ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 года № 86
О внесении изменений вгосударственную программу
"Информационноеобщество Нижегородской области",
утвержденную постановлениемПравительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 300
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу "Информационное общество Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 300, следующие изменения:
1.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областногобюджета (в разбивке по подпрограммам)" паспорта Программы изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2"Текст Программы":
1.2.1. В абзацевосьмом подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния сферы реализацииПрограммы" слова "от 30 июля 2009 года" заменить словами"от 3 июля 2009 года".
1.2.2. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий Программы" подраздела 2.4 "Переченьосновных мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
1.2.3. В подразделе2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
таблицу 4"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению;
таблицу 5"Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы засчет всех источников" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
1.3. В подразделе 3.2"Подпрограмма 2 "Информационная среда":
1.3.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областногобюджета" паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
1.3.2. Абзац второйподраздела 3.2.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемфинансового обеспечения реализации Подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета за весь период ее реализации составляет 2 227 286,5 тыс. рублей.".
1.4. В подразделе 3.3"Подпрограмма 3 "Электронное правительство":
1.4.1. Позицию"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областногобюджета" паспорта Подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
1.4.2. В абзацетретьем подраздела 3.3.2.1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы3" слова "от 30 июля 2009 года" заменить словами "от 3 июля2009 года".
1.4.3. В абзаце первомподраздела 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации Подпрограммы 3" слова "115764,8 тыс. рублей"заменить словами "120099,8 тыс. рублей".
1.5. Таблицу 6"Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5"Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам(тыс. руб.)" подраздела 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечениереализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
1.6. Наименование раздела"Оценка планируемой эффективности Программы" изложить в следующейредакции:
"4. Оценкапланируемой эффективности Программы".
2. АппаратуПравительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящегопостановления.
И.о.Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 20 февраля 2015 года № 86
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ИНФОРМАЦИОННОЕОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 300
1)
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | всего по Программе 2015-2020 годы 2 765 318,3 тыс. рублей по годам: 2015 - 465 116,9 тыс. рублей 2016 - 449 979,8 тыс. рублей 2017 - 455 153,4 тыс. рублей 2018 - 455 124,7 тыс. рублей 2019 - 464 957,4 тыс. рублей 2020 - 474 986,1 тыс. рублей по подпрограммам: подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017 годы": всего по подпрограмме 2015-2017 годы - 80 011,8 тыс. рублей по годам: 2015 - 26 670,6 тыс. рублей 2016 - 26 670,6 тыс. рублей 2017 - 26 670,6 тыс. рублей подпрограмма 2 "Информационная среда": всего по подпрограмме 2015-2020 годы - 2 227 286,5 тыс. рублей по годам: 2015 - 345 781,4 тыс. рублей 2016 - 355 078,3 тыс. рублей 2017 - 357 150,6 тыс. рублей 2018 - 380 452,5 тыс. рублей 2019 - 389 697,3 тыс. рублей 2020 - 399 126,4 тыс. рублей подпрограмма 3 "Электронное правительство": всего по подпрограмме 2015-2020 годы - 120 099,8 тыс. рублей по годам: 2015 - 42 982,5 тыс. рублей 2016 - 15 650,2 тыс. рублей 2017 - 15 650,2 тыс. рублей 2018 - 15 183,5 тыс. рублей 2019 - 15271,7 тыс. рублей 2020 - 15 361,7 тыс. рублей подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах": всего по подпрограмме 2015-2017 годы - 0,0 тыс. рублей Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы": всего по подпрограмме 2015-2020 годы - 337 920,2 тыс. рублей по годам: 2015 - 49 682,4 тыс. рублей 2016 - 52 580,7 тыс. рублей 2017 - 55 682,0 тыс. рублей 2018 - 59 488,7 тыс. рублей 2019 - 59 988,4 тыс. рублей 2020 - 60 498,0 тыс. рублей |
";
2) "Таблица 1
Перечень основных мероприятийПрограммы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||
|
|
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | |
Цель: Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - применения информационных и телекоммуникационных технологий. | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017 годы" | 26 670,6 | 26 670,6 | 26 670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 011,8 | |||||
Основное мероприятие 1.1. Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | НИОКР | 2015 - 2017 | Мининформ, ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); Минздрав, ОАО "Газпром газораспре- деление г.Нижний Новгород" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 565,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2016 - 2017 | Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); органы местного самоуправления городских округов и муници- пальных районов (далее - ОМСУ) (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112 | Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление г.Нижний Новгород" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 26 270,6 | 21 993,5 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 348,1 | ||
Основное мероприятие 1.4. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112 | Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 400,0 | 4 477,1 | 6 082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 960 | ||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ | 0,0 | 200,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,7 | ||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | 345 781,4 | 355 078,3 | 357 150,6 | 380 452,5 | 389 697,3 | 399 126,4 | 2 227 286,5 | |||||
Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость. | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ; ГКУ НО "Пресс- служба Прави- тельства Нижего- родской области" (по согласованию) | 23 303,5 | 23 503,5 | 23 503,5 | 25 234,0 | 26 773,5 | 27 666,7 | 149 984,7 | ||
Основное мероприятие 2.2. Выделение субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации. | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 39 272,6 | 41 209,3 | 43 281,6 | 46 183,7 | 46 884,2 | 47 598,7 | 264 430,1 | ||
Основное мероприятие 2.3. Выделение субсидий на выполнение государственного задания на выполнение государственных работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации и телевизионных программ. | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 187 620,1 | 190 289,0 | 190 289,0 | 202 608,7 | 208 022,1 | 213 543,2 | 1 192 372,1 | ||
Основное мероприятие 2.4. Выделение субсидий на оказание частичной финансовой поддержки областным средствам массовой информации, входящим в Реестр средств массовой информации, получающих государственную поддержку за счет средств областного бюджета. | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 60 242,1 | 63 356,5 | 63 356,5 | 67 618,2 | 68 568,9 | 69 538,6 | 392 680,8 | ||
Основное мероприятие 2.5. Оказание финансовой поддержки издателям, осуществляющим выпуск социально значимой литературы в рамках финансовой поддержки регионального книгоиздания в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 ноября 2006 года № 379 "О финансовой поддержке книгоиздания в Нижегородской области". | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 3 087,5 | 3 087,5 | 3 087,5 | 3 269,7 | 3 456,0 | 3 646,1 | 19 634,3 | ||
Основное мероприятие 2.6. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Нижегородской области; организация и/или участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для представителей областных и муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 3 515,0 | 3 315,0 | 3 315,0 | 3 166,8 | 3 246,1 | 4 004,0 | 20 561,9 | ||
Основное мероприятие 2.7. Информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ; ГКУ НО "Пресс- служба Прави- тельства Нижего- родской области" (по согласованию) | 28 740,6 | 30 317,5 | 30 317,5 | 32 371,4 | 32 746,5 | 33 129,1 | 187 622,6 | ||
Подпрограмма 3 "Электронное Правительство Нижегородской области" | 42 982,5 | 15 650,2 | 15 650,2 | 15 183,5 | 15 271,7 | 15 361,7 | 120 099,8 | |||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры электронного правительства на базе системы межведомственного электронного взаимодействия | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ, ГБУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 10 203,0 | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 093,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. Поддержка функционирования инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области. | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 13 371,5 | 14 205,2 | 14 205,2 | 15 183,5 | 15 271,7 | 15 361,7 | 87 598,8 | ||
Основное мероприятие 3.4. Проведение в рамках своей компетенции обучения специалистов по технической защите информации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления НО по использованию современных информационных технологий, в т.ч. в области защиты информации | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. Создание защищенного сегмента ЦОД для размещения информационных систем персональных данных органов власти | капвло- жения | 2015-2020 | Мининформ | 4 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 910,0 | ||
Основное мероприятие 3.6. Обновление / приобретение средств защиты информации и услуг технической поддержки | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | ||
Основное мероприятие 3.7. Поддержка корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД) | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ; ГБУ НО "ЦИТ" (по согласованию) | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | ||
Основное мероприятие 3.8. Приобретение серверного и коммутационного оборудования для развития и обеспечения отказоустойчивости системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного документооборота | капвло- жения | 2015-2020 | Мининформ | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. Приобретение программного обеспечения и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного документооборота | прочие расходы | 2015-2020 | Мининформ | 1 388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 388,0 | ||
Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и модернизации РНИС. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; ОАО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2. Создание подсистемы высокоточного позиционирования объектов транспортного комплекса Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; ОАО "РНИЦ" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.3. Создание подсистемы мониторинга и управления дорожной техникой на территории Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Минтранс; ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию); Мининформ; ОАО "РНИЦ" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.4. Создание подсистемы мониторинга и управления транспортными средствами органов государственной власти Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Управделами Прави- тельства Нижего- родской области; Мининформ; Департамент лесного хозяйства Нижего- родской области; Минтранс; Минсельхоз; ГБУ НО "Автобаза" (по согласованию); ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию); ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию); ОМСУ (по согласованию); ОАО "РНИЦ" (по согласованию); ГКУ НО "Управление ГО и ПБ Нижего- родской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.5. Создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд лесного хозяйства на территории Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Департамент лесного хозяйства Нижего- родской области; Мининформ; ОМСУ (по согласованию); ОАО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.6. Создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Минсельхоз; Мининформ; ОМСУ (по согласованию); ОАО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.7. Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Минтранс; ГКУ НО "Безопасный город" (по согласованию); Мининформ; ОАО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.8. Создание центра космических услуг Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; ОАО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.9. Создание учебного центра для обучения специалистов в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на территории Нижегородской области. | НИОКР капвло- жения Прочие расходы | 2015 - 2017 | Мининформ; ОАО "РНИЦ" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | 49 682,4 | 52 580,7 | 55 682,0 | 59 488,7 | 59 988,4 | 60 498,0 | 337 920,2 | |||||
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования аппарата министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области | прочие расходы | 2015 - 2020 | Мининформ | 49 682,4 | 52 580,7 | 55 682,0 | 59 488,7 | 59 988,4 | 60 498,0 | 337 920,2 | ||
";
3) "Таблица 4
Ресурсное обеспечениереализации государственной
программы за счет средствобластного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государст- венный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
|
|
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | Всего: | 465 116,9 | 449 979,8 | 455 153,4 | 455 124,7 | 464 957,4 | 474 986,1 | |
| Мининформ | 459 434,0 | 444 296,9 | 449 470,5 | 455 124,7 | 464 957,4 | 474 986,1 | |
| Минздрав | 5 682,9 | 5 682,9 | 5 682,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017 годы" | Всего: | 26 670,6 | 26 670,6 | 26 670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ | 20 987,7 | 20 987,7 | 20 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Минздрав | 5 682,9 | 5 682,9 | 5 682,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Информационная среда" | Всего | 345 781,4 | 355 078,3 | 357 150,6 | 380 452,5 | 389 697,3 | 399 126,4 |
|
| Мининформ | 345 781,4 | 355 078,3 | 357 150,6 | 380 452,5 | 389 697,3 | 399 126,4 |
Подпрограмма 3 | "Электронное Правительство Нижегородской области" | всего | 42 982,5 | 15 650,2 | 15 650,2 | 15 183,5 | 15 271,7 | 15 361,7 |
|
| Мининформ | 42 982,5 | 15 650,2 | 15 650,2 | 15 183,5 | 15 271,7 | 15 361,7 |
Подпрограмма 4 | "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2015-2017 годах" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Мининформ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 49 682,4 | 52 580,7 | 55 682,0 | 59 488,7 | 59 988,4 | 60 498,0 |
|
| Мининформ | 49 682,4 | 52 580,7 | 55 682,0 | 59 488,7 | 59 988,4 | 60 498,0 |
";
4) "Таблица 5
Прогнозная оценка расходов нареализацию
государственной программы засчет всех источников
Статус | Подпрограмма государственной программы | Источники финанси- рования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области (2015-2020 годы)" | Всего | 596 659,8 | 810 165,0 | 664 435,1 | 562 886,7 | 574 353,9 | 586 049,7 | 3 794 550,2 | |||
| Областной бюджет | 465 116,9 | 449 979,8 | 455 153,4 | 455 124,7 | 464 957,4 | 474 986,1 | 2 765 318,3 | |||
| Местный бюджет | 98 842,5 | 125 089,3 | 110 771,7 | 107762,0 | 109 396,5 | 111 063,6 | 662 925,6 | |||
| Федеральный бюджет | 16 411,7 | 213 461,5 | 95 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 128,2 | |||
| Прочие источники | 16 288,7 | 21 634,4 | 3 255,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 178,1 | |||
Подпрограмма 1 | "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015-2017 годы" | Всего | 56 577,4 | 283 700,8 | 131 961,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472 240,1 | ||
|
| Областной бюджет | 26 670,6 | 26 670,6 | 26 670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 011,8 | ||
|
| Местный бюджет | 7 206,4 | 28 934,3 | 9 781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 922,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 16 411,7 | 213 461,5 | 95 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325 128,2 | ||
|
| Прочие источники | 6 288,7 | 14 634,4 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 178,1 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112. | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 565,0 | ||
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 565,0 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Создание телекомму- никационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области | Всего | 0,0 | 8 448,0 | 14 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 432,0 | ||
|
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 536,0 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 8 448,0 | 8 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 896,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112 | Всего | 53 527,1 | 267 925,4 | 106 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427 679,5 | ||
|
| Областной бюджет | 26 270,6 | 21 993,5 | 12 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 348,1 | ||
|
| Местный бюджет | 5 873,1 | 19 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 026,1 | ||
|
| Федеральный бюджет | 15 349,7 | 212 399,5 | 94 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321 942,2 | ||
|
| Прочие источники | 6 033,7 | 14 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 413,1 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112 | Всего | 3 050,3 | 7 127,4 | 8 733,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 910,9 | ||
|
| Областной бюджет | 400,0 | 4 477,1 | 6 082,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 960,0 | ||
|
| Местный бюджет | 1 333,3 | 1 333,3 | 1 333,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 999,9 | ||
|
| Федеральный бюджет | 1 062,0 | 1 062,0 | 1 062,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 186,0 | ||
|
| Прочие источники | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне | Всего | 0,0 | 200,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,7 | ||
|
| Областной бюджет | 0,0 | 200,0 | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,7 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 "Информационная среда" | Всего, в т.ч. | 437 417,5 | 451 233,3 | 458 141,0 | 488 214,5 | 499 093,8 | 510 190,0 | 2 844 290,1 | |||
| Областной бюджет | 345 781,4 | 355 078,3 | 357 150,6 | 380 452,5 | 389 697,3 | 399 126,4 | 2 227 286,5 | |||
| Местный бюджет | 91 636,1 | 96 155,0 | 100 990,4 | 107 762,0 | 109 396,5 | 111 063,6 | 617 003,6 | |||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.1 | Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | Всего, в т.ч. | 23 303,5 | 23 503,5 | 23 503,5 | 25 234,0 | 26 773,5 | 27 666,7 | 149 984,7 | ||
|
| Областной бюджет | 23 303,5 | 23 503,5 | 23 503,5 | 25 234,0 | 26 773,5 | 27 666,7 | 149 984,7 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Выделение субсидий на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации. | Всего, в т.ч. | 130 908,7 | 137 364,3 | 144 272,0 | 153 945,7 | 156 280,7 | 158 662,3 | 881 433,7 | ||
|
| Областной бюджет | 39 272,6 | 41 209,3 | 43 281,6 | 46 183,7 | 46 884,2 | 47 598,7 | 264 430,1 | ||
|
| Местный бюджет | 91 636,1 | 96 155,0 | 100 990,4 | 107 762,0 | 109 396,5 | 111 063,6 | 617 003,6 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Выделение субсидий на выполнение государственного задания на выполнение государственных работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации и телевизионных программ. | Всего, в т.ч. | 187 620,1 | 190 289,0 | 190 289,0 | 202 608,7 | 208 022,1 | 213 543,2 | 1 192 372,1 | ||
|
| Областной бюджет | 187 620,1 | 190 289,0 | 190 289,0 | 202 608,7 | 208 022,1 | 213 543,2 | 1 192 372,1 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4 | Выделение субсидий на оказание частичной финансовой поддержки областным средствам массовой информации, входящим в Реестр средств массовой информации, получающих государственную поддержку за счет средств областного бюджета | Всего, в т.ч. | 60 242,1 | 63 356,5 | 63 356,5 | 67 618,2 | 68 568,9 | 69 538,6 | 392 680,8 | ||
|
| Областной бюджет | 60 242,1 | 63 356,5 | 63 356,5 | 67 618,2 | 68 568,9 | 69 538,6 | 392 680,8 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
|
| Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5 | Оказание финансовой поддержки издателям, осуществляющим выпуск социально значимой литературы в рамках финансовой поддержки регионального книгоиздания в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 ноября 2006 года № 379 "О финансовой поддержке книгоиздания в Нижегородской области". | Всего, в т.ч. | 3 087,5 | 3 087,5 | 3 087,5 | 3 269,7 | 3 456,0 | 3 646,1 | 19 634,3 | ||
|
| Областной бюджет | 3 087,5 | 3 087,5 | 3 087,5 | 3 269,7 | 3 456,0 | 3 646,1 | 19 634,3 | ||
|
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||