311 176 012,0
Капвложения2 289 999,93 745 548,85 140 463,311 176 012,0
НИОКР
Прочие расходы
Федеральный бюджет, в том числе18 910,052 282,650 520,0121 712,6
Капвложения18 910,052 282,650 520,0121 712,6
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет21 509,0120 883,0299 930,0442 322,0
Капвложения21 509,0120 883,0299 930,0442 322,0
НИОКР
Прочие расходы

2.7. Индикаторы достижения цели




















Наименование индикаторов цели ПодпрограммыЕдиницы измерения индикаторов целей ПодпрограммыЗначения индикаторов целей Подпрограммы
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012)По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015)Без Подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) (на 01.01.2015)
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием%80178100

Промежуточные значения индикаторов цели















Наименование индикаторов целей ПодпрограммыЕдиницы измерения индикаторов целей Подпрограммы2012 год2013 год2014 год
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием%133129178

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
В период реализации Подпрограммы планируется:
- ввести 47,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и 5 мостовых переходов протяженностью 168,5 п. м;
- обеспечить 19 населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.".

1.4.2.2.Таблицы "Экономическая эффективность" и "Общественно-экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┐
│             Наименование              │ База │ 2012 │2013 год │2014 год │
│                                       │(2011 │ год  │         │         │
│                                       │ год) │      │         │         │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ввод   в    эксплуатацию    построенных│  7,8 │ 10,4 │   13,4  │   23,9  │
│автомобильных дорог, км                │      │      │         │         │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Объем   расходов    на    строительство│399,7 │526,9 │3 834,9  │5 429,9  │
│автодорог, млн руб.                    │      │      │         │         │
├───────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая  эффективность  (Ввод   в│  0,02│  0,02│    0,003│    0,004│
│эксплуатацию построенных  автомобильных│      │      │         │         │
│дорог/Объем расходов  на  строительство│      │      │         │         │
│автодорог)                             │      │      │         │         │
└───────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘".

"Общественно-экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┐
│             Наименование              │ База │2012 год│2013 год│2014 год│
│                                       │(2011 │        │        │        │
│                                       │ год) │        │        │        │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Темп   роста   ввода   в   эксплуатацию│ 80   │ 133    │ 129    │ 178    │
│автомобильных    дорог    с     твердым│      │        │        │        │
│покрытием, %                           │      │        │        │        │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем   расходов    на    строительство│399,7 │ 526,9  │3834,9  │5429,9  │
│автодорог, млн руб.                    │      │        │        │        │
├───────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая эффективность│  0,20│   0,25 │   0,03 │   0,03 │
│(Темп  роста   ввода   в   эксплуатацию│      │        │        │        │
│автомобильных    дорог    с     твердым│      │        │        │        │
│покрытием/Объем       расходов       на│      │        │        │        │
│строительство автодорог)               │      │        │        │        │
└───────────────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘".

1.4.2.3.Приложения 1 и 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2013 года включительно.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ