Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 1003 Классификация

Расходы областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2011 года тыс. рублей


Код бюджетной классификации Наименование показателя План на 2011 год Исполнено за 9 месяцев 2011 года % исполнения
1 2 3 4 5
0100 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 399 776,1 2 036 124,7 60%
0102 1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4 105,3 2 535,9 62%
0103 1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 203 845,7 132 306,5 65%
0104 1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 11 230,7 10 916,6 97%
0105 1.4. Судебная система 271 181,9 160 173,8 59%
0106 1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 363 930,0 238 924,4 66%
0107 1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 224 079,2 186 523,6 83%
0111 1.7. Резервные фонды 226 551,6
0113 1.8. Другие общегосударственные вопросы 2 094 851,7 1 304 743,9 62%
0200 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 38 946,6 28 807,8 74%
0203 2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 38 946,6 28 807,8 74%
0300 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 468 115,4 2 641 321,0 76%
0302 3.1. Органы внутренних дел 2 525 979,9 2 005 166,7 79%
0309 3.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 237 423,0 147 717,9 62%
0310 3.3. Обеспечение пожарной безопасности 701 784,5 488 232,9 70%
0311 3.4 Миграционная политика 2 928,0 203,5 7%
0400 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 17 199 552,3 12 180 764,1 71%
0401 4.1. Общеэкономические вопросы 1 003 126,9 662 146,3 66%
0402 4.2. Топливноэнергетический комплекс 70 441,3 396,4 1%
0405 4.4. Сельское хозяйство и рыболовство 4 498 814,7 3 757 525,0 84%
0406 4.5. Водное хозяйство 297 866,7 139 753,0 47%
0407 4.6. Лесное хозяйство 757 276,4 405 837,6 54%
0408 4.7. Транспорт 5 541 472,9 4 072 981,3 73%
0409 4.8. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 146 527,8 2 265 662,0 72%
0410 4.9. Связь и информатика 383 468,4 168 909,1 44%
0412 4.10. Другие вопросы в области национальной экономики 1 500 557,2 707 553,4 47%
0500 5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 272 641,6 2 854 424,2 54%
0501 5.1. Жилищное хозяйство 1 462 122,6 402 900,9 28%
0502 5.2. Коммунальное хозяйство 1 519 002,9 422 899,4 28%
0503 5.3. Благоустройство 1 966 370,3 1 817 865,8 92%
0505 5.4. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 325 145,8 210 758,1 65%
0600 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 215 646,7 107 146,8 50%
0603 6.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 86 650,9 27 897,9 32%
0605 6.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 128 995,8 79 248,9 61%
0700 7. ОБРАЗОВАНИЕ 15 361 960,5 11 351 572,3 74%
0701 7.1. Дошкольное образование 382 255,7 218 990,4 57%
0702 7.2. Общее образование 11 480 328,7 8 696 192,6 76%
0703 7.3. Начальное профессиональное образование 539 746,9 381 389,5 71%
0704 7.4. Среднее профессиональное образование 1 773 876,1 1 181 663,2 67%
0705 7.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 175 359,0 115 060,8 66%
0706 7.6. Высшее и послевузовское профессиональное образование 118 088,8 71 673,4 61%
0707 7.7. Молодежная политика и оздоровление детей 552 613,6 484 247,0 88%
0709 7.8. Другие вопросы в области образования 339 691,7 202 355,4 60%
0800 8. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 730 320,4 523 084,6 72%
0801 8.1. Культура 668 547,3 478 369,0 72%
0802 8.2. Кинематография 4 263,5 3 197,7 75%
0804 8.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 57 509,6 41 517,9 72%
0900 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 19 643 125,9 11 821 795,5 60%
0901 9.1. Стационарная медицинская помощь 7 610 861,9 3 631 540,6 48%
0902 9.2. Амбулаторная помощь 1 201 835,4 605 826,6 50%
9.2.4. Иные межбюджетные трансферты 5 448,0 354,0 6%
0903 9.3 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 50 614,8 31 399,0 62%
0904 9.4. Скорая медицинская помощь 152 938,0 112 362,7 73%
0905 9.5. Санаторнооздоровительная помощь 326 372,5 211 112,3 65%
0906 9.6. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 499 425,9 357 541,6 72%
0909 9.7. Другие вопросы в области здравоохранения 9 801 077,4 6 872 012,7 70%
1000 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 260 649,4 17 551 362,1 69%
1001 10.1. Пенсионное обеспечение 132 000,0 98 998,0 75%
1002 10.2. Социальное обслуживание населения 4 141 105,2 2 769 159,9 67%
1003 10.3. Социальное обеспечение населения 18 835 768,9 13 160 235,8 70%
1004 10.4. Охрана семьи и детства 1 596 836,0 1 025 085,6 64%
1006 10.5. Другие вопросы в области социальной политики 554 939,3 497 882,8 90%
1100 11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 026 176,2 649 952,6 32%
1102 11.1. Массовый спорт 1 242 265,8 499 739,1 40%
1103 11.2. Спорт высших достижений 745 501,4 122 353,8 16%
1105 11.3. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 38 409,0 27 859,7 73%
1200 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 354 353,5 227 274,1 64%
1201 12.1. Телевидение и радиовещание 150 462,1 99 975,4 66%
1202 12.2. Периодическая печать и издательства 96 231,4 71 077,8 74%
1204 12.3. Другие вопросы в области средств массовой информации 107 660,0 56 220,9 52%
1300 13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 987 559,2 840 818,4 42%
1301 13.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 987 559,2 840 818,4 42%
13.1.1. Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков 871 650,6 412 384,9 47%
13.1.2. Выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2006 года 61 440,0 30 720,0 50%
13.1.3. Выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2007 года 99 573,0 49 786,5 50%
13.1.4. Выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2009 года 270 780,0 135 390,0 50%
13.1.5. Выплата доходов по облигациям государственного облигационного займа Нижегородской области 2010 года 423 800,0 211 900,0 50%
13.1.6. Выплата процентов за пользование бюджетным кредитом, полученным из федерального бюджета в целях переоформления обязательств МУП "Тепловые сети" города Семенова 728,1
13.1.7. Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 86 965,1
13.1.8. Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Нижегородской области 172 622,4 637,0 0%
1400 14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 7 724 701,8 5 838 340,7 76%
1401 14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 603 827,6 1 211 095,5 76%
14.1.1. Дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 5 543,0 4 157,3 75%
14.1.2. Дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 1 598 284,6 1 206 938,2 76%
1402 14.2. Иные дотации 5 731 661,2 4 277 581,5 75%
14.2.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 5 577 962,2 4 150 621,5 74%
14.2.2. Дотации на предоставление грантов органам местного самоуправления по результатам оценки эффективности их деятельности 20 000,0 20 000,0 100%
14.2.3. Дотация бюджету закрытого административнотерриториального образования город Саров 133 699,0 106 960,0 80%
1403 14.3. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 389 213,0 349 663,7 90%
14.3.1. Межбюджетные трансферты бюджету города Сарова на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытого административнотерриториального образования 384 356,0 345 921,0 90%
14.3.2. Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям 4 457,0 3 342,7 75%
14.3.3. Иные межбюджетные трансферты 400,0 400,0 100%
ИТОГО 102 683 525,6 68 652 788,9 67%
ДЕФИЦИТ (-) -12 190 796,8 -1 426 836,6 12%