Код бюджетной
классификации |
Наименование показателя |
План на 2011
год |
Исполнено за
9 месяцев
2011 года |
%
исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0100 |
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
3 399 776,1 |
2 036 124,7 |
60% |
0102 |
1.1. Функционирование
высшего должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
4 105,3 |
2 535,9 |
62% |
0103 |
1.2. Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований |
203 845,7 |
132 306,5 |
65% |
0104 |
1.3. Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
11 230,7 |
10 916,6 |
97% |
0105 |
1.4. Судебная система |
271 181,9 |
160 173,8 |
59% |
0106 |
1.5. Обеспечение
деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора |
363 930,0 |
238 924,4 |
66% |
0107 |
1.6. Обеспечение
проведения выборов и
референдумов |
224 079,2 |
186 523,6 |
83% |
0111 |
1.7. Резервные фонды |
226 551,6 |
|
|
0113 |
1.8. Другие
общегосударственные
вопросы |
2 094 851,7 |
1 304 743,9 |
62% |
0200 |
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
38 946,6 |
28 807,8 |
74% |
0203 |
2.1. Мобилизационная и
вневойсковая подготовка |
38 946,6 |
28 807,8 |
74% |
0300 |
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
3 468 115,4 |
2 641 321,0 |
76% |
0302 |
3.1. Органы внутренних
дел |
2 525 979,9 |
2 005 166,7 |
79% |
0309 |
3.2. Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона |
237 423,0 |
147 717,9 |
62% |
0310 |
3.3. Обеспечение пожарной
безопасности |
701 784,5 |
488 232,9 |
70% |
0311 |
3.4 Миграционная политика |
2 928,0 |
203,5 |
7% |
0400 |
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
17 199 552,3 |
12 180 764,1 |
71% |
0401 |
4.1. Общеэкономические
вопросы |
1 003 126,9 |
662 146,3 |
66% |
0402 |
4.2. Топливноэнергетический комплекс |
70 441,3 |
396,4 |
1% |
0405 |
4.4. Сельское хозяйство и
рыболовство |
4 498 814,7 |
3 757 525,0 |
84% |
0406 |
4.5. Водное хозяйство |
297 866,7 |
139 753,0 |
47% |
0407 |
4.6. Лесное хозяйство |
757 276,4 |
405 837,6 |
54% |
0408 |
4.7. Транспорт |
5 541 472,9 |
4 072 981,3 |
73% |
0409 |
4.8. Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
3 146 527,8 |
2 265 662,0 |
72% |
0410 |
4.9. Связь и информатика |
383 468,4 |
168 909,1 |
44% |
0412 |
4.10. Другие вопросы в
области национальной
экономики |
1 500 557,2 |
707 553,4 |
47% |
0500 |
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
5 272 641,6 |
2 854 424,2 |
54% |
0501 |
5.1. Жилищное хозяйство |
1 462 122,6 |
402 900,9 |
28% |
0502 |
5.2. Коммунальное
хозяйство |
1 519 002,9 |
422 899,4 |
28% |
0503 |
5.3. Благоустройство |
1 966 370,3 |
1 817 865,8 |
92% |
0505 |
5.4. Другие вопросы в
области жилищнокоммунального хозяйства |
325 145,8 |
210 758,1 |
65% |
0600 |
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ |
215 646,7 |
107 146,8 |
50% |
0603 |
6.1. Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания |
86 650,9 |
27 897,9 |
32% |
0605 |
6.2. Другие вопросы в
области охраны окружающей
среды |
128 995,8 |
79 248,9 |
61% |
0700 |
7. ОБРАЗОВАНИЕ |
15 361 960,5 |
11 351 572,3 |
74% |
0701 |
7.1. Дошкольное
образование |
382 255,7 |
218 990,4 |
57% |
0702 |
7.2. Общее образование |
11 480 328,7 |
8 696 192,6 |
76% |
0703 |
7.3. Начальное
профессиональное
образование |
539 746,9 |
381 389,5 |
71% |
0704 |
7.4. Среднее
профессиональное
образование |
1 773 876,1 |
1 181 663,2 |
67% |
0705 |
7.5. Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
175 359,0 |
115 060,8 |
66% |
0706 |
7.6. Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование |
118 088,8 |
71 673,4 |
61% |
0707 |
7.7. Молодежная политика
и оздоровление детей |
552 613,6 |
484 247,0 |
88% |
0709 |
7.8. Другие вопросы в
области образования |
339 691,7 |
202 355,4 |
60% |
0800 |
8. КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
730 320,4 |
523 084,6 |
72% |
0801 |
8.1. Культура |
668 547,3 |
478 369,0 |
72% |
0802 |
8.2. Кинематография |
4 263,5 |
3 197,7 |
75% |
0804 |
8.3. Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
57 509,6 |
41 517,9 |
72% |
0900 |
9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
19 643 125,9 |
11 821 795,5 |
60% |
0901 |
9.1. Стационарная
медицинская помощь |
7 610 861,9 |
3 631 540,6 |
48% |
0902 |
9.2. Амбулаторная помощь |
1 201 835,4 |
605 826,6 |
50% |
|
9.2.4. Иные межбюджетные
трансферты |
5 448,0 |
354,0 |
6% |
0903 |
9.3 Медицинская помощь в
дневных стационарах всех
типов |
50 614,8 |
31 399,0 |
62% |
0904 |
9.4. Скорая медицинская
помощь |
152 938,0 |
112 362,7 |
73% |
0905 |
9.5. Санаторнооздоровительная помощь |
326 372,5 |
211 112,3 |
65% |
0906 |
9.6. Заготовка,
переработка, хранение и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов |
499 425,9 |
357 541,6 |
72% |
0909 |
9.7. Другие вопросы в
области здравоохранения |
9 801 077,4 |
6 872 012,7 |
70% |
1000 |
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
25 260 649,4 |
17 551 362,1 |
69% |
1001 |
10.1. Пенсионное
обеспечение |
132 000,0 |
98 998,0 |
75% |
1002 |
10.2. Социальное
обслуживание населения |
4 141 105,2 |
2 769 159,9 |
67% |
1003 |
10.3. Социальное
обеспечение населения |
18 835 768,9 |
13 160 235,8 |
70% |
1004 |
10.4. Охрана семьи и
детства |
1 596 836,0 |
1 025 085,6 |
64% |
1006 |
10.5. Другие вопросы в
области социальной
политики |
554 939,3 |
497 882,8 |
90% |
1100 |
11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ |
2 026 176,2 |
649 952,6 |
32% |
1102 |
11.1. Массовый спорт |
1 242 265,8 |
499 739,1 |
40% |
1103 |
11.2. Спорт высших
достижений |
745 501,4 |
122 353,8 |
16% |
1105 |
11.3. Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта |
38 409,0 |
27 859,7 |
73% |
1200 |
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
354 353,5 |
227 274,1 |
64% |
1201 |
12.1. Телевидение и
радиовещание |
150 462,1 |
99 975,4 |
66% |
1202 |
12.2. Периодическая
печать и издательства |
96 231,4 |
71 077,8 |
74% |
1204 |
12.3. Другие вопросы в
области средств массовой
информации |
107 660,0 |
56 220,9 |
52% |
1300 |
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1 987 559,2 |
840 818,4 |
42% |
1301 |
13.1. Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга |
1 987 559,2 |
840 818,4 |
42% |
|
13.1.1. Уплата процентов
за пользование кредитами
коммерческих банков |
871 650,6 |
412 384,9 |
47% |
|
13.1.2. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2006 года |
61 440,0 |
30 720,0 |
50% |
|
13.1.3. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2007 года |
99 573,0 |
49 786,5 |
50% |
|
13.1.4. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2009 года |
270 780,0 |
135 390,0 |
50% |
|
13.1.5. Выплата доходов
по облигациям
государственного
облигационного займа
Нижегородской области
2010 года |
423 800,0 |
211 900,0 |
50% |
|
13.1.6. Выплата процентов
за пользование бюджетным
кредитом, полученным из
федерального бюджета в
целях переоформления
обязательств МУП
"Тепловые сети" города
Семенова |
728,1 |
|
|
|
13.1.7. Уплата процентов
за пользование бюджетными
кредитами, полученными из
федерального бюджета для
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта,
ремонта и содержания
автомобильных дорог
общего пользования (за
исключением автомобильных
дорог федерального
значения) |
86 965,1 |
|
|
|
13.1.8. Уплата процентов
за пользование бюджетными
кредитами, полученными из
федерального бюджета для
частичного покрытия
дефицита бюджета
Нижегородской области |
172 622,4 |
637,0 |
0% |
1400 |
14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА |
7 724 701,8 |
5 838 340,7 |
76% |
1401 |
14.1. Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований |
1 603 827,6 |
1 211 095,5 |
76% |
|
14.1.1. Дотации из
областного фонда
финансовой поддержки
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
городских округов |
5 543,0 |
4 157,3 |
75% |
|
14.1.2. Дотации из
областного фонда
финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов) на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) |
1 598 284,6 |
1 206 938,2 |
76% |
1402 |
14.2. Иные дотации |
5 731 661,2 |
4 277 581,5 |
75% |
|
14.2.1. Дотации на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов муниципальных
районов (городских
округов) |
5 577 962,2 |
4 150 621,5 |
74% |
|
14.2.2. Дотации на
предоставление грантов
органам местного
самоуправления по
результатам оценки
эффективности их
деятельности |
20 000,0 |
20 000,0 |
100% |
|
14.2.3. Дотация бюджету
закрытого
административнотерриториального
образования город Саров |
133 699,0 |
106 960,0 |
80% |
1403 |
14.3. Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера |
389 213,0 |
349 663,7 |
90% |
|
14.3.1. Межбюджетные
трансферты бюджету города
Сарова на развитие и
поддержку социальной и
инженерной инфраструктуры
закрытого
административнотерриториального
образования |
384 356,0 |
345 921,0 |
90% |
|
14.3.2. Субвенции на
осуществление полномочий
органов государственной
власти Нижегородской
области по расчету и
предоставлению дотаций
поселениям |
4 457,0 |
3 342,7 |
75% |
|
14.3.3. Иные межбюджетные
трансферты |
400,0 |
400,0 |
100% |
|
ИТОГО |
102 683 525,6 |
68 652 788,9 |
67% |
|
ДЕФИЦИТ (-) |
-12 190 796,8 |
-1 426 836,6 |
12% |