Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 16.05.2016 № 1302

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

16.05.2016                                                                  № 1302

Отменено с 1 января 2017 года - Постановление Администрациигижнего Новгорода от14.12.2016 № 4251

 

О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905

 

В соответствии  со статьей 52.1 Устава города НижнегоНовгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрациигорода Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, руководствуясь решениемгородской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 75 «О согласованиипостановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений впостановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905»,администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города НижнегоНовгорода от30.09.2014 № 3905 (ред. от 07.12.2015), следующие изменения:

1.1. Раздел 1«Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.

1.2. Таблицу1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы»изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2 « Сведения об индикаторах инепосредственных результатах »подраздела 2.5 « Индикаторы достиженияцели и непосредственные результаты реализации Программы » изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 4  «Ресурсное обеспечениереализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новойредакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 5  « Прогнозная оценка расходов нареализацию   Программы за счет всехисточников » подраздела2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 3изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.Департаменту общественных отношений и информации администрации города НижнегоНовгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановленияв официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.Нижний Новгород».

3. Департаменту правовогообеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городаНижнего Новгорода в сети Интернет.

4. Контроль заисполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрациигорода Нижнего Новгорода Миронова С.М.

 

 

 

Глава администрации города

С.В.Белов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к постановлениюадминистрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

1. Паспорт Программы

 

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС)

Соисполнители Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное  управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее- МКУ «ГУММиД»)

Подпрограммы Программы (при их наличии)

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения»

«Создание единого городского парковочного пространства»

Цели Программы

Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны транспортной доступности

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Всего, в том числе:

5 647 679 520,61

2 045 525 200,00

1 907 525 445,00

9 615 953 065,61

ДТиС

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

3 555 007 742,52

КУГИиЗР

939 030 681,43

730 819 400,00

492 732 280,00

2 177 805 261,43

МКУ «ГУММиД» (ДС)

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

3 269 632 413,10

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

257 885 633,56

196 705 800,00

158 916 215,00

613 507 648,56

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

 

Индикаторы достижения цели

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам достигнет 90 %.

Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год.

Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 %.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%.

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 40%.

 


Приложение № 2

к постановлениюадминистрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

            п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Ответственный исполнитель (Соисполнители)

Краткое описание мероприятия

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

 

1.1. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

Капложения

2015-2017

ДТиС

КУГИиЗР

Ежегодные платежи по лизингу автобусов, вагонов метро, трамваев

1.2. Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров  на метрополитене

Капложения, Прочие расходы

2015-2017

ДТиС

КУГИиЗР

 

Капитальный ремонт тоннелей метрополитена Восстановление систем пожаротушения на метрополитене

Установка и монтаж оборудования в рамках Комплексной программы безопасности населения на транспорте

1.3. Развитие метрополитена

Капложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ГУММиД»

(ДС)

Строительство станции «Стрелка»

1.4.  Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

Прочие расходы

2015-2017

ДТиС

Перечисление субсидии транспортным предприятиям города

Подпрограмма «Организация дорожного движения»

 

2.1. Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода

НИОКР

2015-2016

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Анализ современного состояния транспортной системы Нижнего Новгорода, разработка транспортной модели Нижнего Новгорода,

разработка Концепции комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода, разработка вариантов развития транспортной системы Нижнего Новгорода и пр.

2.2 Организация дорожного движения

Кап. вложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Установка и техническое обслуживание технических средств организации дорожного движения

2.3. Обеспечение деятельности  МКУ «ЦОДД»

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»

Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства»

 

3.1.  Создание  и обслуживание платных городских парковок

Капложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Установка и техническое обслуживание средств обеспечения парковочного пространства

3.2. Приобретение эвакуаторов

Капложения

2015-2017

КУГИиЗР

 

Ежегодные платежи по лизингу эвакуаторов


Приложение № 3

к постановлениюадминистрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

2.5. Индикаторыдостижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2.Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

Индикаторы

1.

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам

%

0

13

40

80

90

2.

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

33,3

33,3

33,3

33,3

39,0

3.

Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

-

0,11

1,3

0,5

4.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

15

17

11

12

5.

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства

%

36

36

36

38

40

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

Индикаторы

1.1

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам

%

0

13

40

80

90

1.2

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

33,3

33,3

33,3

33,3

39,0

Непосредственные результаты

1.3

Общая протяженность действующих линий метрополитена

км

18,9

18,9

18,9

18,9

22,0

1.4

Количество городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения

Ед.

226

251

254

255

255

Подпрограмма «Организация дорожного движения»

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

2.1

Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

-

0,11

1,3

0,5

2.2

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

15

17

11

12

Непосредственный результат

2.3

Техническое обслуживание светофорных объектов

Ед.

-

452

457

457

457

Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»

Индикатор

3.1

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства

%

36

36

38

39

40

Непосредственные результаты

3.2

Количество введенных парковочных мест на платных муниципальных стоянках

машино-место

0

0

301

66

91

3.3

Количество поддерживаемых в рабочем состоянии парковочных мест

машино-место

 

0

 

0

0

367

458

 


Приложение № 4

к постановлениюадминистрации

города

от 16.05.2016  № 1302 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечениереализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Статус

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (руб.), годы

2014 <*>

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

Развитие транспортной инфраструктуры

всего

2 941 112 170,38

5 647 679 520,61

2 045 525 200,00

1 907 525 445,00

ДТиС

1 426 120 700,00

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

КУГИиЗР

415 669 600,00

939 030 681,43

730 819 400,00

492 732 280,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

 

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

284 229 070,38

257 885 633,56

196 705 800,00

158 916 215,00

Подпрограмма 1

Развитие общественного транспорта

всего

2 646 525 000,00

5 380 298 932,75

1 848 819 400,00

1 748 609 230,00

ДТиС

1 426 120 700,00

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

КУГИиЗР

405 311 500,00

929 535 727,13

730 819 400,00

492 732 280,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

 

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

Основное мероприятие 1.1

 

Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

ДТиС

КУГИиЗР

311 154 200,00

882 337 879,40

720 819 400,00

436 237 880,00

Основное мероприятие 1.2

 

Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене

ДТиС КУГИиЗР

 

109 808 300,00

64 670 195,25

10 000 000,00

56 494 400,00

Основное мероприятие 1.3

 

Развитие метрополитена

МКУ «ГУММиД» (ДС)

 

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

Основное мероприятие 1.4

 

Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

ДТиС

1 410 469 700,00

1 341 708 445,00

990 000 000,00

1 205 826 950,00

Подпрограмма 2

Организация дорожного движения

всего

284 229 070,38

226 338 953,88

186 705 800,00

158 916 215,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

284 229 070,38

226 338 953,88

 

186 705 800,00

 

158 916 215,00

Основное мероприятие 2.1

Разработка комплексной транспортной схемы г. Н.Новгорода

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

 

36 865 816,00

55 455 257,87

3 000 000,00

 

 

0,00

 

Основное мероприятие 2.2

Организация дорожного движения

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

169 862 824,00

97 855 931,01

112 000 000,00

84 005 515,00

Основное мероприятие 2.3

Содержание МКУ «ЦОДД»

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

77 500 430,38

73 027 765,00

71 705 800,00

82 590 046,00

Подпрограмма 3

Создание единого городского парковочного пространства

всего

10 358 100,00

41 041 633,98

10 000 000,00

0,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

0,00

31 546 679,68

10 000 000,00

0,00

КУГИиЗР

10 358 100,00

9 494 954,30

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Создание и обслуживание платных городских парковок

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

0,00

31 546 679,68

10 000 000,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Приобретение эвакуаторов

КУГИиЗР

10 358 100,00

9 494 954,30

0,00

0,00

<*>  В данном столбцеуказываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельностиисполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы


Приложение№ 5

к постановлениюадминистрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

Таблица 5.Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год <*> (справочно)

2015 год

2016 год

2017 год

Программа

Развитие транспортной инфраструктуры

Всего

2 971 808 015,12

5 662 902 420,61

2 045 525 200,00

1 907 525 445,00

ДTиС

Всего, в том числе:

1 441 165 544,74

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

собственные городские средства

1 426 120 700,00

1 352 134 597,78

990 000 000,00

1 205 826 950,00

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

15 044 844,74

7 046 194,74

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

Всего, в том числе:

431 320 600,00

954 253 581,43

730 819 400,00

492 732 280,00

собственные городские средства

431 320 600,00

491 530 681,43

730 819 400,00

492 732 280,00

расходы областного бюджета

0,00

102 722 900,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

0,00

360 000 000,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

Всего, в том числе:

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

собственные городские средства

815 092 800,00

83 363 313,10

128 000 000,00

50 050 000,00

расходы областного бюджета

0,00

630 830 000,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

0,00

2 377 389 100,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

Всего, в том числе:

284 229 070,38

257 885 633,56

196 705 800,00

158 916 215,00

собственные городские средства

284 229 070,38

257 885 633,56

196 705 800,00

158 916 215,00

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Развитие общественного транспорта

Всего

2 677 220 844,74

5 395 521 832,75

1 848 819 400,00

1 748 609 230,00

ДТиС

Всего, в том числе:

1 441 165 544,74

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

собственные городские средства

1 426 120 700,00

1 352 134 597,78

990 000 000,00

1 205 826 950,00

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

15 044 844,74

7 046 194,74

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

Всего, в том числе:

420 962 500,00

944 758 627,13

730 819 400,00

492 732 280,00

собственные городские средства

420 962 500,00

482 035 727,13

730 819 400,00

492 732 280,00

расходы областного бюджета

0,00

102 722 900,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

0,00

360 000 000,00

0,00

0,00

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГУММиД. Н.Новгорода» (ДС)

Всего, в том числе:

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

собственные городские средства

815 092 800,00

83 363 313,10

128 000 000,00

50 050 000,00

расходы областного бюджета

0,00

630 830 000,00

0,00

0,00

расходы федерального бюджета

0,00

2 377 389 100,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Основное мероприятие 1.1

Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

КУГИиЗР

Всего, в том числе:

311 154 200,00

434 837 879,40

720 819 400,00

436 237 880,00

 

собственные городские средства

311 154 200,00

434 837 879,40

720 819 400,00

436 237 880,00

 

расходы областного бюджета

0,00

102 722 900,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

360 000 000,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 1.2

 

Всего

140 504 144,74

64 670 195,25

10 000 000,00

56 494 400,00

 

КУГИиЗР

Всего, в том числе:

109 808 300,00

47 197 847,73

10 000 000,00

56 494 400,00

 

собственные городские средства

109 808 300,00

47 197 847,73

10 000 000,00

56 494 400,00

 

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ДТиС

Всего, в том числе:

30 695 844,74

17 472 347,52

0,00

0,00

 

собственные городские средства

15 651 000,00

10 426 152,78

0,00

0,00

 

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

15 044 844,74

7 046 194,74

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 1.3

Развитие метрополитена

МКУ «ГУММиД. Н.Новгорода» (ДС)

Всего, в том числе:

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

 

собственные городские средства

199 507 800,00

83 363 313,10

128 000 000,00

50 050 000,00

 

расходы областного бюджета

615 585 000,00

630 830 000,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

2 377 389 100,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 1.4

Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

ДТиС

Всего, в том числе:

1 410 469 700,00

1 341 708 445,00

990 000 000,00

1 205 826 950,00

 

собственные городские средства

1 410 469 700,00

1 341 708 445,00

990 000 000,00

1 205 826 950,00

 

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Подпрограмма 2

Организация дорожного движения

Всего

284 229 070,38

226 338 953,88

186 705 800,00

158 916 215,00

 

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

284 229 070,38

226 338 953,88

186 705 800,00

158 916 215,00

 

собственные городские средства

 

284 229 070,38

226 338 953,88

186 705 800,00

158 916 215,00

 

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 2.1

Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

Всего, в том числе:

36 865 816,00

55 455 257,87

3 000 000,00

0,00

 

собственные городские средства

36 865 816,00

55 455 257,87

3 000 000,00

0,00

 

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 2.2

Организация дорожного движения

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

Всего, в том числе:

169 862 824,00

97 855 931,01

112 000 000,00

84 005 515,00

 

собственные городские средства

169 862 824,00

97 855 931,01

112 000 000,00

84 005 515,00

 

расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

 

прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 2.3

Содержание МКУ «ЦОДД»

МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС)

Всего, в том числе:

77 500 430,38

73 027 765,00

71 705 800,00

82 590 046,00