Постановление от 13.04.2012 г № 211

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958


ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 958
Правительство Нижегородской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2011 года N 958 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Нижегородской области от 9 августа 2011 года N 110-З "О дорожном фонде Нижегородской области", Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года N 978, Правительство Нижегородской области постановляет:".

1.2.В областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением:
1.2.1.В паспорте Программы:
1.2.1.1.Позицию "Основные задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Основные задачи│- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог  и│
│Программы      │искусственных сооружений на них, а также  дворовых  территорий  многоквартирных│
│               │домов,  обеспечение  их  транспортно-эксплуатационных  показателей  на  уровне,│
│               │необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и│
│               │дворовых  территорий  многоквартирных  домов   на   основе   своевременного   и│
│               │качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;                        │
│               │-  развитие  транспортной  инфраструктуры  в   соответствии   с   потребностями│
│               │экономического развития региона и улучшение качества жизни населения           │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘".

1.2.1.2.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Программы      │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │ Программы  │
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│7 249 318,9│8 446 024,4│8 678 254,5│24 373 597,8│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │7 106 087,7│8 274 691,0│8 578 254,5│23 959 033,2│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │2 563 136,5│2 085 112,0│2 713 113,2│ 7 361 361,7│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│4 542 951,2│6 189 579,0│5 865 141,3│16 597 671,5│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │   48 220,0│   78 000,0│  100 000,0│   226 220,0│
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   48 220,0│   78 000,0│  100 000,0│   226 220,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│   95 011,2│   93 333,4│           │   188 344,6│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   15 000,0│           │           │    15 000,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘";

1.2.1.3.В позиции "Индикаторы достижения цели Программы" цифры "161%" заменить цифрами "174%", цифры "39,8%" заменить цифрами "34,2%".
1.2.2.В тексте Программы:
1.2.2.1.В разделе 2.1 "Содержание проблемы":
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"Ограниченность доходов местных бюджетов и, как следствие, недостаточное финансирование дорожной деятельности приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог населенных пунктов, а также дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.";

абзац "За последние годы наблюдается значительный рост автомобильного парка, в том числе и в областном центре, что существенно опережает темпы развития транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода. Перегруженность автомобильных дорог ведет к повышению социальной напряженности, снизить которую можно развитием скоростного внеуличного транспорта (метро). Развитие сети метро в городе Нижнем Новгороде позволит разгрузить пассажиропоток, прежде всего, между двумя большими частями города - нагорной и заречной." исключить;
абзац "- "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2012 - 2014 годы" (приложение 1 к Программе);" заменить абзацем следующего содержания:
"- "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" (приложение 1 к Программе);".

1.2.2.2.В разделе 2.2 "Цель и задачи Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;".

1.2.2.3.В разделе 2.4 "Управление Программой и механизм ее реализации" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Исполнители Программы ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информируют министерство строительства Нижегородской области о ходе реализации мероприятий Программы по утверждаемым министерством строительства Нижегородской области формам.".

1.2.2.4.Разделы 2.5 "Система программных мероприятий", 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.



















































































































































N
п/п
Наименование
мероприятия
(в разрезе
районов и
учреждений)
Категория
расходов
(капвложения,
НИОКР и
прочие
расходы)
Сроки
исполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)
2012 год2013 год2014 годВсего
Цель. Совершенствование и развитие транспортной
инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения и экономики Нижегородской области,
обеспечение технического состояния и пропускной
способности дорожной сети, поддержание на необходимом
уровне и улучшение потребительских свойств
автомобильных дорог Нижегородской области
Всего, в
том числе
7 249 318,98 446 024,48 678 254,524 373 597,8
Областной
бюджет
7 106 087,78 274 691,08 578 254,523 959 033,2
Федеральный
бюджет
48 220,078 000,0100 000,0226 220,0
Местный
бюджет
95 011,293 333,4188 344,6
Прочие
источники
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей
дорожной сети автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, а также дворовых территорий
многоквартирных домов, обеспечение их
транспортно-эксплуатационных показателей на уровне,
необходимом для удовлетворения потребностей
пользователей автомобильных дорог и дворовых
территорий многоквартирных домов на основе
своевременного и качественного выполнения работ по
ремонту и содержанию
Всего, в
том числе
4 635 059,46 294 080,45 881 396,316 810 536,1
Областной
бюджет
4 555 048,26 200 747,05 881 396,316 637 191,5
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
80 011,293 333,4173 344,6
Прочие
источники
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в
соответствии с потребностями экономического развития
региона и улучшение качества жизни населения
Всего, в
том числе
2 614 259,52 151 944,02 796 858,27 563 061,7
Областной
бюджет
2 551 039,52 073 944,02 696 858,27 321 841,7
Федеральный
бюджет
48 220,078 000,0100 000,0226 220,0
Местный
бюджет
15 000,015 000,0
Прочие
источники
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области на 2012 - 2014 годы"

2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 24373597800 (Двадцать четыре миллиарда триста семьдесят три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Программы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
7 249 318,98 446 024,48 678 254,524 373 597,8
Областной
бюджет, в т.ч.
7 106 087,78 274 691,08 578 254,523 959 033,2
Капвложения2 563 136,52 085 112,02 713 113,27 361 361,7
НИОКР
Прочие расходы4 542 951,26 189 579,05 865 141,316 597 671,5
Федеральный
бюджет, в т.ч.
48 220,078 000,0100 000,0226 220,0
Капвложения48 220,078 000,0100 000,0226 220,0
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет95 011,293 333,4188 344,6
Капвложения15 000,015 000,0
НИОКР
Прочие расходы

2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127, и направлены на их увеличение.



























Наименование
индикаторов цели
Программы
Единица
измерения
индикатора
цели
Программы
Значения индикаторов цели Программы
На момент
разработки
Программы
(на
01.01.2012)
По
окончании
реализации
Программы
(на
01.01.2015)
Без
программного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Программы)
Темп роста ввода в
эксплуатацию
автомобильных дорог с
твердым покрытием
%80174100
Доля региональных или
межмуниципальных
автомобильных дорог,
отвечающих нормативным
требованиям, от общей
протяженности
региональных или
межмуниципальных
автомобильных дорог
%23,234,223,2

Промежуточные значения индикатора
достижения цели Программы по годам



























Наименование индикаторов цели ПрограммыЕдиница
измерения
индикатора
цели
Программы
Годы реализации
Программы
201220132014
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием
%171119174
Доля региональных или межмуниципальных
автомобильных дорог, отвечающих нормативным
требованиям, от общей протяженности
региональных или межмуниципальных
автомобильных дорог
%26,430,934,2

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Программы
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│        Наименование показателя        │ Единица │    Годы реализации    │
│непосредственных результатов Программы │измерения│       Программы       │
│                                       │         ├───────┬───────┬───────┤
│                                       │         │ 2012  │ 2013  │ 2014  │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Ввод   в    эксплуатацию    построенных│   км    │ 13,37 │ 15,98 │ 27,92 │
│автомобильных дорог                    │         │       │       │       │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Протяженность         отремонтированных│   км    │447,606│639,400│705,500│
│автомобильных дорог                    │         │       │       │       │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘".

1.2.3.В приложении 1 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.2.3.1.Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ПОДПРОГРАММА
"РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, А ТАКЖЕ РЕМОНТ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

1.2.3.2.Паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование   │Ремонт и содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  искусственных│
│Подпрограммы   │сооружений на них, а также  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов│
│               │Нижегородской области на 2012 - 2014 годы                                       │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание   для│Закон  Нижегородской области от 9 августа 2011 года N  110-З  "О  дорожном  фонде│
│разработки     │Нижегородской области"                                                          │
│Подпрограммы   │                                                                                │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Государственный│Министерство строительства Нижегородской области                                │
│заказчик       │                                                                                │
│Подпрограммы   │                                                                                │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики   │Министерство  строительства  Нижегородской  области;  государственное   казенное│
│Подпрограммы   │учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее│
│               │- ГКУ НО "ГУАД")                                                                │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основная   цель│- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных  дорог  и│
│Подпрограммы   │искусственных сооружений на них, а  также  дворовых  территорий  многоквартирных│
│               │домов,  обеспечение  их  транспортно-эксплуатационных  показателей  на   уровне,│
│               │необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог  и│
│               │дворовых  территорий  многоквартирных   домов   на   основе   своевременного   и│
│               │качественного выполнения работ по ремонту и содержанию                          │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные задачи│-  повышение  технического  уровня  существующих  автомобильных   дорог   общего│
│Подпрограммы   │пользования  регионального  и   межмуниципального   значения   и   искусственных│
│               │сооружений на них;                                                              │
│               │-  повышение  технического  уровня  существующих  автомобильных   дорог   общего│
│               │пользования населенных пунктов;                                                 │
│               │- повышение благоустроенности существующих дворовых  территорий  многоквартирных│
│               │домов населенных пунктов;                                                       │
│               │- повышение безопасности дорожного движения                                     │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки  и  этапы│2012 - 2014 годы                                                                │
│реализации     │Подпрограмма реализуется в I этап                                               │
│Подпрограммы   │                                                                                │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители    │Министерство строительства Нижегородской области;                               │
│основных       │ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию);                                                │
│мероприятий    │органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов   (городских   округов)│
│Подпрограммы   │Нижегородской области (по согласованию)                                         │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│4 635 059,4│6 294 080,4│5 881 396,3│16 810 536,1│
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │4 555 048,2│6 200 747,0│5 881 396,3│16 637 191,5│
│               │                │бюджет, в т.ч.│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   12 097,0│   11 168,0│   16 255,0│    39 520,0│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│4 542 951,2│6 189 579,0│5 865 141,3│16 597 671,5│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │           │           │           │            │
│               │                │бюджет, в т.ч.│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│   80 011,2│   93 333,4│           │   173 344,6│
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
├───────────────┼────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┤
│Система        │Контроль за исполнением Подпрограммы  осуществляет  Правительство  Нижегородской│
│организации    │области                                                                         │
│контроля     за│                                                                                │
│исполнением    │                                                                                │
│Подпрограммы   │                                                                                │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Индикаторы     │К  концу  срока  реализации  Подпрограммы  планируется  долю  региональных   или│
│достижения цели│межмуниципальных автомобильных дорог,  отвечающих  нормативным  требованиям,  от│
│Подпрограммы   │общей  протяженности  региональных  или  межмуниципальных  автомобильных   дорог│
│               │довести до 34,2%                                                                │
└───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘".

1.2.3.3.В тексте Подпрограммы:
1) в разделе 2.1 "Содержание проблемы":
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Недостаточное финансирование муниципальными районами (городскими округами) капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования привело к тому, что более 70% дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям. В целях изменения сложившейся ситуации за счет средств дорожного фонда Нижегородской области будут предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.";

в абзаце тринадцатом цифры "2957" заменить цифрами "3006", цифры "5159" заменить цифрами "4433";
2) раздел 2.2 "Цели и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское мировое пространство.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- повышение благоустроенности существующих дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов;
- повышение безопасности дорожного движения.";

3) в разделе 2.4 "Управление Подпрограммой и механизм ее реализации":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Непосредственные исполнители работ в отношении объектов государственной собственности Нижегородской области (подрядные организации) ежемесячно представляют ГКУ НО "ГУАД" отчетность о ходе выполнения работ в соответствии с условиями заключенных контрактов.";

абзац четвертый исключить;
4) разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы", 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 16810536100 (Шестнадцать миллиардов восемьсот десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Подпрограммы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
4 635 059,46 294 080,45 881 396,316 810 536,1
Областной
бюджет, в том
числе
4 555 048,26 200 747,05 881 396,316 637 191,5
Капвложения12 097,011 168,016 255,039 520,0
НИОКР
Прочие расходы4 542 951,26 189 579,05 865 141,316 597 671,5
Федеральный
бюджет, в том
числе
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет80 011,293 333,4173 344,6
Капвложения
НИОКР
Прочие расходы

На указанные выше средства планируется выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных дорожных сооружений на них, а также предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Нижегородской области согласно приложению 2 к Подпрограмме.
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы




















Наименование
индикаторов цели
Подпрограммы
Единица
измерения
индикатора
цели
Подпрограммы
Значения индикаторов цели Подпрограммы
На момент
разработки
Подпрограммы
(на
01.01.2012)
По окончании
реализации
Подпрограммы
(на
01.01.2015)
Без
программного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Подпрограммы)
Доля региональных
или
межмуниципальных
автомобильных
дорог, отвечающих
нормативным
требованиям, от
общей
протяженности
региональных или
межмуниципальных
автомобильных
дорог
%23,234,223,2

Промежуточные значения индикаторов цели




















Наименование индикаторов цели ПодпрограммыЕдиница
измерения
индикатора
цели
Подпрограммы
Годы
реализации
Подпрограммы
201220132014
Доля региональных или межмуниципальных
автомобильных дорог, отвечающих нормативным
требованиям, от общей протяженности
региональных или межмуниципальных
автомобильных дорог
%26,430,934,2

2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы
Результатом реализации Подпрограммы является:
- 1792,506 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 173,3 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- 2011,65 п. м отремонтированных мостов;
- 37 отремонтированных водопропускных труб;
- 740,7 кв. м отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.";

5) подраздел "Экономическая эффективность" раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность











































НаименованиеБаза
(2011
год)
2012 год2013 год2014 год
Протяженность отремонтированных
автодорог регионального и
межмуниципального значения, км
126,142447,606639,4705,5
Объем расходов на ремонт автодорог
регионального и межмуниципального
значения, млн руб.
466,31 782,53 136,73 445,9
Норма дисконта (индекс инфляции), %104,2104,2104,2
Объем расходов, приведенных к
начальному моменту времени, млн руб.
466,31 710,62 888,93 045,8
Протяженность отремонтированных
автодорог регионального и
межмуниципального значения с каждого
млн руб., затраченного на выполнение
ремонтных работ, км/млн руб.
0,270,260,220,23

Экономическая эффективность выражается в увеличении объема ремонта автодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение данных работ. Снижение экономической эффективности в первые годы реализации по сравнению с базовым периодом обусловлено изменением состава ремонтных работ. Если в прошлые годы в условиях недофинансирования дорожной отрасли стояла цель сохранения автодорог и выполнялись работы по поверхностной обработке, то в настоящее время требуется восстановление дорожного полотна, увеличивается физический объем выполняемых работ на автомобильных дорогах, что влечет за собой увеличение стоимости ремонтных работ, при этом возрастает срок их службы. В 2014 году экономическая эффективность возрастает, поскольку, выполнив в 2012 - 2013 годах ремонт опорной сети дорог, осуществляется ремонт дорог более низкой категории.".

1.2.3.4.Приложение 1 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.3.5.Приложение 2 к Подпрограмме "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.4.В приложении 2 к областной целевой программе "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы":
1.2.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1) позицию "Основные задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Основные задачи│- развитие сети дорог Нижегородской области                                  │
│Подпрограммы   │                                                                             │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘";

2) позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы        и│                                                                       тыс. руб.│
│источники      ├────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│финансирования │  Наименование  │  Источники   │                      Годы                      │
│Подпрограммы   │государственного│финансирования├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│               │   заказчика    │              │   2012    │   2013    │   2014    │  Всего за  │
│               │                │              │           │           │           │   период   │
│               │                │              │           │           │           │ реализации │
│               │                │              │           │           │           │Подпрограммы│
│               ├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │Министерство    │Всего,  в  том│2 614 259,5│2 151 944,0│2 796 858,2│7 563 061,7 │
│               │строительства   │числе:        │           │           │           │            │
│               │Нижегородской   ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │области         │Областной     │2 551 039,5│2 073 944,0│2 696 858,2│7 321 841,7 │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │2 551 039,5│2 073 944,0│2 696 858,2│7 321 841,7 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Федеральный   │   48 220,0│   78 000,0│  100 000,0│  226 220,0 │
│               │                │бюджет, в  том│           │           │           │            │
│               │                │числе         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   48 220,0│   78 000,0│  100 000,0│  226 220,0 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Местный бюджет│   15 000,0│           │           │   15 000,0 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Капвложения   │   15 000,0│           │           │   15 000,0 │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │НИОКР         │           │           │           │            │
│               │                ├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│               │                │Прочие расходы│           │           │           │            │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘";

3) в позиции "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" цифры "161%" заменить цифрами "174%".
1.2.4.2.В тексте Подпрограммы:
1) в абзаце первом раздела 2.1 "Содержание проблемы" слова "и развития скоростного внеуличного транспорта" исключить;
2) абзац пятый раздела 2.2 "Цели и задачи Подпрограммы" "- развитие скоростного внеуличного транспорта областного центра." исключить;
3) раздел 2.4 "Управление Подпрограммой и механизм ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.4 Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Государственным заказчиком Подпрограммы является министерство строительства Нижегородской области. Управление Подпрограммой осуществляет министерство строительства Нижегородской области.
Исполнителями Подпрограммы являются министерство строительства Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (по согласованию).
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.";

4) разделы 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы", 2.7 "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма предполагает финансирование за счет всех источников в сумме 7563061700 (Семь миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.






















































































































Наименование
государственного
заказчика
Источники
финансирования
Годы
201220132014Всего за
период
реализации
Подпрограммы
Министерство
строительства
Нижегородской
области
Всего, в том
числе:
2 614 259,52 151 944,02 796 858,27 563 061,7
Областной
бюджет, в том
числе
2 551 039,52 073 944,02 696 858,27 321 841,7
Капвложения2 551 039,52 073 944,02 696 858,27 321 841,7
НИОКР
Прочие расходы
Федеральный
бюджет, в том
числе
48 220,078 000,0100 000,0226 220,0
Капвложения48 220,078 000,0100 000,0226 220,0
НИОКР
Прочие расходы
Местный бюджет15 000,015 000,0
Капвложения15 000,015 000,0
НИОКР
Прочие расходы

На указанные средства планируется выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования согласно приложению 2 к Подпрограмме.
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы




















Наименование
индикаторов цели
Подпрограммы
Единицы
измерения
индикаторов
целей
Подпрограммы
Значения индикаторов целей Подпрограммы
На момент
разработки
Подпрограммы
(на
01.01.2012)
По окончании
реализации
Подпрограммы
(на
01.01.2015)
Без
подпрограммного
вмешательства
(после
предполагаемого
срока
реализации
Подпрограммы)
(на 01.01.2015)
Темп роста ввода в
эксплуатацию
автомобильных
дорог с твердым
покрытием
%80174100

Промежуточные значения индикаторов цели
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────┬────┬────┐
│ Наименование индикаторов целей Подпрограммы │  Единицы   │2012│2013│2014│
│                                             │ измерения  │год │год │год │
│                                             │индикаторов │    │    │    │
│                                             │   целей    │    │    │    │
│                                             │Подпрограммы│    │    │    │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────┼────┼────┤
│Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных│     %      │171 │119 │174 │
│дорог с твердым покрытием                    │            │    │    │    │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────┴────┴────┘";

5) в разделе 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" цифры "40,2" заменить цифрами "57,2", цифру "5" заменить цифрами "14", цифры "196,5" заменить цифрами "461", цифры "15" заменить цифрами "20";
6) в разделе 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":
подраздел "Экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность





























НаименованиеБаза
(2011
год)
2012
год
2013 год2014 год
Ввод в эксплуатацию построенных
автомобильных дорог, км
7,813,3715,9827,92
Объем расходов на строительство
автодорог, млн руб.
399,7836,22 151,92 796,9
Экономическая эффективность (Ввод в
эксплуатацию построенных автомобильных
дорог / Объем расходов на строительство
автодорог)
0,020,010,010,01

Экономическая эффективность в 2013 году не увеличивается, что означает увеличение финансирования переходящих объектов со сроком строительства три года и более.";

подраздел "Общественно-экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:
"Общественно-экономическая эффективность





























НаименованиеБаза
(2011
год)
2012
год
2013 год2014 год
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием,
%
80171119174
Объем расходов на строительство
автодорог, млн руб.
399,7836,22 151,92 796,9
Общественно-экономическая эффективность
(Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием /
Объем расходов на строительство
автодорог)
0,200,200,050,06

Снижение общественно-экономической эффективности объясняется тем, что значительная часть финансовых средств будет направлена на строительство переходящих на следующие периоды объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется после 2014 года.".

1.2.4.3.Приложение 1 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.4.4.Приложения 2 к Подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ