Постановление Правительства Нижегородской области от 31.05.2019 № 324

О внесении изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 287

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2019 г. № 324

 

О внесении изменений вгосударственную программу

 "Энергоэффективность иразвитие

энергетики Нижегородскойобласти", утвержденную

постановлением ПравительстваНижегородской области

от 28 апреля 2014 г. № 287

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области",утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28апреля 2014 г. № 287.

2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

 

И.о.Губернатора                        Д.Г.Краснов

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 31 мая 2019 г. № 324

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРАЗВИТИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 287

 

1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспортгосударственной программы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

 

1 947 110,6

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

504 375,40

402 032,30

283 390,00

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

13 041,00

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

2 417,20

2 269,00

2 022,7

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

6 000,00

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

0

0

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

3 541,80

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

1 250 746,30

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

344 690,90

280 871,00

280 871,00

 

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

 

673 781,50

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,60

152 771,00

118 396,00

0

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2021 год

 

Индикаторы

 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП)

кг у.т./тыс. руб.

24,2

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)

руб.

46 230,0

 

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

130

 

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

100

 

Износ энергетических мощностей

%

53

 

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической  деятельности: производство электроэнергии

%

2

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

68,0

 

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году

%

100,0

 

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

98,0

 

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

15

 

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

 

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

86,21

 

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

 

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2021 году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

1 774 935,48

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2021 году по отношению к 2013 году

тонн

920,1

 

Непосредственные результаты

 

Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия, не менее

ед.

5

 

Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015 - 2021 годы

ед.

10

 

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021 год, в т. ч.:

млн. руб.

19 683,8

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

19 683,8

 

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области

шт.

2

 

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

34

 

Число обследованных резервных топливных хозяйств (РТХ) предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

35

 

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)

штук

7

 

Количество газифицированных квартир природным газом

штук

1 309 350

 

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

штук

180

 

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

660

 

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

12

 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

5

 

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

2

 

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

22 425

 

Количество созданных рабочих мест

ед.

24

 

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива*, в т. ч.

млн. руб.

2 989,11

 

Областной бюджет

млн. руб.

673,78

 

Местный бюджет

млн. руб.

1 850,12

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

462,74

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

2,47

 

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры*, в т.ч.

млн. руб.

576,55

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

576,55

* Финансирование в 2017году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.".

 

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1 "Переченьосновных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4"Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски кней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

государственной программы

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

504 375,40

402 032,30

283 390,00

1 947 110,60

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,2

2 269,0

2 022,7

13 041,0

1.1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,2

2 269,0

2 022,7

13 041,0

1.2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2015 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

0

0

6 000,00

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2020 - 2024 годы*

Прочие расходы

2015 -2019

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

0

0

6 000,00

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

496,30

496,30

3 541,80

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты жилищно- коммунального хозяйства и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

3 541,80

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2021

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,6

344 690,9

280 871,0

280 871,0

1 250 746,3

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвложения

2015 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

155 984,6

343 819,9

280 000,0

280 000, 0

1 245 575,5

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ

0

989,80

871,00

426,00

271,0

871,00

871,00

871,0

5 170,8

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Капвложения

2015 - 2021

ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Капвложения

2015 - 2021

ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0**

157 591,60

152 771,0

118 396,0

0

673 781,50

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00**

157 591,60

152 771,00

118 396,00

0

673 781,50

5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Капвложения

2014 - 2021

Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*До 2019 годаосновное мероприятие 2.2 имело наименование - "Разработка схемы ипрограммы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на2016-2020 годы с перспективой до 2022 года".

** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.".

 

2.2. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах

и непосредственныхрезультатах

 

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

1

Снижение энергоемкости ВРП

кг у.т./  тыс. руб.

34

32,7

31,4

30,1

28,8

27,5

26,2

24,9

24,2

 

2

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)

руб.

27 133,5*

29 863,6*

31 527,3*

33 809,1*

36 772,9

39 016,0

41 201,0

43 665,0

46 230,0

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

Индикаторы

 

1.1.

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

139

135

132

132

130

130

127

127

130

 

1.2.

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

0

85

90

95

95

100

100

100

100

 

Непосредственные результаты

 

1.1.

Количество инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по которым ежегодно предоставляется субсидия

ед.

5

5

3

2

2

7

6

5

5

 

1.2.

Количество Всероссийских конкурсов, фестивалей на тему энергосбережения, проведенных на территории Нижегородской области за период 2015-2021 годы

ед.

-

-

2

2

2

1

1

1

1

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

Индикаторы

 

2.1.

Износ энергетических мощностей

%

54,3

53,45

53,45

53,45

53

53

53

53

53

 

2.2.

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

2

 

2.3.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд руб.

43,5

41,2

44,9

47,4

48,9

59,7

62,7

65,3

68,0

 

2.4.

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,9

85,3

97,1

101,5

102

100

100

100

100

 

Непосредственные результаты

 

2.1.

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2021г.г., в т. ч.

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

167 770,5

487 700,3

9 000 000

10000 000

 

 

Областной бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Местный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Юридические лица, ИП

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

167 770,5

487 700,3

9 000 000

10000 000

 

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области

шт.

0

0

1

0

0

0

1

0

0

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

Индикаторы

 

3.1.

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

 

3.2.

Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

15,0

 

3.3.

Уровень обеспечения топливом потребителей области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Непосредственные результаты

 

3.1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

3.2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

32

32

33

34

35

 

3.3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

4.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

79, 47

79, 72

84, 09

84, 87

85, 23

85, 91

86, 01

86, 11

86, 21

 

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Непосредственные результаты

 

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 253 572

1 266 268

1 278 316

1 283 200

1 288 200

1 294 350

1 299 350

1 304 350

1 309 350

 

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

170

150

160

170

180

 

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно- коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943 87

452 793,15

757 906,73

1 164

708,31

1 469

821,9

1 774

935,48

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,77

229,0

369,0

552,79

736,4

920,1

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

420

657

660

660

5.2.

Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

0

11

12

12

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

1

2

2

2

5.5.

Объем реализации компримированного природного газа

единиц

2 894

3 281

5 620

10 962

12 151

13 800

14 800

19 550

22 425

5.6.

Количество созданных рабочих мест

млн. куб. м

0

0

0

0

8

16

24

24

24

5.7.

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2040,90

145,56

0

142,30**

157,69

173,72

171,34

157,59

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

15, 22

0

142,30**

157,59

152, 77

118,40

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

27,66

0

0

0, 099

20,08

52,95

157,59

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

101,08

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

0

0

0

0,86

0

0

5.8.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

199,19***

67, 94

89, 34

208,46

0

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

9, 95

199,19***

67,94

89,34

208,46

0

* Среднемесячнаязаработная плата одного работающего указана по виду экономической деятельности:производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

** Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остаткасубсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от8 декабря 2016 г. № 839.

*** Объем инвестицийуточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектовгазозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектовинфраструктуры.".

 

2.3. Таблицу 4"Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средствобластного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов нареализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ним изложитьв следующей редакции:

 

"Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации

государственной программы засчет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500, 00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

 504 375,40

 402 032,30

 283 390,00

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

100 562,90

19 480,10

76 242,60

158 412,80

351 604,40

283 636,30

283 390,00

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00

157 591,6

152 771,00

 118 396,00

0

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

2 417,20

2 269,00

2 022,70

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,90

2 417,20

2 269,00

2 022,70

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

0

0

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

496,30

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

156 255,60

344 690,9

280 871,0

280 871,0

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

157 591,6

152 771,00

118 396,00

0

* Финансирование в2017 году осуществлялось за счет не использованного в 2016 году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.

 

Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20036 520,01

1 092 640,03

1 125 163,14

1 165 625,93

1 749 850,3

10 278 839,03

11 038 007,25

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

316 004,40

504 375,40

402 032,30

283 390,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

42 616,90

117 520,05

128 275, 55

227 810,54

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12314 563,56

595 302,83

864 714,08

632 434,03

944 254,55

9 748 531,18

10 526 806,70

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526, 00

471 960, 00

28 329, 96

174 570, 60

183 700, 30

0

0

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Основное мероприятие 1.1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

 

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 660,9

2 417,20

2 269,00

2 022,70

 

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Основное мероприятие 1.2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19291 526,00

621 960,00

28 329,96

167 770,5

487 700,3

9 000 000,00

10 000 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

4 000,00

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11831 000,00

150 000,00

0

0

300 000,00

9 000 000,00

10 000 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

167 770,5

183 700,3

0

0

 

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19289 526,00

621 960,00

28 329,96

167 770,5

483 700,3

9 000 000,00

10 000 000,00

 

 

 

(1) р