Постановление Правительства Нижегородской области от 19.01.2018 № 34

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2018 года  № 34

 

О внесении изменений впостановление

Правительства Нижегородскойобласти

от 30 апреля 2014 года № 298

 

 

ПравительствоНижегородской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской областиот30 апреля 2014 года № 298 "Об утверждении государственнойпрограммы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.

 

 

 

И.оременноисполняющего

обязанности Губернатора                                                        Е.Б.Люлин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 19 января 2018 года № 34

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которыевносятся в постановление

ПравительстваНижегородской области

от 30 апреля 2014 года №298

  "Об утверждении государственнойпрограммы

 "Социальная поддержка гражданНижегородской области"

 

1. В пункте 5 послеслов "возложить на" дополнить словами "исполняющегообязанности".

2. В государственнойпрограмме "Социальная поддержка граждан Нижегородской области",утвержденной постановлением:

2.1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

2.1.1. Позицию"Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители программы

министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;

министерство образования Нижегородской области;

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство культуры Нижегородской области;

министерство спорта Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

управление делами Правительства Нижегородской области;

управление государственной службы занятости населения Нижегородской области".

2.1.2. В позиции"Цели программы":

1) перед абзацемпервым дополнить абзацем следующего содержания:

"- повышениеуровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее -МГН) в Нижегородской области;";

2) абзац четвертыйизложить в следующей редакции:

"- формированиесемейно-ориентированной государственной политики;";

3) абзац пятыйисключить.

2.1.3. В позиции"Задачи программы":

1) абзац первыйизложить в следующей редакции:

"- формированиеусловий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетнымобъектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры,образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;";

2) абзацы девятый идесятый изложить в следующей редакции:

"- профилактикасоциального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в труднойжизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование иреализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей вцелях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качестважизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";

3) абзацы одиннадцатыйи четырнадцатый исключить.

2.1.4. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующейредакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 588 921,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,

2017 год - 21 460 833,8 тыс. руб.,

2018 год - 21 979 051,8 тыс. руб.,

2019 год - 23 746 035,2 тыс. руб.,

2020 год - 24 321 002,4 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 31 202,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,

2018 год - 0 тыс. руб.,

2019 год - 0 тыс. руб.,

2020 год - 0 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 40 471 983,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,

2017 год - 6 987 389,8 тыс. руб.,

2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб.,

2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб.,

2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 175 169,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,

2017 год - 26 898,9 тыс. руб.;

2018 год - 39 174,5 тыс. руб.;

2019 год - 39 372,6 тыс. руб.;

2020 год - 40 754,6 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 87 633 131,5 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,

2017 год - 13 463 900,0 тыс. руб.,

2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,

2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,

2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4 026 978,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,

2017 год - 752 512,3 тыс. руб.,

2018 год - 634 896,5 тыс. руб.,

2019 год - 775 014,1 тыс. руб.,

2020 год - 806 014,6 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 34 512,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,

2018 год - 5 161,9 тыс. руб.,

2019 год - 5 161,9 тыс. руб.,

2020 год - 5 368,4 тыс. руб.

Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 215 944,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 183 187,8 тыс. руб.,

2016 - 182 597,2 тыс. руб.,

2017 - 209 709,6 тыс. руб.,

2018 - 208 546,1 тыс. руб.,

2019 - 210 722,5 тыс. руб.,

2020 - 221 181,6 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия);

** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".

 

2.1.5. В позиции"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственныхрезультатов":

2.1.5.1. В позиции"Индикаторы":

1) абзацы первый -седьмой изложить в следующей редакции:

"- доля доступныхдля инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектовНижегородской области (до 83,9% к 2020 году);

- доля приоритетныхобъектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельностиинвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2020 году);

- доля приоритетныхобъектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, вобщем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 88,0% в2020 году);

- доля приоритетныхобъектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, вобщем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2020году);

- доля приоритетныхобъектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общемколичестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2020году);

- доля дошкольныхобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная средадля инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольныхобразовательных организаций (до 18,5% в 2020 году);

- доляобщеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьернаясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количествеобщеобразовательных организаций (до 25% в 2020 году);";

2) абзац восьмойисключить;

3) абзац девятый -девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"- доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, вобщем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2020 году);

- доля паркаподвижного состава автомобильного и городского наземного электрическоготранспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этогоподвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3%и 2,5% в 2020 году соответственно);

- доля станций метро,доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2020году);

- доля приоритетныхобъектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, вобщем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в2020 году);

- доля лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематическизанимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категориинаселения (до 69% в 2020 году);

- доля приоритетныхобъектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры испорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры испорта (до 88,5% в 2020 году);

- доля инвалидов,положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до53% в 2020 году);

- доля детей-инвалидов,которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего, среднего общего образования, от общей численностидетей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2020 году);

- доля детей-инвалидовв возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2020 году);

- доля детей-инвалидовв возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2020 году);

- доля инвалидов,положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов вНижегородской области (до 65,5% в 2020 году);";

4) после абзаца девятнадцатогодополнить абзацем следующего содержания:

"- доля граждан,признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численностиопрошенных граждан (до 54,7% в 2020 году);".

2.1.5.2. В позиции"Непосредственные результаты":

1) абзац десятыйизложить в следующей редакции:

"- количествосоциально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказанафинансовая поддержка, ед. (в 2020 году - 44);";

2) абзац пятнадцатыйизложить в следующей редакции:

"- количествореализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческихорганизаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году -46);";

3) абзацывосемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:

"-количестводоступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетныхобъектов Нижегородской области (в 2020 году - 235 ед.);

- количествоприоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2020 году - 439ед.);

- количествоинвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов,в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородскойобласти (в 2020 году - 16 500 чел.);".

2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. Позицию"Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию РоссийскойФедерации в экстренном массовом порядке" (далее - Подпрограмма 8)"подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацемследующего содержания:

"РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 года № 2664-р бюджетуНижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечениемероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лицбез гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших натерриторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся впунктах временного размещения, по состоянию на 30 сентября 2016 года, выделеныденежные средства в размере 215 200,00 рублей.".

2.2.2. В подразделе2.2 "Цели и задачи Программы":

2.2.2.1. В позиции"Целями Программы являются:":

1) перед абзацемпервым дополнить абзацем следующего содержания:

"- повышениеуровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;";

2) абзац третийизложить в следующей редакции:

"- формирование семейно-ориентированнойгосударственной политики;";

3) абзац четвертыйисключить.

2.2.2.2. В позиции"Задачами Программы являются:":

1) абзац первыйизложить в следующей редакции:

"- формированиеусловий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных группнаселения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты,здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи,физической культуры и спорта;";

2) абзацы восьмой идевятый изложить в следующей редакции:

"- профилактикасоциального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в труднойжизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование иреализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей вцелях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качестважизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних;";

3) абзац десятыйисключить.

2.2.3. Подраздел 2.4"Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующейредакции:

"2.4. Перечень основныхмероприятий Программы

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20 305 038,6

21 776 960,1

21 460 833,8

21 979 051,8

23 746 035,2

24 321

002,4

133 588

921,9

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

 

9 343,9

8 222,6

13 635,5

0,0

0,0

0,0

31 202,0

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО, МК НО;

МС НО; УГСЗН НО;

МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО

8 543,9

6 328,5

0,0

0,0

0,0

0,0

14 872,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

800,0

240,0

238,0

0,0

0,0

0,0

1 278,0

Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

0,0

0,0

0,0

13 397,5

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2020

Мининформ НО

0

1 654,1

0

0

0

0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2020

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

5 981 970,4

6 089 446,4

6 987 389,8

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 471 983,7

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 985 889,8

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

40 454 957,8

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

9 252,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

14 542,2

14 426,3

26 898,9

39 174,5

39 372,6

40 754,6

175 169,1

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 818,2

805,5

803,0

1 989,6

1 479,6

1 345,9

8 241,8

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 906,8

8 933,7

9 443,7

9 821,4

43 344,4

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

-

-

-

14 186,9

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

333,7

342,1

398,1

342,1

342,1

355,8

2 113,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

141,7

158,0

154,5

392,5

392,5

408,2

1 647,4

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2019

МСП НО

-

-

13 727,5

25 765,1

25 963,2

27 001,7

92 457,5

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

13 739 668,2

14 788 020,3

13 463 900,0

14 200 428,3

15 596 973,6

15 844 141,1

87 633 131,5

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

13 739 273,3

14 787 778,3

13 463 809,2

14 200 407,0

15 596 973,6

15 844 141,1

87 632 382,5

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

1,6

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

747,4

Цели Программы:

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 512,3

634 896,5

775 014,1

806 014,6

4 026 978,4

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

988,0

953,8

980,0

940,0

940,0

977,6

5 779,4

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

588 222,2

728 077,4

757 200,5

3 762 645,4

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

62,4

336,9

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

35,7

35,7

37,1

205,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

10,0

10,0

10,4

67,8

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

45 628,6

45 891,0

47 726,6

257 943,2

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 161,9

5 161,9

5 368,4

34 512,4

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

17 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

118,4

118,4

123,1

1 861,9

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

 

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

 

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

 

-

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

208 546,1

210 722,5

221 181,6

1 215 944,8

 

".

2.2.4. В таблицеподраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результатыреализации Программы":

2.2.4.1. Позицию"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить вследующей редакции:

"

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

-

64,9

64,9

78,2

81,1

83,9

2.

Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности

%

8

45

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

89,8

89,8

75,0

81,2

88,0

4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

62,9

6.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

7.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

22,3

23,2

24,1

25,0

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

9.

1

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

-

-

10,0

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

 

 

 

 

 

 

 

 

11,3

11,3

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,5

2,5

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

69,0

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

88,5

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

56,0

61,0

63,5

65,5

19.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

-

-

48,3

51,5

54,7

20.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

-

90,0

91,0

92,0

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

84

123

153

202

202

219

227

235

2.

Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

123

154

321

311

311

439

439

439

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих  отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

11 199

12 407

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

".

2.2.4.2. В позиции"Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородскойобласти" на 2015 - 2020 годы":

пункт 4 позиции"Индикаторы" изложить в следующей редакции:

"

4.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,003

1,003

1,003

1,003

";

пункт 3 позиции"Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

79

79

79

75

70

70

70

".

2.2.4.3. В позиции"Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вНижегородской области на 2015 - 2020 годы":

пункт 3 изложить вследующей редакции:

"

3.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка

ед.

35

25

57

35

41

42

43

44

";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"

8.

Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы

ед.

35

25

72

37

46

46

46

46

".

2.2.5. Подраздел 2.7"Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальныхрайонов и городских округов Нижегородской области в рамках Программы" изложитьв следующей редакции:

"2.7.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов игородских округов Нижегородской области в рамках Программы

Врамках Подпрограммы 1 "Формирование доступной для инвалидов средыжизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" в 2018 годуиз областного бюджета планируется предоставление бюджетам муниципальных районови городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий всфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,которые направляются на реализацию следующих мероприятий:

а) мероприятия,включенные в программы Нижегородской области, разработанные на основе примернойпрограммы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетныхобъектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другихмаломобильных групп населения;

б) мероприятия посозданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественногообразования.".

2.2.6. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

"2.9. Обоснование объемафинансовых ресурсов

 

Ресурсное обеспечениереализации Программы

за счет средств областногобюджета

Статус

Наименование

Государственный

заказчик- оординатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20 305 038,6

21 776 960,1

21 460 833,8

21 979 051,8

23 746 035,2

24 321 002,4

 

 

МСП НО

20 298 672,8

21 764 676,9

21 440 648,6

21 973 889,9

23 740 873,3

24 315 634,0

 

 

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 161,9

5 161,9

5 368,4

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Мининформ НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МС НО

0,0

501,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Мининформ НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 987 389,8

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 987 389,8

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы

всего         

14 542,2

14 426,3

26 898,9

39 174,5

39 372,6

40 754,6

 

 

МСП НО

14 542,2

14 426,3

26 898,9

39 174,5

39 372,6

40 754,6

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

всего

13 739 668,2

14 788 020,3

13 463 900,0

14 200 428,3

15 596 973,6

15 844 141,1

 

 

МСП НО

13 739 668,2

14 788 020,3

13 463 900,0

14 200 428,3

15 596 973,6

15 844 141,1

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

всего         

369 960,3

688 580,6

752 512,3

634 896,5

775 014,1

806 014,6

 

 

МСП НО

 

369 960,3

688 580,6

752 512,3

634 896,5

775 014,1

806 014,6

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 161,9

5 161,9

5 368,4

 

 

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Управление делами Правительства Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 161,9

5 161,9

5 368,4

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

208 546,1

210 722,5

221 181,6

 

 

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

208 546,1

210 722,5

221 181 ,6

 

Прогнозная оценка расходов нареализацию Программы

за счет всех источников

Статус

Наименование

 

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

 

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

 

Всего, в том числе

26 358 496,4

28 021 611,4

27 651 908,4

26 565 599,0

28 330 360,0

29 088 700,2

 

 

расходы областного бюджета

20 305 038,6

21 776 960,1

21 460 833,8

21 979 051,8

23 746 035,2

24 321 002,4

 

 

расходы местных бюджетов

191 061,3

199 552,2

201 115,8

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

253 783,7

294 081,6

308 372,3

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

4 582 931,5

4 717 478,4

4 614 128,6

4 586 547,2

4 584 324,8

4 767 697,8

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

1 025 681,3

1 033 539,1

1 067 457,9

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для

инвалидов среды жизнедеятельности

в Нижегородской области

на 2015 -2020 годы"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы  местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

 

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Адаптация учреждений образования с учетом доступности

 

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

 

 

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

 

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 987 389,8

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 987 389,8

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

 

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 985 889,8

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

 

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 985 889,8

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

 

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

 

 

 

 

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации