Постановление от 23.07.2012 г № 462
О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958
ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:".
1.2.В областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением:
1.2.1.В паспорте Программы:
1.2.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Программы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │ Программы │
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│7 243 135,4│8 453 257,0│8 678 254,5│24 374 646,9│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │7 104 587,7│8 274 691,0│8 578 254,5│23 957 533,2│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 544 522,5│2 085 112,0│2 713 113,2│ 7 342 747,7│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│4 560 065,2│6 189 579,0│5 865 141,3│16 614 785,5│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 85 232,6│ 100 000,0│ 204 142,6│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 85 232,6│ 100 000,0│ 204 142,6│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 119 637,6│ 93 333,4│ 0,0│ 212 971,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 36 065,4│ 0,0│ 0,0│ 36 065,4│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ 83 572,2│ │ │ 83 572,2│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.2.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "174%" и "34,2%" заменить цифрами "148%" и "34,1%" соответственно.
1.2.2.В тексте Программы:
1.2.2.1.Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
N п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки исполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего |
Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
Всего, в том числе |
7 243 135,4 |
8 453 257,0 |
8 678 254,5 |
24 374 646,9 |
|
Областной бюджет |
7 104 587,7 |
8 274 691,0 |
8 578 254,5 |
23 957 533,2 |
|
Федеральный бюджет |
18 910,0 |
85 232,6 |
100 000,0 |
204 142,6 |
|
Местный бюджет |
119 637,6 |
93 333,4 |
0,0 |
212 971,0 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортноэксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию |
Всего, в том числе |
4 839 067,8 |
6 294 080,4 |
5 881 396,3 |
17 014 544,5 |
|
Областной бюджет |
4 737 162,2 |
6 200 747,0 |
5 881 396,3 |
16 819 305,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
101 905,6 |
93 333,4 |
0,0 |
195 239,0 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения |
Всего, в том числе |
2 404 067,6 |
2 159 176,6 |
2 796 858,2 |
7 360 102,4 |
|
Областной бюджет |
2 367 425,5 |
2 073 944,0 |
2 696 858,2 |
7 138 227,7 |
|
Федеральный бюджет |
18 910,0 |
85 232,6 |
100 000,0 |
204 142,6 |
|
Местный бюджет |
17 732,1 |
|
|
17 732,1 |
|
Прочие источники |
|
|
|
|
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" |
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 24374646900 (Двадцать четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Программы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
7 243 135,4 |
8 453 257,0 |
8 678 254,5 |
24 374 646,9 |
|
Областной бюджет, в т.ч. |
7 104 587,7 |
8 274 691,0 |
8 578 254,5 |
23 957 533,2 |
|
Капвложения |
2 544 522,5 |
2 085 112,0 |
2 713 113,2 |
7 342 747,7 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 560 065,2 |
6 189 579,0 |
5 865 141,3 |
16 614 785,5 |
|
Федеральный бюджет, в т.ч. |
18 910,0 |
85 232,6 |
100 000,0 |
204 142,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
85 232,6 |
100 000,0 |
204 142,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
119 637,6 |
93 333,4 |
0,0 |
212 971,0 |
|
Капвложения |
36 065,4 |
0,0 |
0,0 |
36 065,4 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
83 572,2 |
|
|
83 572,2 |
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Значения индикаторов цели Программы |
|
|
На момент разработки Программы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Программы (на 01.01.2015) |
Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
271 |
100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
34,3 |
23,2 |
Промежуточные значения
индикатора достижения цели Программы по годам
Наименование индикаторов цели Программы |
Единица измерения индикатора цели Программы |
Годы реализации Программы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
148 |
113 |
271 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог |
% |
26,5 |
31,0 |
34,3 |
2.8. Показатели
непосредственных результатов реализации Программы
┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Единица │ Годы реализации Программы │
│ непосредственных результатов │измерения├─────────┬─────────┬─────────┤
│ Программы │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ км │ 10,443 │ 11,831 │ 32,315 │
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Протяженность отремонтированных│ км │ 456,916 │ 639,400 │ 705,500 │
│автомобильных дорог │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘".
1.2.3.В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.2.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.2.3.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│4 839 067,8│6 294 080,4│5 881 396,3│17 014 544,5│
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │4 737 162,2│6 200 747,0│5 881 396,3│16 819 305,5│
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 195 430,3│ 11 168,0│ 16 255,0│ 57 853,3│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│4 541 731,9│6 189 579,0│5 865 141,3│16 761 452,2│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 101 905,6│ 93 333,4│ 0,0│ 195 239,0│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 333,3│ │ │ 18 333,3│
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ 83 572,2│ 93 333,4│ 0,0│ 176 905,6│
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.2.3.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "34,2%" заменить цифрами "34,3%".
1.2.3.2.В тексте Подпрограммы:
1.2.3.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" и 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 17014544500 (Семнадцать миллиардов четырнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
4 839 067,8 |
6 294 080,4 |
5 881 396,3 |
17 014 544,5 |
|
Областной бюджет, в том числе |
4 737 162,2 |
6 200 747,0 |
5 881 396,3 |
16 819 305,5 |
|
Капвложения |
195 430,3 |
11 168,0 |
16 255,0 |
57 853,3 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
4 541 731,9 |
6 189 579,0 |
5 865 141,3 |
16 761 452,2 |
|
Федеральный бюджет, в том числе |
|
|
|
|
|
Капвложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
101 905,6 |
93 333,4 |
0,0 |
195 239,0 |
|
Капвложения |
18 333,3 |
|
|
18 333,3 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
83 572,2 |
93 333,4 |
0,0 |
176 905,6 |
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единица измерения индикатора цели Подпрограммы |
Значения индикаторов цели Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) |
Доля региональных или межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог |
% |
23,2 |
34,3 |
23,2 |
Промежуточные значения индикаторов цели
┌──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐
│Наименование индикаторов цели │ Единица │Годы реализации Подпрограммы │
│ Подпрограммы │ измерения ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ индикатора │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
│ │ цели │ │ │ │
│ │Подпрограммы│ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля региональных или│ % │ 26,5 │ 31,0 │ 34,3 │
│межмуниципальных дорог,│ │ │ │ │
│отвечающих нормативным│ │ │ │ │
│требованиям, от общей│ │ │ │ │
│протяженности региональных или│ │ │ │ │
│межмуниципальных автомобильных│ │ │ │ │
│дорог │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘".
1.2.3.2.2.В разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" цифры "1792,506" и "2011,65" заменить цифрами "1801,816" и "2040,890" соответственно.
1.2.3.2.3.Подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌──────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ База │2012 год │2013 год│2014 год│
│ │(2011 год)│ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Протяженность отремонтированных│ 126,142 │ 456,916│ 639,4 │ 705,5 │
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения, км │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на ремонт автодорог│ 466,3 │1 786,1 │3 136,7 │3 445,9 │
│регионального и межмуниципального│ │ │ │ │
│значения, млн руб. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Норма дисконта (индекс инфляции),│ │ 104,2 │ 104,2 │ 104,2 │
│% │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов, приведенных к│ 466,3 │1 714,1 │2 888,9 │3 045,8 │
│начальному моменту времени, млн│ │ │ │ │
│руб. │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Протяженность отремонтированных│ 0,27 │ 0,27 │ 0,22│ 0,23│
│автодорог регионального и│ │ │ │ │
│межмуниципального значения с│ │ │ │ │
│каждого млн руб., затраченного на│ │ │ │ │
│выполнение ремонтных работ, км/млн│ │ │ │ │
│руб. │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┘".
1.2.3.2.4.Приложение 1 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.3.2.5.Приложение 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.4.В приложении 2 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.2.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.2.4.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│ тыс. руб.│
│источники ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │ Наименование │ Источники │ Годы │
│Подпрограммы │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ заказчика │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Всего за │
│ │ │ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │ │ │ реализации │
│ │ │ │ │ │ │Подпрограммы│
│ ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │Министерство │Всего, в том│2 404 067,6│2 159 176,6│2 796 858,2│7 360 102,4 │
│ │строительства │числе: │ │ │ │ │
│ │Нижегородской ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │области │Областной │2 367 425,5│2 073 944,0│2 696 858,2│7 138 227,7 │
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │2 367 425,5│2 073 944,0│2 696 858,2│7 138 227,7 │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Федеральный │ 18 910,0│ 85 232,6│ 100 000,0│ 204 142,6 │
│ │ │бюджет, в том│ │ │ │ │
│ │ │числе │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 18 910,0│ 85 232,6│ 100 000,0│ 204 142,6 │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Местный бюджет│ 17 732,1│ 0,0│ 0,0│ 17 732,1 │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Капвложения │ 17 732,1│ 0,0│ 0,0│ 17 732,1 │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │НИОКР │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Прочие расходы│ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘".
1.2.4.1.2.В позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "174%" заменить цифрами "148%".
1.2.4.2.В тексте Подпрограммы:
1.2.4.2.1.Разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" и 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 7360102400 (Семь миллиардов триста шестьдесят миллионов сто две тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика |
Источники финансирования |
Годы |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
Всего за период реализации Подпрограммы |
Министерство строительства Нижегородской области |
Всего, в том числе: |
2 404 067,6 |
2 159 176,6 |
2 796 858,2 |
7 360 102,4 |
|
Областной бюджет, в том числе |
2 367 425,5 |
2 073 944,0 |
2 696 858,2 |
7 138 227,7 |
|
Капвложения |
2 367 425,5 |
2 073 944,0 |
2 696 858,2 |
7 138 227,7 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет, в том числе |
18 910,0 |
85 232,6 |
100 000,0 |
204 142,6 |
|
Капвложения |
18 910,0 |
85 232,6 |
100 000,0 |
204 142,6 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
17 732,1 |
0,0 |
0,0 |
17 732,1 |
|
Капвложения |
17 732,1 |
0,0 |
0,0 |
17 732,1 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Наименование индикаторов цели Подпрограммы |
Единицы измерения индикаторов целей Подпрограммы |
Значения индикаторов целей Подпрограммы |
|
|
На момент разработки Подпрограммы (на 01.01.2012) |
По окончании реализации Подпрограммы (на 01.01.2015) |
Без подпрограммного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) (на 01.01.2015) |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием |
% |
80 |
271 |
100 |
Промежуточные значения индикаторов цели
┌─────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Наименование индикаторов целей │ Единицы │2012 год│2013 год│2014 год│
│ Подпрограммы │ измерения │ │ │ │
│ │индикаторов │ │ │ │
│ │ целей │ │ │ │
│ │Подпрограммы│ │ │ │
├─────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию│ % │ 108 │ 113 │ 271 │
│автомобильных дорог с твердым│ │ │ │ │
│покрытием │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┘".
1.2.4.2.2.В разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы":
цифры "57,2" заменить цифрами "54,58";
цифры "14" заменить цифрами "10";
цифры "461" заменить цифрами "329".
1.2.4.2.3.В разделе 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
подраздел "Экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
┌─────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ Наименование │ База │2012 год│2013 год │2014 год │
│ │(2011 год)│ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Ввод в эксплуатацию построенных│ 7,8 │ 10,44 │ 11,831│ 32,315│
│автомобильных дорог, км │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Объем расходов на строительство│ 399,7 │ 493,6 │1 990,2 │2 701,1 │
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Экономическая эффективность (Ввод│ 0,02 │ 0,02 │ 0,05 │ 0,01 │
│в эксплуатацию построенных│ │ │ │ │
│автомобильных дорог / Объем│ │ │ │ │
│расходов на строительство│ │ │ │ │
│автодорог) │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘";
таблицу "Общественно-экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Общественно-экономическая эффективность
┌───────────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Наименование │ База │2012 год│2013 год│2014 год│
│ │(2011 год)│ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию│ 80 │ 108 │ 113 │ 271 │
│автомобильных дорог с твердым│ │ │ │ │
│покрытием, % │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Объем расходов на строительство│ 399,7 │ 493,6 │1 990,2 │2 701,1 │
│автодорог, млн руб. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┤
│Общественно-экономическая │ 0,20 │ 0,21 │ 0,06│ 0,10│
│эффективность (Темп роста ввода в│ │ │ │ │
│эксплуатацию автомобильных дорог с│ │ │ │ │
│твердым покрытием / Объем расходов│ │ │ │ │
│на строительство автодорог) │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘".
1.2.4.2.4.Приложение 1 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.4.2.5.Приложение 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ