Постановление от 15.08.2017 г № 2944

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4700


В целях эффективного выполнения муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск", утвержденной постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4700, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 N 389, решением городской Думы города Дзержинска от 29.06.2017 N 363 "О внесении изменений в решение городской Думы от 22.12.2006 N 271", постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 N 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа города Дзержинск" и Уставом городского округа города Дзержинск администрация города Дзержинск постановляет:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Дзержинска от 31.10.2014 N 4700 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск":
1.1.В разделе "Паспорт муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 2015 24672300,00 3463020,00 0,00 1724330,00 29859650,00
2016 19969000,00 0,00 0,00 1170680,00 21139680,00
2017 28372074,53 3797500,00 0,00 1696000,00 33865574,53
2018 30982700,00 0,00 0,00 956000,00 31938700,00
2019 30982700,00 0,00 0,00 956000,00 31938700,00
Всего 134978774,53 7260520,00 0,00 6503010,00 148742304,53
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения" 2015 14295015,94 0,00 0,00 0,00 14295015,94
2016 11163059,00 0,00 0,00 0,00 11163059,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 25458074,94 0,00 0,00 0,00 25458074,94
Всего по муниципальной программе 2015 38967315,94 3463020,00 0,00 1724330,00 44154665,94
2016 31132059,00 0,00 0,00 1170680,00 32302739,00
2017 28372074,53 3797500,00 0,00 1696000,00 33865574,53
2018 30982700,00 0,00 0,00 956000,00 31938700,00
2019 30982700,00 0,00 0,00 956000,00 31938700,00
Всего 160436849,47 7260520,00 0,00 6503010,00 174200379,47

1.2.Таблицу 1 "Система основных мероприятий муниципальной программы" подраздела 2.4 "Система программных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
1.3.Таблицу 2 "Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы" подраздела 2.6 "Индикаторы и результаты муниципальной программы" и Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями" подраздела 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципального задания" изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
1.4.Таблицу 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", таблицу 7 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
1.5.В разделе "Паспорт Подпрограммы 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы Год реализации Объем бюджетных ассигнований, руб.
Городской бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего
2015 24672300,00 3463020,00 0,00 1724330,00 29859650,00
2016 19969000,00 0,00 0,00 1170680,00 21139680,00
2017 28372074,53 3797500,00 0,00 1696000,00 33865574,53
2018 30982700,00 0,00 0,00 956000,00 31938700,00
2019 30982700,00 0,00 0,00 956000,00 31938700,00
Всего 134978774,53 7260520,00 0,00 6503010,00 148742304,53

1.6.Таблицу 1 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета" и таблицу 2 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" раздела 4 "Финансовое обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции согласно приложению N 4.
2.Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3.Управлению информации и взаимодействия со СМИ разместить постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города (городского округа) А.В. Слизова.
Глава администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ