Постановление Правительства Нижегородской области от 30.01.2018 № 52

О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2018 года  № 52

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Социальная поддержкаграждан Нижегородской

области", утвержденную постановлением Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 298.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.

 

 

 

Врио Губернатора                                                           Г.С.Никитин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 30 января 2018 года № 52

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №298

 

1. По текстугосударственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородскойобласти" слова "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородскойобласти на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Улучшениеусловий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы".

2. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

2.1. Абзац седьмойпозиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:

"- снижениеуровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;".

2.2. В позиции"Задачи программы":

2.2.1. Абзацпятнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспечениеоценки условий труда работников и получения работниками объективной информациио состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;".

2.2.2. После абзацапятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"- реализацияпревентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижениеуровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включаясовершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечениесовременными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективнойзащиты работающего населения;

- обеспечение непрерывнойподготовки работников по охране труда на основе современных технологийобучения;

- совершенствованиенормативно-правовой базы Нижегородской области в области охраны труда;

- информационноеобеспечение и пропаганда охраны труда;".

2.3. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующейредакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 488 783,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,

2018 год - 22  198 117,5 тыс. руб.,

2019 год - 23 149 940,7 тыс. руб.,

2020 год - 23 817 786,1 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,

2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,

2019 год - 4 998,8 тыс. руб.,

2020 год - 4 998,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 42 809 200,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,

2018 год - 7 787 347,9 тыс. руб.,

2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб.,

2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 40 843,5 тыс. руб.;

2020 год - 42 374,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 83 987 663,0 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,

2018 год - 13 362 814,9 тыс. руб.,

2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб.,

2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4 158 667,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,

2018 год - 747 892,5 тыс. руб.,

2019 год - 781 319,8 тыс. руб.,

2020 год - 818 352,4 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 36 389,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,

2018 год - 5 787,7 тыс. руб.,

2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,

2020 год - 5 994,2 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 263 856,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 183 187,8 тыс. руб.,

2016 - 182 597,2 тыс. руб.,

2017 - 209 709,6 тыс. руб.,

2018 - 241 709,7 тыс. руб.,

2019 - 219 304,2 тыс. руб.,

2020 - 227 348,3 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".

2.4. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":

2.4.1. В позиции"Индикаторы":

2.4.1.1. Абзацсороковой изложить в следующей редакции:

"-отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетномфинансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году,предшествующем отчетному, - 1,0;".

2.4.1.2. Абзацы сорокпятый - сорок девятый изложить в следующей редакции:

"- численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельнымисходом, чел. на 1 000 работающих (в 2020 году - 0,045);

- численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратойтрудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих (в2020 году - 0,96);

- количество днейвременной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве врасчете на 1 пострадавшего, дней (в 2020 году - 46,2);

- интенсивныйпоказатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих (в2020 году - 0,98);

- удельный весработников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общейчисленности работников (в 2020 году - 38,2%);".

2.4.1.3. Абзацыпятидесятый - пятьдесят седьмой исключить.

2.4.2. Абзацы двадцатьвторой - двадцать четвертый позиции "Непосредственные результаты"изложить в следующей редакции:

"- количестворуководителей и специалистов, прошедших обучение по охранетруда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018-2020 годах суммарно - 90000);

- охват рабочих местспециальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2020 году - 98%);

- количество рабочихмест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценкиусловий труда (в 2018-2020 годах суммарно - 10 100);".

3. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

3.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":

3.1.1. Позицию"Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородскойобласти на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 7"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020годы"

Подпрограмма 7"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020годы" представляет собой комплекс организационных,информационно-методических, инженерно-технических мероприятий, призванныхобеспечить в соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации(далее - ТК РФ) реализацию основных направлений государственной политики вобласти охраны труда.".

3.1.2. Позицию"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" дополнить абзацем следующегосодержания:

"РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 2104-р бюджетуНижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечениемероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лицбез гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2016 года, выделеныденежные средства в размере 209 600,00 рублей.".

3.2. В подразделе 2.2"Цели и задачи Программы":

3.2.1. В позиции"Целями Программы являются:" абзац восьмойизложить в следующей редакции:

"снижение уровнейпроизводственного травматизма и профессиональной заболеваемости".

3.2.2. В позиции"Задачами Программы являются:":

3.2.2.1. Абзацыдвенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспечениеоценки условий труда работников и получения работниками объективной информациио состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

- реализацияпревентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижениеуровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включаясовершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечениесовременными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективнойзащиты работающего населения;

- обеспечениенепрерывной  подготовки  работников по охране труда на основе современных технологий обучения;".

3.2.2.2. Абзацпятнадцатый исключить.

3.2.2.3. Абзацшестнадцатый изложить в следующей редакции:

"-совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в областиохраны труда;".

3.3. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

 

"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776  960,1

21240 940,4

22198 117,5

23149 940,7

23817 786,1

132488 783,4

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

53 179,9

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО, МК НО; МС НО; УГСЗН НО; МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

30 418,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

3 894,8

Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

17 212,6

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2020

Мининформ НО

0

1 654,1

0

0

0

0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2020

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

42 809 200,3

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

42 791 424,4

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

10 002,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

15 806,4

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

9 336,0

9 243,7

9 621,4

42 388,0

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2019

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13362 814,9

14175 895,2

14679 181,8

83 987 663,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13362 793,1

14175 894,7

14679 181,3

83 986 912,5

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

747,4

Цели Программы:

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

4 158 667,1

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

6 691,6

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

700 371,1

732 057,9

767 278,5

3 888 852,8

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

334,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

212,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

58,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,2

262 517,1

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

36 389,8

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

17 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

3 739,3

Основное мероприятие 6.4.

Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5.

Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6.

Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7.

Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8.

Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9.

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11.

Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12.

Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.13.

Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1.

Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2.

Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

1 263 856,8

".

3.4. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":

3.4.1. В позиции"Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородскойобласти" на 2015-2020 годы":

3.4.1.1. Пункт 4позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:

"

4.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1

1

1

".

3.4.1.2. Пункты 5 и 7позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2288

5874

7794

10011

9968

9615

9466

9466

";

"

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1397

1360

1057

1160

1339

1135

1100

1100

".

3.4.2. Позицию"Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородскойобласти на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

 

Индикаторы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел. на 1000 работающих

0,036

0,057

0,040

0,052

0,048*

0,047

0,046

0,045

2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

 

1,4

1,2

1,1

1,04

1,0*

0,98

0,97

0,96

3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

45,8

43,9

43,7

47,2

46,8*

46,6

46,4

46,2

4.

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости

чел. на 10000  работающих

1,04

1,18

1,19

0,86

1,01*

1,00

0,99

0,98

5.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

31,3

40,8

39,6

38,6

38,5*

38,4

38,3

38,2

 

Непосредственные результаты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях

чел.

29757

30716

29076

30016

30000

30000

30000

30000

2.

Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)

%

-

9,8

14,0

28,1

46,0

63,0

81,0

98,0

3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

-

24940

19720

15233

6200

4500

3000

2500

".

3.4.3. Сноски послетаблицы изложить в следующей редакции:

"* Значенияиндикаторов, приведенные в соответствующей позиции, применяются также дляоценки эффективности подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда вНижегородской области на 2015-2017 годы" за 2017 год.

Для расчета эффективностиПодпрограммы 7 применены средние значения 2013-2016 годов:

1) численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельнымисходом (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 0,048;

2) численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратойтрудоспособности  на 1 рабочий день иболее  (по данным Нижегородстата на 1 000работников) - 1,0;

3) количество днейвременной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве врасчете на 1 пострадавшего (по данным Нижегородстата) -  46,8;

4) интенсивныйпоказатель профессиональной заболеваемости (по данным Роспотребнадзора на 10 000 работающих)- 1,01;

5) удельный весработников, занятых во вредных  и (или)опасных условиях труда, от общей численности работников - 38,5%.".

3.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

 

"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов

 

Ресурсное обеспечениереализации Программы

за счет средств областногобюджета

 

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20 305 038,6

21 776 960,1

21 240 940,4

22 198 117,5

23 149 940,7

23 817 786,1

 

 

МСП НО

20 298 672,8

21 764 676,9

21 220 755,2

22 184 047,9

23 144 153,0

23 811 791,9

 

 

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

 

 

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

 

 

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

 

 

Мининформ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

 

 

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11980,3

4 998,8

4 998,8

 

 

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3698,4

4 998,8

4 998,8

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

 

 

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

 

 

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

 

 

Мининформ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

 

 

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

 

 

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

 

 

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

 

 

МСП НО

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

 

 

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

 

 

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Управление делами Правительства Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

 

 

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

 

Прогнозная оценка расходов нареализацию Программы

за счет всех источников

 

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

26 358 496,4

28 021 611,4

27 223 534,3

27 103 813,3

27 801 496,0

28 525 627,3

 

 

расходы областного бюджета

20 305 038,6

21 776 960,1

21 240 940,4

22 198 117,5

23 149 940,7

23 817 786,1

 

 

расходы местных бюджетов

191 061,3

199 552,2

201 115,8

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

253 783,7

294 081,6

308 372,3

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

4 582 931,5

4 717 478,4

4 405 647,9

4 905 695,8

4 651 555,3

4 707 841,2

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

1 025 681,3

1 033 539,1

1 067 457,9

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

27 156,8

4 998,8

4 998,8

 

 

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

 

 

расходы  местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

10 849,7

4 198,8

4 198,8

 

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

 

расходы  местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3701,3

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

800,0

800,0

 

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Адаптация учреждений образования с учетом доступности

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

14 673,5

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

 

 

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

 

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

 

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

 

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 954,4

40 584,5

40 843,5

42 374,3

 

 

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

 

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

 

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0