Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 937

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 года №937

 

О внесении изменений впостановление Правительства

Нижегородской области от 28апреля 2014 года № 287

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской областиот28 апреля 2014 года № 287 "Об утверждении государственнойпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородскойобласти".

2. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.

 

 

 

 

И.оременноисполняющего

обязанностиГубернатора                                                     Е.Б.Люлин

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 22 декабря 2017 года № 937

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬИ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ"

 

1. В пункте 3 послеслов "возложить на" дополнить словами "исполняющегообязанности".

2. В государственнойпрограмме "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородскойобласти", утвержденной постановлением:

2.1. В разделе 1"Паспорт государственной программы":

2.1.1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения целии показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограмммам)

Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1 756 402,30

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

288 073,2

521 586,10

505 434,50

 

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

10 303,10

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

 

2 000,00

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

 

3 421,40

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

 

1 052 620,90

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

114 024,70

366 633,60

383 904,80

 

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

 

688 056,90

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

171 867,00

152 771,00

118 396,00

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора

Ед. измерения

2020 год

 

Индикаторы

 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий

тнэ/млн. руб.

18,2

 

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической  деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

44 753,6

 

Экономия топлива на тыс. рублей  субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

127

 

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от  общего количества указанных учреждений

%

100

 

Износ энергетических мощностей

%

51,33

 

Коэффициент обновления основных  фондов по виду экономической  деятельности: производство  электроэнергии

%

2

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду  экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

54,7

 

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году

%

100,5

 

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

97,5

 

Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

15

 

Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области

%

100

 

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

85,07

 

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

 

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году

тыс. руб.

462 583,7

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году

тонн

339

 

Непосредственные результаты

 

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)

ед.

16

 

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.

млн. руб.

16 169,3

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

16 169,3

 

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

1

 

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

33

 

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

41

 

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)

штук

6

 

Количество газифицированных квартир природным газом

штук

1 303 200

 

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

штук

250

 

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

660

 

Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

ед.

12

 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

ед.

8

 

Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС

ед.

5

 

Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

ед.

1

 

Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

27 778

 

Количество созданных рабочих мест

ед.

40

 

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т.ч.

млн. руб.

2 871,41

 

Областной бюджет

млн. руб.

688,06

 

Местный бюджет

млн. руб.

1 714,04

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

466,16

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

3,15

 

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.

млн. руб.

948,65

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

 

Юридические лица, ИП

 

948,65

".

2.1.2. Дополнитьсноской следующего содержания:

"*Финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.".    

2.2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. Подраздел 2.1"Характеристика текущего состояния" после абзаца второго дополнитьабзацами следующего содержания:

"Повышение уровняэнергетической безопасности является одним из главных направлений обеспечениянациональной безопасности.

Необходимымиусловиями обеспечения энергетической безопасности являются повышениеэффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом,надежность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям, обеспечениетехнологического суверенитета страны на мировом энергетическом рынке, внедрениеперспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, повышениестепени переработки энергоресурсов, недопущение дискриминации российскихпоставщиков энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающихкомпаний при освоении месторождений углеводородов за пределами РоссийскойФедерации, противодействие попыткам ряда государств регулировать рынкиэнергоресурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности,разработка перспективных энергосберегающих технологий и международный обмен ими.".

2.2.2. Подраздел 2.3"Сроки и этапы реализации государственной программы" дополнитьабзацем следующего содержания:

"Государственнаяпрограмма разработана с учетом Стратегии экономической безопасности РоссийскойФедерации на период до 2030 года, утвержденную УказомПрезидента Российской Федерации 13 мая 2017 года № 208.".

2.2.3. В подразделе2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы":

2.2.3.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить вследующей редакции:

 

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий государственной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

288 073,20

521 586,10

505 434,50

1 756 402,30

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

10 303,10

1.1.

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие расходы

2015-2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

10 303,10

1.2.

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Прочие расходы

2017-2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

0

2 000,00

0

0

0

0

0

2 000,00

2.1.

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

(по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Прочие расходы

2015

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

2 000,00

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

0

564,0

496,3

496,3

496,3

496,3

872,2

3 421,40

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

3 421,40

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

114 024,70

366 633,60

383 904,80

1 052 620,90

4.1.

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Капвложения

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

113 153,70

365 762,60

380 393,10

1 045 080,40

4.2.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

7 540,50

4.3.

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Капвложения

2015 - 2020

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Капвложения

2015 - 2020

ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

87 500,0

15 222,9

0

142 300,0*

171 867,0

152 771,0

118 396,0

688 056,9

5.1.

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

87 500,00

15 222,90

0

142

300,00*

171 867,00

152 771,00

118 396,00

688 056,90

5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Капвложения

2014 - 2020

Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

0

".

2.2.3.2. Дополнитьсноской следующего содержания:

"*Финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.".    

2.2.4. В подразделе2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":

2.2.4.1. Таблицу 2"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить вследующей редакции:

 

"Таблица 2. Сведения обиндикаторах и непосредственных результатах

 

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Индикаторы

1

Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий

тнэ/ млн. руб.

23,8

22,9

22,4

21,56

20,72

19,88

19,04

18,2

2

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

26 883,3

29 521,5

31 941,1

35 199,1

37 580,7

39 873,1

42 106,0

44 753,6

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Индикаторы

1.1.

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

139

135

132

132

130

130

127

127

1.2.

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

0

85

90

95

95

100

100

100

Непосредственные результаты

1.1.

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ед.

5

5

3

2

2

3

3

3

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Индикаторы

2.1.

Износ энергетических мощностей

%

54,3

53,45

51,33

51,33

51,33

51,33

51,33

51,33

2.2.

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

2.3.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

38,58

38,85

40,5

44,6

47,3

49,8

52,1

54,7

2.4.

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,7

85,29

96,9

101,2

100

100

100

100,5

Непосредственные результаты

2.1.

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

340 994,53

8 600

000,00

7 200 000,00

 

Областной бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

тыс. руб.

0

0

0

0

28 329,96

340 994,53

8 600

000,00

7 200 000,00

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Индикаторы

3.1.

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

3.2.

Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

3.3.

Уровень обеспечения топливом потребителей области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

3.1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

3.2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

32

39

40

41

3.3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

79,47

79,72

84,09

84,87

84,92

84,97

85,02

85,07

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 253 572

1 266 268

1 278 316

1 283 200

1 288 200

1 293 200

1 298 200

1 303 200

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

220

230

240

250

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943 87

388 563,08

455 925,2

460 696,7

462 583,7

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,77

204,8

316,6

337,6

339,0

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

648

657

660

5.2.

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

9

11

12

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

5

8

8

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

0

5

5

5.5.

Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

5.6.

Объем реализации компримированного природного газа

млн. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

11 366

16 299

22 105

27 778

5.7.

Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

40

40

5.8.

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2 040,90

145,56

0

142,30*

195,53

175,24

171,86

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

15,22

0

142,30*

171,87

152,77

118,40

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

27, 66

0

0

21,61

20,08

52,95

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

101,08

0

0

1,37

1,53

0,51

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

0

0

0,68

0,86

0

5.9.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

5,48**

391,56

540,00

0

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

5,48**

391,56

540,00

0

".

2.2.4.2. Дополнитьсносками следующего содержания:

"*Финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839.

**Объем инвестиций вразвитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения инвестиционнойпрограммы ООО "Газпром газомоторное топливо"в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.".

 

2.2.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:

"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов

Информация поресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областногобюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице5.

 

Таблица 4. Ресурсноеобеспечение реализации

государственной программы засчет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

288 073,20

521 586,10

505 434,50

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

100 562,90

19 480,10

76 242,60

116 206,20

368 815,10

387 038,50

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00

171 867,00

152 771,00

118 396,00

Подпрограмма 1

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

Подпрограмма 2

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

2 000,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство энергетики и ЖКХ

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

114 024,70

366 633,60

383 904,80

Подпрограмма 5

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

171 867,00

152 771,00

118 396,00

 

*Финансирование планируется осуществитьза счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря2016 года № 839.

 

Таблица 5. Прогнозная оценкарасходов на реализацию

государственной программы засчет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 419 987,75

20 036 520,01

1 092 640,03

868 914,50

1 436 334,33

10 108 614,60

7 850 228,10

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

19 480,10

218 542,60

288 073,20

521 586,10

505 434,50

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

5 897,10

13 576,50

42 450,10

86 932,60

125 079,40

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

12 314 563,56

595 302,83

608 465,44

763 445,50

9 498 567,70

7 219 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

800,00

1 685,20

1 685,20

2 261,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

621 960,00

28 329,96

340 994,53

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

0

0

8 600 000,00

7 200 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

28 329,96

340 994,53

0

0

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

24 813,99

96 481,64

30 445,30

16 944,50

20 074,80

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

496,30

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

24 317,69

95 985,34

29 949,00

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

434 226,84

595 522,80

476 120,00

774 740,40

456 036,00

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

74 946,30

114 024,70

366 633,60

383 904,80

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

13 576,50

20 839,80

66 851,30

72 131,20

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086, 60

421 306,86

411 031,14

507 000,00

341 255,50

341 255,50

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

21 453,70

87 670,80

133 122,50

431 742,90

449 012,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

74 520,30

113 153,70

365 762,60

380 393,10

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

13 150,5

19 968,80

65 980,30

68 619,50

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

852,00

1 742,00

1 742,00

7 023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

426,00

871,00

871,00

3 511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086, 60

416 306,86

261 031,14

507 000,00

341 255,50

341 255,50

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086, 60

416 306,86

261 031,14

507 000,00

341 255,50

341 255,50

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*

25 000, 00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*

25 000,00

5 000,00

150 000,00

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901, 15

147 231,85

9 954,00

147 780,10

587 089,30

715 244,50

171 855,80

 

(1) расходы областного бюджета

87 500, 00

15 222,90

0

142 300,00**

171 867,00

152 771,0

118 396,00

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734, 70

27 662,57

0

0

21 610,30

20 081,30

52 948,20

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666, 45

101 079,18

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20