ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года №933
О внесении изменений вгосударственную программу
"Развитие транспортнойсистемы Нижегородской области",
утвержденнуюпостановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля2014 года № 303
ПравительствоНижегородской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 года № 933
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВАНИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
1. Позиции"Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в томчисле по подпрограммам:", "Индикаторыдостижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1"Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 102 527 309,3 | |
| 2015 год | 10 150 558,1 | |
| 2016 год | 12 083307,7 | |
| 2017 год | 15 710 555,0 | |
| 2018 год | 14 203 593,0 | |
| 2019 год | 13 839 747,6 | |
| 2020 год | 12 421 730,5 | |
| 2021 год | 12 054 969,0 | |
| 2022 год | 12 062 848,4 | |
| подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 47 518 436,4 | |
| 2015 год | 4 005 632,4 | |
| 2016 год | 4 795 707,5 | |
| 2017 год | 6 631 472,7 | |
| 2018 год | 8 986 098,1 | |
| 2019 год | 7 236 333,8 | |
| 2020 год | 5 154 397,3 | |
| 2021 год | 5 354 397,3 | |
| 2022 год | 5 354 397,3 | |
| подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 30 212 118,7 | |
| 2015 год | 4 102 279,0 | |
| 2016 год | 3 789 042,5 | |
| 2017 год | 4 516 508,8 | |
| 2018 год | 2 440 222,3 | |
| 2019 год | 4 434 083,4 | |
| 2020 год | 3 776 660,9 | |
| 2021 год | 3 576 660,9 | |
| 2022 год | 3 576 660,9 | |
| подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 4 047 620,3 | |
| 2015 год | 259 551,1 | |
| 2016 год | 562 954,3 | |
| 2017 год | 819 166,5 | |
| 2018 год | 854 752,9 | |
| 2019 год | 554 506,1 | |
| 2020 год | 574 111,0 | |
| 2021 год | 207 349,5 | |
| 2022 год | 215 228,9 | |
| подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 8 681 622,3 | |
| 2015 год | 630 830,0 | |
| 2016 год | 1 888 115,3 | |
| 2017 год | 1 942 500,0 | |
| 2018 год | 314 966,0 | |
| 2019 год | 0,0 | |
| 2020 год | 1 301 737,0 | |
| 2021 год | 1 301 737,0 | |
| 2022 год | 1 301 737,0 | |
| подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 0,0 | |
| 2015 год | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | |
| 2018 год | 0,0 | |
| 2019 год | 0,0 | |
| 2020 год | 0,0 | |
| 2021 год | 0,0 | |
| 2022 год | 0,0 | |
| подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 1 473 794,9 | |
| 2015 год | 1 143 265,6 | |
| 2016 год | 47 119,1 | |
| 2017 год | 46 990,3 | |
| 2018 год | 46 990,3 | |
| 2019 год | 47 357,4 | |
| 2020 год | 47 357,4 | |
| 2021 год | 47 357,4 | |
| 2022 год | 47 357,4 | |
| Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | ||
| Всего, в том числе: | 10 593 716,7 | |
| 2015 год | 9 000,0 | |
| 2016 год | 1 000 369,0 | |
| 2017 год | 1 753 916,7 | |
| 2018 год | 1 560 563,4 | |
| 2019 год | 1 567 466,9 | |
| 2020 год | 1 567 466,9 | |
| 2021 год | 1 567 466,9 | |
| 2022 год | 1 567 466,9 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 60,0 млрд. руб. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,61%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,42%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277 п. м; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 49 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 238,40км. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 502; - количество детей, погибших в результате ДТП - 14; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году | ||
".
2. В разделе 2"Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.1"Характеристика текущего состояния":
2.1.1. Абзацы шестой -седьмой изложить в следующей редакции:
"В настоящеевремя общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет31,5 тыс. км, из них
Протяженностьавтодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области,составляет
2.1.2. Дополнитьабзацем следующего содержания:
"Врамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги",включенного в перечень основных направлений стратегического развития РоссийскойФедерации до
2.2. Абзац первыйподраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:
"ДействиеПрограммы предусмотрено в течение восьми лет с 2015 по 2022 годы.".
2.3. Таблицу 1"Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" ипримечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Переченьосновных мероприятий
государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 710 555,0 | 14 203 593,0 | 13 839 747,6 | 12 421 730,5 | 12 054 969,0 | 12 062 848,4 | 102 527 309,3 | |||||
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 631 472,7 | 8 986 098,1 | 7 236 333,8 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 47 518 436,4 | |||||
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 308 556,0 | 2 370 604,4 | 2 772 761,8 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 158 962,9 | |
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 363 167,7 | 4 656 750,4 | 3 484 705,8 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 18 378 474,0 | |
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 263 019,9 | 306 760,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 564 888,2 | |
Основное мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 096 579,1 | 977 554,3 | 325 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 077 920,1 | |
Основное мероприятие 1.5. | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 92 204,1 | 93 701,8 | 76 640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326 150,4 | |
Основное мероприятие 1.6. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 | |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 516 508,8 | 2 440 222,3 | 4 434 083,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 212 118,7 | |||||
Основное мероприятие 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 3 092 828,5 | 1 202 496,0 | 3 579 855,6 | 3 044 093,9 | 3 056 660,9 | 3 056 660,9 | 22 675 666,0 | |
Основное мероприятие 2.2. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 566 624,0 | 600 618,0 | 652 742,5 | 520 000,0 | 520 000,0 | 520 000,0 | 4 389 008,1 | |
Основное мероприятие 2.3. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 109 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092 828,8 | |
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2014- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 201 485,3 | 212 567,0 | 0,0 | 0,0 | 604 672,3 | |
Основное мероприятие 2.5. | Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году | Капитальные вложения | 2015- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 747 065,3 | 446 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 431 792,7 | |
Основное мероприятие 2.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 150,8 | |
Основное мероприятие 2.7. | Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности | Капитальные вложения | 2016- 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 819 166,5 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 207 349,5 | 215 228,9 | 4 047 620,3 | |||||
Основное мероприятие 3.1. | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.2. | Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 37 187,5 | 44 802,1 | 44 800,3 | 74 011,8 | 76 898,3 | 79 820,4 | 612 807,4 | |
Основное мероприятие 3.3. | Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 101 692,6 | 101 692,6 | 101 692,6 | 78 340,8 | 81 396,1 | 84 489,2 | 676 195,9 | |
Основное мероприятие 3.4. | Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П" | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 381,0 | 5 590,8 | 5 803,3 | 42 645,1 | |
Основное мероприятие 3.5. | Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/капитальные вложения | 2015- 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 569 205,4 | 595 367,0 | 293 212,8 | 304 586,6 | 0,0 | 0,0 | 2 053 003,5 | |
Основное мероприятие 3.6. | Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.7. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.8. | Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | |
Основное мероприятие 3.9. | Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 3 808,9 | 3 810,7 | 3 812,5 | 3 965,0 | 4 119,6 | 4 276,2 | 24 600,0 | |
Основное мероприятие 3.10. | Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 | |
Основное мероприятие 3.11. | Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 | |
Основное мероприятие 3.12. | Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,1 | |
Основное мероприятие 3.13. | Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2015- 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 365,0 | |
Основное мероприятие 3.14. | Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015- 2018 | ПУГАДН ФСНСТ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3.15. | Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016- 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 | |
Основное мероприятие 3.16. | Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 102 098,1 | 103 906,5 | 105 813,9 | 107 825,8 | 39 344,7 | 40 839,8 | 543 697,5 | |
Основное мероприятие 3.17. | Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 550,0 | |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | |||||
Основное мероприятие 4.1. | Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014- 2022 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 | |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 5.1. | Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. | Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.3. | Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 46 990,3 | 46 990,3 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 473 794,9 | |||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 753 916,7 | 1 560 563,4 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 10 593 716,7
| |||||
1. | Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно- сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015- 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** | 9000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 616,5 | |
1.1 | Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | |
1.2 | Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | |
2. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 000 369,0 | 386 406,9 | 200 670,1 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 207 573,6 | 2 417 740,4 | |
3. | Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"*, АО "НКД"*, авиакомпании** | 0,0 | 0,0 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 276 195,9 | 1 657 175,4 | |
3.1 | Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОАО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 210 414,2 | 1 262 485,2 | |
3.2 | Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей- инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 5 756,7 | 34 540,2
| |
3.3 | Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно- монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 22 333,5 | 134 001,0 | |
3.4 | Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, авиакомпании** | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 226 149,0 | |
4. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 | |
4.1 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017- 2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта** | 0,0 | 0,0 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 1 083 697,4 | 6 502 184,4 | |
_______________
* - по согласованию
** - при условии участия.".
2.4. В подразделе 2.5"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственнойпрограммы":
1) после абзацатретьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год |
|
содержание | 19,3131 |
ремонт | 17,2659 |
кап. ремонт | 0,1297 |
2016 год |
|
содержание | 19,1885 |
ремонт | 13,5944 |
кап. ремонт | 0,8569 |
2017 год |
|
содержание | 20,8986 |
ремонт | 26,1503 |
кап. ремонт | 0,2075 |
2018 год |
|
содержание | 21,2488 |
ремонт | 48,7735 |
кап. Ремонт | 0,0000 |
2019 год |
|
содержание | 21,0934 |
ремонт | 34,4854 |
кап. ремонт | 0,0000 |
2020 год |
|
содержание | 19,1402 |
ремонт | 16,6573 |
кап. Ремонт | 1,0331 |
2021 год |
|
содержание | 18,3511 |
ремонт | 15,8189 |
кап. ремонт | 0,9811 |
2022 год |
|
содержание | 17,5945 |
ремонт | 15,0227 |
кап. ремонт | 0,9317 |
";
2)позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорогобщего пользования и искусственных сооружений на них", "Подпрограмма2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области","Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движенияНижегородской области", "Подпрограмма 4 "Развитие скоростноговнеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" и "Подпрограмма 5"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортномкомплексе" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственныхрезультатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,57 | 29,09 | 29,59 | 30,09 | 30,59 | 31,09 | 31,61 |
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % |
|
| 3,16 | 4,68 | 8,14 | 10,18 | 11,91 | 13,22 | 14,81 | 16,42 |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км |
|
| 410,94 | 608,24 | 1 057,33 | 1 325,03 | 1 554,85 | 1 728,32 | 1 937,86 | 2 151,22 |
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п.м |
|
| 436,00 | 462,00 | 462,00 | 647,00 | 797,00 | 952,00 | 1 112,00 | 1 277,00 |
3. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно- техническими системами обеспечения транспортной безопасности. | шт. |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 308,86 | 340,53 | 332,88 | 196,52 | 157,58 | 121,21 | 121,21 |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 40,77 | 44,95 | 43,94 | 25,94 | 20,80 | 16,00 | 16,00 |
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 16,80 | 44,37 | 76,12 | 106,86 | 119,60 | 127,20 | 130,00 | 132,80 |
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. |
|
| 8 | 15 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||||
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП* | чел. | 726,00 | 699,00 | 517,00 | 668,00 | 615,00 | 575,00 | 536,00 | 502,00 | 502,00 | 502,00 |
2. | Количество детей, погибших в результате ДТП* | чел. | 22,00 | 20,00 | 9,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* | чел./100 тыс. населения | 22,00 | 21,08 | 15,76 | 19,85 | 19,21 | 16,95 | 15,56 | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* | чел./10 тыс. единиц транспортных средств | 6,25 | 6,08 | 4,21 | 5,77 | 5,39 | 4,44 | 4,03 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года | % |
|
|
|
|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Общая протяженность действующих линий метрополитена | км | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | ||||||||||||
| Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году | тыс. руб. |
|
| 1 415,70 | 2 674,10 | 3 932,50 | 4 089,80 | 4 247,10 | 4 404,40 | 4 561,70 | 4 561,70 |
2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году | тонн в год |
|
| 1,80 | 3,40 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,80 |
3. | Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году | тыс.руб. |
|
| 40,00 | 1 056,70 | 1 196,70 | 1 505,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | 1 515,40 |
| Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | Единиц в год |
|
| 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
".
2.5. Подраздел 2.9"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующейредакции:
"2.9. Обоснованиеобъема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 710 555,0 | 14 203 593,0 | 13 839 747,6 | 12 421 730,5 | 12 054 969,0 | 12 062 848,4 | 102 527 309,3 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 519 728,1 | 10 195 192,4 | 13 768 055,0 | 13 888 627,0 | 13 839 747,6 | 11 119 993,5 | 10 753 232,0 | 10 761 111,4 | 93 845 687,0 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 631 472,7 | 8 986 098,1 | 7 236 333,8 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 47 518 436,4 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 631 472,7 | 8 986 098,1 | 7 236 333,8 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 47 518 436,4 |
Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | Всего | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 516 508,8 | 2 440 222,3 | 4 434 083,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 212 118,7 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 516 508,8 | 2 440 222,3 | 4 434 083,4 | 3 776 660,9 | 3 576 660,9 | 3 576 660,9 | 30 212 118,7 |
Подпрограмма 3 | "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Всего | 259 551,1 | 562 954,3 | 819 166,5 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 207 349,5 | 215 228,9 | 4 047 620,3 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 259 551,1 | 562 954,3 | 819 166,5 | 854 752,9 | 554 506,1 | 574 111,0 | 207 349,5 | 215 228,9 | 4 047 620,3 |
Подпрограмма 4 | "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | Всего | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
|
| министерство строительства Нижегородской области | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 942 500,0 | 314 966,0 | 0,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 1 301 737,0 | 8 681 622,3 |
Подпрограмма 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 46 990,3 | 46 990,3 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 473 794,9 |
|
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 46 990,3 | 46 990,3 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 47 357,4 | 1 473 794,9 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | Всего | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 753 916,7 | 1 560 563,4 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 10 593 716,7 | |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 753 916,7 | 1 560 563,4 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 1 567 466,9 | 10 593 716,7 |
Таблица 4. Прогнозная оценкарасходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | Всего | 16 037 963,9 | 21 367 708,1 | 20 752 476,2 | 15 616 652,0 | 14 186 975,4 | 13 941 076,0 | 13 361 721,5 | 13 369 600,9 | 128 634 174,0 |
|
| расходы областного бюджета | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 710 555,0 | 14 203 593,0 | 13 839 747,6 | 12 421 730,5 | 12 054 969,0 | 12 062 848,4 | 102 527 309,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 158 855,8 | 264 583,2 | 144 744,5 | 497 779,5 | 234 260,2 | 1 518 099,5 | 1 305 532,5 | 1 305 532,5 | 5 429 387,7 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 5 722 289,1 | 9 015 802,1 | 4 893 786,2 | 911 721,6 | 111 721,6 |
|
|
| 20 655 320,7 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 6 260,9 | 4 015,0 | 3 390,5 | 3 557,9 | 1 246,0 | 1 246,0 | 1 220,0 | 1 220,0 | 22 156,3 |
Подпрограмма 1 | "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 4 014 545,4 | 5 294 761,7 | 7 867 650,2 | 9 816 758,1 | 7 265 233,8 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 50 122 141,1 |
|
| расходы областного бюджета | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 631 472,7 | 8 986 098,1 | 7 236 333,8 | 5 154 397,3 | 5 354 397,3 | 5 354 397,3 | 47 518 436,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 151 919,3 | 36 177,5 | 30 660,0 | 28 900,0 |
|
|
| 256 569,8 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
|
|
| 2 347 134,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 772 761,8 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 158 962,9 |
|
| расходы областного бюджета | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 772 761,8 | 2 936 430,1 | 3 013 400,6 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 23 158 962,9 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 1 426 642,0 | 1 772 941,1 | 2 363 167,7 | 4 656 750,4 | 3 484 705,8 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 18 725 608,9 |
|
| расходы областного бюджета | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 363 167,7 | 4 656 750,4 | 3 484 705,8 | 1 540 467,3 | 1 740 467,3 | 1 740 467,3 | 18 378 474,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 347 134,9 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 252 778,8 | 263 019,9 | 306 760,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 564 888,2 |
|
| расходы областного бюджета | 252 778,8 | 263 019,9 | 306 760,0 | 321 661,5 | 336 078,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 361 530,0 | 2 564 888,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 26 558,6 | 807 391,2 | 2 332 756,6 | 1 808 214,3 | 354 408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 329 329,5 |
|
| расходы областного бюджета | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 096 579,1 | 977 554,3 | 325 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 077 920,1 |
|
| расходы местных бюджетов | 8 913,0 | 146 758,9 | 36 177,5 | 30 660,0 | 28 900,0 |
|
|
| 251 409,4 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 |
|
|
| 2 000 000,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Всего | 0,0 | 63 603,9 | 92 204,1 | 93 701,8 | 76 640,6 |
|
|
| 326 150,4 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 63 603,9 | 92 204,1 | 93 701,8 | 76 640,6 |
|
|
| 326 150,4 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальны |