Постановление от 23.07.2012 г № 462

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958


ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:".

1.2.В областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением:
1.2.1.В паспорте Программы:
1.2.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Программы      │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │ Программы  │
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│7 243 135,4│8 453 257,0│8 678 254,5│24 374 646,9│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │7 104 587,7│8 274 691,0│8 578 254,5│23 957 533,2│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │2 544 522,5│2 085 112,0│2 713 113,2│ 7 342 747,7│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│4 560 065,2│6 189 579,0│5 865 141,3│16 614 785,5│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │   18 910,0│   85 232,6│  100 000,0│   204 142,6│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   18 910,0│   85 232,6│  100 000,0│   204 142,6│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│  119 637,6│   93 333,4│        0,0│   212 971,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   36 065,4│        0,0│        0,0│    36 065,4│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│   83 572,2│           │           │    83 572,2│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.2.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "174%" и "34,2%" заменить цифрами "148%" и "34,1%" соответственно.
1.2.2.В тексте Программы:
1.2.2.1.Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.



















































































































































N
п/п
Наименование
мероприятия
(в разрезе
районов и
учреждений)
Категория
расходов
(капвложения,
НИОКР и
прочие
расходы)
Сроки
исполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)
2012 год2013 год2014 годВсего
Цель. Совершенствование и развитие транспортной
инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения и экономики Нижегородской области,
обеспечение технического состояния и пропускной
способности дорожной сети, поддержание на необходимом
уровне и улучшение потребительских свойств
автомобильных дорог Нижегородской области
Всего, в
том числе
7 243 135,48 453 257,08 678 254,524 374 646,9
Областной
бюджет
7 104 587,78 274 691,08 578 254,523 957 533,2
Федеральный
бюджет
18 910,085 232,6100 000,0204 142,6
Местный
бюджет
119 637,693 333,40,0212 971,0
Прочие
источники
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей
дорожной сети автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, а также дворовых территорий
многоквартирных домов, обеспечение их транспортноэксплуатационных показателей на уровне, необходимом
для удовлетворения потребностей пользователей
автомобильных дорог и дворовых территорий на основе
своевременного и качественного выполнения работ по
ремонту и содержанию
Всего, в
том числе
4 839 067,86 294 080,45 881 396,317 014 544,5
Областной
бюджет
4 737 162,26 200 747,05 881 396,316 819 305,5
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
101 905,693 333,40,0195 239,0
Прочие
источники
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в
соответствии с потребностями экономического развития
региона и улучшение качества жизни населения
Всего, в
том числе
2 404 067,62 159 176,62 796 858,27 360 102,4
Областной
бюджет
2 367 425,52 073 944,02 696 858,27 138 227,7
Федеральный
бюджет
18 910,085 232,6100 000,0204 142,6
Местный
бюджет
17 732,117 732,1
Прочие
источники
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"

2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 24374646900 (Двадцать четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего
за период
реализации
Программы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
7 243 135,48 453 257,08 678 254,524 374 646,9
Областной
бюджет, в т.ч.
7 104 587,78 274 691,08 578 254,523 957 533,2
Капвложения2 544 522,52 085 112,02 713 113,27 342 747,7
НИОКР
Прочие расходы4 560 065,26 189 579,05 865 141,316 614 785,5
Федеральный
бюджет, в т.ч.
18 910,085 232,6100 000,0204 142,6
Капвложения18 910,085 232,6100 000,0204 142,6
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет119 637,693 333,40,0212 971,0
Капвложения36 065,40,00,036 065,4
НИОКР
Прочие расходы83 572,283 572,2

2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.



























Наименование
индикаторов цели
Программы
Единица
измерения
индикатора
цели
Программы
Значения индикаторов цели Программы
На момент
разработки
Программы
(на
01.01.2012)
По
окончании
реализации
Программы
(на
01.01.2015)
Без
программного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Программы)
Темп роста ввода в
эксплуатацию
автомобильных дорог с
твердым покрытием
%80271100
Доля региональных
дорог, отвечающих
нормативным
требованиям, от общей
протяженности
региональных
автомобильных дорог
%23,234,323,2

Промежуточные значения
индикатора достижения цели Программы по годам



























Наименование индикаторов цели
Программы
Единица
измерения
индикатора
цели
Программы
Годы реализации Программы
201220132014
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым
покрытием
%148113271
Доля региональных дорог, отвечающих
нормативным требованиям, от общей
протяженности региональных
автомобильных дорог
%26,531,034,3

2.8. Показатели
непосредственных результатов реализации Программы
┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│     Наименование показателя     │ Единица │  Годы реализации Программы  │
│  непосредственных результатов   │измерения├─────────┬─────────┬─────────┤
│            Программы            │         │  2012   │  2013   │  2014   │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в  эксплуатацию  построенных│   км    │  10,443 │  11,831 │  32,315 │
│автомобильных дорог              │         │         │         │         │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Протяженность   отремонтированных│   км    │ 456,916 │ 639,400 │ 705,500 │
│автомобильных дорог              │         │         │         │         │
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘".

1.2.3.В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.2.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.2.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│4 839 067,8│6 294 080,4│5 881 396,3│17 014 544,5│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │4 737 162,2│6 200 747,0│5 881 396,3│16 819 305,5│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │  195 430,3│   11 168,0│   16 255,0│    57 853,3│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│4 541 731,9│6 189 579,0│5 865 141,3│16 761 452,2│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │           │           │           │            │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│  101 905,6│   93 333,4│        0,0│   195 239,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   18 333,3│           │           │    18 333,3│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│   83 572,2│   93 333,4│        0,0│   176 905,6│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.2.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "34,2%" заменить цифрами "34,3%".
1.2.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.2.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" и 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 17014544500 (Семнадцать миллиардов четырнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Подпрограммы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
4 839 067,86 294 080,45 881 396,317 014 544,5
Областной
бюджет, в том
числе
4 737 162,26 200 747,05 881 396,316 819 305,5
Капвложения195 430,311 168,016 255,057 853,3
НИОКР
Прочие расходы4 541 731,96 189 579,05 865 141,316 761 452,2
Федеральный
бюджет, в том
числе
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет101 905,693 333,40,0195 239,0
Капвложения18 333,318 333,3
НИОКР
Прочие расходы83 572,293 333,40,0176 905,6

2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы




















Наименование
индикаторов цели
Подпрограммы
Единица
измерения
индикатора
цели
Подпрограммы
Значения индикаторов цели Подпрограммы
На момент
разработки
Подпрограммы
(на
01.01.2012)
По окончании
реализации
Подпрограммы
(на
01.01.2015)
Без
подпрограммного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Подпрограммы)
Доля региональных
или
межмуниципальных
дорог, отвечающих
нормативным
требованиям, от
общей
протяженности
региональных или
межмуниципальных
автомобильных
дорог
%23,234,323,2

Промежуточные значения индикаторов цели
┌──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
│Наименование индикаторов цели │  Единица   │Годы реализации Подпрограммы │
│         Подпрограммы         │ измерения  ├─────────┬─────────┬─────────┤
│                              │ индикатора │  2012   │  2013   │  2014   │
│                              │    цели    │         │         │         │
│                              │Подпрограммы│         │         │         │
├──────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля     региональных      или│     %      │  26,5   │  31,0   │  34,3   │
│межмуниципальных        дорог,│            │         │         │         │
│отвечающих         нормативным│            │         │         │         │
│требованиям,     от      общей│            │         │         │         │
│протяженности региональных или│            │         │         │         │
│межмуниципальных автомобильных│            │         │         │         │
│дорог                         │            │         │         │         │
└──────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘".

1.2.3.2.2.В разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" цифры "1792,506" и "2011,65" заменить цифрами "1801,816" и "2040,890" соответственно.
1.2.3.2.3.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌──────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐
│           Наименование           │   База   │2012 год │2013 год│2014 год│
│                                  │(2011 год)│         │        │        │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Протяженность    отремонтированных│ 126,142  │  456,916│  639,4 │  705,5 │
│автодорог     регионального      и│          │         │        │        │
│межмуниципального значения, км    │          │         │        │        │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на ремонт автодорог│ 466,3    │1 786,1  │3 136,7 │3 445,9 │
│регионального и  межмуниципального│          │         │        │        │
│значения, млн руб.                │          │         │        │        │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Норма дисконта (индекс  инфляции),│          │  104,2  │  104,2 │  104,2 │
│%                                 │          │         │        │        │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Объем  расходов,   приведенных   к│ 466,3    │1 714,1  │2 888,9 │3 045,8 │
│начальному  моменту  времени,  млн│          │         │        │        │
│руб.                              │          │         │        │        │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Протяженность    отремонтированных│   0,27   │    0,27 │    0,22│    0,23│
│автодорог     регионального      и│          │         │        │        │
│межмуниципального    значения    с│          │         │        │        │
│каждого млн руб., затраченного  на│          │         │        │        │
│выполнение ремонтных работ, км/млн│          │         │        │        │
│руб.                              │          │         │        │        │
└──────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┘".

1.2.3.2.4.Приложение 1 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.3.2.5.Приложение 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.4.В приложении 2 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.2.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.2.4.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│2 404 067,6│2 159 176,6│2 796 858,2│7 360 102,4 │
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │2 367 425,5│2 073 944,0│2 696 858,2│7 138 227,7 │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │2 367 425,5│2 073 944,0│2 696 858,2│7 138 227,7 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │   18 910,0│   85 232,6│  100 000,0│  204 142,6 │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   18 910,0│   85 232,6│  100 000,0│  204 142,6 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│   17 732,1│        0,0│        0,0│   17 732,1 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   17 732,1│        0,0│        0,0│   17 732,1 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".

1.2.4.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "174%" заменить цифрами "148%".
1.2.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.2.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" и 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 7360102400 (Семь миллиардов триста шестьдесят миллионов сто две тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего
за период
реализации
Подпрограммы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
2 404 067,62 159 176,62 796 858,27 360 102,4
Областной
бюджет, в том
числе
2 367 425,52 073 944,02 696 858,27 138 227,7
Капвложения2 367 425,52 073 944,02 696 858,27 138 227,7
НИОКР
Прочие расходы
Федеральный
бюджет, в том
числе
18 910,085 232,6100 000,0204 142,6
Капвложения18 910,085 232,6100 000,0204 142,6
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет17 732,10,00,017 732,1
Капвложения17 732,10,00,017 732,1
НИОКР
Прочие расходы

2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы




















Наименование
индикаторов цели
Подпрограммы
Единицы
измерения
индикаторов
целей
Подпрограммы
Значения индикаторов целей Подпрограммы
На момент
разработки
Подпрограммы
(на
01.01.2012)
По окончании
реализации
Подпрограммы
(на
01.01.2015)
Без
подпрограммного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Подпрограммы)
(на 01.01.2015)
Темп роста ввода в
эксплуатацию
автомобильных
дорог с твердым
покрытием
%80271100

Промежуточные значения индикаторов цели
┌─────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Наименование индикаторов целей  │  Единицы   │2012 год│2013 год│2014 год│
│          Подпрограммы           │ измерения  │        │        │        │
│                                 │индикаторов │        │        │        │
│                                 │   целей    │        │        │        │
│                                 │Подпрограммы│        │        │        │
├─────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Темп роста ввода  в  эксплуатацию│     %      │  108   │  113   │  271   │
│автомобильных  дорог  с   твердым│            │        │        │        │
│покрытием                        │            │        │        │        │
└─────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┘".

1.2.4.2.2.В разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы":
цифры "57,2" заменить цифрами "54,58";
цифры "14" заменить цифрами "10";
цифры "461" заменить цифрами "329".
1.2.4.2.3.В разделе 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
подраздел "Экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌─────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│          Наименование           │   База   │2012 год│2013 год │2014 год │
│                                 │(2011 год)│        │         │         │
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в  эксплуатацию  построенных│    7,8   │  10,44 │   11,831│   32,315│
│автомобильных дорог, км          │          │        │         │         │
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Объем расходов  на  строительство│  399,7   │ 493,6  │1 990,2  │2 701,1  │
│автодорог, млн руб.              │          │        │         │         │
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая эффективность (Ввод│    0,02  │   0,02 │    0,05 │    0,01 │
│в    эксплуатацию     построенных│          │        │         │         │
│автомобильных   дорог   /   Объем│          │        │         │         │
│расходов     на     строительство│          │        │         │         │
│автодорог)                       │          │        │         │         │
└─────────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘";

таблицу "Общественно-экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Общественно-экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┐
│           Наименование            │   База   │2012 год│2013 год│2014 год│
│                                   │(2011 год)│        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Темп  роста  ввода  в  эксплуатацию│   80     │ 108    │  113   │  271   │
│автомобильных   дорог   с   твердым│          │        │        │        │
│покрытием, %                       │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем  расходов  на   строительство│  399,7   │ 493,6  │1 990,2 │2 701,1 │
│автодорог, млн руб.                │          │        │        │        │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая          │    0,20  │   0,21 │    0,06│    0,10│
│эффективность (Темп роста  ввода  в│          │        │        │        │
│эксплуатацию автомобильных дорог  с│          │        │        │        │
│твердым покрытием / Объем  расходов│          │        │        │        │
│на строительство автодорог)        │          │        │        │        │
└───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘".

1.2.4.2.4.Приложение 1 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.4.2.5.Приложение 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ