Постановление Правительства Нижегородской области от 28.07.2017 № 556

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2017 года  № 556

 

О внесении изменений вгосударственную программу

"Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области",

утвержденнуюпостановлением Правительства

Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303

 

 

ПравительствоНижегородской области постановляет:

1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.

3. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.

 

 

 

Губернатор                   В.П.Шанцев

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 27 июля 2017 года № 556

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303

 

1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам:" и "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1"Паспорт государственной программы"изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

101 311 826,7

 

2015 год

10 150 558,1

 

2016 год

12 083 307,7

 

2017 год

15 728 681,5

 

2018 год

13 080 877,0

 

2019 год

13 185 978,7

 

2020 год

12 805 877,1

 

2021 год

12 254 538,0

 

2022 год

12 022 008,6

 

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

44 272 958,0

 

2015 год

4 005 632,4

 

2016 год

4 795 707,5

 

2017 год

5 978 326,7

 

2018 год

7 238 080,8

 

2019 год

6 392 018,7

 

2020 год

5 154 397,3

 

2021 год

5 354 397,3

 

2022 год

5 354 397,3

 

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

30 507 017,5

 

2015 год

4 102 279,0

 

2016 год

3 789 042,5

 

2017 год

4 894 892,5

 

2018 год

2 563 210,4

 

2019 год

4 227 610,4

 

2020 год

3 776 660,0

 

2021 год

3 576 660,9

 

2022 год

3 576 660,9

 

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

4 100 921,3

 

2015 год

259 551,1

 

2016 год

562 954,3

 

2017 год

952 652,0

 

2018 год

854 752,9

 

2019 год

554 506,1

 

2020 год

574 111,0

 

2021 год

168 004,8

 

2022 год

174 389,1

 

подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

8 681 622,3

 

2015 год

630 830,0

 

2016 год

1 888 115,3

 

2017 год

1 901 280,0

 

2018 год

356 186,0

 

2019 год

0,0

 

2020 год

1 301 737,0

 

2021 год

1 301 737,0

 

2022 год

1 301 737,0

 

подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

0,0

 

2015 год

0,0

 

2016 год

0,0

 

2017 год

0,0

 

2018 год

0,0

 

2019 год

0,0

 

2020 год

0,0

 

2021 год

0,0

 

2022 год

0,0

 

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

1 483 563,3

 

2015 год

1 143 265,6

 

2016 год

47 119,1

 

2017 год

49 964,3

 

2018 год

50 387,5

 

2019 год

50 754,6

 

2020 год

47 357,4

 

2021 год

47 357,4

 

2022 год

47 357,4

 

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

тыс. руб.

 

Всего, в том числе:

12 265 744,3

 

2015 год

9 000,0

 

2016 год

1 000 369,0

 

2017 год

1 951 566,0

 

2018 год

2 018 259,4

 

2019 год

1 961 088,9

 

2020 год

1 951 613,5

 

2021 год

1 806 380,6

 

2022 год

1 567 466,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,61%;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,46%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 153,19 км;

- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 2 221,1.п. м;

- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 125,55 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 49 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 231,15 км.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате ДТП - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы:

- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы:

- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;

- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году

".

2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий

государственной программы

 

№ мероприятия

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) областного бюджета

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель  государственной Программы:

- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10 150 558,1

12 083 307,7

15 728 681,5

13 080 877,0

13 185 978,7

12 805 877,1

12 254 538,0

12 022 008,6

101 311 826,7

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4 005 632,4

4 795 707,5

5 978 326,7

7 238 080,8

6 392 018,7

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 272 958,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

2 308 566,0

2 370 604,4

2 564 181,5

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 898 135,4

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

1 426 642,0

1 425 806,2

1 848 323,5

2 842 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 123 838,8

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Прочие расходы, капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

252 778,8

263 019,9

366 121,0

366 931,7

383 302,7

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 716 744,1

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

17 645,6

660 632,3

1 106 534,1

1 043 470,8

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 153 791,6

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Прочие расходы

2016-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

63 603,9

93 166,6

100 678,8

110 958,0

0,0

0,0

0,0

368 407,3

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

12 040,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 040,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

4 102 279,0

3 789 042,5

4 894 892,5

2 563 210,4

4 227 610,4

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 507 017,5

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

3 124 617,8

2 518 452,4

2 391 090,8

1 266 212,4

3 485 967,2

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 943 756,3

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

454 230,0

554 793,6

542 954,6

498 971,1

540 157,9

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 151 107,2

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

483 716,1

499 121,7

288 351,7

146 222,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 417 412,1

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

39 715,1

198 524,0

1 672 495,4

461 184,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 371 918,8

Основное мероприятие 2.6.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Капитальные вложения

2016-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ**

0,0

18 150,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 150,8

Основное мероприятие 2.7.

Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности

Капитальные вложения

2016-2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

259 551,1

562 954,3

952 652,0

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 100 921,3

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

127 446,0

127 841,0

176 068,2

44 802,1

44 800,3

74 011,8

76 898,3

79 820,4

751 688,1

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

54 823,3

72 068,7

101 294,0

101 692,6

101 692,6

78 340,8

81 396,1

84 489,2

675 797,3

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

5 174,0

5 174,0

7 667,0

5 174,0

5 174,0

5 381,0

5 590,8

5 803,3

45 138,1

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Прочие расходы/капитальные вложения

2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 315,2

261 316,5

565 524,7

595 367,0

293 212,8

304 586,6

0,0

0,0

2 049 322,8

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными  средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

700,0

107,1

0,0

3 810,7

3 812,5

3 965,0

4 119,6

4 276,2

20 791,1

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Прочие расходы

2015-2018

ПУГАДН ФСНСТ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2016-2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Прочие расходы

2016-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

43 868,7

102 098,1

103 906,5

105 813,9

107 825,8

0,0

0,0

463 513,0

Основное мероприятие 3.17

Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

30 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 550,0

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Капитальные вложения

2014-2022

Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

9 000,0

1 000 369,0

1 951 566,0

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 265 744,3

1.

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

9 000,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 616,5

1.1.

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

1.2.

Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области"

Капитальные вложения

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*

0,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 616,5

2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

1 000 369,0

387 955,5

200 670,1

207 573,6

207 573,6

207 573,6

207 573,6

2 419 289,0

3.

Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"*

0,0

0,0

279 519,8

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

276 195,9

1 660 499,3

3.1.

Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*

0,0

0,0

213 738,1

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

210 414,2

1 265 809,1

3.2.

Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных  профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

5 756,7

34 540,2

3.3.

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

22 333,5

134 001,0

3.4.

Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании**

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

4.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

4.1.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

1 083 697,4

6 502 184,4

5.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

457 696,0

393 622,0

384 146,6

238 913,7

0,0

1 666 282,3

5.1.

Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017-2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

410 320,0

351 510,0

351 510,0

216 910,0

0,0

1 522 154,0

5.2

Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017-2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

 

 

37 100,0***

47 376,0

42 112,0

32 636,6

22 003,7

 

144 128,3

6

Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти

Прочие расходы

2017-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

0

0

872,8

 

 

 

 

 

872,8

7

Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558)

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

 

 

365 052,5****

 

 

 

 

 

0,00

* - по согласованию;

** - при условии участия;

*** - финансирование планируется осуществить за счетнеиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотреннойпостановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года №839;

**** - финансирование планируется осуществить за счетнеиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлениемПравительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.".

 

2.2. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственнойпрограммы": 1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующейредакции:

"

Вид работ (по годам)

%

2015 год

 

содержание

19,313

ремонт

17,266

кап. ремонт

0,130

2016 год

 

содержание

19,189

ремонт

13,594

кап. ремонт

0,857

2017 год

 

содержание

19,885

ремонт

20,568

кап. ремонт

0,207

2018 год

 

содержание

21,209

ремонт

30,197

кап. ремонт

0,000

2019 год

 

содержание

21,366

ремонт

25,817

кап. ремонт

0,000

2020 год

 

содержание

19,139

ремонт

16,655

кап. ремонт

0,453

2021 год

 

содержание

18,350

ремонт

15,817

кап. ремонт

0,981

2022 год

 

содержание

17,593

ремонт

15,021

кап. ремонт

0,932

";

2) позиции"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общегопользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах""изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" 

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,09

29,59

30,09

30,59

31,09

31,61

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

 

 

3,16

4,68

7,58

9,93

11,78

13,16

14,82

16,46

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

 

 

410,94

607,94

988,95

1 296,09

1 537,84

1 716,99

1 936,27

2 153,19

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п

 

 

436,00

462,00

1 406,10

1 591,10

1 741,10

1 896,10

2 056,10

2 221,10

3.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

шт.

 

 

 

3

6

9

11

11

11

11

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100,00

227,27

294,20

328,81

182,89

255,19

157,58

121,21

121,21

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

38,83

46,24

23,79

39,49

20,80

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

 

 

16,80

42,43

75,47

86,06

112,35

119,95

122,75

125,55

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

8

13

24

30

34

39

44

49

".

2.3. В подразделе 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов":

2.3.1. Таблицу 3"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Таблица 3.Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средствобластного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10 150 558,1

12 083 307,7

15 728 681,5

13 080 877,0

13 185 978,7

12 805 877,1

12 254 538,0

12 022 008,6

101 311 826,7

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

10 195 192,4

13 827 401,5

12 724 691,0

13 185 978,7

11 504 140,1

10 952 801,0

10 720 271,6

92 630 204,4

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

4 795 707,5

5 978 326,7

7 238 080,8

6 392 018,7

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 272 958,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

4 795 707,5

5 978 326,7

7 238 080,8

6 392 018,7

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 272 958,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 789 042,5

4 894 892,5

2 563 210,4

4 227 610,4

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 507 017,5

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 789 042,5

4 894 892,5

2 563 210,4

4 227 610,4

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 507 017,5

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

562 954,3

952 652,0

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 100 921,3

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

562 954,3

952 652,0

854 752,9

554 506,1

574 111,0

168 004,8

174 389,1

4 100 921,3

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

 

 

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

8 681 622,3

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

 

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

50 387,5

50 754,6

47 357,4

47 357,4

47 357,4

1 483 563,3

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

9 000,0

1 000 369,0

1 951 566,0

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 265 744,3

 

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

1 000 369,0

1 951 566,0

2 018 259,4

1 961 088,9

1 951 613,5

1 806 380,6

1 567 466,9

12 265 744,3

".

2.3.2. Позиции"Государственная программа", "Подпрограмма 1","Подпрограмма 2", "Подпрограмма 4", "Подпрограмма6" и "Прочие мероприятия в рамках государственной программы"таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственнойпрограммы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:

"

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

16 037 963,9

21 367 708,1

22 583 336,6

14 679 409,2

13 656 764,5

14 457 556,0

13 838 856,8

13 845 241,1

130 466 836,2

 

 

расходы областного бюджета

10 150 558,1

12 083 307,7

15 728 681,5

13 080 877,0

13 185 978,7

12 805 877,1

12 254 538,0

12 022 008,6

101 311 826,7

 

 

расходы местных бюджетов

158 855,8

264 583,2

225 447,4

683 252,7

357 818,2

1 650 432,9

1 583 098,8

1 822 012,5

6 745 501,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

5 722 289,1

9 015 802,2

6 626 217,2

911 721,6

111 721,6

0,0

0,0

0,0

22 387 751,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

2 990,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

1 220,0

1 220,0

21 756,3

Подпрограмма 1

 

 

 

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

5 294 761,7

7 216 818,9

8 072 549,8

6 421 618,7

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

46 883 486,4

 

 

расходы областного бюджета

4 005 632,4

4 795 707,5

5 978 326,7

7 238 080,8

6 392 018,7

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

44 272 958,0

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

151 919,3

38 492,2

34 469,0

29 600,0

 

 

 

263 393,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

1 200 000,0

800 000,0

0,0

 

 

 

2 347 134,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1.

 

 

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

2 308 566,0

2 370 604,4

2 564 181,5

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 898 135,4

 

 

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 370 604,4

2 564 181,5

2 884 182,9

3 013 400,6

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

22 898 135,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 426 642,0

1 772 941,1

1 848 323,5

2 842 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 470 973,7

 

 

расходы областного бюджета

1 426 642,0

1 425 806,2

1 848 323,5

2 842 816,6

2 558 848,6

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

15 123 838,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

347 134,9

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

263 019,9

366 121,0

366 931,7

383 302,7

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 716 744,1

 

 

расходы областного бюджета

252 778,8

263 019,9

366 121,0

366 931,7

383 302,7

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 716 744,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

26 558,6

807 391,2

2 345 026,3

1 877 939,8

355 108,8

0,0

0,0

0,0

5 412 024,7

 

 

расходы областного бюджета

17 645,6

660 632,3

1 106 534,1

1 043 470,8

325 508,8

0,0

0,0

0,0

3 153 791,6

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

146 758,9

38 492,2

34 469,0

29 600,0

 

 

 

258 233,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 200 000,0

800 000,0

0,0

 

 

 

2 000 000,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5.

 

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

63 603,9

93 166,6

100 678,8

110 958,0

 

 

 

368 407,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

63 603,9

93 166,6

100 678,8

110 958,0

 

 

 

368 407,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Всего

0,0

17 201,2

0,0

0,0

 

 

 

 

17 201,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

12 040,8

0,0

 

 

 

 

 

12 040,8

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

5 160,4

0,0

 

 

 

 

 

5 160,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

 

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

7 467 654,0

10 777 289,5

7 990 972,4

2 784 619,6

4 429 095,7

3 989 227,9

3 576 660,9

3 576 660,9

44 592 180,9

 

 

расходы областного бюджета

4 102 279,0

3 789 042,5

4 894 892,5

2 563 210,4

4 227 610,4

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

30 507 017,5

 

 

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

54 776,6

221 409,2

201 485,3

212 567,0

 

 

833 082,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 229 883,6

6 980 893,6

3 041 303,3

0,0

0,0

 

 

 

13 252 080,5

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 697,7