Постановление Правительства Нижегородской области от 23.10.2017 № 758

О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2017 года  № 758

 

О внесении изменений впостановление Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303

 

(Вредакции Постановления Правительства Нижегородской области от15.11.2017 № 806)

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Внести в постановлениеПравительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303 "Об утверждении государственной программы"Развитие транспортной системы Нижегородской области" следующиеизменения:

1.1. Пункт 4 изложитьв следующей редакции:

"4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя Губернатора,заместителя Председателя Правительства Нижегородской областиА.В.Аверина.".

1.2. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу"Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденнуюпостановлением.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Врио Губернатора                                                     Г.С.Никитин

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 23 октября 2017 года № 758

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся вгосударственную программу

"Развитиетранспортной системы Нижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства Нижегородской области

от 30 апреля 2014 года №303

 

1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показателинепосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

государственная программа "Развитие транспортной системы

Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

101 304 203,5

 

2015 год

10 150 558,1

 

2016 год

12 083 307,7

 

2017 год

15 728 681,5

 

2018 год

13 077 066,3

 

2019 год

13 182 166,2

 

2020 год

12 805 877,1

 

2021 год

12 254 538,0

 

2022 год

12 022 008,6

 

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

45 286 698,9

 

2015 год

4 005 632,4

 

2016 год

4 795 707,5

 

2017 год

6 678 250,0

 

2018 год

7 394 494,6

 

2019 год

6 549 422,5

 

2020 год

5 154 397,3

 

2021 год

5 354 397,3

 

2022 год

5 354 397,3

 

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

29 493 543,2

 

2015 год

4 102 279,0

 

2016 год

3 789 042,5

 

2017 год

4 195 235,8

 

2018 год

2 406 796,6

 

2019 год

4 070 206,6

 

2020 год

3 776 660,9

 

2021 год

3 576 660,9

 

2022 год

3 576 660,9

 

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

4 089 723,8

 

2015 год

259 551,1

 

2016 год

562 954,3

 

2017 год

949 077,7

 

2018 год

850 942,2

 

2019 год

550 693,6

 

2020 год

574 111,0

 

2021 год

168 004,8

 

2022 год

174 389,1

 

подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

8 681 622,3

 

2015 год

630 830,0

 

2016 год

1 888 115,3

 

2017 год

1 901 280,0

 

2018 год

356 186,0

 

2019 год

0,0

 

2020 год

1 301 737,0

 

2021 год

1 301 737,0

 

2022 год

1 301 737,0

 

подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

0,0

 

2015 год

0,0

 

2016 год

0,0

 

2017 год

0,0

 

2018 год

0,0

 

2019 год

0,0

 

2020 год

0,0

 

2021 год

0,0

 

2022 год

0,0

 

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

1 483 563,3

 

2015 год

1 143 265,6

 

2016 год

47 119,1

 

2017 год

49 964,3

 

2018 год

50 387,5

 

2019 год

50 754,6

 

2020 год

47 357,4

 

2021 год

47 357,4

 

2022 год

47 357,4

 

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

12 269 052,0

 

2015 год

9 000,0

 

2016 год

1 000 369,0

 

2017 год

1 954 873,7

 

2018 год

2 018 259,4

 

2019 год

1 961 088,9

 

2020 год

1 951 613,5

 

2021 год

1 806 380,6

 

2022 год

1 567 466,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,53%;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 18,77%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 455,47 км;

- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 3 230,1.п. м;

- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,65 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 55 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 227,25 км.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате ДТП - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы:

- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы:

- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;

- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году

".

 

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

государственной программы

 

 

№ мероприятия

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам)областного бюджета

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель  государственной Программы:

- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10 150 558,1

12 083 307,7

15 728 681,5

13 077 066,3

13 182 166,2

12 805 877,1

12 254 538,0

12 022 008,6

101 304 203,5

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4 005 632,4

4 795 707,5

6 678 250,0

7 394 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

45 286 698,9

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

2 308 566,0

2 370 604,4

2 562 681,5

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 896 635,4

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

1 426 642,0

1 425 806,2

2 456 447,3

2 842 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 731 962,6

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Прочие расходы, капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

252 778,8

263 019,9

368 776,9

504 853,9

527 147,5

361 530,0

361 530,0

361 530,0

3 001 167,0

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

17 645,6

660 632,3

1 197 177,9

1 048 962,4

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 249 927,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Прочие расходы

2016-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

63 603,9

93 166,6

113 678,8

124 517,0

0,0

0,0

0,0

394 966,3

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

12 040,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 040,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной  инфраструктуры Нижегородской области"

4 102 279,0

3 789 042,5

4 195 235,8

2 406 796,6

4 070 206,6

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 493 543,2

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

3 124 617,8

2 518 452,4

2 394 848,9

1 115 290,2

3 328 563,4

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 639 188,4

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

483 716,1

499 121,7

300 536,5

140 731,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 424 105,3

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

39 715,1

198 524,0

956 895,8

461 184,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 656 319,2

Основное мероприятие 2.6.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Капитальные вложения

2016-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ**

0,0

18 150,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 150,8

Основное мероприятие 2.7.

Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности

Капитальные вложения

2016-2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

259 551,1

562 954,3

949 077,7

850 942,2

550 693,6

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 089 723,8

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

127 446,0

127 841,0

139 385,1

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

715 005,0

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

54 823,3

72 068,7

101 294,0

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

675 797,3

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

5 174,0

5 174,0

7 667,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

45 138,1

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Прочие расходы/капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 315,2

261 316,5

565 524,7

595 367,0

293 212,8

304 586,6

0,0

0,0

2 049 322,8

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными  средствами  и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

700,0

107,1

0,0

0,0

0,0

3 965,0

4 119,6

4 276,2

13 167,9

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Прочие расходы

2015-2018

ПУГАДН ФСНСТ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2016-2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Прочие расходы

2016-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

463 513,0

Основное мероприятие 3.17

Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2016-2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

30 550,0

14 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 650,0

Основное мероприятие 3.18

Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента радиофиксации

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

0,0

7 707,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 707,3

 

Основное мероприятие 3.19

Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

0,0

11 301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 301,5

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Капитальные вложения

2014-2022

Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

9 000,0

1 000 369,0

1 954 873,7

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 269 052,0

1.

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

9 000,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 616,5

1.1.

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

1.2.

Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"

Капитальные вложения

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*

0,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 616,5

2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

1 000 369,0

391 263,2

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 422 596,7

3.

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"*

0,0

0,0

279 519,8

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 660 499,3

3.1.

Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*

0,0

0,0

213 738,1

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 265 809,1

3.2.

Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных  профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

34 540,2

3.3.

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

134 001,0

3.4.

Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании**

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

4.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

4.1.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

5.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

457 696,0

393 622,0

384 146,6

238 913,7

0,0

1 666 282,3

5.1.

Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально- восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017-2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

410 320,0

351 510,0

351 510,0

216 910,0

0,0

1 522 154,0

5.2

Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017-2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

 

 

37 100,0***

47 376,0

42 112,0

32 636,6

22 003,7

 

144 128,3

6

Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

0

0

872,8

 

 

 

 

 

872,8

7

Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558)

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

 

 

365 052,5****

 

 

 

 

 

0,00

* - по согласованию;

** - при условииучастия;

*** - финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом годуостатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородскойобласти от 8 декабря 2016 года № 839;

**** - финансированиепланируется осуществить за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии,предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа2014 года № 558.".

 

2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализациигосударственной программы":   

 

1) после абзацатретьего таблицу изложить в следующей редакции:

"

Вид работ (по годам)

%

2015 год

 

содержание

19,313

ремонт

17,266

кап. ремонт

0,130

2016 год

 

содержание

19,189

ремонт

13,594

кап. ремонт

0,857

2017 год

 

содержание

19,892

ремонт

27,255

кап. ремонт

0,207

2018 год

 

содержание

22,193

ремонт

30,197

кап. ремонт

0,000

2019 год

 

содержание

22,350

ремонт

25,817

кап. ремонт

0,000

2020 год

 

содержание

19,139

ремонт

16,655

кап. ремонт

0,453

2021 год

 

содержание

18,350

ремонт

15,817

кап. ремонт

0,981

2022 год

 

содержание

17,593

ремонт

15,021

кап. ремонт

0,932

";

2) позиции"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить вследующей редакции:

 

"

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

12 987,1

12 992,8

12 995,6

13 001,9

13 039,0

13 045,8

13 050,9

13 050,9

13 066,0

13 084,0

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,03

29,53

30,03

30,53

31,03

31,53

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

 

 

3,16

4,68

8,53

12,25

14,10

15,47

17,13

18,77

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

 

 

410,94

607,94

1 111,80

1 598,37

1 840,12

2 019,27

2 238,55

2 455,47

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п.м

 

 

436,00

462,00

1 406,10

2 600,10

2 750,10

2 905,10

3 065,10

3 230,10

3.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

шт.

 

 

 

3

6

9

11

11

11

11

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100,00

227,27

294,20

353,81

200,18

155,84

157,58

121,21

121,21

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

38,83

46,70

26,42

20,57

32,72

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

 

 

16,80

42,43

75,94

89,16

96,53

116,05

118,85

121,65

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

8

13

25

36

40

45

50

55

".

2.3. В подразделе 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":

2.3.1. Таблицу 3"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10 150 558,1

12 083 307,7

15 728 681,5

13 077 066,3

13 182 166,2

12 805 877,1

12 254 538,0

12 022 008,6

101 304 203,5

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

10 195 192,4

13 827 401,5

12 720 880,3

13 182 166,2

11 504 140,1

10 952 801,0

10 720 271,6

92 622 581,3

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

4 795 707,5

6 678 250,0

7 394 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

45 286 698,9

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

4 795 707,5

6 678 250,0

7 394 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

45 286 698,9

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 789 042,5

4 195 235,8

2 406 796,6

4 070 206,6

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 493 543,2

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 789 042,5

4 195 235,8

2 406 796,6

4 070 206,6

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 493 543,2

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

562 954,3

949 077,7

850 942,2

550 693,6

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 089 723,8

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

562 954,3

949 077,7

850 942,2

550 693,6

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 089 723,8

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

9 000,0

1 000 369,0

1 954 873,7

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 269 052,0

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

1 000 369,0

1 954 873,7

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 269 052,0

".

2.3.2. Таблицу 4 "Прогнознаяоценка расходов на реализацию государственной программы за счет всехисточников" изложить в следующей редакции:

"

Статус

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

16 037 963,9

21 367 708,1

23 323 991,7

14 704 114,3

13 652 952,0

14 457 556,0

13 838 856,8

13 845 241,1

131 228 383,9

 

 

расходы областного бюджета

10 150 558,1

12 083 307,7

15 728 681,5

13 077 066,3

13 182 166,2

12 805 877,1

12 254 538,0

12 022 008,6

101 304 203,5

 

 

расходы местных бюджетов

158 855,8

264 583,2

250 502,9

711 768,5

357 818,2

1 650 432,9

1 583 098,8

1 822 012,5

6 799 072,8

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

5 722 289,1

9 015 802,2

7 341 816,8

911 721,6

111 721,6

0,0

0,0

0,0

23 103 351,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

2 990,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

1 220,0

1 220,0

21 756,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

5 294 761,7

7 942 433,1

8 259 832,8

6 579 022,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

47 953 787,3

 

 

расходы областного бюджета

4 005 632,4

4 795 707,5

6 678 250,0

7 394 494,6

6 549 422,5

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

45 286 698,9

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

151 919,3

64 183,1

65 338,2

29 600,0

 

 

 

319 953,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

1 200 000,0

800 000,0

0,0

 

 

 

2 347 134,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

2 308 566,0

2 370 604,4

2 562 681,5

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 896 635,4

 

 

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 370 604,4

2 562 681,5

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 896 635,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 426 642,0

1 772 941,1

2 456 447,1

2 842 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

16 079 097,3

 

 

расходы областного бюджета

1 426 642,0

1 425 806,2

2 456 447,1

2 842 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 731 962,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

347 134,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

263 019,9

368 776,9

504 853,9

527 147,5

361 530,0

361 530,0

361 530,0

3 001 167,0

 

 

расходы областного бюджета

252 778,8

263 019,9

368 776,9

504 853,9

527 147,5

361 530,0

361 530,0

361 530,0

3 001 167,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

26 558,6

807 391,2

2 461 361,0

1 914 300,6

355 108,8

0,0

0,0

0,0

5 564 720,2

 

 

расходы областного бюджета

17 645,6

660 632,3

1 197 177,9

1 048 962,4

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 249 927,0

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

146 758,9

64 183,1

65 338,2

29 600,0

 

 

 

314 793,2

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 200 000,0

800 000,0

0,0

 

 

 

2 000 000,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

63 603,9

93 166,6

113 678,8

124 517,0

 

 

 

394 966,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

63 603,9

93 166,6

113 678,8

124 517,0

 

 

 

394 966,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.6

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Всего

0,0

17 201,2

0,0

0,0

 

 

 

 

17 201,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

12 040,8